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文檔簡介
財務自評自查報告xxx依據(jù)文件精神,結合本單位的實際狀況,對會計根底工作狀況進展了仔細的自查,現(xiàn)就自查狀況報告如下:
一、財務收支狀況
在財務工作過程中,本單位嚴格根據(jù)《會計法》的規(guī)定,依法設置會計賬簿,并保證其真實完整,依據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進展會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī),所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算,依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進展會計核算,確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規(guī)和重點支出需要,既表達實際工作需要,又考慮財力可能,依據(jù)辦公室各項工作任務,在財力可能的狀況下,有保有壓,確保重點,統(tǒng)籌安排,合理支出。
二、單位內部掌握制度建立和執(zhí)行狀況
依據(jù)本單位工作實際,在建立并實施內部監(jiān)視和掌握制度過程中,制定了《財產(chǎn)治理制度》。建立和完善各項制度的同時,相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度,有效地實施了內部監(jiān)視和掌握,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)視和治理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,到達了以下三點要求:
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限,使其相互分別、相互制約,以明確責任,防止舞弊,各項業(yè)務事項得以有序進展。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任,標準了各項資金的使用,提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準,實行各種有效措施掌握經(jīng)費開支,杜絕了鋪張現(xiàn)象的發(fā)生。
三、固定資產(chǎn)治理和使用狀況
為了加強固定資產(chǎn)治理和使用,在固定資產(chǎn)購置時,嚴格根據(jù)政府選購程序進展選購,并依據(jù)有關規(guī)定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,通過建立健全制度,會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存狀況準時進展記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數(shù)同實存數(shù)全都;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規(guī)問題。
四、存在問題
通過自查,我委在財務治理和財務工作過程中還存在一些缺乏,在實施內部監(jiān)視制度和內部掌握制度時,還未能完全到達《會計法》所規(guī)定的要求,預算治理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。
財務自評自查報告篇2
依據(jù)《xx市審計局關于綻開20xx年度財政財務收支自查自糾工作的通知》精神,我局結合本身實際狀況,對本單位的財政財務收支狀況進展了仔細的自查,現(xiàn)就自查狀況報告以下:
一、健全組織,強化領導
為確保此次自查工作順當進展,我局成立了以紀檢書記為組長的自查自糾清查小組,積極綻開自查自糾工作。
二、嚴格清查,不走過場
成立清查小組后,局領導要求仔細學習文件精神,比照自查內容進展自查。做到不走過場不留死角,準時發(fā)覺和解決存在的題目。
三、仔細自查,準時自糾
依照《xx市審計局綻開20xx年度財政財務收支自查自糾工作的通知》的要求,我局對本單位執(zhí)行財經(jīng)紀律及有關政策的狀況和內部財務治理制度的建立健全和執(zhí)行狀況進展了自查。
1、我局全部財政資金均按預算用處使用,支出真實合規(guī)。
2、嚴格專項資金治理,做到??顚S?,無截留、擠占和挪用的行為。其中某些工作性的專項資金接待支出略微偏高。
3、非稅收進征收正值合規(guī),無亂收費、亂罰款和截留非稅收進的行為。
財務自評自查報告篇3
在我院的作風整頓活動中,結合本單位的實際狀況,對本單位的會計工作進展了仔細的自查,現(xiàn)將自查狀況匯報如下:
一、簽定責任書,落實責任人
加強醫(yī)療收費治理,標準醫(yī)療效勞收費行為是財務治理的重要內容,必需狠抓落實。
(一)嚴格執(zhí)行收費問責制,仔細執(zhí)行國家收費政策。
(二)強化醫(yī)療效勞收費公示制度,承受群眾監(jiān)視,一旦發(fā)覺有多收亂收的,從科室績效中扣除,并追究科室負責人和當事人的責任。
(三)加強藥品價格治理,嚴格執(zhí)行國家藥品價格政策,醫(yī)院實行《一日開方制》,按病人實際用量處方,當日藥品必需用完,任何科室不得截留。
(四)標準醫(yī)用耗材的使用和治理,醫(yī)用耗材由器械科統(tǒng)一選購和治理,嚴格執(zhí)行收費標準及明碼標價,使用科室不得自帶材料進展手術和治療,一次性高值耗材不得重復使用。
(五)嚴禁收費室外借現(xiàn)金。
二、限期整改問題,做到不留死角
醫(yī)療收費工作是財務治理、醫(yī)院治理年及糾風工作的重點工作,也是醫(yī)院當前的中心工作,全院各業(yè)務科室必需提高熟悉,高度重視,從維護患者的利益動身,自覺遵守物價法律法規(guī),加強對醫(yī)療收費行為的監(jiān)視治理,健全收費治理制度,對各臨床科室和重點部門的醫(yī)療收費進展徹底檢查,對簡單消失過失的薄弱環(huán)節(jié)和重點部門要進展重點檢查,決不允許有獨立工程收費、分解收費、重復計費等違規(guī)行為。
三、提升自身的業(yè)務學問水平
積極參與各種有助于工作的學習時機,努力協(xié)作領導的工作,為了建立醫(yī)院更加美妙的明天而奮斗。
財務自評自查報告篇4
一、專項活動組織與開展狀況
依據(jù)深圳證監(jiān)局深證局發(fā)[20xx]109號《關于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展標準財務會計根底工作專項活動的通知》文件的要求,并以本公司于20xx年4月14日制定了《財務會計根底工作專項活動的工作方案》為指導,本公司于20xx年4月14日至20xx年5月18日對公司財務會計根底建立狀況進展了全面自查,發(fā)覺了公司存在的問題,并對問題提出整改措施,同時設定了整改時間和整改責任人。
二、自查的內容與方法
本次專項活動是依據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)
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