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附錄1序號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)數(shù)量(噸)平均單價(jià)(元)金額(萬(wàn)元)運(yùn)費(fèi)(元)需求時(shí)間科隆精化采購(gòu)部2010年月原材料采購(gòu)計(jì)劃編制人:編制時(shí)間:附錄2科隆精化原材料(備品備件)請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)部門(mén):年月日No請(qǐng)購(gòu)品名用途規(guī)格質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及要求單位單價(jià)數(shù)量總金額需要時(shí)間備注總經(jīng)理審批:常務(wù)副總經(jīng)理:物流采購(gòu)總監(jiān):采購(gòu)部經(jīng)理:部門(mén)負(fù)責(zé)人審核:資材部審核:請(qǐng)購(gòu)人:存檔:分發(fā):附錄3 科隆精化產(chǎn)品比質(zhì)、比價(jià)擬選供應(yīng)商名單序號(hào)供應(yīng)商編碼供應(yīng)商名稱(chēng)廠(chǎng)址聯(lián)系人電話(huà)價(jià)格備注附錄4科隆精化物資到貨驗(yàn)收記錄表編號(hào):物資名稱(chēng)生產(chǎn)廠(chǎng)家規(guī)格型號(hào)供貨廠(chǎng)家主體材質(zhì)出廠(chǎng)日期出廠(chǎng)編號(hào)合同編號(hào)到貨數(shù)量到貨日期驗(yàn)收日期質(zhì)量文件外觀(guān)檢驗(yàn)驗(yàn)收結(jié)論參檢單位及參檢人意見(jiàn)部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)參檢單位負(fù)責(zé)人:參檢人:采購(gòu)部經(jīng)理:采購(gòu)計(jì)劃員:附錄5科隆精化往來(lái)賬目對(duì)賬單致:為了證明遼寧科隆精細(xì)化工股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“我公司”)與貴公司往來(lái)賬目賬賬相符,以使及時(shí)發(fā)現(xiàn)糾正財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不符之處,現(xiàn)將我公司截止至年月日的往來(lái)帳結(jié)余數(shù)通知如下:我公司欠貴公司往來(lái)款合計(jì)人民幣元(大寫(xiě));貴公司欠我公司往來(lái)款合計(jì)人民幣元(大寫(xiě))。請(qǐng)貴公司認(rèn)真核對(duì)貴方賬目,并在下列《往來(lái)賬目對(duì)賬單》上簽章后盡快回復(fù)我公司。遼寧科隆精細(xì)化工股份有限公司年月日往來(lái)賬目對(duì)賬單應(yīng)收方應(yīng)付方單位名稱(chēng)(蓋章)單位名稱(chēng)(蓋章)會(huì)計(jì)科目:期末余額會(huì)計(jì)科目:期末余額未達(dá)因素內(nèi)容憑證號(hào)金額未達(dá)因素內(nèi)容憑證號(hào)金額調(diào)整后金額調(diào)整后金額經(jīng)辦人經(jīng)辦人審核人審核人聯(lián)系電話(huà)聯(lián)系電話(huà)對(duì)賬日期年月日對(duì)賬日期年月日備注:未開(kāi)發(fā)票數(shù)量及金額采購(gòu)計(jì)劃審批制度第一章總則第1條公司為明確商品采購(gòu)的計(jì)劃與審批規(guī)范,特制定本制度。第2條本公司內(nèi)所有部門(mén)的采購(gòu)計(jì)劃,除另有規(guī)定外,均依本制度的規(guī)定辦理。第二章計(jì)劃審批規(guī)定第3條原材料或零配件的采購(gòu)計(jì)劃。1.需求部門(mén)提采購(gòu)計(jì)劃。(1)原材料或零配件由物流部門(mén)和使用部門(mén)根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要提出采購(gòu)計(jì)劃。(2)資材科接到采購(gòu)計(jì)劃單后,查看材料保管卡上記錄的庫(kù)存數(shù),將庫(kù)存數(shù)與生產(chǎn)部門(mén)需要的數(shù)量進(jìn)行比較。(3)當(dāng)生產(chǎn)所需材料和倉(cāng)庫(kù)最低庫(kù)存量合計(jì)已超過(guò)庫(kù)存數(shù)量時(shí),則同意請(qǐng)購(gòu)。(4)各請(qǐng)購(gòu)部門(mén)按月提請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃,臨時(shí)追加的可提追加計(jì)劃。2.資材科提采購(gòu)計(jì)劃。(1)資材科在庫(kù)存材料已達(dá)到最低庫(kù)存量時(shí)提出采購(gòu)計(jì)劃,轉(zhuǎn)給物流部經(jīng)理。(2)物流部門(mén)經(jīng)理審核庫(kù)存量、采購(gòu)計(jì)劃數(shù)量,審核無(wú)誤后轉(zhuǎn)采購(gòu)部經(jīng)理。(3)采購(gòu)員進(jìn)行比質(zhì)比價(jià),之后轉(zhuǎn)采購(gòu)部經(jīng)理審核。(4)采購(gòu)部經(jīng)理審核通過(guò)之后再由物流采購(gòu)總監(jiān)審批。(5)物流采購(gòu)總監(jiān)簽署同意的請(qǐng)購(gòu)單,經(jīng)總經(jīng)理審批后方可辦理采購(gòu)手續(xù)。(6)采購(gòu)部應(yīng)將處理過(guò)的采購(gòu)計(jì)劃單歸檔備案。(7)以上程序在公司內(nèi)部辦公平臺(tái)進(jìn)行。第4條臨時(shí)性商品的追加采購(gòu)計(jì)劃。1.臨時(shí)性商品的追加采購(gòu)計(jì)劃由使用部門(mén)直接提出書(shū)面計(jì)劃。2.使用部門(mén)需要在采購(gòu)計(jì)劃單上對(duì)采購(gòu)商品作出描述,解釋其目的和用途。3.采購(gòu)計(jì)劃單須由使用部門(mén)負(fù)責(zé)人審批同意,并須經(jīng)總經(jīng)理簽字后,采購(gòu)部方可辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)。第三章附則第5條本制度由物流采購(gòu)中心負(fù)責(zé)制訂、解釋。第6條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議審批,自頒布之日起執(zhí)行。附件1.科隆精化月采購(gòu)計(jì)劃2.科隆精化臨時(shí)追加原材料(零配件)請(qǐng)購(gòu)附錄1序號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)數(shù)量(噸)平均單價(jià)(元)金額(萬(wàn)元)運(yùn)費(fèi)(元)需求時(shí)間總經(jīng)理審批:常務(wù)副總經(jīng)理:物流采購(gòu)總監(jiān):采購(gòu)部經(jīng)理:部門(mén)負(fù)責(zé)人審核:資材部審核:請(qǐng)購(gòu)人:存檔:分發(fā):科隆精化月采購(gòu)計(jì)劃編制人:編制時(shí)間:附錄2科隆精化臨時(shí)追加原材料(備品備件)請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)部門(mén):年月日No請(qǐng)購(gòu)品名用途規(guī)格質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及要求單位單價(jià)數(shù)量總金額需要時(shí)間備注總經(jīng)理審批:常務(wù)副總經(jīng)理:物流采購(gòu)總監(jiān):采購(gòu)部經(jīng)理:部門(mén)負(fù)責(zé)人審核:資材部審核:請(qǐng)購(gòu)人:存檔:分發(fā):采購(gòu)預(yù)算管理制度第一章總則第1條為了避免盲目采購(gòu),從總體上統(tǒng)籌使用資金,提高資金的使用效率,確保采購(gòu)資金合理的需要,特制定本制度。第二章采購(gòu)預(yù)算管理第2條編制、審批和執(zhí)行采購(gòu)預(yù)算。1.年度預(yù)算(1)根據(jù)公司年度銷(xiāo)售計(jì)劃,由相關(guān)使用部門(mén)(生產(chǎn)部門(mén)、其它管理部門(mén)等)填寫(xiě)本部門(mén)的年度采購(gòu)預(yù)算,報(bào)至采購(gòu)部。(2)采購(gòu)計(jì)劃員匯總、整理各部門(mén)采購(gòu)預(yù)算后,編制采購(gòu)總預(yù)算,由采購(gòu)部經(jīng)理補(bǔ)充完善后,交物流采購(gòu)總監(jiān)審核,常務(wù)副總經(jīng)理核準(zhǔn),再交總經(jīng)理審批。2.月采購(gòu)預(yù)算每月26日由采購(gòu)員根據(jù)各部門(mén)報(bào)的下月采購(gòu)計(jì)劃,編制下月的資金使用計(jì)劃,經(jīng)采購(gòu)計(jì)劃員匯總后報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理、物流采購(gòu)總監(jiān)審核,常務(wù)副總經(jīng)理、資金部經(jīng)理核準(zhǔn),再交總經(jīng)理審批。資金部依據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的月資金使用計(jì)劃準(zhǔn)備資金。3.追加采購(gòu)預(yù)算每天下午由采購(gòu)員根據(jù)各部門(mén)報(bào)的追加采購(gòu)計(jì)劃,編制追加資金使用計(jì)劃,經(jīng)采購(gòu)計(jì)劃員匯總后報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理、物流采購(gòu)總監(jiān)審核,常務(wù)副總經(jīng)理、資金部經(jīng)理核準(zhǔn),再交總經(jīng)理審批。經(jīng)審批的追加資金使用計(jì)劃轉(zhuǎn)至資金部經(jīng)理,按最終批復(fù)意見(jiàn)執(zhí)行。第3條分析和調(diào)整采購(gòu)預(yù)算差異。