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Word版本,下載可自由編輯企業(yè)自查報(bào)告合集九篇企業(yè)自查報(bào)告合集九篇

在學(xué)習(xí)、工作生活中,我們都不行避開地要接觸到報(bào)告,報(bào)告按照用途的不同也有著不同的類型。為了讓您不再為寫報(bào)告頭疼,部署,會(huì)議打算26-27日兩天由專職平安員***帶隊(duì),對廠區(qū)、生產(chǎn)車間及庫房舉行了全面仔細(xì)的檢查,排查隱患。1月28日,由平安生產(chǎn)負(fù)責(zé)人***召開職工平安會(huì)議,對檢查出的平安隱患,舉行通報(bào),并提出限期整改的要求。

問題一、廠區(qū)內(nèi)路面積雪清理不準(zhǔn)時(shí),形成冰面,對職工和車輛都存在平安隱患。

整改要求:在2月1日前,將積雪舉行清理出廠區(qū),清除冰面,保證職工和車輛平安,此項(xiàng)工作由***負(fù)責(zé)。

問題二、廠區(qū)內(nèi)原料空桶擺放混亂,雜物與原料空桶擺放距離近。

整改要求:在2月1日前,將原料空桶及雜物擺放整齊,擺放距離合附平安要求。此項(xiàng)工作由***負(fù)責(zé)。

問題三、由于冬季天氣嚴(yán)寒,靜電檢測報(bào)警器電池老化,不能正常報(bào)警。

整改要求:在2月1日前,更換新電池,并支配人員準(zhǔn)時(shí)檢查電池狀況。此項(xiàng)工作由***負(fù)責(zé)。

針對以上存在的問題,我公司強(qiáng)化措施的落實(shí),催促相關(guān)責(zé)任人按時(shí)整改,按期復(fù)查,跟蹤整治,確保整改到位。并制定了以下平安管理措施:

1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。要求各崗位主管強(qiáng)化措施,仔細(xì)落實(shí)平安生產(chǎn)責(zé)任制,各主要負(fù)責(zé)人樂觀監(jiān)督落實(shí)狀況,重點(diǎn)加大平安工作檢查力度,仔細(xì)貫徹落實(shí)整改措施,明確責(zé)任、限期整改,把平安生產(chǎn)工作責(zé)任制層層落實(shí),切實(shí)做到抓實(shí)、抓細(xì)。

2、加大排查的力度。要求各責(zé)任人要把平安生產(chǎn)的檢查工作要做到常常化,制度化、規(guī)范化;堅(jiān)定把隱患?xì)缭诿妊恐?,杜絕和削減平安生產(chǎn)事故的發(fā)生。

平安生產(chǎn)是一個(gè)系統(tǒng)工程,需要長抓不懈。利用這次檢查自查活動(dòng),我公司發(fā)覺了一些問題,并舉行了有效的整改;在今后的工作中,我們將狠抓員工平安意識、道德修養(yǎng)、責(zé)任心愿識和工作技能的培養(yǎng),讓員工時(shí)刻銘記平安第一,警鐘長鳴,杜絕一切平安事故的發(fā)生。

企業(yè)自查報(bào)告篇6公司自上市以來,董事會(huì)向來嚴(yán)格根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)、深圳交易所的有關(guān)規(guī)定,注意改進(jìn)和完美公司的治理結(jié)構(gòu)。在浙江監(jiān)管局轄區(qū)內(nèi)曾領(lǐng)先引入符合有關(guān)條件和專業(yè)能力很強(qiáng)的四位自立董事;人數(shù)所占比例為公司董事會(huì)總?cè)藬?shù)的三分之一以上;并較早設(shè)立了董事會(huì)四個(gè)專業(yè)委員會(huì),每年能按有關(guān)規(guī)定正常開展活動(dòng);為樂觀發(fā)揮自立董事的作用提供機(jī)制和工作平臺。

報(bào)告期內(nèi),為加強(qiáng)和改善公司治理結(jié)構(gòu)及內(nèi)部控制制度的建立和健全,公司主要做了以下幾方面工作:

1、成立了以董事長聶忠海為組長的公司治理專項(xiàng)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組,利用仔細(xì)學(xué)習(xí)有關(guān)文件精神;制定具體的專項(xiàng)工作實(shí)施方案;對比公司治理現(xiàn)狀舉行自查,形成了《公司“關(guān)于加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)”的自查報(bào)告及整改方案》,經(jīng)公司第三屆董事會(huì)十三次會(huì)議審議利用,于20xx年6月16日在巨潮資訊網(wǎng)上公布。同時(shí)設(shè)立并公告了特地的電話、傳真和網(wǎng)絡(luò)平臺聽取投資者和社會(huì)公眾的看法和建議。

