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文檔簡介

ERP原理與實(shí)施(金蝶K/3)

—第07次實(shí)驗(yàn):財(cái)務(wù)管理模塊

主講:李雯副教授

管理學(xué)院信息系

ERP原理與實(shí)施(金蝶K/3)

—第07次實(shí)驗(yàn):財(cái)務(wù)管理模實(shí)驗(yàn)簡介實(shí)驗(yàn)?zāi)康睦斫鈴膽{證錄入到總賬的完整的賬務(wù)處理過程。掌握應(yīng)收應(yīng)付和固定資產(chǎn)核算。能使用報(bào)表和期末結(jié)轉(zhuǎn)。實(shí)驗(yàn)內(nèi)容帳套相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置。應(yīng)收管理。應(yīng)付管理。報(bào)表使用。固定資產(chǎn)管理。期末結(jié)轉(zhuǎn)。實(shí)驗(yàn)要求掌握K/3財(cái)務(wù)系統(tǒng)日常賬務(wù)處理工作。掌握應(yīng)收款管理系統(tǒng)的操作流程及日常業(yè)務(wù)處理。掌握應(yīng)付款管理系統(tǒng)的操作流程及日常業(yè)務(wù)處理。掌握固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的操作流程及常用操作功能。實(shí)驗(yàn)簡介實(shí)驗(yàn)?zāi)康睦斫鈴膽{證錄入到總賬的完整的賬務(wù)處理過程。實(shí)ERP中所在位置生產(chǎn)管理、庫存管理采購管理、銷售管理財(cái)務(wù)管理、成本管理設(shè)備管理、人力資源管理系統(tǒng)管理ERP中所在位置生產(chǎn)管理、庫存管理采購管理、銷售管理財(cái)務(wù)管理賬務(wù)管理總體介紹金蝶K/3賬務(wù)務(wù)管理系統(tǒng)面向企業(yè)財(cái)務(wù)核算及管理人員,對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)進(jìn)行全面管理,在完全滿足財(cái)務(wù)基礎(chǔ)核算的基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)集團(tuán)層面的財(cái)務(wù)集中、全面預(yù)算、資金管理、財(cái)務(wù)報(bào)告的全面統(tǒng)一,幫助企業(yè)財(cái)務(wù)管理從會(huì)計(jì)核算型向經(jīng)營決策型轉(zhuǎn)變,最終實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值最大化。財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)各模塊可獨(dú)立使用,同時(shí)可與業(yè)務(wù)系統(tǒng)無縫集成,構(gòu)成財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)集成化的企業(yè)應(yīng)用解決方案。賬務(wù)管理總體介紹金蝶K/3賬務(wù)務(wù)管理系統(tǒng)面向企業(yè)財(cái)務(wù)賬務(wù)主要模塊基礎(chǔ)資料總賬應(yīng)收款管理應(yīng)付款管理存貨核算銷售采購庫存賬務(wù)主要模塊基礎(chǔ)資料總賬應(yīng)收款管理應(yīng)付款管理存貨核算銷售采財(cái)務(wù)管理—操作指導(dǎo)實(shí)務(wù)一:系統(tǒng)資料維護(hù)實(shí)務(wù)二:總賬實(shí)務(wù)三:報(bào)表實(shí)務(wù)四:應(yīng)收款管理實(shí)務(wù)五:應(yīng)付款管理實(shí)務(wù)六:固定資產(chǎn)管理財(cái)務(wù)管理—操作指導(dǎo)實(shí)務(wù)一:系統(tǒng)資料維護(hù)實(shí)務(wù)一:系統(tǒng)資料維護(hù)

雙擊虛擬機(jī)桌面的金蝶K3WISE創(chuàng)新管理平臺(tái)圖標(biāo)。選擇自己學(xué)號(hào)對(duì)應(yīng)的帳套,以命名用戶身份登錄,用戶名為administrator,密碼為空,登錄進(jìn)系統(tǒng)中。菜單位置:系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料1、憑證字雙擊明細(xì)功能中的憑證字,點(diǎn)擊新增,憑證字:記,點(diǎn)擊確定即可。2、結(jié)算方式雙擊明細(xì)功能中的結(jié)算方式,點(diǎn)擊新增,代碼為JF06,名稱為現(xiàn)金支票。實(shí)務(wù)一:系統(tǒng)資料維護(hù)