1.在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中,采購(gòu)部要根據(jù)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)和資金部核算的實(shí)際數(shù)據(jù),即預(yù)算的實(shí)際執(zhí)行結(jié)果與預(yù)算數(shù)進(jìn)行比較,編制預(yù)決算分析報(bào)告。2.如果有差異,要分析差異產(chǎn)生的原因和責(zé)任歸屬,制定控制差異或調(diào)整預(yù)算的具體措施。第三章附則第4條本制度由物流采購(gòu)中心負(fù)責(zé)制訂、解釋。本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議審批后,自頒布之日起執(zhí)行。附件1.科隆精化月資金計(jì)劃請(qǐng)示2.科隆精化追加資金計(jì)劃請(qǐng)示附錄1科隆精化月資金計(jì)劃請(qǐng)示序號(hào)項(xiàng)目金額(元)理由領(lǐng)導(dǎo)批注123456789101112總經(jīng)理審批常務(wù)副總經(jīng)理物流采購(gòu)總監(jiān)采購(gòu)部經(jīng)理部門(mén)負(fù)責(zé)人審核資材部審核請(qǐng)購(gòu)人存檔分發(fā)編制人:日期:附錄2科隆精化追加資金計(jì)劃請(qǐng)示序號(hào)項(xiàng)目金額(元)理由領(lǐng)導(dǎo)批注12345678910111213總經(jīng)理審批常務(wù)副總經(jīng)理物流采購(gòu)總監(jiān)采購(gòu)部經(jīng)理部門(mén)負(fù)責(zé)人審核資材部審核請(qǐng)購(gòu)人存檔分發(fā)編制人:日期:采購(gòu)過(guò)程控制制度第一章總則第1條明確采購(gòu)方式、采購(gòu)質(zhì)量、采購(gòu)訂單、供應(yīng)商選擇等各項(xiàng)規(guī)定,確保采購(gòu)過(guò)程透明化。第2條本企業(yè)內(nèi)所有部門(mén)的采購(gòu),除另有規(guī)定外,均依本制度的規(guī)定辦理。第二章采購(gòu)方式控制第3條采購(gòu)方式分類(lèi)。物資采購(gòu)原則上采用直接采購(gòu)、招標(biāo)采購(gòu)方式。不符合直接、招標(biāo)采購(gòu)條件的可采用競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)、詢(xún)價(jià)采購(gòu)、單一來(lái)源采購(gòu)等方式。1.直接采購(gòu)是指物資采購(gòu)中心直接實(shí)施的采購(gòu)。小額零星商品的采購(gòu)可以采用直接購(gòu)買(mǎi)方式。2.招標(biāo)采購(gòu)可采用公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)采購(gòu)兩種方式進(jìn)行。3.競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)是指邀請(qǐng)兩家(或以上)的供應(yīng)商通過(guò)談判進(jìn)行的采購(gòu)。4.詢(xún)價(jià)采購(gòu)是指至少比較三家供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行的采購(gòu)。5.單一來(lái)源采購(gòu)是指從唯一供應(yīng)商處進(jìn)行的采購(gòu)。第三章采購(gòu)質(zhì)量控制第4條實(shí)行“誰(shuí)采購(gòu)、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的質(zhì)量負(fù)責(zé)制,采購(gòu)物資出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,應(yīng)按照權(quán)責(zé)對(duì)應(yīng)的原則,追究設(shè)計(jì)選型、供應(yīng)商選擇、采購(gòu)實(shí)施等有關(guān)人員的責(zé)任。第5條采購(gòu)物資嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)化采購(gòu)。任何單位、部門(mén)或個(gè)人不得以設(shè)計(jì)指定、技術(shù)指定、使用指定等方式指定采購(gòu)特殊物資。第6條除特殊原因外,采購(gòu)單位應(yīng)從合格供應(yīng)商名單中選擇供應(yīng)商,并對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量保證能力進(jìn)行檢查或驗(yàn)證。第7條訂立采購(gòu)合同,必須明確物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或要求,約定質(zhì)量驗(yàn)收方法和質(zhì)量責(zé)任的承擔(dān)。必要時(shí)可約定質(zhì)量保證金。第8條重要關(guān)鍵設(shè)備,在采購(gòu)的同時(shí)要落實(shí)質(zhì)量監(jiān)造事宜,加強(qiáng)事前和事中的質(zhì)量控制。對(duì)于需要現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)造的大宗設(shè)備(物資),應(yīng)派專(zhuān)人現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)造。第四章供應(yīng)商選擇第11條供應(yīng)商初步評(píng)價(jià)。1.采購(gòu)部與使用部門(mén)根據(jù)企業(yè)實(shí)際需求尋找適合的供應(yīng)商,同時(shí)收集多方面的資料,如質(zhì)量、服務(wù)、交貨期、價(jià)格作為篩選的依據(jù),并要求有合作意向的供應(yīng)商填寫(xiě)“供應(yīng)商基本資料表”。2.采購(gòu)員對(duì)“供應(yīng)商基本資料表”進(jìn)行初步評(píng)價(jià),挑選出值得進(jìn)一步評(píng)審的供應(yīng)商,填寫(xiě)供應(yīng)商候選名單,交采購(gòu)部經(jīng)理審核。3.選擇供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn)(1)供應(yīng)商應(yīng)有合法的經(jīng)營(yíng)許可證,應(yīng)有必要的資金能力。(2)供應(yīng)商按國(guó)家(國(guó)際)標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量體系并已通過(guò)認(rèn)證。(3)有良好的售前、售后服務(wù)措施和服務(wù)意識(shí)。(4)具有足夠的生產(chǎn)能力,能滿(mǎn)足本企業(yè)經(jīng)營(yíng)需要。(5)同等價(jià)格擇其優(yōu),同等質(zhì)量擇其廉,同價(jià)同質(zhì)擇其近。4.采購(gòu)員在對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初步評(píng)審時(shí),需確定采購(gòu)的物資是否符合國(guó)家法律法規(guī)的要求和安全要求,對(duì)于有毒品、危險(xiǎn)品,需要求供應(yīng)商提供相關(guān)證明文件。第12條供應(yīng)商評(píng)審。1.采購(gòu)部會(huì)同使用部門(mén)、質(zhì)量安全環(huán)保監(jiān)察部、技術(shù)部門(mén)以及財(cái)務(wù)部門(mén)共同進(jìn)行供應(yīng)商的評(píng)審,并提出相應(yīng)的意見(jiàn)和建議。2.供應(yīng)商評(píng)價(jià)內(nèi)容(1)采購(gòu)部主要負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)供應(yīng)商的資質(zhì)、經(jīng)營(yíng)狀況、信用等級(jí)及服務(wù)等方面。(2)財(cái)務(wù)部門(mén)主要負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)供應(yīng)商要求的付款條件等。(3)使用部門(mén)、質(zhì)量安全環(huán)保監(jiān)察部主要負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)供應(yīng)商提供商品的質(zhì)量。(4)上述所有部門(mén)共同對(duì)采購(gòu)的價(jià)格、交貨時(shí)間進(jìn)行評(píng)價(jià)。第13條確定合格供應(yīng)商名單。1.采購(gòu)員根據(jù)評(píng)審結(jié)果選擇合格供應(yīng)商,無(wú)需進(jìn)行評(píng)審的,直接填寫(xiě)合格供應(yīng)商名單后,交采購(gòu)部經(jīng)理審核。2.采購(gòu)部經(jīng)理審核無(wú)誤后,交物流采購(gòu)總監(jiān)批準(zhǔn)。3.原則上一種商品需兩家或兩家以上的合格供應(yīng)商,以供采購(gòu)時(shí)選擇。4.唯一供應(yīng)商或獨(dú)占市場(chǎng)的供應(yīng)商,可直接列入“合格供應(yīng)商名單”。第五章訂單的控制第14條選定合格的供應(yīng)商后,采購(gòu)員在合格的供應(yīng)商名單內(nèi)找出合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。第15條合同擬定與審批。由采購(gòu)員根據(jù)與供應(yīng)商談判結(jié)果擬定合同條款,按公司合同管理制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第16條登記采購(gòu)計(jì)劃單。1.采購(gòu)員要及時(shí)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃單進(jìn)行歸檔,在采購(gòu)計(jì)劃單每月存檔時(shí)應(yīng)檢查已處理的采購(gòu)訂單是否連續(xù)編號(hào)。2.定期匯總所有未完成的采購(gòu)申請(qǐng),并編制報(bào)表。第六章附則第17條本制度由物流采購(gòu)中心負(fù)責(zé)制訂、解釋。