版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)
文檔簡介
—PAGE14——PAGE15—沈陽市和平區(qū)文體廣電新聞出版局部門決算(2017年)目錄第一部分沈陽市和平區(qū)文體廣電新聞出版局概況主要職責(zé)部門決算單位構(gòu)成第二部分沈陽市和平區(qū)文體廣電新聞出版局2017年部門決算公開表收入支出決算總表收入決算表支出決算表財政撥款收入支出決算總表一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表財政專戶管理資金收入支出決算表一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表第三部分沈陽市和平區(qū)文體廣電新聞出版局2017年部門決算情況說明第四部分名詞解釋第一部分沈陽市和平區(qū)文體廣電新聞出版局概況一、主要職責(zé)(一)全面貫徹落實國家相關(guān)法律、法規(guī),組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)文化體育工作的開展。(二)根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府的要求,研究制定和協(xié)調(diào)實施全區(qū)文化體育事業(yè)的改革及發(fā)展規(guī)劃。(三)配合、協(xié)調(diào)政府相關(guān)部門完成全區(qū)基礎(chǔ)文化體育設(shè)施的建設(shè)與完善。(四)推行全民健身計劃,指導(dǎo)并開展群眾性體育活動,落實國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn),開展國民體質(zhì)監(jiān)測和全民健身活動狀況調(diào)查,擬訂全區(qū)青少年體育發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)和推動學(xué)校體育的發(fā)展,擬訂健身氣功管理的政策法規(guī)并監(jiān)督實施。(五)負責(zé)全區(qū)競技體育的發(fā)展規(guī)劃,統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)競賽、競技體育項目和體育優(yōu)秀運動員的設(shè)置、梯隊建設(shè)、重點布局工作,指導(dǎo)體育隊伍的思想政治工作。(六)負責(zé)本系統(tǒng)體育設(shè)施的建設(shè)規(guī)劃、日常管理工作。(七)負責(zé)文化市場經(jīng)營場所和經(jīng)營項目的審批與管理。授權(quán)所屬沈陽市文化市場執(zhí)法總隊和平區(qū)大隊對區(qū)域內(nèi)文化體育、音像、新聞出版等場所實施全面管理。(八)配合、會同相關(guān)部門研究部署全區(qū)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見及相關(guān)的政策、措施及建議。(九)貫徹落實國家、省、市關(guān)于旅游業(yè)的方針政策、法律、法規(guī);參與編制區(qū)旅游發(fā)展規(guī)劃并組織實施。(十)負責(zé)區(qū)內(nèi)旅游資源的開發(fā)、建設(shè)、保護、普查和統(tǒng)計工作;擬定鼓勵區(qū)旅游經(jīng)濟發(fā)展的措施及辦法,并組織實施;對區(qū)內(nèi)旅游企事業(yè)單位實行行業(yè)管理;組織區(qū)內(nèi)旅游業(yè)對外交流和合作;指導(dǎo)旅游產(chǎn)業(yè)的招商引資工作;負責(zé)區(qū)內(nèi)旅游宣傳促銷活動及旅游紀(jì)念品開發(fā);組織區(qū)內(nèi)旅游行業(yè)經(jīng)營管理人員培訓(xùn);指導(dǎo)旅游業(yè)的精神文明建設(shè)。(十一)組織策劃、推介韓國周、皇寺廟會等大型文化旅游活動。(十二)承辦區(qū)政府交辦的其他工作。二、部門決算單位構(gòu)成納入和平區(qū)文體局2017年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:1.沈陽市和平區(qū)文體廣電新聞出版局機關(guān)2.沈陽市和平區(qū)圖書館3.沈陽市和平區(qū)少年兒童圖書館4.沈陽市和平區(qū)文化館5.沈陽市文化市場行政執(zhí)法總隊和平區(qū)大隊6.沈陽市和平區(qū)少年兒童業(yè)余體育學(xué)校7.沈陽市和平區(qū)社會體育活動中心第二部分沈陽市**部門決算公開表2017年度收入支出決算總表公開01表部門:文體局金額單位:萬元收入支出項目行次金額項目行次金額欄次1欄次2一、財政撥款收入136,858.53一、一般公共服務(wù)支出18113.35其中:政府性基金預(yù)算財政撥款2700.00七、文化體育與傳媒支出1935,498.60二、上級補助收入3八、社會保障和就業(yè)支出20397.22三、事業(yè)收入4九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2159.27四、經(jīng)營收入5十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出22151.00五、附屬單位上繳收入6十二、農(nóng)林水支出230.30六、其他收入7十九、住房保障支出24115.908二十一、其他支出25738.78926本年收入合計1036,858.53本年支出合計2737,074.43用事業(yè)基金彌補收支差額11結(jié)余分配28年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12305.10其中:提取職工福利基金29其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13305.10轉(zhuǎn)入事業(yè)基金3014年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3189.2015其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3289.201633總計1737,163.63總計3437,163.63注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2017年度收入決算表公開02表部門:金額單位:萬元科目編碼科目名稱本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位
