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文檔簡介

柯坪縣第一中學(xué)財務(wù)管理制度為了加強(qiáng)柯坪縣第一中學(xué)財務(wù)管理,規(guī)范內(nèi)部財務(wù)行為,嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,完善財務(wù)管理制度,嚴(yán)格財務(wù)收支審批制度,勤儉節(jié)約,杜絕浪費(fèi),提高資金的使用效益,更好地為柯坪縣第一中學(xué)教學(xué)服務(wù),根據(jù)有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)精神,結(jié)合我校實際情況,特制定《柯坪縣柯坪縣第一中學(xué)財務(wù)管理制度》。

一、財務(wù)管理實行實行“雙支筆”財務(wù)審批制度。根據(jù)縣紀(jì)檢委有關(guān)規(guī)定,對支付票據(jù)實行“雙支筆”財務(wù)審批制度。

二、財務(wù)工作實行“財務(wù)公開”制度。根據(jù)縣糾風(fēng)辦有關(guān)規(guī)定實行每個季度公開一次制度,接受群眾監(jiān)督;尤其是住房基金,出差費(fèi),集體獎勵費(fèi),福利費(fèi)(工會費(fèi))等群眾關(guān)心熱點(diǎn)問題要及時公開。四、借款制度工作人員出差或處理公務(wù),必須填寫注明事由的借款單,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,財務(wù)室可辦理借款手續(xù)。借款應(yīng)在返回一個月內(nèi)及時結(jié)算、歸還。借款未結(jié)清者,不得再借。

五,購置辦公用品制度購置:學(xué)校購買日常辦公用品應(yīng)事先根據(jù)各室申請,由財務(wù)室填報“辦公用購置單”,經(jīng)校長、書記同意后,由財務(wù)室統(tǒng)一辦理。六,差旅費(fèi)報銷制度(1)工作人員需要出差的,應(yīng)在出差前填寫“出差許可單”并由單位領(lǐng)導(dǎo)批示作為報銷依據(jù)。(2)單位主要領(lǐng)導(dǎo)審批后,到財務(wù)室要填“職工出差登記表。(3)出差人員回單位兩個工作日內(nèi)要報單位領(lǐng)導(dǎo)審批可領(lǐng)出差費(fèi)。(4)出差人員出差時,如阿克蘇地區(qū)范圍,不允許預(yù)付出差費(fèi);如到地區(qū)外出差,原則上可以預(yù)付出差費(fèi)。(5)出差乘坐交通工具,要按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。原則上不乘坐飛機(jī),如遇距離過遠(yuǎn),緊急工作等特殊情況須經(jīng)單位主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可以單飛一趟。

七、文印由辦公室統(tǒng)一安排。

凡需打印的材料,必須經(jīng)辦公室統(tǒng)一登記安排。凡需到外單位打印的材料,事先填寫“打字復(fù)印許可單”并征得單位領(lǐng)導(dǎo)簽字同意方可辦理。否則,不予報銷。八,接待費(fèi)管理制度單位接待費(fèi)要嚴(yán)格控制;如需要接待上級領(lǐng)導(dǎo)的,事前須填寫“單位接待許可單”報領(lǐng)導(dǎo)審批,作為支付接待費(fèi)依據(jù)。九、強(qiáng)化財產(chǎn)管理。

1、單位管理員應(yīng)建立健全機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)總分類帳并負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)各類資產(chǎn)及日常辦公用品的登記、驗收、保管、領(lǐng)發(fā)等工作。做到件件有著落,樣樣都在冊。

2、機(jī)關(guān)辦公用品等管理,水電設(shè)施的維修和配備由管理員負(fù)責(zé)。

4、機(jī)關(guān)財產(chǎn)物資的調(diào)撥、報廢、捐贈等均應(yīng)單位領(lǐng)導(dǎo)審批,由財務(wù)室統(tǒng)一辦理。

十、規(guī)范會計工作,加強(qiáng)檔案管理。

1、財務(wù)人員必須嚴(yán)格按照《會計法》及有關(guān)財務(wù)管理的法律法規(guī),規(guī)范會計工作和財務(wù)行為,確保報銷的原始憑證數(shù)字真實可靠,票據(jù)完整清晰,大小寫金額相符。對于不合規(guī)的票據(jù),堅決退回。

2、建立會計檔案與檔案管理制度。

會計

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