本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議審批后,自頒布之日起執(zhí)行。附件1.科隆精化供應(yīng)商基本資料表2.科隆精化供應(yīng)商評(píng)審表3.科隆精化(產(chǎn)品)采購(gòu)合格供應(yīng)商名單4.科隆精化未完成采購(gòu)申請(qǐng)匯總表附錄1科隆精化供應(yīng)商基本資料表序號(hào)供應(yīng)商名稱(chēng)聯(lián)系人電話(huà)產(chǎn)品價(jià)格產(chǎn)品質(zhì)量可以提供的服務(wù)交貨期備注編制人:編制日期:附錄2科隆精化供應(yīng)商評(píng)審表采購(gòu)計(jì)劃編碼:采購(gòu)方式:序號(hào)供貨商名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量資質(zhì)經(jīng)營(yíng)狀況信用等級(jí)服務(wù)產(chǎn)品質(zhì)量要求付款條件交貨時(shí)間供應(yīng)商報(bào)價(jià)采購(gòu)部評(píng)選情況負(fù)責(zé)人簽字財(cái)務(wù)部評(píng)選情況負(fù)責(zé)人簽字適用部門(mén)評(píng)選情況負(fù)責(zé)人簽字質(zhì)監(jiān)部評(píng)選情況負(fù)責(zé)人簽字制單人:日期:附錄3 科隆精化(產(chǎn)品)采購(gòu)合格供應(yīng)商名單序號(hào)供應(yīng)商編碼供應(yīng)商名稱(chēng)廠(chǎng)址聯(lián)系人電話(huà)價(jià)格備注附錄4科隆精化未完成采購(gòu)申請(qǐng)匯總表序號(hào)未完成采購(gòu)單號(hào)申請(qǐng)采購(gòu)部門(mén)未完成原因備注編制人:編制時(shí)間:采購(gòu)驗(yàn)收管理制度第一章總則第1條公司為明確采購(gòu)驗(yàn)收管理規(guī)范,特制定本制度。第2條本公司內(nèi)所有部門(mén)的采購(gòu)計(jì)劃,除另有規(guī)定外,均依本制度的規(guī)定辦理。第二章采購(gòu)驗(yàn)收管理第3條物流部和物資使用部門(mén)根據(jù)企業(yè)有關(guān)驗(yàn)收規(guī)定和計(jì)劃規(guī)格對(duì)采購(gòu)的商品進(jìn)行驗(yàn)收。第4條驗(yàn)收人員對(duì)驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的異常情況,應(yīng)當(dāng)立即向采購(gòu)部報(bào)告,查明原因,及時(shí)處理。第5條實(shí)施驗(yàn)收。1.原材料的驗(yàn)收。原材料進(jìn)入公司后,采購(gòu)部先進(jìn)行宏觀(guān)性驗(yàn)證,驗(yàn)證內(nèi)容包括:(1)原材料的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、標(biāo)識(shí)。(2)運(yùn)輸過(guò)程中有無(wú)損壞或丟失現(xiàn)象。(3)出廠(chǎng)合格證或復(fù)檢證明等。宏觀(guān)驗(yàn)證后填報(bào)檢單通知化驗(yàn)室取樣檢驗(yàn)。2.設(shè)備、備件及其它輔助材料的驗(yàn)收。(1)貨物到貨后,保管人員應(yīng)會(huì)同使用部門(mén)根據(jù)“裝箱單”、“采購(gòu)計(jì)劃單”、“合同”等采購(gòu)文件核對(duì)貨物名稱(chēng)、規(guī)格并清點(diǎn)數(shù)量或過(guò)磅、測(cè)量重量。(2)驗(yàn)收過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)所載的貨物與“裝箱單”、“采購(gòu)計(jì)劃單”或合同所載內(nèi)容不符,應(yīng)通知采購(gòu)人員進(jìn)行處理。(3)驗(yàn)收過(guò)程發(fā)現(xiàn)貨物有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等異常情況而且達(dá)到一定程度或檢測(cè)指標(biāo)不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)時(shí),驗(yàn)收人員(保管員、使用部門(mén)人員)應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)人員聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商前來(lái)處理,并盡可能維持其狀態(tài)以利于公證處理。(4)驗(yàn)收人員(保管員、使用部門(mén)人員)核對(duì)無(wú)誤后在收料單上面簽字。(5)采購(gòu)設(shè)備的說(shuō)明書(shū)、圖紙及其它相關(guān)資料應(yīng)在檔案室存檔。第6條短交處理。交貨數(shù)量末達(dá)到訂購(gòu)數(shù)量,以要求補(bǔ)足為原則,由驗(yàn)收人員通知采購(gòu)部門(mén)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商進(jìn)行處理。第7條貨物檢驗(yàn)結(jié)果處理。檢驗(yàn)合格的貨物,倉(cāng)庫(kù)保管人員入庫(kù)定位;檢驗(yàn)不合格的原材料由檢驗(yàn)人員填寫(xiě)《不合格品檢驗(yàn)報(bào)告單》,并及時(shí)通知保管人員進(jìn)行標(biāo)識(shí),必要時(shí)進(jìn)行隔離,以防止混用或誤用不合格品。同時(shí)通知采購(gòu)人員,由采購(gòu)部組織評(píng)審,決定是換貨、退貨還是要求供應(yīng)商給予適當(dāng)?shù)恼劭?。?條退換貨管理。退換貨條件。檢驗(yàn)人員應(yīng)出具“不合格品檢驗(yàn)報(bào)告單”,注明不合格的原因,同時(shí)通知采購(gòu)部;采購(gòu)人員在接到“不合格品檢驗(yàn)報(bào)告單”之后填寫(xiě)“不合格品評(píng)審報(bào)告單”,由質(zhì)量安全環(huán)保監(jiān)察部組織評(píng)審,評(píng)審由采購(gòu)部、使用部門(mén)參加,評(píng)審結(jié)果需退換貨則由采購(gòu)人員聯(lián)系辦理退換貨。退貨款項(xiàng)回收。(1)采購(gòu)員在貨物退回后編制借項(xiàng)憑單,其內(nèi)容包括退貨的數(shù)量、價(jià)格、日期、供應(yīng)商名稱(chēng)以及貸款金額等。(2)采購(gòu)部經(jīng)理、物流采購(gòu)總監(jiān)審批借項(xiàng)憑單后,交會(huì)計(jì)部相關(guān)人員審核,由財(cái)務(wù)總監(jiān)或總經(jīng)理審批。(3)會(huì)計(jì)部應(yīng)根據(jù)借項(xiàng)憑單調(diào)整應(yīng)付賬款或辦理退貨貨款的回收手續(xù)。第三章附則第9條本制度由物流采購(gòu)中心負(fù)責(zé)制訂、解釋。第10條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議審批后,自頒布之日起執(zhí)行。附件1.科隆精化到貨物資檢驗(yàn)記錄表2.科隆精化設(shè)備開(kāi)箱檢查記錄3.科隆精化大型設(shè)備(構(gòu)件)到貨檢查記錄4.科隆精化化工原材料到貨報(bào)檢單5.科隆精化不合格品檢驗(yàn)報(bào)告單6.科隆精化不合格品評(píng)審報(bào)告單附錄1科隆精化到貨物資檢驗(yàn)記錄表編號(hào):序號(hào)物資名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)供貨單位合同約定數(shù)量實(shí)際到貨數(shù)量到貨日期檢驗(yàn)日期檢驗(yàn)結(jié)果備注合格不合格報(bào)告結(jié)果日期檢驗(yàn)人檢驗(yàn)單位:采購(gòu)部經(jīng)理:采購(gòu)計(jì)劃員:請(qǐng)購(gòu)人:附錄2科隆精化設(shè)備開(kāi)箱檢查記錄單項(xiàng)工程名稱(chēng):?jiǎn)雾?xiàng)工程編號(hào):?jiǎn)挝还こ堂Q(chēng)單位工程編號(hào)制造單位機(jī)械名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格裝箱單號(hào)檢驗(yàn)箱數(shù)設(shè)備檢查情況1.包裝情況2.設(shè)備外觀(guān)3.設(shè)備零部件4.備品備件5.專(zhuān)用工具6.其他技術(shù)文件檢查情況1.裝箱單份張2.合格證份張3.說(shuō)明書(shū)份張4.設(shè)備圖份張5.其他存在問(wèn)題的處理意見(jiàn)建設(shè)單位監(jiān)理單位總承包單位施工單位代表:年月日代表:年月日代表:年月日代表:年月日附錄3科隆精化大型設(shè)備(構(gòu)件)到貨檢查記錄單項(xiàng)工程名稱(chēng):?jiǎn)雾?xiàng)工程編號(hào):?jiǎn)挝还こ堂Q(chēng)單位工程編號(hào)設(shè)備(構(gòu)件)名稱(chēng)設(shè)備位號(hào)安裝部位型號(hào)規(guī)格出廠(chǎng)編號(hào)出廠(chǎng)日期年月日制造單位接收單位聯(lián)檢意見(jiàn)及處理措施:隨機(jī)資料及專(zhuān)用工具交接記錄:接收單位:接收人:年月日建設(shè)(供應(yīng))單位監(jiān)理單位總承包單位施工單位代表:年月日監(jiān)理工程師:年月日代表:年月日質(zhì)量檢查員:年月日附錄4科隆精化化工原材料到貨報(bào)檢單編號(hào):取樣地點(diǎn):品名規(guī)格型號(hào)及材質(zhì)供貨單位到貨時(shí)間到貨車(chē)號(hào)司機(jī)批次號(hào)押運(yùn)員(經(jīng)辦人)報(bào)檢數(shù)量批次報(bào)檢人:報(bào)檢時(shí)間:年月日取樣人:取樣時(shí)間:年月日備注:附錄5科隆精化不合格品檢驗(yàn)報(bào)告單編號(hào):物資名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)供貨單位供貨數(shù)量合同編號(hào)存在問(wèn)題及處置意見(jiàn)檢驗(yàn)人:年月日采購(gòu)部計(jì)劃員意見(jiàn)簽字:年月日采購(gòu)部經(jīng)理處理意見(jiàn)簽字:年月日附錄6科隆精化不合格品評(píng)審報(bào)告單物資名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)供貨單位供貨數(shù)量合同編號(hào)評(píng)審意見(jiàn)及結(jié)果采購(gòu)部計(jì)劃員意見(jiàn)簽字:年月日采購(gòu)部經(jīng)理處理意見(jiàn)簽字:年月日使用部門(mén)意見(jiàn)簽字:年月日質(zhì)量安全環(huán)保監(jiān)察部意見(jiàn)簽字:年月日