上繳收入其他收入類款項欄次1234567合計36,858.5336,858.53201一般公共服務(wù)支出113.35113.3520102政協(xié)事務(wù)2.002.002010205委員視察2.002.0020110人力資源事務(wù)111.35111.352011099其他人力資源事務(wù)支出111.35111.35207文化體育與傳媒支出35,471.4835,471.4820701文化34,239.8234,239.822070101行政運行232.21232.212070104圖書館376.96376.962070108文化活動448.30448.302070109群眾文化32,861.9232,861.922070111文化創(chuàng)作與保護52.0052.002070112文化市場管理200.38200.382070199其他文化支出68.0568.0520703體育1,221.661,221.662070305體育競賽473.95473.952070306體育訓(xùn)練249.70249.702070308群眾體育104.04104.042070399其他體育支出393.97393.9720799其他文化體育與傳媒支出10.0010.002079999其他文化體育與傳媒支出10.0010.00208社會保障和就業(yè)支出397.22397.2220802民政管理事務(wù)0.700.702080208基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)0.700.7020805行政事業(yè)單離退休350.51350.512080501歸口管理的行政單位離退休70.8170.812080502事業(yè)單位離退休279.70279.7020808撫恤46.0146.012080801死亡撫恤34.5134.512080802傷殘撫恤11.5011.50210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出59.2759.2721011行政事業(yè)單位醫(yī)療59.2759.272101101行政單位醫(yī)療6.816.812101102事業(yè)單位醫(yī)療51.6051.602101103公務(wù)員醫(yī)療補助0.870.87212城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.001.0021203城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施1.001.002120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出1.001.00213農(nóng)林水支出0.300.3021305扶貧0.300.302130599其他扶貧支出0.300.30221住房保障支出115.90115.9022102住房改革支出115.90115.902210201住房公積金101.82101.822210203購房補貼14.0914.09229其他支出700.00700.0022960彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出700.00700.002296003用于體育事業(yè)的彩票公益金支出700.00700.00注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。2017年度支出決算表公開03表部門:金額單位:萬元科目編碼科目名稱本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出類款項欄次123456合計37,074.431,893.6035,180.83201一般公共服務(wù)支出113.35113.3520102政協(xié)事務(wù)2.002.002010205委員視察2.002.0020110人力資源事務(wù)111.35111.352011099其他人力資源事務(wù)支出111.35111.35207文化體育與傳媒支出35,498.601,321.9034,176.7020701文化34,266.941,008.1533,258.792070101行政運行232.21232.212070104圖書館367.67331.6036.072070108文化活動454.40454.402070109群眾文化32,861.92253.8232,608.102070111文化創(chuàng)作與保護86.3186.312070112文化市場管理200.38190.519.872070199其他文化支出64.0564.0520703體育1,221.66313.75907.912070305體育競賽473.95473.952070306體育訓(xùn)練249.70249.702070308群眾體育104.0464.0539.982070399其他體育支出393.97393.9720799其他文化體育與傳媒支出10.0010.002079999其他文化體育與傳媒支出10.0010.00208社會保障和就業(yè)支出397.22396.520.7020802民政管理事務(wù)0.700.702080208基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)0.700.7020805行政事業(