2、根據(jù)深圳交易所《上市公司內(nèi)部控制指引》和中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》中自查事項(xiàng)和公司《關(guān)于內(nèi)部控制體系基本規(guī)范》,已重新修訂及制定了《公司信息披露管理制度》、《關(guān)于外派董事、監(jiān)事的管理方法》、《關(guān)于控股(參股)公司的管理方法》、《關(guān)于內(nèi)部控制體系基本規(guī)范》、《公司募集資金管理制度》、《公司內(nèi)部審計(jì)制度》、《公司內(nèi)部審計(jì)制度實(shí)施細(xì)則》、《公司關(guān)于累積投票實(shí)施細(xì)則》、《公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》,并獲公司董事會(huì)或股東大會(huì)審議利用。

3、同時(shí),公司還在《“關(guān)于加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)”的自查報(bào)告及整改方案》中對每一項(xiàng)需整改的內(nèi)容明確了由董事牽頭的責(zé)任落實(shí)人。日前,已經(jīng)制訂或正在制訂的內(nèi)部控制制度有:《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作規(guī)程》、《自立董事年報(bào)工作制度》、《總經(jīng)理工作制度》、《公司財(cái)務(wù)預(yù)算管理》、《職務(wù)授權(quán)制度》、《危機(jī)管理、風(fēng)險(xiǎn)防范制度》等。這些制度的制訂,將為建立、健全內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部控制體系和保證正常運(yùn)作提供良好的基礎(chǔ)。

4、公司向來遵從公正、藏匿、公允的原則,所制訂的《公司關(guān)聯(lián)交易的管理方法》,對關(guān)聯(lián)交易的原則、關(guān)聯(lián)人和關(guān)聯(lián)關(guān)系、關(guān)聯(lián)交易的決策程序、關(guān)聯(lián)交易的信息披露等作了詳盡的規(guī)定。公司每年發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易,嚴(yán)格依照公司《公司關(guān)聯(lián)交易的管理方法》的規(guī)定公告,并經(jīng)公司年度股東大會(huì)審議利用后執(zhí)行。

5、公司章程中還明確規(guī)定了對外擔(dān)保的基本原則、提出和審議程序、公告披露等。報(bào)告期內(nèi),公司沒有除控股子公司以外的對外擔(dān)保事項(xiàng)。公司對子公司的擔(dān)保,嚴(yán)格遵守、履行相應(yīng)的審批和授權(quán)程序。對比深交所《內(nèi)部控制指引》的有關(guān)規(guī)定,公司內(nèi)部嚴(yán)格控制、審核對外擔(dān)保的事項(xiàng),從未發(fā)生違背《內(nèi)部控制指引》的情形。公司財(cái)務(wù)處理采取審慎原則,負(fù)責(zé)舉行審計(jì)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的浙江東方會(huì)計(jì)師事務(wù)所及上海普華永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所延續(xù)多年來均出具了無保留看法的審計(jì)報(bào)告。

6、公司建立了對高管以《公司高管年薪考核計(jì)劃》為依據(jù),以公司經(jīng)營責(zé)任目標(biāo)為主要內(nèi)容的考評、激勵(lì)和約束機(jī)制。相關(guān)的嘉獎(jiǎng)制度從上市之初就建立起來并按照實(shí)際狀況不斷地舉行修改和完美,實(shí)施至今。報(bào)告期內(nèi),公司四屆二次董事會(huì)審議利用的《公司高管年薪考核計(jì)劃》(20xx年修訂),在該計(jì)劃中修訂了詳細(xì)考核指標(biāo),進(jìn)一步明確了公司高管人員的責(zé)權(quán)、薪酬之間的約束機(jī)制。

7、四屆二次董事會(huì)表決利用了董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提出的“健全完美內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)”的議案,主要內(nèi)容有:(1)公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)直接向董事會(huì)負(fù)責(zé),并向董事會(huì)匯報(bào)工作;(2)公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi),在董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)指導(dǎo)下詳細(xì)開展工作;(3)公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)隸屬部門暫掛董事會(huì)辦公室,待基本條件成熟時(shí)設(shè)立為自立的部門;(4)公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)配置一名負(fù)責(zé)人,職級建議為公司處級。內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)工作人員不低于三名,在20xx年底前基本到位;(5)公司監(jiān)事會(huì)在公司內(nèi)審功能的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配置,以及執(zhí)行《公司內(nèi)部審計(jì)制度》、《公司內(nèi)部審計(jì)實(shí)施細(xì)則》的狀況采取有效的監(jiān)督。

