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上市公司財務工作總結及計劃上市公司財務工作總結及計劃一、工作目標和任務本財務團隊的工作目標是為公司的業(yè)務發(fā)展提供可靠、準確、及時的財務報告和預算,支持公司高層決策,合規(guī)經(jīng)營,全方位提升公司的財務管理實力。在2021年,我們主要的任務是:1.完成年度財務報表(包括資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表、利潤表、股東權益變動表)編制和審計。2.按照公司預算計劃,及時調(diào)整財務管理措施,協(xié)助交付按計劃完成。3.提高應收賬款管理效率,促進現(xiàn)金流量所需的多項計劃得以順利實施。4.加強內(nèi)部財務風險管理體系,持續(xù)推進合規(guī)監(jiān)管落實和內(nèi)部管理改進落地。二、工作進展和完成情況我團隊在2021年工作中,積極推進工作進展,實現(xiàn)目標和任務的完成。1.財務報表編制和審計我們及時收集財務數(shù)據(jù)信息,對業(yè)務過程進行了充分了解,對會計處理程序進行了整合和調(diào)整,成功完成年度財務報表的編制和審計,并且在4月份公布了年度報告。2.預算計劃調(diào)整和交付我們根據(jù)公司業(yè)務運營情況及時調(diào)整預算計劃,有效協(xié)助各部門完成按計劃交付任務,同時明確指導預算流程,提升部門財務管理水平。3.應收賬款管理效率提高我們對公司現(xiàn)有的應收賬款管理流程進行了深入研究,增加對賬準確性,適時調(diào)整公司收款工作流程,并采用電子化手段加快了賬款回收速度。4.內(nèi)部財務風險管理和合規(guī)監(jiān)管落實我們加強內(nèi)部管理風險識別及應對的能力,重視反欺詐、防止洗錢等核心內(nèi)部風險把控。同時也根據(jù)要求完善與制定合規(guī)監(jiān)管制度、措施,落實ACCA準則,保持內(nèi)外部合規(guī)性。三、工作難點及問題1.在2021年的工作中,我們面臨的最大的困難和問題是財務管理的合規(guī)性方面。在面對越來越嚴格的監(jiān)管環(huán)境和財務管理手段的互聯(lián)化與復雜性,需要不斷加強內(nèi)部管理風險識別及應對的能力。2.在應收賬款管理的工作過程中,一些客戶拖欠賬款已經(jīng)存在了較長時間,且合理的實現(xiàn)計劃需要關注其不同層次的優(yōu)先順序。四、工作質(zhì)量和壓力在團隊監(jiān)管和所有業(yè)務事項的密集發(fā)布之下,我們團隊承受著相對較大的工作壓力。此外,財務數(shù)據(jù)準確性和報表完整性都是工作中質(zhì)量要求的核心品質(zhì)。我們需要保證作業(yè)質(zhì)量,確保數(shù)據(jù)精確度和報表完整性的同時,我團隊也需及時應對各類風險。五、工作經(jīng)驗和教訓在2021年的工作中,我們團隊積累了不少寶貴經(jīng)驗和教訓:1.財務管理合規(guī)性意思是財務管理遵循國家和行業(yè)的有關法規(guī)政策的規(guī)定,適用合理、具有規(guī)范性的財務管理方法,以達到規(guī)范、透明、高效的財務管理目的。2.應收賬款管理需要加強預警和監(jiān)控,也需要實地了解客戶違約情況,加強內(nèi)部監(jiān)管和風險把控。3.對于客戶調(diào)查要認真考慮,優(yōu)先偏離財務報告自有銷售效果較好的客戶,對于一些市場存在風險的需要加以分析并進行認真考慮。六、工作規(guī)劃和展望在2022年,我們團隊將繼續(xù)扎扎實實地完成好財務工作,力求進一步提高財務質(zhì)量和效率,加強內(nèi)部管理風險把控,并且做好工作規(guī)范和市場風險的評估。具體計劃如下:1.優(yōu)化收款管理流程,提升應收賬款回收速度和準確度。2.積極參與ACCA準則的改革和完善。3.加強財務科技化的應用,推進財務數(shù)字化智能化的進展

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