yè)單離退休350.51350.512080501歸口管理的行政單位離退休70.8170.812080502事業(yè)單位離退休279.70279.7020808撫恤46.0146.012080801死亡撫恤34.5134.512080802傷殘撫恤11.5011.50210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出59.2759.2721011行政事業(yè)單位醫(yī)療59.2759.272101101行政單位醫(yī)療6.816.812101102事業(yè)單位醫(yī)療51.6051.602101103公務(wù)員醫(yī)療補助0.870.87212城鄉(xiāng)社區(qū)支出151.00151.0021203城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施151.00151.002120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出151.00151.00213農(nóng)林水支出0.300.3021305扶貧0.300.302130599其他扶貧支出0.300.30221住房保障支出115.90115.9022102住房改革支出115.90115.902210201住房公積金101.82101.822210203購房補貼14.0914.09229其他支出738.78738.7822960彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出738.78738.782296003用于體育事業(yè)的彩票公益金支出738.78738.78注:本表反映部門本年度各項支出情況。2017年度財政撥款收入支出決算表公開04表部門:金額單位:萬元收入支出項目行次金額項目行次合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款欄次1欄次234一、一般公共預(yù)算財政撥款136,158.53一、一般公共服務(wù)支出15113.35113.35二、政府性基金預(yù)算財政撥款2700.00七、文化體育與傳媒支出1635,498.6035,498.603八、社會保障和就業(yè)支出17397.22397.224九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1859.2759.275十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出19151.00151.006十二、農(nóng)林水支出200.300.307十九、住房保障支出21115.90115.908二十一、其他支出22738.78738.78本年收入合計936,858.53本年支出合計2337,074.4336,335.65738.78年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10305.10年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2489.2037.9851.22一般公共預(yù)算財政撥款11215.1025政府性基金預(yù)算財政撥款1290.00261327合計1437,163.63合計2837,163.6336,373.63790.00注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表公開05表部門:金額單位:萬元科目編碼科目名稱年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計基本
支出項目支出合計基本
支出項目支出合計基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余類款項欄次123456789101112合計215.10215.1036,158.531,893.6034,264.9336,335.651,893.6034,442.0537.9837.98201一般公共服務(wù)支出113.35113.35113.35113.3520102政協(xié)事務(wù)2.002.002.002.002010205委員視察2.002.002.002.0020110人力資源事務(wù)111.35111.35111.35111.352011099其他人力資源事務(wù)支出111.35111.35111.35111.35207文化體育與傳媒支出65.1065.1035,471.481,321.9034,149.5835,498.601,321.9034,176.7037.9837.9820701文化45.1045.1034,239.821,008.1533,231.6734,266.941,008.1533,258.7917.9817.982070101行政運行232.21232.21232.21232.212070104圖書館376.96331.6045.36367.67331.6036.079.299.292070108文化活動6.106.10448.30448.30454.40454.402070109群眾文化32,861.92253.8232,608.1032,861.92253.8232,608.102070111文化創(chuàng)作與保護39.0039.0052.0052.0086.3186.314.694.692070112文化市場管理200.38190.519.87200.38190.519.872070199其他文化支出68.0568.0564.0564.054.004.0020703體育1,221.66313.75907.911,221.66313.75907.912070305體育競賽473.95473.95473.95473.952070306體育訓(xùn)練249.70249.70249.70249.702070308群眾體育104.0464.0539.98104.0464.0539.982070399其他體