8、20xx年9月14日浙江證監(jiān)局監(jiān)管處有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)來公司就“公司治理專項(xiàng)活動(dòng)”舉行了現(xiàn)場回訪檢查,對公司進(jìn)一步深入公司治理提出了看法及要求。浙證監(jiān)上市字[20xx]172號《關(guān)于對杭汽輪公司治理狀況綜合評價(jià)和整改建議的通知》的`文件中對我公司自上市以來,在公司治理結(jié)構(gòu)、三會(huì)決策制度、內(nèi)控制度、會(huì)計(jì)核算、信息披露方面作了充分的絕對,但同時(shí)指出:公司應(yīng)進(jìn)一步完美內(nèi)審部門的人員構(gòu)成和職能,充分發(fā)揮內(nèi)審部門的作用。

目前,公司高管層已根據(jù)監(jiān)管部門及董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提出的“健全完美內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)”的看法和要求基本落實(shí)了整改,20xx年一季度末已按有關(guān)規(guī)定成立了隸屬董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu),配備了專職人員,基本具備開展相對自立的內(nèi)部審計(jì)工作,實(shí)施公司內(nèi)部控制的監(jiān)察的職能。

公司內(nèi)部控制狀況自我評價(jià):

1、公司已基本建立了符合現(xiàn)代管理要求的法人治理結(jié)構(gòu)及內(nèi)部組織結(jié)構(gòu),形成的決策機(jī)制、執(zhí)行機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制,基本能夠保證公司經(jīng)營管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),基本能夠確保公司信息披露的真切、精確?????、完整和公正,基本能夠確保國家有關(guān)法律規(guī)矩和公司內(nèi)部控制制度的貫徹執(zhí)行。

2、公司建立的風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)基本健全且行之有效,基本能夠保證公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的健康運(yùn)行。

3、公司的內(nèi)部控制制度(包括內(nèi)部審計(jì)制度),基本能夠?qū)崿F(xiàn)阻塞漏洞、消退隱患,防止并準(zhǔn)時(shí)發(fā)覺和訂正各種錯(cuò)誤,庇護(hù)公司財(cái)產(chǎn)的平安完整的目標(biāo)。

對比深交所《內(nèi)部控制指引》的有關(guān)規(guī)定,公司內(nèi)部控制工作基本符合中國證監(jiān)會(huì)、深交所的相關(guān)要求。

企業(yè)自查報(bào)告篇7我公司樂觀組織,仔細(xì)開展自查,現(xiàn)就自查狀況報(bào)告如下:

一、財(cái)務(wù)收支狀況

財(cái)務(wù)工作過程中,本單位嚴(yán)格根據(jù)《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定,依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿,并保證其真切完整,按照本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)舉行會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑證、記下會(huì)計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)矩,所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一記下、核算,依據(jù)國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定舉行會(huì)計(jì)核算,確保數(shù)據(jù)真切、有效。在支配支出時(shí),分輕重緩急,保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要,既體現(xiàn)實(shí)際工作需要,又考慮財(cái)力可能,按照辦公室各項(xiàng)工作任務(wù),在財(cái)力可能的狀況下,有保有壓,確保重點(diǎn),統(tǒng)籌支配,合理支出。

二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行狀況

按照本單位工作實(shí)際,在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中,制定了《財(cái)產(chǎn)管理制度》。建立和完美各項(xiàng)制度的同時(shí),相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)則制度,有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會(huì)計(jì)工作的真切性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的平安,加強(qiáng)了對本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,達(dá)到了以下三點(diǎn)要求:

1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限,使其互相分別、互相制約,以明確責(zé)任,防止舞弊,各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序舉行。

2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任,規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用,提升了資金使用效益。

3、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),實(shí)行各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開支,杜絕了鋪張現(xiàn)象的發(fā)生。

三、固定資產(chǎn)管理和使用狀況

為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購置時(shí),嚴(yán)格根據(jù)政府選購程序舉行選購,并按照有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度,利用建立健全制度,會(huì)計(jì)人員對各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存狀況準(zhǔn)時(shí)舉行記錄、計(jì)算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)全都;另一方面利用賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規(guī)問題。

四、存在問題

利用自查,我公司在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過程中還存在一些不足,在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí),還未能徹低達(dá)到《會(huì)計(jì)法》所規(guī)定的要求,預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進(jìn)一步完美這方面的制度,采取更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。

企業(yè)自查報(bào)告篇8針對今年我市的平安生產(chǎn)形勢,為全面貫徹各級政府平安生產(chǎn)工作會(huì)議精神,結(jié)合公司實(shí)際,公司6月28日組織平安生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組對公司舉行了平安生產(chǎn)大檢查。

一、檢查平安制度建設(shè)