雙擊虛擬機(jī)桌面的金蝶K實(shí)務(wù)二:總賬-介紹簡介金蝶K/3ERP總賬系統(tǒng)面向各類企事業(yè)單位的財(cái)務(wù)人員設(shè)計(jì),是財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)的核心。系統(tǒng)以憑證處理為主線,提供憑證處理、預(yù)提攤銷處理、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬、調(diào)匯、結(jié)轉(zhuǎn)損益等會(huì)計(jì)核算功能,以及科目預(yù)算、科目計(jì)息、往來核算、現(xiàn)金流量表等財(cái)務(wù)管理功能,并通過獨(dú)特的核算項(xiàng)目功能,實(shí)現(xiàn)企業(yè)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的精細(xì)化核算。在此基礎(chǔ)上,系統(tǒng)還提供了豐富的賬簿和財(cái)務(wù)報(bào)表,幫助企業(yè)管理者及時(shí)掌握企業(yè)財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)運(yùn)營情況。該系統(tǒng)完全符合2006年新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)企業(yè)會(huì)計(jì)核算的各項(xiàng)要求,既可以獨(dú)立運(yùn)行,又可以與報(bào)表、工資管理、現(xiàn)金管理、固定資產(chǎn)管理、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理等模塊共同使用,提供更完整、全面的財(cái)務(wù)管理解決方案。主要內(nèi)容憑證處理、賬簿、財(cái)務(wù)報(bào)表、結(jié)賬、往來。實(shí)務(wù)二:總賬-介紹簡介總賬-流程總賬-流程實(shí)務(wù)二:總賬—系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置

菜單位置:系統(tǒng)設(shè)置—系統(tǒng)設(shè)置—總賬—系統(tǒng)參數(shù)雙擊系統(tǒng)參數(shù),點(diǎn)擊總賬,點(diǎn)擊下方基本信息,設(shè)置本年利潤科目代碼為:3131本年利潤,利潤分配科目代碼為:3141利潤分配。對(duì)以下帳套選項(xiàng)打√:1、(點(diǎn)擊基本信息)啟用往來業(yè)務(wù)核銷

2、(點(diǎn)擊憑證)新增憑證自動(dòng)填補(bǔ)斷號(hào)點(diǎn)擊確定即可。實(shí)務(wù)二:總賬—系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置

菜單位置:系統(tǒng)設(shè)置—系統(tǒng)設(shè)實(shí)務(wù)二:總賬—初始化設(shè)置

菜單位置:系統(tǒng)設(shè)置—初始化—總賬點(diǎn)擊系統(tǒng)設(shè)置—初始化—總賬—結(jié)束初始化,點(diǎn)擊開始,確定即可。實(shí)務(wù)二:總賬—初始化設(shè)置

菜單位置:系統(tǒng)設(shè)置—初始化—實(shí)務(wù)二:總賬—日常業(yè)務(wù)處理

雙擊虛擬機(jī)桌面的金蝶

K3WISE創(chuàng)新管理平臺(tái)圖標(biāo)。選擇自己學(xué)號(hào)對(duì)應(yīng)的帳套,以命名用戶身份登錄,用戶名為“吳會(huì)計(jì)(總賬)”,密碼為空,登錄進(jìn)系統(tǒng)中。錄入記賬憑證菜單位置:財(cái)務(wù)管理—總賬—憑證處理—憑證錄入步驟:雙擊憑證錄入,進(jìn)入“記賬憑證-新增”界面,若提示“請(qǐng)輸入核算項(xiàng)目”,則在最下方的供應(yīng)商或客戶或商品選框中輸入相應(yīng)內(nèi)容。以如下記賬憑證1為例,在業(yè)務(wù)日期和日期輸入2011年2月1日,摘要可寫為向工行提取現(xiàn)金備用,用現(xiàn)金支票結(jié)算,輸入科目、結(jié)算方式時(shí)可按F7查找所需項(xiàng),實(shí)務(wù)二:總賬—日常業(yè)務(wù)處理

