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學(xué)院財務(wù)審計管理方法學(xué)院財務(wù)審計管理方法一、概述為全面確保學(xué)院內(nèi)部財務(wù)管理的規(guī)范性、安全性和效益性,加強(qiáng)財務(wù)審核和監(jiān)管,同時保證財務(wù)報表真實、精準(zhǔn)和完整,學(xué)院訂立本《財務(wù)審計管理方法》。二、審計內(nèi)容和方式1.審計內(nèi)容依據(jù)國家有關(guān)法規(guī)及學(xué)院財務(wù)管理的規(guī)定,審計內(nèi)容包括:財務(wù)收支情況、資產(chǎn)管理情況、財務(wù)制度與流程是否符合規(guī)定、財務(wù)數(shù)據(jù)的真實性、合法性及完整性等方面。此外,還需要對各個部門及成員進(jìn)行肯定的考核,使其在經(jīng)濟(jì)責(zé)任方面遵紀(jì)守法、廉潔奉公。2.審計方式(1)內(nèi)部審計學(xué)院依照肯定時間間隔,組織內(nèi)部員工對財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行全面審核,發(fā)覺問題適時進(jìn)行處理。(2)外部審計每年聘請專業(yè)的審計機(jī)構(gòu)對學(xué)院的財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行審計,發(fā)覺問題適時進(jìn)行整改和處理。三、審計監(jiān)管機(jī)構(gòu)學(xué)院設(shè)立審計監(jiān)管機(jī)構(gòu),重要負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門的審計工作和數(shù)據(jù)收集,作為監(jiān)督審計工作執(zhí)行情況的單位。四、審計監(jiān)管流程1.組織審計學(xué)院對參加審計的人員、審計范圍、時間和審計程序等方面進(jìn)行合理布置,并定期向?qū)徲嫳O(jiān)管機(jī)構(gòu)報告審計計劃。2.實施審計審計機(jī)構(gòu)依照預(yù)定的程序、標(biāo)準(zhǔn)和要求,對學(xué)院進(jìn)行全面、細(xì)致的審計,發(fā)覺問題適時進(jìn)行整改和處理,并向?qū)徲嫳O(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行匯報。3.統(tǒng)計匯總審計看法審計監(jiān)管機(jī)構(gòu)對審計結(jié)果進(jìn)行歸納、統(tǒng)計、分析,提出實在的看法和建議,并報學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核和決策。4.公開通報學(xué)院依據(jù)審計監(jiān)管機(jī)構(gòu)的匯總報告,公布審計結(jié)果,接受社會監(jiān)督和評價。五、工作責(zé)任制度1.領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制在學(xué)院內(nèi)部,財務(wù)管理的各方面,由學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé),并依照審計結(jié)果做出相應(yīng)判定和決策。2.崗位責(zé)任制對于學(xué)院的各職能部門內(nèi)部的財務(wù)管理工作,由相應(yīng)人員負(fù)責(zé)。3.責(zé)任追究制對于造成學(xué)院經(jīng)濟(jì)損失的人員,將追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任,并作出相應(yīng)的懲罰。六、附則1.本方法自發(fā)布之日起執(zhí)行。2.學(xué)院財務(wù)部及各職能部門依照《財務(wù)審計管理方法》執(zhí)行,如有違反將受到相應(yīng)的紀(jì)律處理。3.本方法解釋權(quán)歸學(xué)院全部。4.本方法未盡事宜,由學(xué)院財務(wù)部門依照相關(guān)法規(guī)和規(guī)定處理。結(jié)論:合理的財務(wù)審計機(jī)制是保障學(xué)院內(nèi)部財務(wù)管理與監(jiān)管的緊要方式,訂立《財務(wù)審計管理方法》是學(xué)院對財務(wù)管理的明智選擇。對于

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