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文檔簡介

遷安市趙店子鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2018年度部門決算2019.8遷安市趙店子鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2018年度決算公開目錄第一部分部門概況一、部門職責(zé)二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)情況第二部分2018年度部門決算報(bào)表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算經(jīng)濟(jì)分類表七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表九、“三公”經(jīng)費(fèi)等相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表十、政府采購情況表第三部分遷安市趙店子鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2018年部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明二、收入決算情況說明三、支出決算情況說明四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明五、財(cái)政撥款收入情況說明六、財(cái)政撥款支出情況說明七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明九、預(yù)算績效管理工作開展情況說明十、其他重要事項(xiàng)的說明1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況2.政府采購情況3.國有資產(chǎn)占用情況4.其他需要說明的情況第四部分名詞解釋第一部分部門概況 一、部門職責(zé)(一)提供基本醫(yī)療服務(wù)1、為人民身體健康提供醫(yī)療、護(hù)理、預(yù)防保健服務(wù)。2、積極推進(jìn)落實(shí)醫(yī)改工作,嚴(yán)格執(zhí)行國家基本藥物制度及執(zhí)行零差率銷售,控制醫(yī)藥費(fèi)用增長。3、建立和完善居民醫(yī)保制度,努力改善群眾就醫(yī)環(huán)境,認(rèn)真貫徹落實(shí)居民醫(yī)保制度,使我轄區(qū)居民醫(yī)保工作順利開展。(二)提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)1、承擔(dān)轄區(qū)居民健康檔案規(guī)范建檔指導(dǎo)、管理及服務(wù)。2、提供并組織實(shí)施預(yù)防接種服務(wù),落實(shí)國家免疫計(jì)劃。3、及時發(fā)現(xiàn)、登記并報(bào)告轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例,參與現(xiàn)場疫情處理。4、開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理,進(jìn)行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價,開展健康指導(dǎo)。5、開展孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理和產(chǎn)后訪視,進(jìn)行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)。6、對轄區(qū)65歲及以上老年人進(jìn)行登記管理,進(jìn)行健康因素調(diào)查和一般體格檢查,開展健康指導(dǎo)。7、對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進(jìn)行指導(dǎo),對確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進(jìn)行登記管理、定期隨訪和健康指導(dǎo)。8、對轄區(qū)重癥精神病患者進(jìn)行登記管理、治療隨訪和健康指導(dǎo)。9、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報(bào)告并協(xié)助處理。10、深入推進(jìn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理,負(fù)責(zé)村衛(wèi)生室的技術(shù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等工作。11、做好衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)工作。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況2018年度,納入本部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共1個,為遷安市趙店子鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院,與上年決算相比無變化。我單位為鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院,是財(cái)政定向定額補(bǔ)助單位。共有在職人員60人,其中在編人員4人,政府統(tǒng)招本科生12人,人社局招聘競聘上崗人員44人,全體人員實(shí)行聘用合同制管理。離退休人員11人。第二部分2018年度部門決算報(bào)表2018年度部門決算2018年度部門決算?決算報(bào)表公開01表部門:遷安市趙店子鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院金額單位:萬元收入支出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次金額欄次1欄次2一、財(cái)政撥款收入1716.16一、一般公共服務(wù)支出28二、上級補(bǔ)助收入2二、外交支出29三、事業(yè)收入3107.67三、國防支出30四、經(jīng)營收入4四、公共安全支出31五、附屬單位上繳收入5五、教育支出32六、其他收入62.48六、科學(xué)技術(shù)支出337七、文化體育與傳媒支出348八、社會保障和就業(yè)支出350.579九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出36779.2610十、節(jié)能環(huán)保支出3711十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3812十二、農(nóng)林水支出3913十三、交通運(yùn)輸支出4014十四、資源勘探信息等支出4115十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地區(qū)支出4418十八、國土海洋氣象等支出4519十九、住房保障支出4620二十、糧油物資儲備支出4721二十一、其他支出4822二十二、債務(wù)還本支出4923二十三、債務(wù)付息支出50本年收入合計(jì)24826.31本年支出合計(jì)51779.82用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額25結(jié)余分配527.18年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5339.31總計(jì)27826.31總計(jì)54826.31注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。