雙擊虛擬機(jī)桌面的金蝶K3實(shí)務(wù)二:總賬—日常業(yè)務(wù)處理

雙擊虛擬機(jī)桌面的金蝶

K3WISE創(chuàng)新管理平臺(tái)圖標(biāo)。選擇自己學(xué)號(hào)對(duì)應(yīng)的帳套,以命名用戶身份登錄,用戶名為“吳會(huì)計(jì)(總賬)”,密碼為空,登錄進(jìn)系統(tǒng)中。錄入記賬憑證1、提現(xiàn)類2011年2月1日,簽發(fā)支票一張,向銀行提取現(xiàn)金1,000元備用,結(jié)算方式:現(xiàn)金支票,支票號(hào):1016借:現(xiàn)金1,000.00貸:銀行存款1,000.00(結(jié)算方式:現(xiàn)金支票,支票號(hào):1016菜單位置:財(cái)務(wù)管理—總賬—憑證處理—憑證錄入步驟:雙擊憑證錄入,進(jìn)入“記賬憑證-新增”界面,若提示“請(qǐng)輸入核算項(xiàng)目”,則在最下方的供應(yīng)商或客戶或商品選框中輸入相應(yīng)內(nèi)容。以如下記賬憑證1為例,在業(yè)務(wù)日期和日期輸入2011年2月1日,摘要可寫為向工行提取現(xiàn)金備用,用現(xiàn)金支票結(jié)算,輸入科目、結(jié)算方式時(shí)可按F7查找所需項(xiàng),點(diǎn)擊保存后,按同樣的操作方法錄入剩余的記賬憑證2、3。實(shí)務(wù)二:總賬—日常業(yè)務(wù)處理

雙擊虛擬機(jī)桌面的金蝶K3實(shí)務(wù)二:總賬—日常業(yè)務(wù)處理

2、數(shù)量金額輔助核算類2011年2月5日,企業(yè)從雅俊實(shí)業(yè)外購原材料100個(gè),單價(jià)210元,材料已驗(yàn)收入庫,貨款以工商銀行支付。借:原材料

數(shù)量100單價(jià)21021,000.00貸:銀行存款21,000.00

3、多核算項(xiàng)目輔助核算(費(fèi)用報(bào)銷類)2011年2月6日,財(cái)務(wù)部報(bào)銷辦公費(fèi),金額350元以現(xiàn)金支付。

借:管理費(fèi)用350.00貸:現(xiàn)金350.00實(shí)務(wù)二:總賬—日常業(yè)務(wù)處理

2、數(shù)量金額輔助核算類實(shí)務(wù)二:總賬—日常業(yè)務(wù)處理

(二)憑證查詢、審核與過賬菜單位置:財(cái)務(wù)管理—總賬—憑證處理1、將前面所做的所有記賬憑證審核、過賬。(1)雙擊“憑證查詢”明細(xì)功能,首先彈出“過濾條件”對(duì)話框。過濾條件選擇全部后,可查看所有憑證。(2)單擊工具欄的修改或刪除選項(xiàng)可對(duì)憑證修改或刪除。實(shí)務(wù)二:總賬—日常業(yè)務(wù)處理

(二)憑證查詢、審核與過賬(3)憑證審核。

因?yàn)橄到y(tǒng)默認(rèn)審核人與制單人不為同一人,所以在審核前需要更換系統(tǒng)操作員,點(diǎn)擊主控臺(tái)上方的更換操作員,選擇自己學(xué)號(hào)對(duì)應(yīng)的帳套,以命名用戶身份登錄,用戶名為administrator,密碼為空,登錄進(jìn)系統(tǒng)中。打開財(cái)務(wù)管理—總賬—憑證處理—憑證查詢,在“憑證查詢”界面,單擊選中各條憑證,點(diǎn)擊〖編輯〗→〖審核〗,或者單擊工具條的【審核】,在彈出的界面再次點(diǎn)擊審核。

審核完畢后,點(diǎn)擊主控臺(tái)上方的更換操作員,選擇自己學(xué)號(hào)對(duì)應(yīng)的帳套,以命名用戶身份登錄,用戶名為吳會(huì)計(jì)(總賬),密碼為空,登錄進(jìn)系統(tǒng)中。(4)憑證過賬在“主控臺(tái)”界面,選擇【財(cái)務(wù)管理】→【總賬】→【憑證處理】→【憑證過賬】,點(diǎn)擊開始過賬,關(guān)閉。實(shí)務(wù)二:總賬—日常業(yè)務(wù)處理

(3)憑證審核。實(shí)務(wù)二:總賬—日常業(yè)務(wù)處理

實(shí)務(wù)二:總賬—期末結(jié)賬

菜單位置:財(cái)務(wù)管理—總賬—結(jié)賬—期末結(jié)賬雙擊打開“期末結(jié)賬”向?qū)Ы缑?,點(diǎn)擊開始。實(shí)務(wù)二:總賬—期末結(jié)賬

菜單位置:財(cái)務(wù)管理—總賬—結(jié)賬—實(shí)務(wù)三:報(bào)表

返回到主控臺(tái),點(diǎn)擊系統(tǒng)—設(shè)置—主控臺(tái)編輯,點(diǎn)擊財(cái)務(wù)管理,在右側(cè)的報(bào)表行“是否可見”打鉤,點(diǎn)擊應(yīng)用,

