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第頁共頁2023年審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人(5篇),指導(dǎo)整改。通過審計(jì),嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)經(jīng)紀(jì)律,為下一年預(yù)算執(zhí)行儲(chǔ)藏了動(dòng)力。今年,基建工程工程多,現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計(jì)任務(wù)繁重。工程審計(jì)人員深化工程工程現(xiàn)場(chǎng),開展現(xiàn)場(chǎng)工程監(jiān)視、材料審計(jì)等,糾正相關(guān)部門流程方面存在錯(cuò)誤,做到施行事前工程審查、事中監(jiān)視管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)形式。根據(jù)集團(tuán)公司要求,對(duì)工程結(jié)算超過百萬的基建工程,引進(jìn)外部腦力與市場(chǎng)信息,公平、公正進(jìn)展工程結(jié)算審核。二、主要工作體會(huì)在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下,克制審計(jì)部自有人手缺乏等困難,成功從二級(jí)企業(yè)借調(diào)財(cái)務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援,二級(jí)企業(yè)財(cái)務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程,給審計(jì)工作進(jìn)展帶來必須便利,推動(dòng)年度審計(jì)工作順利完成。質(zhì)量是內(nèi)部審計(jì)工作的生命。審計(jì)部從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手,全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,審計(jì)部在審計(jì)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、審計(jì)檔案等方面,制定和完善了管理方法和施行方案,詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度方案制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)搜集、底稿日志編寫、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。由于審計(jì)人手缺乏,我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)展審計(jì),在進(jìn)展預(yù)算執(zhí)行的過程審核時(shí),針對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)展貼合性檢查,發(fā)現(xiàn)各種問題,及時(shí)與各單位溝通,提出相關(guān)推薦,指導(dǎo)整改。三、存在問題與今后打算由于目前審計(jì)部僅有財(cái)務(wù)審計(jì)2人,工程審計(jì)1人,疲于應(yīng)付近__家子公司財(cái)務(wù)收支與年度預(yù)算審計(jì)等及超多基建工程施工預(yù)、結(jié)算審計(jì),審計(jì)力量難以精細(xì)到效益審計(jì)、經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)、內(nèi)控評(píng)審等中去,對(duì)集團(tuán)管理精細(xì)化的奉獻(xiàn)力量有限。集團(tuán)公司基建流程不完善,存在基建單位與使用單位溝通缺乏,流程不完善、施工反復(fù)、超預(yù)算、結(jié)算不明晰等現(xiàn)象。今后我會(huì)堅(jiān)持學(xué)習(xí),進(jìn)步專業(yè)知識(shí)與專業(yè)應(yīng)用潛力。針對(duì)集團(tuán)公司審計(jì)人員與借調(diào)助審人員都是從財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)崗而來,審計(jì)專業(yè)知識(shí)相對(duì)薄弱,審計(jì)技巧、審計(jì)溝通等專業(yè)潛力有所欠缺,審計(jì)人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的相關(guān)培訓(xùn),一邊和協(xié)會(huì)內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流,在理論中用心探究,積累經(jīng)歷。堅(jiān)持不懈學(xué)習(xí),進(jìn)步專業(yè)知識(shí)與專業(yè)潛力,為集團(tuán)審計(jì)工作開展積攢力量。今年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下,審計(jì)工作克制很多困難并獲得一些成績,但內(nèi)審工作目前仍局限與財(cái)務(wù)、工程審計(jì),管理類審計(jì)涉入不多,內(nèi)審監(jiān)視的深度與廣度有待加強(qiáng),根據(jù)審計(jì)工作開展需要不斷審計(jì)創(chuàng)新,完善審計(jì)方法,豐富審計(jì)手段,使審計(jì)工作在集團(tuán)內(nèi)部控制、監(jiān)視管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人篇四完成的主要工作1、及時(shí)準(zhǔn)確的完成各月記帳、結(jié)帳和賬務(wù)處理工作,記賬并粘貼憑證近四千張、裝訂憑證近70本。2、及時(shí)準(zhǔn)確地編報(bào)了各月會(huì)計(jì)報(bào)表,每月1份、每份7種,并對(duì)財(cái)務(wù)收支狀況和能使用情況進(jìn)展了5次認(rèn)真分析^p和考慮。3、及時(shí)準(zhǔn)確地填報(bào)市各類月度、季度、年終統(tǒng)計(jì)報(bào)表,定期向統(tǒng)計(jì)局報(bào)送。4、完成各月對(duì)餐飲庫房的盤點(diǎn)工作,創(chuàng)新制作了餐飲數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表,使月底餐飲數(shù)據(jù)的上報(bào)更加標(biāo)準(zhǔn)、整潔。5、新增設(shè)了資產(chǎn)負(fù)債、收入和支出、主要能和水消費(fèi)、天然氣、財(cái)政撥款批復(fù)和使用情況等6種臺(tái)賬,并及時(shí)跟進(jìn)和更新數(shù)據(jù)。6、配合中心各科室完成政府采購17次,及時(shí)填報(bào)、查看合同、打印結(jié)算書;利用半個(gè)多月的時(shí)間完成全國政府采購執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查的自查工作并上報(bào)了自查報(bào)告。