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醫(yī)院后勤采購管理制度(總6頁)--本頁僅作為文檔封面,使用時請直接刪除即可----內頁可以根據需求調整合適字體及大小--醫(yī)院后勤采購管理制度為了規(guī)范采購行為,保證采購質量,控制采購價格,提高采購效率,特制定本制度。一、加強領導1、設立物資采購管理領導小組,由院長、分管院長和總務科、工會及審計人員等組成。物資采購領導小組是醫(yī)院物資采購的領導機構,負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監(jiān)督。2、成立物資采購管理小組,由領導小組、總務科科長、采購員和需要采購的部門臨時選派1-2名人員組成。物資采購小組是醫(yī)院物資采購的實施部門。辦公室設在總務科。二、采購計劃和審批1、醫(yī)院各部門所需采購的物資(金額在3000元以內)必須先提出采購計劃,報需要采購部門負責人、院長審批后,方可交給物資采購小組集中采購和集體采購。2、凡國家規(guī)定金額在3000元以上單品種,由院招標采購領導組實行統一招標采購。三、采購原則與方式1、采購物資本著公平、公正、公開的原則,實行陽光采購;必須堅持秉公辦事,維護醫(yī)院利益的原則,本著處處節(jié)約的原則,并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面,擇優(yōu)選購。2、物資采購原則上采取公開招標的形式進行采購。3、在采購物資時,要堅持勤跑多問,堅持集體談價,真正采購價廉物美、質量可靠、經久耐用的物品。4、采購小組在接到經過審批的采購計劃后應迅速組織相關人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購到位,不得拖延,影響工作。5、采購人員應認真檢查物資質量,力求價格合理、質量合格,如因失職而采購偽劣產品,采購人員應負一定經濟責任。四、采購物資的登記和領用物資采購發(fā)票應先由物資、采購人員、相關部門簽字后,再由總務科長簽字認可,最后給院長審批報銷。醫(yī)院后勤采購相關職責制度一、總務科物資采購職責(一)負責對全院的家具設備,辦公、勞保、生活用品,水、暖、電氣、維修材料等物資的采購工作。(二)根據各辦公室的需要,制訂各類物品的年度、季度、月份的臨時的采購計劃,報請領導審批后及時采購。(三)計劃采購,計劃用款,注重質量,注意節(jié)儉。(四)嚴格執(zhí)行財經制度,做好物資采購用款申請、報銷工作,履行驗收入庫手續(xù),做到物件、憑證對口,一次借款,一次清賬。(五)必須全力以赴,積極采購辦公、生活保障等急需物品。(六)進行貨源調查,了解市場行情,擇優(yōu)選購,做到物優(yōu)價廉。二、后勤采購的注意事項(一)根據醫(yī)院規(guī)定,后勤采購包括家具、辦公用品、材料及設備等。(二)負責采購工作的人員要時時、處處以醫(yī)院利益為重,遵紀守法,廉潔奉公。(三)采購工作嚴格按照申請、立項、審批、研究采購方式、簽署合同、驗收、登記入帳、資料歸檔等程序規(guī)定執(zhí)行,明確各個環(huán)節(jié)上的責任和權限,做到程序規(guī)范、公開透明、貨比三家、集體決策、擇優(yōu)購置。(四)采購產品時必須明確產品的廠家、信譽度、品牌、規(guī)格、型號、標準、合格證、質保書、準用證、價格、提貨地點等,嚴防購入偽劣產品。(五)采購活動中如涉及供應商的任何“折扣”、“讓利”等,均應在實際采購合同中以“讓利”或“捐贈”形式體現。(六)購銷合同的簽定必須遵照《中華人民共和國合同法》執(zhí)行,維護醫(yī)院權益,由經辦人起草合同樣本,辦理合同會簽審核手續(xù)合格,蓋章生效。(七)購置的產品到達,要認真驗收其產品的廠家、品牌、規(guī)格、型號、標準、合格證、質保書、準用證等是否符合要求。如發(fā)現不符合要求的,堅決拒收。各單位負責人應對采購的產品質量進行把關,防止不合格產品,做到人人把關,一絲不茍。(八)合同在實施過程中必須加強監(jiān)督管理,要定期或不定期檢查合同履行情況。(九)維護醫(yī)院信譽和利益,采購付款工作按照合同執(zhí)行。(十)大宗物資采購按照醫(yī)院的有關規(guī)定執(zhí)行。三、庫房管理制度(一)認真執(zhí)行各項規(guī)章制度,遵守財經紀律,努力保管好倉庫物資。(二)堅持計劃供應,適當集中,方便領用,服務醫(yī)療的原則。(三)庫存物資既要保證供應,又要防止積壓。(四)一切物資入庫時,必須在規(guī)定時間內辦理驗收入庫手續(xù)。入庫前,必須檢驗數量、質量、規(guī)格、型號等,合格的方可入庫。如物資質量、數量、規(guī)格不符時,由采購人員負責與供貨單位聯系處理。(五)倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不,即:.三清:規(guī)格清、材質清、質量清。.兩齊:庫容整齊、擺放整齊。.四號定位:按物類或設備的庫號、架號、格號、位號存放。.九不:不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質、不壞、不漏、不爆。(六)定期編制倉庫與設備物資庫存情況報表。一切報表應符合規(guī)定,賬物相符,并按國家規(guī)定的產品目錄順序排列好臺賬。報表要準確,并與財務相符。(七)須按計劃執(zhí)行物資發(fā)放程序,并且有一定的批準手續(xù),不符合手續(xù)的不得發(fā)放,并保存好原始憑證。(八)各辦公室要有專人領取和專人管理使用一切物資,嚴格物資額定制度,物資出入要有一定手續(xù),建立臺賬,做到合理使用,杜絕浪費。(九)及時掌握市場信息,根據醫(yī)療、維修等方面的需要和保質保量、齊全配套、經濟合理、保障供應的原則,做好預測和采購的決策。(十)采購工作必須堅持原則,掌握標準,執(zhí)行制度,嚴格財經紀律,不允許有損公肥私的現象存在,做到無計劃不采購、質量規(guī)格不明不采購、價格不合理不采購。(十一)庫存物資必須按國家規(guī)定合理損耗。低值易耗物、倉庫報廢物資必須每月或每季度一報,報物資采購管理小組審批后報廢。如有不合理損耗,應查明原因,寫出報告,經財

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