再點(diǎn)中左欄的報(bào)表,將右邊相應(yīng)的屬性列表打鉤,點(diǎn)擊上方應(yīng)用,關(guān)閉即可。查看報(bào)表

菜單位置:財(cái)務(wù)管理—報(bào)表1、資產(chǎn)負(fù)債表

點(diǎn)擊(行業(yè))-工業(yè)企業(yè),雙擊明細(xì)功能里的工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表2、工業(yè)企業(yè)利潤表實(shí)務(wù)三:報(bào)表

返回到主控臺(tái),點(diǎn)擊系統(tǒng)—設(shè)置—主實(shí)務(wù)四:應(yīng)收款管理-介紹簡介應(yīng)收款管理系統(tǒng),通過銷售發(fā)票、其他應(yīng)收單、收款單等單據(jù)的錄入,對(duì)企業(yè)的往來賬款進(jìn)行綜合管理,及時(shí)、準(zhǔn)確地提供給客戶往來賬款余額資料,提供各種分析報(bào)表,如賬齡分析表、周轉(zhuǎn)分析、欠款分析、壞賬分析、回款分析等,通過各種分析報(bào)表合理地進(jìn)行資金的調(diào)配,提高資金的利用效率。同時(shí)系統(tǒng)還提供了各種預(yù)警、控制功能,如到期債權(quán)列表的列示,及時(shí)對(duì)到期賬款進(jìn)行催收,以防止發(fā)生壞賬,信用額度的控制有助于隨時(shí)了解客戶的信用情況。此外還提供應(yīng)收票據(jù)的跟蹤管理,可以隨時(shí)對(duì)應(yīng)收票據(jù)的背書、貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)出、退票、收款等操作進(jìn)行監(jiān)控。實(shí)務(wù)四:應(yīng)收款管理-介紹簡介應(yīng)收款管理-流程應(yīng)收款管理-流程實(shí)務(wù)四:應(yīng)收款管理—初始化

點(diǎn)擊主控臺(tái)上方的更換系統(tǒng)操作員,選擇自己學(xué)號(hào)對(duì)應(yīng)的帳套,以命名用戶身份登錄,用戶名為

administrator,密碼為空,登錄進(jìn)系統(tǒng)中。(一)系統(tǒng)設(shè)置菜單位置:系統(tǒng)設(shè)置-系統(tǒng)設(shè)置-應(yīng)收款管理打開應(yīng)收款管理的“系統(tǒng)參數(shù)”功能,各項(xiàng)參數(shù)的設(shè)置如下:壞帳計(jì)提方法:備抵法當(dāng)中的應(yīng)收賬款百分比法壞帳損失科目:管理費(fèi)用-壞帳損失壞帳準(zhǔn)備科目:壞帳準(zhǔn)備計(jì)提壞帳科目:應(yīng)收帳款

應(yīng)收帳款科目:應(yīng)收帳款預(yù)收帳款科目:預(yù)收帳款應(yīng)收票據(jù)科目:應(yīng)收票據(jù)應(yīng)交稅金科目:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅注:其他詳細(xì)設(shè)置見指導(dǎo)文檔實(shí)務(wù)四:應(yīng)收款管理—初始化

點(diǎn)擊主控臺(tái)上方的更換系統(tǒng)操實(shí)務(wù)四:應(yīng)收款管理—初始化

(二)系統(tǒng)初始化菜單位置:財(cái)務(wù)管理-應(yīng)收款管理-初始化1、初始化對(duì)賬雙擊“初始化對(duì)賬”,過濾條件(科目選擇“預(yù)付賬款”和“其他應(yīng)收款”),單擊確定。2、結(jié)束初始化雙擊結(jié)束初始化,確定。實(shí)務(wù)四:應(yīng)收款管理—初始化

(二)系統(tǒng)初始化實(shí)務(wù)四:應(yīng)收款管理—業(yè)務(wù)處理

點(diǎn)擊主控臺(tái)上方的更換操作員,選擇自己學(xué)號(hào)對(duì)應(yīng)的帳套,以命名用戶身份登錄,用戶名為“肖會(huì)計(jì)(應(yīng)收)”,密碼為空,登錄進(jìn)系統(tǒng)中。(一)發(fā)票處理1、5日,銷售部孫業(yè)務(wù)員賒銷一批軸承給東方機(jī)械,數(shù)量100個(gè),含稅單價(jià)150元/個(gè),稅率17%,預(yù)計(jì)收款日期1月15日。菜單位置:財(cái)務(wù)管理-應(yīng)收款管理-發(fā)票處理1、銷售增值稅發(fā)票新增雙擊銷售增值稅發(fā)票新增,打開新增界面輸入以上業(yè)務(wù)描述的信息點(diǎn)擊保存。2、銷售發(fā)票的審核