育支出393.97393.97393.97393.9720799其他文化體育與傳媒支出20.0020.0010.0010.0010.0010.0020.0020.002079999其他文化體育與傳媒支出20.0020.0010.0010.0010.0010.0020.0020.00208社會保障和就業(yè)支出397.22396.520.70397.22396.520.7020802民政管理事務(wù)0.700.700.700.702080208基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)0.700.700.700.7020805行政事業(yè)單離退休350.51350.51350.51350.512080501歸口管理的行政單位離退休70.8170.8170.8170.812080502事業(yè)單位離退休279.70279.70279.70279.7020808撫恤46.0146.0146.0146.012080801死亡撫恤34.5134.5134.5134.512080802傷殘撫恤11.5011.5011.5011.50210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出59.2759.2759.2759.2721011行政事業(yè)單位醫(yī)療59.2759.2759.2759.272101101行政單位醫(yī)療6.816.816.816.812101102事業(yè)單位醫(yī)療51.6051.6051.6051.602101103公務(wù)員醫(yī)療補助0.870.870.870.87212城鄉(xiāng)社區(qū)支出150.00150.001.001.00151.00151.0021203城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施150.00150.001.001.00151.00151.002120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出150.00150.001.001.00151.00151.00213農(nóng)林水支出0.300.300.300.3021305扶貧0.300.300.300.302130599其他扶貧支出0.300.300.300.30221住房保障支出115.90115.90115.90115.9022102住房改革支出115.90115.90115.90115.902210201住房公積金101.82101.82101.82101.822210203購房補貼14.0914.0914.0914.09注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表公開06表部門:金額單位:萬元項目本年支出合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱欄次123合計1,893.601,612.58281.02301工資福利支出801.23801.2330101基本工資373.04373.0430102津貼補貼279.57279.5730103獎金30.2430.2430104其他社會保障繳費58.3358.3330106伙食補助38.2538.2530108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費21.7921.79302商品和服務(wù)支出275.47275.4730201辦公費5.935.9330202印刷費0.130.1330204手續(xù)費0.050.0530205水費13.2313.2330206電費40.2540.2530207郵電費56.4756.4730208取暖費37.0837.0830211差旅費1.901.9030213維修(護)費7.647.6430216培訓(xùn)費0.280.2830218專用材料費10.1110.1130226勞務(wù)費24.2124.2130228工會經(jīng)費11.8911.8930229福利費0.980.9830231公務(wù)用車運行維護費0.960.9630239其他交通費用61.9561.9530299其他商品和服務(wù)支出2.432.43303對個人和家庭補助支出811.35811.3530301離休費20.9520.9530302退休費327.18327.1830303退職(役)費0.500.5030304撫恤金46.0146.0130305生活補助0.690.6930307醫(yī)療費6.196.1930309獎勵金26.2626.2630311住房公積金11011030313購房補貼14.0914.0930314采暖補貼35.835.830399其他對個人和家庭的補助支出223.69223.69310其他資本性支出5.555.5531002辦公設(shè)備購置4.654.6531003專用設(shè)備購置0.870.87注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表公開07表部門:金額單位:萬元科目編碼科目名稱年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計基本
支出項目支出合計基本
支出項目支出合計基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余類款項欄次123456789101112合計90.0090.00700.00700.00738.78738.7851.2251.22229其他支出90.0090.00700.00700.00738.78738.7851.2251.2222960彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出90.0090.00700.00700.00738.78738.7851.2251.222296003用于體育事業(yè)的彩票公益金支出70.0070.00700.00700.00738.78738.7831.2231.222296010用于文化事業(yè)的彩票公益金支出20.0020.0020.0020.00注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表公開08表部門:金額單位:萬元科目編碼科目名稱年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出用事業(yè)基金彌補收支差額結(jié)余分配年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計基本
