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--#-2018年林州市桂園學(xué)校預(yù)算說明第一部分概況一、部門基本情況(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能1.主要職能。實施小學(xué)義務(wù)教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展,小學(xué)學(xué)歷教育。2.機(jī)構(gòu)人員情況。事業(yè)編制80人,事業(yè)在職75人,退休16人,遺補(bǔ)7人,在校生人數(shù)3355人,共有50個班級,班主任50人。機(jī)構(gòu)人員當(dāng)年變動情況及原因。與上年同期比在職增加 11人,其他單位調(diào)入。(二)當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效配合各級人民政府依法動員、組織適齡兒童、少年入學(xué),嚴(yán)格控TOC\o"1-5"\h\z制學(xué)生輟學(xué), 依 法 保 證 招 收 的 適 齡 兒 童 、少 年接 受 九 年 義 務(wù) 教育 。按 照 國 務(wù) 院 教 育 主 管 部 門 發(fā) 布 的 指 導(dǎo) 性教 學(xué) 計 劃 、教 學(xué)大 綱和 省 級 教 育 主 管 部 門 制 定 的 教 學(xué) 計 劃 ,組 織 實 施 教 育 教學(xué) 活動 。 并 取 得 良 好 的 教 育 教 學(xué) 效 果 。 科學(xué)管理、合理使用學(xué)校的辦公經(jīng)費(fèi),改善辦學(xué)條件,勤儉節(jié)約,反對鋪張浪費(fèi)。二、林州市桂園學(xué)校部門預(yù)算公開指林州市桂園學(xué)校部門預(yù)算,不包含其他機(jī)構(gòu)。第二部分2018年度部門預(yù)算情況說明一、收入支出預(yù)算總體情況說明2018年收入預(yù)算720.17萬元, 2018年支出預(yù)算720.17萬元,與2017年相比,收入和支出都增加了,比去年預(yù)算增加的主要原因是學(xué)生人數(shù)增多了,教師工資上調(diào)。二、收入預(yù)算說明2018年收入預(yù)算720.17萬元,其中:財政撥款720.17萬元上年預(yù)算576.38萬元。比去年預(yù)算增加的主要原因是學(xué)生人數(shù)增多了,教師工資上調(diào)。三、支出預(yù)算說明2018年支出預(yù)算720.17萬元,按用途劃分為:工資福利支出490.1萬元,占68%;對個人和家庭的補(bǔ)助14.87萬元,占2%;商品服務(wù)支出215.2萬元,占30%。2017年支出預(yù)算576.38萬元,支出增加原因主要是學(xué)生人數(shù)增多了,教師工資上調(diào)。四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化原因說明2018年公務(wù)接待費(fèi)萬元,2017年的公務(wù)接待費(fèi)是1萬元,與上年持平。單位無公務(wù)用車,無因公出國費(fèi)用。五、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2018年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算215.2萬元,主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。六、國有資產(chǎn)使用情況截至2017年12月31日,共有國有資產(chǎn)3073.94萬元。通用設(shè)備:數(shù)量62件,價值 196.23萬元;家具用具:數(shù)量 1994件,價值 47.51萬元;專用設(shè)備:數(shù)量 1件,價值 0.15萬元;土地房屋及購筑物:數(shù)量12000平方米,價值: 2830.05萬元。七、政府采購支出情況2018年無政府采購項目八、預(yù)算績效開展情況我單位 2017年未開展預(yù)算績效評價。第三部分名詞解釋一、財政撥款收入:是指市級財政當(dāng)年撥付的資金。事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。事業(yè)單位經(jīng)營收入: 事業(yè)單位在開展專業(yè)活動及輔助活動以外取得的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款” 、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入” 、“事業(yè)收入” 、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金 (即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后, 按國家規(guī)定提取、 用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。五、基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任
務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。七、“三公”經(jīng)費(fèi):是指納入市級財政預(yù)算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。八、機(jī)關(guān)事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于八、機(jī)關(guān)事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電
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