雙擊采購發(fā)票維護(hù),過濾條件選擇全部,依次選中所有的銷售發(fā)票,單擊上方工具欄的審核。在此要求審核所有新增的銷售發(fā)票。實(shí)務(wù)四:應(yīng)收款管理—業(yè)務(wù)處理

點(diǎn)擊主控臺(tái)上方的更換操作員(二)其他應(yīng)收單菜單位置:財(cái)務(wù)管理-應(yīng)收款管理-其他應(yīng)收單1、其他應(yīng)收單新增雙擊其他應(yīng)收單新增,打開新增界面輸入以下應(yīng)收單:單據(jù)日期財(cái)務(wù)日期核算項(xiàng)目類別核算項(xiàng)目部門業(yè)務(wù)員往來科目應(yīng)收日期收款金額2011-01-132011-03-07客戶大宇機(jī)械銷售部孫業(yè)務(wù)員應(yīng)收賬款2011-03-07190002011-01-082011-02-08客戶東方機(jī)械銷售部孫業(yè)務(wù)員應(yīng)收賬款2011-02-23400000實(shí)務(wù)四:應(yīng)收款管理—業(yè)務(wù)處理

(二)其他應(yīng)收單單據(jù)日期財(cái)務(wù)日期核算項(xiàng)目類別核算項(xiàng)目部門業(yè)務(wù)

2、其他應(yīng)收單審核

雙擊打開其他應(yīng)收單維護(hù)界面,依次選中每條單據(jù),單擊【審核】,可以對(duì)其他應(yīng)收單進(jìn)行審核操作。審核后的其他應(yīng)收單不允許修改。在此要求審核所有新增的其他應(yīng)收單。實(shí)務(wù)四:應(yīng)收款管理—業(yè)務(wù)處理

2、其他應(yīng)收單審核實(shí)務(wù)四:應(yīng)收款管理—業(yè)務(wù)處理

(三)收款單菜單位置:財(cái)務(wù)管理-應(yīng)收款管理-收款1、收款單新增

雙擊收款單新增,在打開的界面輸入以下收款單信息:輸入完成后點(diǎn)擊保存即可。2、收款單維護(hù)雙擊收款單維護(hù),過濾條件選全部;打開收款單維護(hù)界面后,審核所有單據(jù)。方法是逐條選中單據(jù)或同時(shí)選中所有單據(jù)后,單擊上方工具欄的審核。在此要求審核所有新增的收款單。實(shí)務(wù)四:應(yīng)收款管理—業(yè)務(wù)處理

單據(jù)日期幣別單據(jù)金額核算項(xiàng)目財(cái)務(wù)日期業(yè)務(wù)員部門核算項(xiàng)目類別收款金額2011-02-01人民幣4500大宇機(jī)械2011-02-01孫業(yè)務(wù)員銷售部客戶4500(三)收款單實(shí)務(wù)四:應(yīng)收款管理—業(yè)務(wù)處理

單據(jù)日期幣別單(四)票據(jù)處理

菜單位置:財(cái)務(wù)管理-應(yīng)收款管理-票據(jù)處理1、應(yīng)收票據(jù)新增

雙擊應(yīng)收票據(jù)新增,在打開的界面輸入以下應(yīng)收票據(jù)信息:

輸入完成后點(diǎn)擊保存即可。2、應(yīng)收票據(jù)維護(hù)

(1)修改應(yīng)收票據(jù)

(2)刪除應(yīng)收票據(jù)

(3)審核應(yīng)收票據(jù)

單擊【審核】,系統(tǒng)顯示提示“請(qǐng)選擇審核出單類型:生成收款單(默認(rèn))、生成預(yù)收單”,在此要求將所有票據(jù)生成收款單,實(shí)務(wù)四:應(yīng)收款管理—業(yè)務(wù)處理

簽發(fā)日期財(cái)務(wù)日期到期日期票面金額核算項(xiàng)目部門業(yè)務(wù)員幣別匯率類型2011-02-092011-02-092011-07-092000明瑞五金采購部林業(yè)務(wù)員人民幣公司匯率(四)票據(jù)處理實(shí)務(wù)四:應(yīng)收款管理—業(yè)務(wù)處理