收入決2018年度部門決算2018年度部門決算?決算報(bào)表公開02表部門:遷安市趙店子鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院金額單位:萬元項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱欄次1234567合計(jì)826.31716.16107.672.48208社會保障和就業(yè)支出1.771.7720805行政事業(yè)單位離退休0.570.572080599其他行政事業(yè)單位離退休支出0.570.5720811殘疾人事業(yè)1.21.22081104殘疾人康復(fù)1.21.2210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出824.54714.4107.672.4821001醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)0.40.42100101行政運(yùn)行0.40.421003基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)670.69560.55107.672.482100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院646.29536.14107.672.482100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出24.424.421004公共衛(wèi)生151.37151.372100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)147.09147.092100409重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)4.294.2921007計(jì)劃生育事務(wù)2.082.082100717計(jì)劃生育服務(wù)0.20.22100799其他計(jì)劃生育事務(wù)1.881.88注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。20182018年度部門決算?決算報(bào)表支出決算2018年度部門決算2018年度部門決算?決算報(bào)表公開03表部門:遷安市趙店子鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院金額單位:萬元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補(bǔ)助支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123456合計(jì)779.82642.68137.14208社會保障和就業(yè)支出0.570.5720805行政事業(yè)單位離退休0.570.572080599其他行政事業(yè)單位離退休支出0.570.57210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出779.26642.11137.1421001醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)0.40.42100101行政運(yùn)行0.40.421003基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)663.51642.7221.82100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院639.11639.112100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出24.42.6121.821004公共衛(wèi)生115.35115.352100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)111.06111.062100409重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)4.294.2注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。財(cái)政撥款收入支出決2018年度部門決算2018年度部門決算?決算報(bào)表公開04表部門:遷安市趙店子鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院金額單位:萬元收入支出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款欄次1欄次234一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1716.16一、一般公共服務(wù)支出29二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2二、外交支出303三、國防支出314四、公共安全支出325五、教育支出336六、科學(xué)技術(shù)支出347七、文化體育與傳媒支出358八、社會保障和就業(yè)支出360.570.579九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出37676.29676.2910十、節(jié)能環(huán)保支出3811十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3912十二、農(nóng)林水支出4013十三、交通運(yùn)輸支出4114十四、資源勘探信息等支出4215十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4316十六、金融支出4417十七、援助其他地區(qū)支出4518十八、國土海洋氣象等支出4619十九、住房保障支出4720二十、糧油物資儲備支出4821二十一、其他支出4922二十二、債務(wù)還本支出5023二十三、債務(wù)付息支出51本年收入合計(jì)24716.16本年支出合計(jì)52676.85676.85年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余25年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5339.3139.31一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2654政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2755總計(jì)28716.16總計(jì)56716.16716.16注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。一般公共預(yù)算財(cái)政撥2018年度部門決算2018年度部門決算?