存貨采購(gòu)控制制度第一章總則第1條為了加強(qiáng)對(duì)企業(yè)存貨采購(gòu)過(guò)程的規(guī)范化管理,確保存貨采購(gòu)及時(shí)完成,特制定本制度。第2條本制度適用于對(duì)企業(yè)在開(kāi)展采購(gòu)業(yè)務(wù)的過(guò)程中所需各類(lèi)存貨的采購(gòu)申請(qǐng)和實(shí)施過(guò)程的控制。第3條存貨采購(gòu)的類(lèi)型包括常規(guī)性采購(gòu)、臨時(shí)采購(gòu)和緊急采購(gòu)。第4條常備原料和物料由物流部門(mén)提出申請(qǐng),非常備原料和緊急采購(gòu)由使用部門(mén)提出申請(qǐng)。第二章存貨采購(gòu)計(jì)劃控制第5條存貨采購(gòu)申請(qǐng)的提出1.存貨使用部門(mén)填寫(xiě)采購(gòu)計(jì)劃,詳細(xì)注明需求設(shè)備或物品的品名、型號(hào)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、預(yù)計(jì)價(jià)格、需求原因、要求到位時(shí)間等。2.物流部在提出采購(gòu)計(jì)劃時(shí),應(yīng)綜合考慮各種材料的采購(gòu)間隔期和當(dāng)日材料的庫(kù)存量,分析確定應(yīng)采購(gòu)的日期和數(shù)量,或者通過(guò)存貨管理系統(tǒng)重新預(yù)測(cè)材料需求量以及重新計(jì)算安全庫(kù)存水平和經(jīng)濟(jì)采購(gòu)批量,據(jù)此進(jìn)行再采購(gòu),降低庫(kù)存或?qū)崿F(xiàn)零庫(kù)存。倉(cāng)儲(chǔ)部在確定采購(gòu)時(shí)點(diǎn)、采購(gòu)批量時(shí),應(yīng)當(dāng)考慮企業(yè)需求、市場(chǎng)狀況、行業(yè)特征等因素。物流部綜合考慮以上因素后填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單。第6條存貨采購(gòu)申請(qǐng)的審批存貨采購(gòu)申請(qǐng)的批準(zhǔn)程序按《采購(gòu)計(jì)劃審批制度》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第三章存貨采購(gòu)過(guò)程控制第7條存貨采購(gòu)過(guò)程控制按《采購(gòu)過(guò)程控制制度》執(zhí)行。第四章附件第8條本制度由物流采購(gòu)中心制定,解釋權(quán)、修改權(quán)歸屬物流采購(gòu)中心。第9條本制度自總經(jīng)理辦公會(huì)議審批之日起實(shí)施,修改時(shí)亦同。
存貨儲(chǔ)存管理制度第一章總則第1條為了保障倉(cāng)庫(kù)物資保管安全、有序、規(guī)范,提高倉(cāng)庫(kù)工作效率,特制定本制度。第2條存貨儲(chǔ)存權(quán)責(zé)單位1.將存貨存放在外單位的,應(yīng)取得證明,由資材科單獨(dú)設(shè)賬進(jìn)行控制。2.在途商品、材料物資的管理,由采購(gòu)人員將進(jìn)貨憑證交會(huì)計(jì)部進(jìn)行入賬控制。3.存放在倉(cāng)庫(kù)的物資,由倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)保管,會(huì)計(jì)部設(shè)賬進(jìn)行控制。4.存放在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的商品、材料物資等,由生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)保管,并由制造命令單進(jìn)行控制。第3條存貨儲(chǔ)存原則1.存貨限量管理。2.實(shí)行憑證查驗(yàn)。3.專(zhuān)人保管,設(shè)明細(xì)賬卡登記收發(fā)貨,核對(duì)實(shí)存量。第4條本制度適用于原材料倉(cāng)庫(kù)、半成品倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)等倉(cāng)庫(kù)的保管管理。第二章存貨入庫(kù)管理第5條購(gòu)進(jìn)原材料等存貨,入庫(kù)前必須辦理入庫(kù)手續(xù)。1.核對(duì)實(shí)物規(guī)格、型號(hào),生產(chǎn)單位與送貨單一致。2.觀(guān)察包裝完好程度,并清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量。3.進(jìn)行實(shí)物質(zhì)量檢查。4.填制“入庫(kù)單”一式四份。第6條存貨入庫(kù)按實(shí)收數(shù)量計(jì)算,并在實(shí)物賬卡上進(jìn)行記錄。第7條倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)所有入庫(kù)貨物的質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格檢查和控制。對(duì)于公司自制的產(chǎn)成品、材料等入庫(kù)時(shí)需經(jīng)質(zhì)檢人員檢驗(yàn),通過(guò)后才可以作為存貨辦理入庫(kù)手續(xù),倉(cāng)儲(chǔ)部人員進(jìn)行入庫(kù)登記并填制自制存貨臺(tái)賬。第8條倉(cāng)庫(kù)保管員全面掌握倉(cāng)庫(kù)所有貨物的貯存環(huán)境,堆層、搬運(yùn)等注意事項(xiàng),以及貨品的性能和一些故障及排除方法。第9條對(duì)于已售產(chǎn)品退貨的入庫(kù),倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)根據(jù)銷(xiāo)售部門(mén)填寫(xiě)的產(chǎn)品退貨憑證辦理入庫(kù)手續(xù),經(jīng)批準(zhǔn)后,對(duì)擬入庫(kù)的商品進(jìn)行驗(yàn)收。因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生的退貨,應(yīng)分清責(zé)任,妥善處理。對(duì)于劣質(zhì)產(chǎn)品,可以采取修理、報(bào)廢等處理措施。第10條搬運(yùn)人員在貨物搬運(yùn)完畢后,不得在倉(cāng)庫(kù)逗留。第11條同類(lèi)型的貨物,不同批次入庫(kù)要注意分開(kāi)擺放。第12條貯存在倉(cāng)庫(kù)的貨物,按照貨物的品牌、型號(hào)、規(guī)格、顏色等分區(qū)歸類(lèi)整潔擺放,在貨架上作相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。第13條入庫(kù)儲(chǔ)存商品、材料、物資等應(yīng)按指定的貨位(地點(diǎn))分類(lèi)、分品種堆放,并標(biāo)明品名、規(guī)格、型號(hào)、款式、尺碼、數(shù)量、質(zhì)量(等級(jí))、產(chǎn)地、單位,要求堆放整齊,便于清查、取貨。第14條存貨的存放和管理應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)并進(jìn)行分類(lèi)編目,嚴(yán)格限制其他無(wú)關(guān)人員接觸存貨,入庫(kù)存貨應(yīng)及時(shí)記入收、發(fā)、存登記簿或存貨卡片,并詳細(xì)標(biāo)明存放地點(diǎn)。第三章庫(kù)位規(guī)劃和布局管理第15條倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)原材料、半成品、成品的出入庫(kù)情況、包裝方式等規(guī)劃所需庫(kù)位及其面積,以有效利用庫(kù)位空間。第16條庫(kù)位配置應(yīng)配合倉(cāng)庫(kù)內(nèi)設(shè)備(例如消防設(shè)施、通風(fēng)設(shè)備、電源等)及所使用的儲(chǔ)運(yùn)工具規(guī)劃運(yùn)輸通道。第17條根據(jù)銷(xiāo)售類(lèi)別(如成品儲(chǔ)存區(qū)與退貨區(qū))、原材料類(lèi)別對(duì)倉(cāng)庫(kù)存貨進(jìn)行分區(qū)存放,收發(fā)頻繁的成品需在進(jìn)出便捷的庫(kù)位存放。第18條將各類(lèi)存貨依品名、規(guī)格、批號(hào)劃定庫(kù)位,相同規(guī)格品名的存貨不能放在兩個(gè)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)。第19條存貨堆放根據(jù)不同存貨的包裝形態(tài)及質(zhì)量要求設(shè)定堆放方式及堆積層數(shù),以避免存貨受擠壓而影響質(zhì)量,袋裝物料存放高度不能超過(guò)2米,桶裝物料存放高度不能超過(guò)2層。第20條存貨應(yīng)于每一庫(kù)位設(shè)置貨卡標(biāo)示牌,標(biāo)示其品名、規(guī)格、單位包裝量、庫(kù)位數(shù)量。每次進(jìn)出貨,及時(shí)更改存量,做到卡賬貨相符。第21條對(duì)不良品設(shè)專(zhuān)區(qū)擺放整齊,每箱裝有清單,載明產(chǎn)品數(shù)量、名稱(chēng)、收回原因及經(jīng)辦人,待銷(xiāo)售部批準(zhǔn)后予以處置。第四章存貨防火、防盜等安全管理第22條倉(cāng)庫(kù)禁止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入,所有入庫(kù)人員均需按照規(guī)定履行審批程序,必須在倉(cāng)庫(kù)保管員的陪同下進(jìn)出倉(cāng)庫(kù),并遵守倉(cāng)庫(kù)管理制度。