簽發(fā)日實(shí)務(wù)五:應(yīng)付款管理-介紹簡介金蝶K/3ERP應(yīng)付款管理系統(tǒng)面向制造企業(yè)、商業(yè)流通企業(yè)和行政事業(yè)單位的往來業(yè)務(wù)管理人員而設(shè)計(jì),系統(tǒng)提供應(yīng)付合同管理、采購發(fā)票、付款申請(qǐng)、付款、退款、應(yīng)付票據(jù)管理、應(yīng)付款結(jié)算等全面的應(yīng)付業(yè)務(wù)流程管理,以及憑證自動(dòng)生成、到期債務(wù)預(yù)警、與總賬和往來單位自動(dòng)對(duì)賬等綜合業(yè)務(wù)管理功能,同時(shí)提供賬齡分析、付款分析、趨勢(shì)分析等管理報(bào)表,幫助企業(yè)及時(shí)支付到期賬款,合理地進(jìn)行資金的調(diào)配,提高資金的使用效率。該系統(tǒng)可以與總賬系統(tǒng)、應(yīng)收系統(tǒng)、報(bào)表系統(tǒng)、現(xiàn)金管理等財(cái)務(wù)系統(tǒng)組成完整的財(cái)務(wù)解決方案,也可與采購管理系統(tǒng)、銷售管理系統(tǒng)、倉庫管理系統(tǒng)、存貨核算管理系統(tǒng)一起組成完整的供應(yīng)鏈解決方案。實(shí)務(wù)五:應(yīng)付款管理-介紹簡介應(yīng)付款管理-流程應(yīng)付款管理-流程實(shí)務(wù)五:應(yīng)付款管理—初始化

點(diǎn)擊主控臺(tái)上方的更換系統(tǒng)操作員,選擇自己學(xué)號(hào)對(duì)應(yīng)的帳套,以命名用戶身份登錄,用戶名為administrator,密碼為空,登錄進(jìn)系統(tǒng)中。(一)系統(tǒng)設(shè)置菜單位置:系統(tǒng)設(shè)置-系統(tǒng)設(shè)置-應(yīng)付款管理打開應(yīng)付款管理的系統(tǒng)設(shè)置功能,各項(xiàng)參數(shù)的設(shè)置如下:1、科目設(shè)置其他應(yīng)付單:209其他應(yīng)付款(2181)采購發(fā)票:203應(yīng)付賬款付款單:203應(yīng)付賬款退款單:203應(yīng)付賬款預(yù)付單:1151預(yù)付賬款應(yīng)付票據(jù)科目代碼:2111應(yīng)付票據(jù)應(yīng)交稅金科目代碼:2171.01.01應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額核算項(xiàng)目類別:供應(yīng)商注:其他詳細(xì)設(shè)置見指導(dǎo)文檔實(shí)務(wù)五:應(yīng)付款管理—初始化

點(diǎn)擊主控臺(tái)上方的更換(二)系統(tǒng)初始化菜單位置:財(cái)務(wù)管理-應(yīng)付款管理-初始化雙擊結(jié)束初始化,是否查看對(duì)賬結(jié)果選擇否,會(huì)彈出系統(tǒng)成功啟用的提示,確定即可。實(shí)務(wù)五:應(yīng)付款管理—初始化

(二)系統(tǒng)初始化確定即可。實(shí)務(wù)五:應(yīng)付款管理—初始化

實(shí)務(wù)五:應(yīng)付款管理—業(yè)務(wù)處理

點(diǎn)擊主控臺(tái)上方的更換操作員,選擇自己學(xué)號(hào)對(duì)應(yīng)的帳套,以命名用戶身份登錄,用戶名為“肖會(huì)計(jì)(應(yīng)付)”,密碼為空,登錄進(jìn)系統(tǒng)中。點(diǎn)擊K3主界面。(一)發(fā)票處理菜單位置:財(cái)務(wù)管理-應(yīng)付款管理-發(fā)票處理1、采購普通發(fā)票新增雙擊采購普通發(fā)票新增,打開新增界面輸入以下兩條采購信息,制作兩張采購發(fā)票點(diǎn)擊保存。開票日期財(cái)務(wù)日期核算項(xiàng)目產(chǎn)品代碼數(shù)量單價(jià)部門業(yè)務(wù)員應(yīng)付日期2011-02-122011-02-13明瑞五金3.01100140財(cái)務(wù)部肖會(huì)計(jì)(應(yīng)付)2011-03-132011-02-1320011-02-13雅俊實(shí)業(yè)2.02150200生產(chǎn)部郭操作員2011-03-12實(shí)務(wù)五:應(yīng)付款管理—業(yè)務(wù)處理