對公司的平安生產(chǎn)管理制度檢查,備案存檔,各項(xiàng)平安制度,對公司各崗位操作規(guī)程及特別崗位考核,應(yīng)急預(yù)案,舉行相應(yīng)的演練,驗(yàn)證其可行性和可操作性;同時(shí)還對是否定期參與上級組織的平安生產(chǎn)管理類人員及特種作業(yè)人員培訓(xùn),各崗位操作是否得當(dāng)規(guī)范,能否在實(shí)踐中得到不斷更新,各級機(jī)構(gòu)及干部職工自覺遵守制度和規(guī)程內(nèi)容,有無無違章現(xiàn)象等舉行全面檢查,對尚存需要完美地方舉行完美,對不遵守執(zhí)行平安生產(chǎn)規(guī)范的相關(guān)人員作出了相應(yīng)處罰。

二、各項(xiàng)平安設(shè)施狀況

利用檢查,檢查組人員對隱患下達(dá)了整改通知書,且責(zé)令不達(dá)標(biāo)的相關(guān)部門、崗位及人員限期整改,并按照下達(dá)的整改通知,逐條的舉行了定人、定時(shí)光、定措施,要求所有按期整改,對存在平安隱患或不符合平安規(guī)范的設(shè)施、設(shè)備舉行停產(chǎn)改正,做到了隱患清除準(zhǔn)時(shí),為平安提供了有力的保障。

三、平安宣揚(yáng)教導(dǎo)狀況

公司始終堅(jiān)持每月一次到兩次隱患治理和每周一次對平安管理重點(diǎn)的排查,召開總結(jié)會(huì)議,分析總結(jié)平安生產(chǎn)工作的成果和問題,對檢查出的隱患舉行支配和落實(shí),由車間各職其責(zé)組織實(shí)施,并對落實(shí)狀況舉行復(fù)查。并充分通過周六例會(huì)舉行學(xué)習(xí)平安生產(chǎn)防范學(xué)問、天天班前會(huì)、每周專題會(huì)等形式,傳達(dá)、學(xué)習(xí)政府、公司相關(guān)的規(guī)定、制度、要求等,并加強(qiáng)員工平安形勢、平安責(zé)任和平安意識教導(dǎo),并開展崗位技能培訓(xùn)和崗位技能練兵,提升員工規(guī)范化操作技能,對新入廠員工舉行集中培訓(xùn),經(jīng)考試合格后方可支配上崗工作等等。公司平安教導(dǎo)上墻狀況良好,警示教導(dǎo)時(shí)刻長抓,教導(dǎo)注意成效,不達(dá)標(biāo)準(zhǔn)不放過。

企業(yè)自查報(bào)告篇9按照*地稅直查(20xx)2023號文件要求,我公司高度重視*省地稅局直屬分局對企業(yè)所得稅的此次稽查,成立特地的自查工作小組,組織相關(guān)財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí),實(shí)行了自查與招聘稅務(wù)師事務(wù)所稅務(wù)專業(yè)人員幫助相結(jié)合的辦法,于20xx年7月14日-17日針對企業(yè)所得稅舉行自查。目前,自查工作已差不多完成,現(xiàn)將自查結(jié)果匯報(bào)如下:

一、本次自查的時(shí)光范圍和涉及的稅種范圍

本公司本次自查主要為20xx至20xx年度的企業(yè)所得稅的繳納狀況。

二、自查工作的原則

1、高度重視,仔細(xì)負(fù)責(zé),嚴(yán)格根據(jù)國家財(cái)經(jīng)稅收相關(guān)規(guī)矩,對本公司20xx至20xx年度在經(jīng)營過程中涉及的各類稅種舉行徹底的清查,力求做到不疏忽、不遺漏。

2、掌握契機(jī),仔細(xì)做好自查自糾工作,提前化解稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。我公司結(jié)合實(shí)際狀況,舉行仔細(xì)全面的自查,徹底清理違法及不規(guī)范涉稅事項(xiàng),并以此為契機(jī),加強(qiáng)我公司稅務(wù)基礎(chǔ)管理工作,并改善我局稅務(wù)管理工作的盲點(diǎn)弱點(diǎn),提升我公司的稅務(wù)工作管理水平。

三、自查結(jié)果

經(jīng)過為期一周的自查工作,我公司20xx年—20xx年稅務(wù)工作基本遵守國家相關(guān)稅收及會(huì)計(jì)法律規(guī)矩,依法申報(bào)繳納各項(xiàng)稅費(fèi)。但工作當(dāng)中難免存在疏漏,問題主要反映在未根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則按年分?jǐn)偹鶎儋M(fèi)用、購買無形資產(chǎn)直接費(fèi)用化、無須支付的對付款項(xiàng)未計(jì)入應(yīng)納稅所得額等。利用此次自查,我公司20xx年—20xx年應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅14,096。18元;其中:20xx年應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅4,580。76元;20xx年應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅8,515。42元。詳細(xì)狀況如下:

1、20xx年度

我公司所得稅自查問題主要反映在沒有根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則按年

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