第23條所有人員不得攜帶能夠容裝手機(jī)或配件的包裝物品(如手提包、紙袋等)進(jìn)入倉(cāng)庫(kù),確需帶入的,須允許倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行檢查。第24條庫(kù)房設(shè)施必須符合防火、防盜、防潮、防塵標(biāo)準(zhǔn),貨架應(yīng)達(dá)到安全要求。第25條倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)定期檢查存貨的防水、防火、防盜安全設(shè)施。檢查時(shí),發(fā)現(xiàn)易燃、易爆危險(xiǎn)存貨,應(yīng)立即采取措施,存放到安全場(chǎng)所,予以隔離。第26條保持倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生和過(guò)道暢通,并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作,學(xué)會(huì)使用滅火器等工具,每天下班前須檢查各種電器電源等安全情況。第27條任何人員不得在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、用餐,不得將水杯、飯盒、零食等帶入到倉(cāng)庫(kù)。第28條嚴(yán)格遵照存貨對(duì)倉(cāng)庫(kù)的貯存環(huán)境要求(如溫度、濕度等)進(jìn)行貯存保管,定時(shí)對(duì)存貨進(jìn)行清潔和整理。第29條倉(cāng)庫(kù)保管員按照財(cái)務(wù)要求及時(shí)記錄所有貨物進(jìn)出倉(cāng)賬目情況,每天做好盤(pán)點(diǎn)對(duì)數(shù)工作,保證賬目和實(shí)物一致。第30條倉(cāng)庫(kù)保管員不得挪用、轉(zhuǎn)送倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的任何物品,其他人員需要到倉(cāng)庫(kù)借用貨物的,必須經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。第31條倉(cāng)庫(kù)、貴重物品的鑰匙由倉(cāng)庫(kù)保管員專(zhuān)人保管,不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)交他人保管和使用,更不得隨意配制。第32條倉(cāng)庫(kù)物資必須嚴(yán)格按照規(guī)定存放,每種存貨應(yīng)掛卡片,標(biāo)明品名、規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地、單位等,并標(biāo)明現(xiàn)存數(shù)量。第33條保管員應(yīng)隨時(shí)檢查存儲(chǔ)的存貨是否過(guò)期變質(zhì)、殘損、超儲(chǔ)積壓、短缺、包裝破損,如有發(fā)現(xiàn),保管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告主管人員,會(huì)同有關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理。第五章存貨賬目管理第34條存貨賬目的范圍包括入庫(kù)單、出庫(kù)單、存貨明細(xì)賬。第35條所有出入庫(kù)物資,均需按品種登記入庫(kù)單和出庫(kù)單,并將收、發(fā)數(shù)量登記后結(jié)出余額,隨時(shí)與實(shí)存數(shù)量進(jìn)行核對(duì),并做到卡實(shí)相符。如有不符,應(yīng)查明原因,及時(shí)糾正處理。第36條資材科對(duì)入庫(kù)存貨建立存貨明細(xì)賬,詳細(xì)登記存貨類(lèi)別、編號(hào)、名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量單位等內(nèi)容,并定期與財(cái)務(wù)部就存貨品種、數(shù)量、金額等進(jìn)行核對(duì)。第37條存貨明細(xì)賬記錄應(yīng)有合法依據(jù),憑證必須完整無(wú)缺,記賬時(shí)應(yīng)遵守以下記賬規(guī)則。1.入庫(kù)單記“收入”,出庫(kù)單記“發(fā)出”,相關(guān)資料作為其附件,分別順序編號(hào),作為記賬索引號(hào),按月裝訂成冊(cè),以便日后查詢(xún)。2.賬頁(yè)不準(zhǔn)撕毀,遇有改錯(cuò),可以劃紅線(xiàn)加蓋私章訂正。賬面記錄,嚴(yán)禁挖、補(bǔ)、刮、擦和使用涂改液。3.賬面記錄采用“永續(xù)盤(pán)存制”,每次發(fā)生增減變動(dòng),及時(shí)計(jì)算結(jié)存余額。4.啟用賬簿,應(yīng)在賬簿封面載明公司名稱(chēng)、年度,在啟用頁(yè)內(nèi)載明賬簿名稱(chēng)、啟用日期,由記賬人員簽名或蓋章,并加蓋公章。5.調(diào)換記賬人員時(shí),應(yīng)注明交接日期,并由移交人、接交人簽名或蓋章。第38條存貨明細(xì)賬是記錄實(shí)物的收入、發(fā)出、結(jié)存情況的重要賬冊(cè),必須按品種、規(guī)格登記,妥善保管,年終裝訂成冊(cè),至少保存五年。第39條存貨明細(xì)賬不得隨意修改,如確需修改存貨明細(xì)賬,應(yīng)當(dāng)經(jīng)有效授權(quán)批準(zhǔn)方可進(jìn)行。倉(cāng)庫(kù)保管員每月定期同會(huì)計(jì)核對(duì)出、入庫(kù)單和明細(xì)賬、臺(tái)賬,確保賬實(shí)相符、賬賬相符。第六章附則第41條本制度由物流采購(gòu)中心制定,解釋權(quán)、修改權(quán)歸屬物流采購(gòu)中心。第42條本制度自總經(jīng)理辦公會(huì)議審批之日起實(shí)施,修改時(shí)亦同。附件1.科隆精化外購(gòu)商品入庫(kù)單2.科隆精化產(chǎn)成品入庫(kù)單3.科隆精化物料保管卡4.科隆精化外銷(xiāo)產(chǎn)品出庫(kù)單5.科隆精化中間體物資出庫(kù)單6.科隆精化存貨明細(xì)賬附錄1科隆精化外購(gòu)商品入庫(kù)單表單號(hào):制單編號(hào):編制日期:年月日金額:元編號(hào):供貨單位:供貨方交運(yùn)單:發(fā)貨日期:合同編號(hào):驗(yàn)收單位(庫(kù)房):驗(yàn)收地點(diǎn):驗(yàn)收日期:采購(gòu)類(lèi)型:序號(hào)物資編碼品名及規(guī)格單位應(yīng)收實(shí)收實(shí)際損耗定額損耗超定額損耗數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量金額定耗率數(shù)量金額數(shù)量金額合計(jì):車(chē)船號(hào)及備注:實(shí)物保管部門(mén)負(fù)責(zé)人:
業(yè)務(wù):保管:計(jì)量:附錄2科隆精化產(chǎn)成品入庫(kù)單第號(hào)收到年月日類(lèi)別編號(hào)品稱(chēng)規(guī)格單位數(shù)量實(shí)際單價(jià)計(jì)劃金額金額差異負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人倉(cāng)庫(kù)經(jīng)手人入庫(kù)記賬合計(jì)附錄3科隆精化物料保管卡第頁(yè)物料名稱(chēng)代碼儲(chǔ)存位置最高庫(kù)存保質(zhì)期包裝最低庫(kù)存計(jì)量單位日期摘要批號(hào)日期入庫(kù)出庫(kù)結(jié)存編制人:編制時(shí)間:附錄4科隆精化外銷(xiāo)產(chǎn)品出庫(kù)單No.出庫(kù)日期:客戶(hù)名稱(chēng)電話(huà)送貨地址聯(lián)絡(luò)人送貨明細(xì)項(xiàng)次品名型號(hào)數(shù)量單位單價(jià)總價(jià)訂單號(hào)備注12345678910111213141516171819合計(jì)主管:送貨員:簽收:附錄5科隆精化中間體物資出庫(kù)單第號(hào)付給年月日類(lèi)別編號(hào)序號(hào)貨號(hào)品名規(guī)格單位領(lǐng)料數(shù)量材料數(shù)量倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人部門(mén)負(fù)責(zé)人出庫(kù)經(jīng)手人附錄6科隆精化存貨明細(xì)賬類(lèi)別年月日單位名稱(chēng):貨號(hào)品名規(guī)格數(shù)量單位單價(jià)金額備考類(lèi)種品負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)復(fù)核制表存貨領(lǐng)用管理制度第一章總則第1條為了對(duì)存貨領(lǐng)用過(guò)程進(jìn)行規(guī)范和控制,特制定本制度。第2條本制度適用于公司各類(lèi)原材料和輔助材料倉(cāng)庫(kù)存貨的領(lǐng)用管理。第二章存貨領(lǐng)用第3條公司材料使用部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)所需材料的領(lǐng)用。第4條材料使用部門(mén)領(lǐng)用材料,須填寫(xiě)出庫(kù)單并辦理相應(yīng)的審批手續(xù),并憑借經(jīng)過(guò)審批的出庫(kù)單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。出庫(kù)單單應(yīng)填明材料名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)料數(shù)量、零件名稱(chēng)或材料用途,并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字。第6條倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)出庫(kù)單進(jìn)行審核,審核內(nèi)容包括材料的領(lǐng)用部門(mén)、數(shù)量以及相關(guān)的審批簽字信息等,審核無(wú)誤后,才能發(fā)料。第7條領(lǐng)用材料時(shí),領(lǐng)料人必須同發(fā)料倉(cāng)庫(kù)保管員辦理交接手續(xù),當(dāng)面點(diǎn)交清楚,并在出庫(kù)單上簽字。第8條材料倉(cāng)庫(kù)按“先進(jìn)先出,按規(guī)定供應(yīng)”的原則發(fā)放材料。