點(diǎn)擊主控臺(tái)上方的更換操作2、采購發(fā)票的審核雙擊采購發(fā)票維護(hù),事務(wù)類型選擇采購普通發(fā)票,過濾條件選擇全部,依次選中所有的采購發(fā)票,單擊上方工具欄的審核。在此要求審核所有新增的采購發(fā)票。實(shí)務(wù)五:應(yīng)付款管理—業(yè)務(wù)處理

2、采購發(fā)票的審核實(shí)務(wù)五:應(yīng)付款管理—業(yè)務(wù)處理

(二)其他應(yīng)付單菜單位置:財(cái)務(wù)管理-應(yīng)付款管理-其他應(yīng)付單1、其他應(yīng)付單新增雙擊其他應(yīng)付單新增,打開新增界面輸入以下應(yīng)付單:實(shí)務(wù)五:應(yīng)付款管理—業(yè)務(wù)處理

單據(jù)日期財(cái)務(wù)日期核算項(xiàng)目類別核算項(xiàng)目部門業(yè)務(wù)員往來科目應(yīng)付日期付款金額2011-01-132011-03-07供應(yīng)商天利公司采購部孫業(yè)務(wù)員應(yīng)收賬款2011-03-07190002011-01-082011-02-08供應(yīng)商美華公司采購部孫業(yè)務(wù)員應(yīng)收賬款2011-02-234000002、其他應(yīng)付單審核雙擊打開其他應(yīng)付單維護(hù)界面,依次選中每條單據(jù),單擊【審核】,可以對(duì)其他應(yīng)付單進(jìn)行審核操作。審核后的其他應(yīng)付單不允許修改。在此要求審核所有新增的其他應(yīng)付單。(二)其他應(yīng)付單實(shí)務(wù)五:應(yīng)付款管理—業(yè)務(wù)處理

單據(jù)日期(三)付款單菜單位置:財(cái)務(wù)管理-應(yīng)付款管理-付款1、付款單新增

雙擊付款單新增,在打開的界面輸入以下付款單信息:輸入完成后點(diǎn)擊保存即可。2、付款單維護(hù)雙擊付款單維護(hù),過濾條件選全部;打開付款單維護(hù)界面后,審核所有單據(jù)。方法是逐條選中單據(jù)或同時(shí)選中所有單據(jù)后,單擊上方工具欄的審核。在此要求審核所有新增的付款單。實(shí)務(wù)五:應(yīng)付款管理—業(yè)務(wù)處理

單據(jù)日期幣別單據(jù)金額核算項(xiàng)目財(cái)務(wù)日期業(yè)務(wù)員部門核算項(xiàng)目類別付款金額2011-02-02人民幣4500雅俊實(shí)業(yè)2011-02-02林業(yè)務(wù)員采購部供應(yīng)商4500(三)付款單實(shí)務(wù)五:應(yīng)付款管理—業(yè)務(wù)處理

單據(jù)日期幣別(四)票據(jù)處理菜單位置:財(cái)務(wù)管理-應(yīng)付款管理-票據(jù)處理1、應(yīng)付票據(jù)新增雙擊應(yīng)付票據(jù)新增,在打開的界面輸入以下應(yīng)付票據(jù)信息:輸入完成后點(diǎn)擊保存即可。應(yīng)付票據(jù)維護(hù)雙擊應(yīng)付票據(jù)維護(hù),(1)修改應(yīng)付票據(jù)(2)刪除應(yīng)付票據(jù)(3)審核應(yīng)付票據(jù)單擊【審核】,系統(tǒng)顯示提示“請(qǐng)選擇審核出單類型:生成付款單(默認(rèn))、生成預(yù)付單”,在此要求將所有票據(jù)生成付款單,選擇生成付款單后確定即可。實(shí)務(wù)五:應(yīng)付款管理—業(yè)務(wù)處理

簽發(fā)日期財(cái)務(wù)日期到期日期票面金額核算項(xiàng)目部門業(yè)務(wù)員幣別匯率類型2011-02-092011-02-092011-07-092000明瑞五金采購部林業(yè)務(wù)員人民幣公司匯率(四)票據(jù)處理實(shí)務(wù)五:應(yīng)付款管理—業(yè)務(wù)處理

簽發(fā)日期財(cái)