支出項目支出合計基本
支出項目支出合計基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余類款項欄次1234567891011121314合計注:本表反映部門本年度專戶管理資金收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開09表部門名稱:單位:萬元項目2016年決算數(shù)2017年決算數(shù)合計0.040.961、因公出國(境)費002、公務(wù)接待費0.0403、公務(wù)用車購置及運行費00.96其中:(1)公務(wù)用車運行維護費00.96(2)公務(wù)用車購置00注:本表決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。第三部分沈陽市和平區(qū)文體廣電新聞出版局2017年部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況(一)收入總計37,163.63萬元,包括:1.財政撥款收入36,858.53萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入36,158.53萬元,政府性基金收入700萬元。2.上級補助收入0萬元。3.事業(yè)收入0萬元。4.經(jīng)營收入0萬元。5.附屬單位上繳收入0萬元。6.其他收入0萬元。7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余305.10萬元,主要是項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。(二)支出總計37,074.43萬元,包括:1.基本支出1,893.6萬元,主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出801.23萬元,對個人和家庭的補助支出811.35萬元,商品和服務(wù)支出275.47萬元,其他資本性支出5.55萬元。2.項目支出35,180.83萬元,主要包括:基本建設(shè)類項目支出32,600萬元;行政事業(yè)類項目支出2,580.83萬元。3.上繳上級支出0萬元。4.經(jīng)營支出0萬元。5.對附屬單位補助支出0萬元。(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余89.2萬元主要是項目支出形成的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。二、財政撥款支出決算情況(一)總體情況財政撥款支出決算反映沈陽市和平區(qū)文體廣電新聞出版局2017年整體財政撥款支出情況,既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出37,074.43萬元,其中:基本支出1,893.6萬元,項目支出35,180.83萬元。(二)具體情況2017年度財政撥款支出37,074.43萬元,按支出功能分類科目分,包括一般公共服務(wù)支出113.35萬元,文化體育與傳媒支出35,498.6萬元,社會保障和就業(yè)支出397.22萬元,醫(yī)療衛(wèi)生支出59.27萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出151萬元,農(nóng)林水事務(wù)支出0.3萬元,住房保障支出115.9萬元,其他支出738.78萬元。1.一般公共服務(wù)支出113.35萬元,包括:(1)政協(xié)事務(wù)2萬元,主要是政協(xié)專項活動支出。(2)人力資源事務(wù)111.35萬元,主要是政府派遣人員工資等支出。2.文化體育與傳媒支出35,498.6萬元,包括:(1)文化支出34,266.94萬元,主要是行政運行、圖書館、文化活動、群眾文化、文化創(chuàng)作與保護、文化市場管理及其他文化支出。(2)體育支出1,221.66萬元,主要是體育競賽、體育訓(xùn)練、群眾體育及其他體育支出。(3)其他文化體育與傳媒支出10萬元,主要是上述支出之外與文化體育與傳媒相關(guān)的其他支出。3.社會保障和就業(yè)支出397.22萬元,包括:(1)民政管理事務(wù)0.7萬元,主要是基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)支出。(2)行政事業(yè)單位離退休350.51萬元,主要是歸口管理的行政單位離退休和事業(yè)單位離退休支出。(3)撫恤支出46.01萬元,主要是死亡撫恤和傷殘撫恤支出。4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出59.27萬元,主要是行政事業(yè)單位醫(yī)療,包括行政單位醫(yī)療6.81萬元、業(yè)單位醫(yī)療51.6萬元、及公務(wù)員醫(yī)療補助0.87萬元。5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出151萬元,主要是城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出。6.農(nóng)林水支出0.3萬元,主要是扶貧支出。7.住房保障支出115.9萬元,主要是住房改革支出,包括住房公積金101.82萬元和購房補貼14.09萬元。8.