發(fā)料應(yīng)堅(jiān)持核對(duì)單據(jù)、監(jiān)督領(lǐng)料、匯總剩余材料庫(kù)存量的原則。對(duì)由于違規(guī)發(fā)放材料造成材料失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯(cuò)等損失,倉(cāng)庫(kù)保管員除承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)損失外,還要接受行政處分。第9條倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)妥善保管所有發(fā)料憑證,避免丟失。第10條倉(cāng)庫(kù)保管員及時(shí)將材料領(lǐng)用的單據(jù)交會(huì)計(jì)部。第11條領(lǐng)用原材料的核算,根據(jù)領(lǐng)料材料匯總表借記“生產(chǎn)成本”、“管理費(fèi)用”、“制造費(fèi)用”等科目,貸記“原材料”、“包裝物”等科目。第四章附則第12條本制度由物流采購(gòu)中心制定,解釋權(quán)、修改權(quán)歸屬物流采購(gòu)中心。第13條本制度自總經(jīng)理辦公會(huì)議審批之日起實(shí)施,修改時(shí)亦同。附件1.科隆精化物資收發(fā)月匯總表附錄1科隆精化物資收發(fā)月匯總表收(發(fā))物資單位:年月日第頁(yè)共頁(yè)序號(hào)物資名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)材質(zhì)單位數(shù)量生產(chǎn)廠(chǎng)家期初數(shù)量入庫(kù)數(shù)量出(返)庫(kù)數(shù)量備注小計(jì)合計(jì)編制人:原材料、產(chǎn)成品檢斤制度第一章總則第1條為了監(jiān)控原材料、產(chǎn)成品重量是否準(zhǔn)確,減少計(jì)量誤差。第2條本制度適用于公司購(gòu)入原材料及最終產(chǎn)品的重量是否符合要求。第二章原材料、產(chǎn)成品檢斤管理第3條涉及原材料、成品檢斤各部門(mén)的工作職責(zé)。1.采購(gòu)部負(fù)責(zé)臺(tái)秤的外部聯(lián)系維修和新稱(chēng)購(gòu)買(mǎi)。2.生產(chǎn)事業(yè)部負(fù)責(zé)計(jì)量器具的定期檢驗(yàn)、管理。3.各車(chē)間及保管員的臺(tái)秤,每次稱(chēng)重前都應(yīng)進(jìn)行零點(diǎn)校對(duì),確保稱(chēng)量準(zhǔn)確。4.臺(tái)秤有損壞應(yīng)及時(shí)報(bào)生產(chǎn)事業(yè)部維修,無(wú)法維修的臺(tái)秤應(yīng)及時(shí)更換,避免檢斤時(shí)產(chǎn)生誤差。5.保管員負(fù)責(zé)原材料、成品檢斤。6.車(chē)間負(fù)責(zé)對(duì)成品檢斤,并配合保管員抽檢原材料。第4條檢斤管理要求。1.進(jìn)行抽樣檢斤的要求:首先對(duì)稱(chēng)進(jìn)行校檢,校檢合格可以使用。然后從不同的批號(hào)的產(chǎn)品中隨機(jī)抽取產(chǎn)品進(jìn)行檢斤。檢測(cè)其實(shí)際重量是否與標(biāo)注相符。2.每批原材料、成品入庫(kù)前,保管員應(yīng)進(jìn)行抽檢,抽檢的比例為20%。如果發(fā)現(xiàn)成品重量不足,則不允許此批產(chǎn)品入庫(kù),此批產(chǎn)品由相應(yīng)車(chē)間補(bǔ)足重量,經(jīng)保管員抽檢合格方可入庫(kù)。原材料抽檢結(jié)果報(bào)采購(gòu)部。第5條原材料、成品檢斤偏差規(guī)定1.保管員對(duì)入廠(chǎng)合格的原料、成品進(jìn)行檢斤,凈重可允許偏差如下:20kg±0.04kg;25kg±0.05kg;200kg±0.4kg;1000kg±2kg。2.檢斤比例:外購(gòu)原材料按20%比例抽檢,按實(shí)際檢斤數(shù)量。成品生產(chǎn)出料時(shí)100%檢斤。入成品庫(kù)時(shí)按20%抽檢。第三章附則第6條本制度由物流采購(gòu)中心制定,解釋權(quán)、修改權(quán)歸屬物流采購(gòu)中心。第7條本制度自總經(jīng)理審批之日起實(shí)施,修改時(shí)亦同。存貨發(fā)放管理制度第一章總則第1條為了規(guī)范存貨發(fā)放管理,確保存貨發(fā)放秩序和授權(quán)審批流程的執(zhí)行,特制定本制度。第2條本制度適用于公司成品倉(cāng)存貨的發(fā)放管理。第二章存貨發(fā)放第3條成品保管員在接到銷(xiāo)售內(nèi)勤部開(kāi)列的出庫(kù)單后,首先明確產(chǎn)品規(guī)格、型號(hào)、等級(jí)、數(shù)量等客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品的要求,憑出庫(kù)單到倉(cāng)庫(kù)核對(duì)產(chǎn)品是否齊全,是否符合發(fā)貨要求,確認(rèn)無(wú)誤后方可組織發(fā)貨。第4條出庫(kù)單的運(yùn)作程序1.本單一式四份。2.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)所有存貨,沒(méi)有出庫(kù)單均不準(zhǔn)出庫(kù),禁止以白條抵庫(kù)。第5條成品保管員需現(xiàn)場(chǎng)跟蹤存貨的發(fā)放過(guò)程,嚴(yán)格按照出貨庫(kù)單發(fā)貨,嚴(yán)禁倉(cāng)庫(kù)保管員隨意改變產(chǎn)品的型號(hào)、編號(hào)、等級(jí)等不符合客戶(hù)要求的信息,嚴(yán)禁不符合質(zhì)量、包裝等要求的產(chǎn)品裝車(chē)發(fā)出。第6條產(chǎn)品裝車(chē)時(shí),成品保管員必須協(xié)同客戶(hù)或車(chē)主對(duì)產(chǎn)品數(shù)目、質(zhì)量清點(diǎn)確認(rèn)。第7條成品保管員在裝車(chē)過(guò)程中應(yīng)盡力避免人為原因造成的產(chǎn)品損失,對(duì)于確已發(fā)生的損失,由責(zé)任人按出廠(chǎng)價(jià)照價(jià)賠償。第8條由于客戶(hù)領(lǐng)貨人員工作不當(dāng)造成的產(chǎn)品損失,由倉(cāng)庫(kù)保管員通知銷(xiāo)售部由責(zé)任人或客戶(hù)照價(jià)賠償。第9條禁止非成品保管員在未經(jīng)許可的情況下進(jìn)入成品庫(kù)翻拿成品,成品庫(kù)內(nèi)所有在庫(kù)成品需辦理出庫(kù)手續(xù)后方可發(fā)出;否則,所造成的一切后果由責(zé)任人自行負(fù)擔(dān)。第10條成品保管員對(duì)存貨發(fā)放過(guò)程進(jìn)行記錄,及時(shí)將出庫(kù)單于每月1日匯總交到會(huì)計(jì)部。第三章附則第11條本制度由物流采購(gòu)中心制定,解釋權(quán)、修改權(quán)歸屬物流采購(gòu)中心。第12條本制度自總經(jīng)理辦公會(huì)議審批之日起實(shí)施,修改時(shí)亦同。存貨盤(pán)點(diǎn)管理制度第一章總則第1條為加強(qiáng)公司內(nèi)部管理,及時(shí)掌握公司存貨、財(cái)產(chǎn)的準(zhǔn)確數(shù)量,保證公司各項(xiàng)資產(chǎn)的安全、完整,同時(shí)也使盤(pán)點(diǎn)工作規(guī)范化,特制定本制度。第2條原則1.真實(shí):盤(pán)點(diǎn)所有的點(diǎn)數(shù)、資料必須是真實(shí)的,不允許作弊或弄虛作假,掩蓋漏洞和失誤。2.準(zhǔn)確:盤(pán)點(diǎn)的過(guò)程要求準(zhǔn)確無(wú)誤,無(wú)論是資料的輸入、陳列的核查、盤(pán)點(diǎn)的數(shù)目,都必須準(zhǔn)確。3.完整:所有盤(pán)點(diǎn)過(guò)程的流程,包括區(qū)域的規(guī)劃、盤(pán)點(diǎn)的原始資料、盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)數(shù)等,都必須完整,不要遺漏區(qū)域、遺漏商品。4.清楚:盤(pán)點(diǎn)過(guò)程屬于流水作業(yè),不同的人員負(fù)責(zé)不同的工作,所以所有資料必須清楚,人員的書(shū)寫(xiě)必須清楚,貨物的整理必須清楚,才能使盤(pán)點(diǎn)順利進(jìn)行。5.團(tuán)隊(duì)精神:盤(pán)點(diǎn)是公司全體人員都參加的核查貨物的過(guò)程,為縮短盤(pán)點(diǎn)時(shí)間,公司各個(gè)部門(mén)都必須有良好的協(xié)調(diào)配合意識(shí),保證盤(pán)點(diǎn)工作的順利進(jìn)行。第3條職責(zé)劃分1.總盤(pán)人:由物流部經(jīng)理?yè)?dān)任,負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)工作的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和督查盤(pán)點(diǎn)工作的有效進(jìn)行及盤(pán)點(diǎn)異常事項(xiàng)的處理。2.盤(pán)點(diǎn)人:由資材科長(zhǎng)擔(dān)任,負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)工作。3.會(huì)點(diǎn)人:由會(huì)計(jì)部門(mén)指派專(zhuān)人擔(dān)任,負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)記錄工作。4.監(jiān)點(diǎn)人:由總經(jīng)理室派人擔(dān)任,亦可根據(jù)實(shí)際情況由總盤(pán)人授權(quán)專(zhuān)人擔(dān)任,監(jiān)督盤(pán)點(diǎn)工作。第4條存貨盤(pán)點(diǎn)存貨盤(pán)點(diǎn)主要指原材料、輔助材料、燃料、低值易耗品、包裝物、在制品、半成品、產(chǎn)成品的清查核點(diǎn)。第二章盤(pán)點(diǎn)方式及時(shí)間第5條盤(pán)點(diǎn)的方式存貨盤(pán)點(diǎn)一般包括四種盤(pán)點(diǎn)方式,具體如下表所示。