決算報(bào)表公開05表部門:遷安市趙店子鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院金額單位:萬元項(xiàng)目本年支出功能分類科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出欄次123合計(jì)676.85539.71137.14208社會保障和就業(yè)支出0.570.5720805行政事業(yè)單位離退休0.570.572080599其他行政事業(yè)單位離退休支出0.570.57210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出676.29539.14137.1421001醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)0.400.402100101行政運(yùn)行0.400.4021003基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)560.55538.7521.82100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院536.14536.142100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出24.42.6121.821004公共衛(wèi)生115.35115.352100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)111.06111.062100409重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)4.294.29注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入及支出情況。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表公開06表部門:2018年度部門決算2018年度部門決算?決算報(bào)表金額單位:萬元人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)科目編碼科目名稱決算數(shù)科目編碼科目名稱決算數(shù)科目編碼科目名稱決算數(shù)301工資福利支出536.54302商品和服務(wù)支出307債務(wù)利息及費(fèi)用支出30101基本工資19.5930201辦公費(fèi)30701國內(nèi)債務(wù)付息30102津貼補(bǔ)貼5.1730202印刷費(fèi)30702國外債務(wù)付息30103獎金30203咨詢費(fèi)310資本性支出30106伙食補(bǔ)助費(fèi)30204手續(xù)費(fèi)31001房屋建筑物購建30107績效工資14.8530205水費(fèi)31002辦公設(shè)備購置30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)33.1330206電費(fèi)31003專用設(shè)備購置30109職業(yè)年金繳費(fèi)3.830207郵電費(fèi)31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)40.2130208取暖費(fèi)31006大型修繕30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)30209物業(yè)管理費(fèi)31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新30112其他社會保障繳費(fèi)44.9230211差旅費(fèi)31008物資儲備30113住房公積金59.1230212因公出國(境)費(fèi)用31009土地補(bǔ)償30114醫(yī)療費(fèi)30213維修(護(hù))費(fèi)31010安置補(bǔ)助30199其他工資福利支出315.7630214租賃費(fèi)31011地上附著物和青苗補(bǔ)償303對個人和家庭的補(bǔ)助3.1730215會議費(fèi)31012拆遷補(bǔ)償30301離休費(fèi)30216培訓(xùn)費(fèi)31013公務(wù)用車購置30302退休費(fèi)30217公務(wù)接待費(fèi)31019其他交通工具購置30303退職(役)費(fèi)30218專用材料費(fèi)31021文物和陳列品購置30304撫恤金30224被裝購置費(fèi)31022無形資產(chǎn)購置30305生活補(bǔ)助3.1730225專用燃料費(fèi)31099其他資本性支出30306救濟(jì)費(fèi)30226勞務(wù)費(fèi)399其他支出30307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)39906贈與30308助學(xué)金30228工會經(jīng)費(fèi)39907國家賠償費(fèi)用支出30309獎勵金30229福利費(fèi)39908對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼30310個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)39999其他支出30399其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出30239其他交通費(fèi)用30240稅金及附加費(fèi)用30299其他商品和服務(wù)支出人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)539.71公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“2018年度部門決算?決算報(bào)表2018年度部門決算?決算報(bào)表公開07表部門:遷安市趙店子鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院金額單位:萬元預(yù)算數(shù)合計(jì)因公出國(境)費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)123456決算數(shù)合計(jì)因公出國(境)費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)789101112注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中:預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2018年度部門決算2018年度部門決算?決算報(bào)表公開08表部門:遷安市趙店子鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院金額單位:萬元項(xiàng)目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出欄次123456合計(jì)注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥2018年度部門決算2018年度部門決算?決算報(bào)表公開09表編制單位:遷安市趙店子鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院金額單位:萬元科目本年支出功能分類科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出欄次123合計(jì)注:本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。政府采購2018年度部門決算2018年度部門決算?決算報(bào)表公開10表編制單位:遷安市趙店子鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院金額單位:萬元項(xiàng)目采購計(jì)劃金額總計(jì)采購預(yù)算(財(cái)政性資金)非財(cái)政性資金合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算其他資金欄次123456合計(jì)貨物工程服務(wù)項(xiàng)目實(shí)際采購金額總計(jì)采購預(yù)算(財(cái)政性資金)非財(cái)政性資金合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算其他資金欄次123456合計(jì)貨物工程服務(wù)注:本表反映部門本年度納入部門預(yù)算范圍的政府采購預(yù)算及支出情況。 