(五)期末處理

返回到主控臺(tái),點(diǎn)擊系統(tǒng)—設(shè)置—主控臺(tái)編輯,點(diǎn)擊財(cái)務(wù)管理下面展開的應(yīng)收款管理,在右側(cè)的期末處理行“是否可見”打鉤,點(diǎn)擊上方的應(yīng)用,再展開左欄的應(yīng)收款管理,點(diǎn)擊期末處理,將右側(cè)的結(jié)賬、期末對(duì)賬檢查行打鉤,點(diǎn)擊上方應(yīng)用,關(guān)閉即可。

菜單位置:財(cái)務(wù)管理-應(yīng)收款管理-期末處理

雙擊結(jié)賬,

點(diǎn)擊繼續(xù),

點(diǎn)擊確定,關(guān)閉。實(shí)務(wù)五:應(yīng)付款管理—業(yè)務(wù)處理

(五)期末處理實(shí)務(wù)五:應(yīng)付款管理—業(yè)務(wù)處理

實(shí)務(wù)六:存貨核算—簡介簡介金蝶K/3ERP存貨核算系統(tǒng)面向制造企業(yè)和商業(yè)流通企業(yè)的財(cái)務(wù)管理人員而設(shè)計(jì)。該系統(tǒng)提供入庫核算、出庫核算、根據(jù)業(yè)務(wù)單據(jù)和憑證模板自動(dòng)生成憑證、存貨跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)提、關(guān)賬、與總賬對(duì)賬、期末結(jié)賬等功能,支持2007年新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,全面管理企業(yè)的存貨計(jì)價(jià)及出入庫核算業(yè)務(wù),幫助企業(yè)快速確定存貨出入庫的成本。該系統(tǒng)作為保證物流和資金流同步的重要模塊,可以與采購管理、銷售管理和倉庫管理等系統(tǒng)結(jié)合運(yùn)用,提供更完整、全面的的企業(yè)供應(yīng)鏈解決方案。實(shí)務(wù)六:存貨核算—簡介簡介存貨核算-流程存貨核算-流程實(shí)務(wù)六:固定資產(chǎn)管理—系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置

點(diǎn)擊主控臺(tái)上方的更換系統(tǒng)操作員,選擇自己學(xué)號(hào)對(duì)應(yīng)的帳套,以命名用戶身份登錄,用戶名為

administrator,密碼為空,登錄進(jìn)系統(tǒng)中。在主控臺(tái),點(diǎn)擊系統(tǒng)—設(shè)置—主控臺(tái)編輯,點(diǎn)擊財(cái)務(wù)管理下面展開的固定資產(chǎn)管理,在右側(cè)每個(gè)屬性列表后“是否可見”打鉤,點(diǎn)擊上方的應(yīng)用,點(diǎn)擊固定資產(chǎn)管理,右側(cè)屬性列表的是否可見全部打鉤,點(diǎn)擊上方的應(yīng)用,展開左側(cè)系統(tǒng)設(shè)置,點(diǎn)擊下方的初始化,在右側(cè)屬性列表中固定資產(chǎn)后“是否可見”打鉤,點(diǎn)擊上方的應(yīng)用,關(guān)閉。菜單位置:系統(tǒng)設(shè)置-系統(tǒng)設(shè)置-資產(chǎn)管理雙擊明細(xì)功能里的固定資產(chǎn)—系統(tǒng)參數(shù),詳細(xì)設(shè)置見實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)文檔,點(diǎn)擊確定。實(shí)務(wù)六:固定資產(chǎn)管理—系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置

點(diǎn)擊主控臺(tái)上方的更換菜單位置:系統(tǒng)設(shè)置-初始化-固定資產(chǎn)—初始化雙擊功能里的初始化,點(diǎn)擊結(jié)束初始化,點(diǎn)擊開始,直到結(jié)束初始化成功。實(shí)務(wù)六:固定資產(chǎn)管理—初始化

菜單位置:系統(tǒng)設(shè)置-初始化-固定資產(chǎn)—初始化實(shí)務(wù)六:固定資(一)變動(dòng)方式類別增加菜單位置:財(cái)務(wù)管理—固定資產(chǎn)管理—基礎(chǔ)資料—變動(dòng)方式類別雙擊變動(dòng)方式類別,點(diǎn)擊右側(cè)新增,輸入以下變動(dòng)方式,輸入完成后,點(diǎn)擊新增,關(guān)閉,確定。

實(shí)務(wù)六:固定資產(chǎn)管理—基礎(chǔ)資料

代碼名稱憑證

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