7、承當(dāng)了并完成了個(gè)稅、營業(yè)稅的申報(bào)與繳納,以及往來銀行間的業(yè)務(wù)和各種日常費(fèi)用的繳納。8、每月認(rèn)真核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款賬戶余額、支出進(jìn)度,銀行對(duì)帳等工作,確保年度決算順利進(jìn)展。9、以認(rèn)真的態(tài)度積極參加北京市財(cái)政局集中財(cái)務(wù)試點(diǎn)培訓(xùn),做好用友軟件、財(cái)政新記賬系統(tǒng)的維護(hù)和設(shè)置,利用一個(gè)多月的時(shí)間在新系統(tǒng)里錄入憑證3千余張。工作量大、任務(wù)重,根本上每天都得在電腦前坐6-8小時(shí),在經(jīng)常腰疼、眼睛痛的情況下堅(jiān)持工作。10、積極參加單位組織的各項(xiàng)政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)并認(rèn)真做好學(xué)習(xí)筆記。審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人篇五2xx年是我院“三合五統(tǒng)”辦學(xué)院的第一年,審計(jì)室在院黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,緊緊圍繞學(xué)院改革開展建立的工作中心,認(rèn)真履行內(nèi)部審計(jì)“五項(xiàng)”職責(zé),發(fā)揮教育內(nèi)審監(jiān)視與效勞職能,促進(jìn)了學(xué)校黨風(fēng)廉政建立和各項(xiàng)行政工作的正常開展,為學(xué)校建立開展作出了積極的努力。一、整章建制、促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化建立1、學(xué)院審計(jì)室于今年年初以獨(dú)立處室開展工作,為了搞好這項(xiàng)工作,審計(jì)室強(qiáng)化了制度建立,擬定了《x學(xué)院審計(jì)室工作職責(zé)》、《x學(xué)院審計(jì)室主任工作職責(zé)》、《x學(xué)院審計(jì)室工作人員職責(zé)》。明確了審計(jì)室的職責(zé)范圍和工作重心。2、學(xué)院審計(jì)室根據(jù)教育部頒發(fā)的《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》,結(jié)合學(xué)院的實(shí)際擬定了《x學(xué)院內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》。進(jìn)一步明確了工作要點(diǎn),理清了工作思路,做到了有法可依、有章可循,增強(qiáng)了工作的責(zé)任感,使內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和標(biāo)準(zhǔn)化。二、求真務(wù)實(shí)、實(shí)在履行內(nèi)部審計(jì)職責(zé)1、認(rèn)真全面地做好了學(xué)院離任院長任職期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,制定了迎接審計(jì)工作的協(xié)調(diào)方案,加班加點(diǎn)、積極配合上級(jí)審計(jì)部門進(jìn)點(diǎn)審計(jì),同時(shí)做好了與各處室的協(xié)調(diào)工作。為上級(jí)審計(jì)部門經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作提供了良好的效勞,實(shí)在保障了任職期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的順利完成。2、積極配合主管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門對(duì)學(xué)院東西兩院“三合五統(tǒng)”以前的家底進(jìn)展了全面清理,審計(jì)室負(fù)責(zé)清理基建工程工程,共清理大小工程87項(xiàng),合計(jì)金額5644.29千萬元。3、嚴(yán)格按程序辦理學(xué)院各部門申請(qǐng)購置的各項(xiàng)設(shè)備工程,審計(jì)室人員與設(shè)備使用部門的工作人員一同深化調(diào)研和認(rèn)證,堅(jiān)持貨比三家,把好質(zhì)量關(guān)和價(jià)格關(guān)。審計(jì)室自始至終全過程參加,充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計(jì)的監(jiān)視作用。全年共參與審計(jì)監(jiān)視人次,累計(jì)金額為:元,為學(xué)院節(jié)省資金約為元。4、隨著學(xué)院的改革開展,加強(qiáng)內(nèi)部管理,強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)視機(jī)制就顯得尤為重要,審計(jì)室參與各項(xiàng)工程的招投標(biāo)和重大經(jīng)濟(jì)工程的審計(jì)監(jiān)視,在招投標(biāo)和重大經(jīng)濟(jì)工程的洽談中堅(jiān)持公開、公正、公平的原那么,今年共組織參與大小工程和經(jīng)濟(jì)工程21項(xiàng),累計(jì)金額約為2千多萬元。5、審計(jì)室會(huì)同有關(guān)人員對(duì)東院繼續(xù)教育處xx年履行目的責(zé)任制情況進(jìn)展了全面的清理核算,并為學(xué)院提出了今后運(yùn)行和管理的建議,為院領(lǐng)導(dǎo)提供了決策參考根據(jù)6、審計(jì)室合同組織人事處、教務(wù)處對(duì)各系部執(zhí)行二級(jí)核算方案報(bào)送的老師課時(shí)津貼審批表進(jìn)展了嚴(yán)密細(xì)致的審核,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出,及時(shí)糾正,經(jīng)過幾輪的反復(fù)核算,測(cè)算出行政工勤人員的崗位津貼的根本津貼值,為院領(lǐng)導(dǎo)提供了決策根據(jù),確保了xx年上期老師課時(shí)津貼和行政工勤人員崗位津貼的發(fā)放。7、對(duì)學(xué)院各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)工程和招投標(biāo)工程實(shí)行了檔案管理,搜集了各種經(jīng)濟(jì)工程和招投標(biāo)工程文本資料,對(duì)有電子文檔的還進(jìn)展了數(shù)據(jù)保存,為今后的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)視累積了工作資料。三、真抓實(shí)干、加強(qiáng)監(jiān)催促其他工作1、審計(jì)室人員會(huì)同院紀(jì)委、辦公室和工會(huì)組成的學(xué)院工作督察組,參與了學(xué)院的督察和檢查工作。強(qiáng)化了學(xué)院的內(nèi)部管理。2、審計(jì)室與紀(jì)檢、監(jiān)察以及工會(huì)的有關(guān)人員一起對(duì)今年對(duì)口升學(xué)考
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