盤(pán)點(diǎn)方式一覽表盤(pán)點(diǎn)方式相關(guān)說(shuō)明從時(shí)間上劃分定期盤(pán)點(diǎn)主要是指在月末、年中、年底的固定日期盤(pán)點(diǎn),它能夠?qū)?kù)存的貨物進(jìn)行全面的盤(pán)點(diǎn),盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)確性高,但是盤(pán)點(diǎn)時(shí)必須停止倉(cāng)庫(kù)作業(yè)。臨時(shí)盤(pán)點(diǎn)可以根據(jù)公司的需要隨時(shí)進(jìn)行從工作需要上劃分全面盤(pán)點(diǎn)對(duì)全部貨物逐一盤(pán)點(diǎn)部分盤(pán)點(diǎn)對(duì)有關(guān)貨物的庫(kù)存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)第6條年終盤(pán)點(diǎn)1.年終盤(pán)點(diǎn)原則上應(yīng)采取全面盤(pán)點(diǎn)方式,如因特殊原因無(wú)法全面盤(pán)點(diǎn)時(shí),應(yīng)呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后,可改變其他方式進(jìn)行。2.盤(pán)點(diǎn)期間原則上暫停收發(fā)物料,對(duì)于各生產(chǎn)單位在盤(pán)點(diǎn)期間所需用料的領(lǐng)料,經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,可以做特殊處理。3.盤(pán)點(diǎn)應(yīng)按順序進(jìn)行,采取科學(xué)的計(jì)量方法,每項(xiàng)財(cái)物數(shù)量應(yīng)于確認(rèn)后再進(jìn)行下一項(xiàng)盤(pán)點(diǎn),盤(pán)點(diǎn)后不得更改。4.盤(pán)點(diǎn)結(jié)果必須經(jīng)各有關(guān)人員簽名確認(rèn),一經(jīng)確認(rèn)不得更改。5.盤(pán)點(diǎn)完畢,盤(pán)點(diǎn)人應(yīng)將《盤(pán)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表》匯總并編制《盤(pán)存表》,《盤(pán)存表》一式兩聯(lián),第一聯(lián)由資材科自存,第二聯(lián)送會(huì)計(jì)部,供核算盤(pán)點(diǎn)盈虧金額。第7條月末盤(pán)點(diǎn)對(duì)月末的存貨,由經(jīng)管部門(mén)實(shí)施盤(pán)點(diǎn)。第8條臨時(shí)盤(pán)點(diǎn)1.臨時(shí)盤(pán)點(diǎn)由總經(jīng)理視實(shí)際需要,隨時(shí)指派人員抽點(diǎn)。2.臨時(shí)盤(pán)點(diǎn)原則上不應(yīng)事先通知部門(mén),組織工作可適當(dāng)簡(jiǎn)化。3.盤(pán)點(diǎn)的技術(shù)要求同年終盤(pán)點(diǎn)。4.抽查盤(pán)點(diǎn)工作結(jié)束后,盤(pán)點(diǎn)小組應(yīng)出具抽查盤(pán)點(diǎn)報(bào)告,同時(shí)對(duì)盤(pán)點(diǎn)中注意事項(xiàng)的內(nèi)容和庫(kù)存管理中存在的其他問(wèn)題及隱患進(jìn)行文字闡述。5.根據(jù)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告反映問(wèn)題的重要程度分別采取上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批、自行組織調(diào)整或賬務(wù)處理。第三章盤(pán)點(diǎn)要求第9條盤(pán)點(diǎn)工作必須統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),事先制訂計(jì)劃,做好組織工作。第10條負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)的有關(guān)人員在進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)前要明確自己的職責(zé)及工作任務(wù),事先做好準(zhǔn)備。第11條盤(pán)點(diǎn)工作要連續(xù)進(jìn)行,原則上負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)各有關(guān)人員不準(zhǔn)請(qǐng)假,若有事需離開(kāi),應(yīng)事先請(qǐng)假,獲準(zhǔn)后方可離開(kāi),各有關(guān)人員不得擅自離開(kāi)崗位。第12條所有盤(pán)點(diǎn)事項(xiàng)都以靜態(tài)盤(pán)點(diǎn)為原則。第13條盤(pán)點(diǎn)應(yīng)精確計(jì)量,避免用主觀(guān)的目測(cè)方式,應(yīng)于確定每種商品的數(shù)量后再繼續(xù)進(jìn)行下一項(xiàng),盤(pán)點(diǎn)后不得隨意更改。第14條盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或遇到困難,需及時(shí)匯報(bào)。第15條盤(pán)點(diǎn)時(shí),會(huì)點(diǎn)人均應(yīng)依據(jù)盤(pán)點(diǎn)人實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數(shù),詳實(shí)記錄于《盤(pán)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表》,并于該表上互相簽名確認(rèn)無(wú)誤,對(duì)于差異較大的商品必須進(jìn)行復(fù)盤(pán);盤(pán)點(diǎn)完畢,盤(pán)點(diǎn)人應(yīng)將《盤(pán)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表》進(jìn)行系統(tǒng)錄入。第16條盤(pán)點(diǎn)報(bào)告必須及時(shí)完成。第17條在盤(pán)點(diǎn)各項(xiàng)工作結(jié)束后,會(huì)計(jì)部需打印出《盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告表》,并填寫(xiě)數(shù)額差異原因的說(shuō)明及對(duì)策后,呈報(bào)總經(jīng)理簽核。第四章盤(pán)點(diǎn)資料管理和賬務(wù)處理第18條資料整理。將盤(pán)點(diǎn)表全部收回,并加以匯總。第19條計(jì)算盤(pán)點(diǎn)結(jié)果。報(bào)表中應(yīng)計(jì)算出盤(pán)盈、盤(pán)虧數(shù)量。第20條根據(jù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果找出問(wèn)題點(diǎn),并提出改善對(duì)策。第21條會(huì)計(jì)應(yīng)參與年終實(shí)地盤(pán)點(diǎn),并做好記錄。對(duì)于盤(pán)盈的存貨及盤(pán)虧或毀損的存貨應(yīng)分清責(zé)任,及時(shí)做出書(shū)面請(qǐng)示,經(jīng)總經(jīng)理批復(fù)后按規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。第22條倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)批準(zhǔn)處理的盤(pán)點(diǎn)報(bào)表進(jìn)行調(diào)賬,實(shí)現(xiàn)賬物一致。第五章附則第23條本制度由物流采購(gòu)中心制定,解釋權(quán)、修改權(quán)歸屬物流采購(gòu)中心。第24條本制度自總經(jīng)理審批之日起實(shí)施,修改時(shí)亦同。附件1.科隆精化存貨盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表2.科隆精化盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告表附錄1科隆精化存貨盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表表單號(hào):編制單位:盤(pán)點(diǎn)截止日期:年月日庫(kù)房名稱(chēng):/庫(kù):序號(hào)物資代碼物資名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位賬存數(shù)量實(shí)存數(shù)量盤(pán)點(diǎn)盈(虧)數(shù)量存貨現(xiàn)狀(完好、變質(zhì)、毀損)備注原因分析實(shí)物保管部門(mén)負(fù)責(zé)人:財(cái)務(wù):業(yè)務(wù):保管:制表:附錄2科隆精化盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告表分類(lèi):日期:項(xiàng)次品名物資代碼單位賬面數(shù)量盤(pán)點(diǎn)數(shù)量差異原因12345678910111213141516171819202122部門(mén)負(fù)責(zé)人:制表人:
廢損存貨管理制度第一章總則第1條為了及時(shí)處理廢損存貨、有效降低存貨成本、優(yōu)化廢損存貨處理流程,特制定本制度。第2條本制度適用于庫(kù)存貨的廢損處理、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)或其他存貨使用現(xiàn)場(chǎng)廢損存貨的處理第二章在庫(kù)廢損存貨處理第3條存貨在庫(kù)保管期間,由于各種原因發(fā)生存貨毀損、變質(zhì)、霉?fàn)€造成損失時(shí),必須及時(shí)填制“廢損報(bào)告單”,上報(bào)審批。第4條物流采購(gòu)總監(jiān)、常務(wù)副總經(jīng)理對(duì)廢損報(bào)告單進(jìn)行審核,總經(jīng)理出具審批意見(jiàn),物流部和會(huì)計(jì)部根據(jù)審批意見(jiàn)對(duì)在庫(kù)廢損存貨進(jìn)行處理。第三章生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)報(bào)廢存貨處理第5條生產(chǎn)輔助品、半成品報(bào)廢處理1.生產(chǎn)輔助品、半成品的報(bào)廢分正常報(bào)廢與人為報(bào)廢。正常報(bào)廢按“以舊換新”原則給予更換,人為原因報(bào)廢按物品價(jià)值給予相關(guān)責(zé)任人適當(dāng)處罰。2.生產(chǎn)輔助品、半成品的報(bào)廢由使用人提出申請(qǐng),經(jīng)所屬主管領(lǐng)導(dǎo)簽字。3.分廠(chǎng)廠(chǎng)長(zhǎng)對(duì)擬報(bào)廢的生產(chǎn)輔助品、半成品進(jìn)行復(fù)核,確定其是否確已沒(méi)有使用價(jià)值。4.將報(bào)廢生產(chǎn)輔助品、半成品送廢品庫(kù)存放,廢品庫(kù)保管員履行入庫(kù)手續(xù)。5.由采購(gòu)部門(mén)聯(lián)系處理報(bào)廢的生產(chǎn)輔助品、半成品。第四章其他存貨的報(bào)廢處理第6條其他存貨報(bào)廢申請(qǐng)由存貨使用部門(mén)或存放部門(mén)提出,并由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。第7條會(huì)計(jì)部對(duì)擬報(bào)廢的存貨申請(qǐng)單進(jìn)行財(cái)務(wù)審核和折價(jià)計(jì)算。第8條需要對(duì)擬報(bào)廢的存貨進(jìn)行檢測(cè)或復(fù)核以確認(rèn)其是否確實(shí)需要報(bào)廢時(shí),由質(zhì)量安全環(huán)保監(jiān)察部組織專(zhuān)業(yè)人員或外請(qǐng)人員對(duì)存貨進(jìn)行檢測(cè)或復(fù)查。第9條報(bào)廢申請(qǐng)需經(jīng)總經(jīng)理簽字審批。第五章附則第10條本制度由物流采購(gòu)中心制定,解釋權(quán)、修改權(quán)歸屬物流采購(gòu)中心。本制度自總經(jīng)理審批之日起實(shí)施,修改時(shí)亦同。附件1.科隆精化廢損報(bào)告單附錄1科隆精化廢損報(bào)告單編號(hào):日期:項(xiàng)次品名規(guī)格入庫(kù)日期發(fā)現(xiàn)廢損日期廢損數(shù)量廢損程度廢損原因經(jīng)手人備注12345678910部門(mén)負(fù)責(zé)人:編制人:存貨核算工作規(guī)范第一章總則第1條為了優(yōu)化公司存貨管理,規(guī)范存貨核算業(yè)務(wù),現(xiàn)根據(jù)國(guó)家《公司會(huì)計(jì)準(zhǔn)則-存貨》及其他財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法律法規(guī)的要求,結(jié)合本公司的存貨管理特點(diǎn),特制定本制度。第2條本制度所稱(chēng)的存貨,是指公司在日?;顒?dòng)中持有的以備出售的產(chǎn)成品或商品、處在生產(chǎn)過(guò)程中的在產(chǎn)品、在生產(chǎn)過(guò)程或提供勞務(wù)過(guò)程中耗用的材料和物料等,主要包括各類(lèi)原材料、在產(chǎn)品、半成品、產(chǎn)成品、商品、周轉(zhuǎn)材料等。第二章存貨的核算與計(jì)價(jià)第3條建立存貨核算體制。1.公司財(cái)務(wù)中心進(jìn)行存貨的總分類(lèi)核算和二級(jí)明細(xì)分類(lèi)核算,存貨倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行存貨的三級(jí)明細(xì)核算。2.財(cái)務(wù)中心設(shè)置總賬和明細(xì)分類(lèi)賬,各存貨倉(cāng)庫(kù)設(shè)置數(shù)量、金額的存貨明細(xì)賬,并按照存貨的品名、規(guī)格反映收入、發(fā)出和結(jié)存情況。第4條存貨核算職責(zé)分配。1.財(cái)務(wù)中心的存貨核算人員定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)存貨收、發(fā)、存賬目進(jìn)行稽核、劃價(jià),稽核劃價(jià)后加蓋本人印章或簽字。2.資材科每月向財(cái)務(wù)中心和其他有關(guān)部門(mén)報(bào)送存貨收發(fā)存明細(xì)表和存貨耗用明細(xì)表。3.存貨核算人員與倉(cāng)庫(kù)工作人員相互配合,確保倉(cāng)庫(kù)存貨明細(xì)賬與財(cái)務(wù)中心存貨明細(xì)分類(lèi)賬相符。第5條存貨計(jì)價(jià)原則。存貨成本計(jì)價(jià)的總原則是按實(shí)際成本入賬,即在存貨收發(fā)憑證、存貨明細(xì)賬和總賬上均以實(shí)際價(jià)格反映存貨的收發(fā)存情況。公司入庫(kù)單的價(jià)格組成如下表所示。入庫(kù)單據(jù)價(jià)格組成詳表單據(jù)名稱(chēng)價(jià)格組成外購(gòu)商品入庫(kù)單1.買(mǎi)價(jià),即發(fā)票所列貨款金額(不含增值稅進(jìn)項(xiàng)稅款)2.各項(xiàng)雜費(fèi)(包括運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、運(yùn)輸中的保險(xiǎn)費(fèi))繳納的稅金(進(jìn)口關(guān)稅等)3.其他暫不計(jì)入庫(kù)單的價(jià)格產(chǎn)成品入庫(kù)單1.直接材料成本即生產(chǎn)耗用的構(gòu)成產(chǎn)成品的材料成本2.直接人工費(fèi)用即一線(xiàn)生產(chǎn)人員的工資、動(dòng)力、管理費(fèi)用。存貨實(shí)際價(jià)格采用“一次加權(quán)平均法”計(jì)算第6條計(jì)價(jià)辦法。1.倉(cāng)庫(kù)工作人員在收料時(shí)根據(jù)入庫(kù)單逐筆登記每筆存貨的數(shù)量、單價(jià)及金額。2.財(cái)務(wù)中心存貨核算人員定期到倉(cāng)庫(kù)按加權(quán)平均法計(jì)算確定存貨的實(shí)際價(jià)格。發(fā)出的存貨,按照會(huì)計(jì)人員已確定的賬面實(shí)際價(jià)格計(jì)價(jià),計(jì)算出發(fā)出存貨的金額。3.發(fā)出存貨的計(jì)價(jià)方法一般采用加權(quán)平均法,即以期初存貨的數(shù)量和本期收入存貨數(shù)量為權(quán)數(shù)計(jì)算存貨的平均單位成本,據(jù)以對(duì)發(fā)出存貨進(jìn)行計(jì)價(jià)。第7條不同方式取得的存貨成本的確認(rèn)方法。1.外購(gòu)存貨,以買(mǎi)價(jià)加運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、包裝費(fèi)、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)等費(fèi)用、運(yùn)輸途中的合理?yè)p耗、入庫(kù)前的挑選整理費(fèi)用和按規(guī)定應(yīng)計(jì)入成本的稅金以及其他費(fèi)用等作為實(shí)際成本。2.自制存貨以制造過(guò)程中發(fā)生的各項(xiàng)實(shí)際費(fèi)用,作為實(shí)際成本。3.委托外單位加工完成的存貨,以實(shí)際耗用的原材料或者半成品及其加工費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)等費(fèi)用,以及按規(guī)定應(yīng)計(jì)入成本的稅金,作為實(shí)際成本。4.投資者投入的存貨,以投資各方確認(rèn)的價(jià)值,作為實(shí)際成本。5.接受捐贈(zèng)的存貨,按以下順序確定其實(shí)際成本。(1)捐贈(zèng)方提供了有關(guān)憑據(jù)(如發(fā)票、報(bào)關(guān)單、有關(guān)協(xié)議)的,以憑據(jù)上標(biāo)明的金額加上應(yīng)支付的相關(guān)稅費(fèi),作為實(shí)際成本。(2)捐贈(zèng)方?jīng)]有提供有關(guān)憑據(jù)的,按如下順序確定其實(shí)際成本。①以同類(lèi)或類(lèi)似存貨的市場(chǎng)價(jià)格估計(jì)的金額,加上應(yīng)支付的相關(guān)稅費(fèi)作為實(shí)際成本。②無(wú)同類(lèi)或類(lèi)似存貨市場(chǎng)價(jià)格的,以所接受捐贈(zèng)的存貨的預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)金流量現(xiàn)值,作為實(shí)際成本。6.公司接受債務(wù)人以非現(xiàn)金資產(chǎn)抵償債務(wù)方式取得的存貨,或以應(yīng)收債權(quán)換入的存貨,以應(yīng)收債權(quán)的賬面價(jià)值減去可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額后的差額,加上應(yīng)支付的相關(guān)稅費(fèi),作為實(shí)際成本。涉及補(bǔ)價(jià)的,按以下規(guī)定確定受讓存貨的實(shí)際成本。(1)收到補(bǔ)價(jià)的,以應(yīng)收債權(quán)的賬面價(jià)值減去可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額和補(bǔ)價(jià),加上應(yīng)支付的相關(guān)稅費(fèi),作為實(shí)際成本。(2)支付補(bǔ)價(jià)的,以應(yīng)收債權(quán)的賬面價(jià)值減去可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,加上支付的補(bǔ)價(jià)和應(yīng)支付的相關(guān)稅費(fèi),作為實(shí)際成本。7.以非貨幣性交易換入的存貨,以換出資產(chǎn)的賬面價(jià)值減去可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額后的差額,加上應(yīng)支付的相關(guān)稅費(fèi),作為實(shí)際成本。涉及補(bǔ)價(jià)的,以以下規(guī)定確定換入存貨的實(shí)際成本。(1)收到補(bǔ)價(jià)的,以換出資產(chǎn)的賬面價(jià)值減去可
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