第三部分部門決算情況說明第三部分部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明本部門2018年度決算收入總計(jì)826.31萬元,決算支出總計(jì)826.31萬元。與2017年相比,決算收入增加了26.65萬元,上升了3.33%,決算支出減少70.46萬元,下降了7.85%。決算支出總計(jì)中,含年末結(jié)余分配、結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余46.49萬元。二、收入決算情況說明本部門2018年決算總收入826.31萬元,其中:財(cái)政撥款收入716.16萬元,比2017年增加47.96萬元,增加了7.17%,原因主要基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)的增加,家庭簽約服務(wù)經(jīng)費(fèi)的投入。事業(yè)收入107.67萬元,比2017年減少23.79萬元,下降了18%,主要是門診和住院病人的減少,導(dǎo)致收入下降,其他收入2.48萬元。三、支出決算情況說明本部門2018年部門決算總支出779.82萬元,其中:基本支出642.68萬元,比2017年減少85.86萬元,下降11.78%,主要因?yàn)槭杖胂陆怠嚎s開支;項(xiàng)目支出137.14萬元,比2017年減少31.09萬元,下降18.48%,主要因?yàn)轫?xiàng)目資金有結(jié)余。四、財(cái)政撥款收入支出決算情況本部門2018年度公共預(yù)算財(cái)政撥款總收入716.16萬元,總支出676.85萬元,2018年財(cái)政收支平衡。與2017年相比,收入增加47.96萬元,增加7.17%。年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余39.31萬元五、財(cái)政撥款收入情況說明本部門2018年度財(cái)政撥款收入決算數(shù)716.16萬元,比2017年增加47.96萬元,增加了7.17%,具體情況如下:1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算716.16萬元。較2017年決算數(shù)增加47.96萬元,增加7.17%,增加原因主要基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)的增加及“家庭簽約服務(wù)經(jīng)費(fèi)的投入。2、我單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。六、財(cái)政撥款支出情況說明本部門2018年度財(cái)政撥款支出決算數(shù)676.85萬元,2017決算數(shù)668.2萬元,增加8.65萬元,具體情況如下:1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出676.85萬較2017年決算數(shù)增加8.65萬元,增加1.29%,增長原因主要為工資普調(diào)、保險(xiǎn)基數(shù)上漲導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。2、我單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出676.85萬元,較2017年增加了8.65萬元,增長1.29%。具體情況如下:基本支出539.71萬元,較2017年決算數(shù)增加39.74萬元,增長7.95%,增加原因主要為工資普調(diào)、保險(xiǎn)基數(shù)上漲導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。2、項(xiàng)目支出137.14萬元,比2017年減少31.09萬元。主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約,壓縮了很多不必要經(jīng)費(fèi)支出。八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額0萬元與2017年一致。2018年末我院無公務(wù)用車。所擁有救護(hù)車2輛均為特種專業(yè)技術(shù)用車,主要用于保障醫(yī)療救助等工作。與2017年減少2輛,原因是2018年報(bào)廢2輛。九、預(yù)算績效管理工作開展情況說明總體績效目標(biāo):以醫(yī)療技術(shù)為基本服務(wù)手段,向廣大人民群眾提供的醫(yī)療、預(yù)防、保健等服務(wù)。提高醫(yī)療機(jī)構(gòu)的疾病救治能力,強(qiáng)化基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合改革,滿足各類人民群眾的醫(yī)療服務(wù)需求。職責(zé)分類績效目標(biāo):(一)醫(yī)療服務(wù)針對不同類型的疾病提供預(yù)防、檢查、診斷、治療等各類醫(yī)療服務(wù),健全我鎮(zhèn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理制度,開展醫(yī)療惠民工程等各類醫(yī)療服務(wù)工作。(二)醫(yī)療保障通過建立和實(shí)施城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、疾病應(yīng)急救助等制度,保障各類人群享有所需醫(yī)療服務(wù)權(quán)益。十、其他重要事項(xiàng)的說明1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況的說明2018年單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計(jì)43.98萬元,比2016年減少22.62萬元,減少33.98%。主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約,壓縮了很多不必要經(jīng)費(fèi)支出。2.政府采購情況的說明2018年無政府采購預(yù)算。與2017年一樣沒有政府采購預(yù)算。國有資產(chǎn)占用情況截止2018年12月31日,我單位共有車輛2輛,其中:其他車輛2輛,均為救護(hù)車;單位價值50萬元以上的通用設(shè)備2臺(套);單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。4.其他需說明的情況2018年我單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支,因此部門決算中相關(guān)表格數(shù)據(jù)為零。第四部分名詞解釋(一)財(cái)政撥款收入:本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。(三)其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。(四)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。(五)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。(六)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的

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