其他支出738.78萬元,主要是彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出,包括用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況2017年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0.96萬元,其中:因公出國(境)費0元,公務(wù)接待費0元,公務(wù)用車購置及運行維護費0.96萬元。2017年度“三公”經(jīng)費支出比2017年初預(yù)算減少支出1.82萬元,主要是減少公務(wù)接待費支出2.78萬元。比2016年決算增加0.92萬元,增長2300%,主要原因是2017年文化市場行政執(zhí)法部門新增公務(wù)用車維修費0.96萬元。1.因公出國(境)費0元。2.公務(wù)接待費0元。3.公務(wù)用車購置及運行維護費0.96萬元,其中公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行維護費0.96萬元,年末公務(wù)用車保有量1輛。四、其他重要事項的情況說明1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。2017年和平區(qū)文體局機關(guān)運行經(jīng)費支出281.02萬元,比2016年減少305.51萬元,降低52.09%,主要原因是:(1)壓縮公用經(jīng)費定額;(2)2016年績效補貼計入勞務(wù)費,致使2017年勞務(wù)費比上年減少189.12萬元。主要包括:辦公費5.93萬元、印刷費0.13萬元、手續(xù)費0.05萬元、水費13.23萬元、電費40.25萬元、郵電費56.47萬元、取暖費37.08萬元、差旅費1.9萬元、維修(護)費7.64萬元、培訓(xùn)費0.28萬元、專用材料費10.11萬元、勞務(wù)費24.21萬元及工會經(jīng)費11.89萬元、福利費0.98萬元,公務(wù)用車運行維護費0.96萬元,其他交通費61.95萬元,其他商品服務(wù)支出2.43萬元等。政府采購支出情況。2017年政府采購支出總額0萬元。國有資產(chǎn)占有情況。截至2017年12月31日,和平區(qū)文體局共有車輛0輛,單位價值50萬元以上設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。預(yù)算績效管理工作開展情況。2017年度未開展預(yù)算績效管理工作。5.2017年度沒有財政專戶管理資金業(yè)務(wù)發(fā)生。第四部分名詞解釋1.財政撥款收入:指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。2.政府性基金預(yù)算財政撥款:指區(qū)級財政當(dāng)年從政府性基金中撥付的具有特定用途的資金。3.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。5.項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度項目支出收入尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。6.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。7.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。8.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。9.一般公共服務(wù)支出(類)政協(xié)事務(wù)(項)委員視察(款):反應(yīng)政協(xié)委員開展各類視察的支出。10.一般公共服務(wù)支出(類)人力資源事務(wù)(款)其他人力資源事務(wù)支出(項):反映行政單位人力資源、機構(gòu)編制、公務(wù)員管理、軍轉(zhuǎn)、外專等所設(shè)項目以外其他人力資源事務(wù)方面的支出。11.文化體育與傳媒支出(類)文化(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。12.文化體育與傳媒支出(類)文化(款)圖書館(項):反映圖書館的支出。13.文化體育與傳媒支出(類)文化(款)文化活動(項):反映舉辦大型文化藝術(shù)活動的支出。14.文化體育與傳媒支出(類)文化(款)群眾文化(項):反映群眾文化方面的支出,包括基層文化館(站)、群眾藝術(shù)館支出等。15.文化體育與傳媒支出(類)文化(款)文化創(chuàng)作與保護(項):反映鼓勵文學(xué)、藝
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 2025-2030全球開放式框架工業(yè)顯示器行業(yè)調(diào)研及趨勢分析報告
- 2025年全球及中國平盤電滑環(huán)行業(yè)頭部企業(yè)市場占有率及排名調(diào)研報告
- 2025-2030全球TGV基板行業(yè)調(diào)研及趨勢分析報告
- 2025年全球及中國完全生物基聚酰胺行業(yè)頭部企業(yè)市場占有率及排名調(diào)研報告
- 幼兒繪本講述與演繹幼兒繪本講述的停連運用技巧講解
- 2025景區(qū)商場蛇年新春嘉年華活動策劃方案
- 2025綠洲集團工程合同管理規(guī)范
- 沙石采購合同范本工程合同
- 2025【合同范本】打印機耗材長期供貨合同
- 防雷技術(shù)服務(wù)合同
- 中儲糧蘭州公司考試筆試題庫
- 焊接機器人在汽車制造中應(yīng)用案例分析報告
- 重建成長型思維課件
- 電捕焦油器火災(zāi)爆炸事故分析
- 質(zhì)量問題分析及措施報告
- 汽修廠安全風(fēng)險分級管控清單
- 現(xiàn)代通信原理與技術(shù)(第五版)PPT全套完整教學(xué)課件
- 病例展示(皮膚科)
- DB31T 685-2019 養(yǎng)老機構(gòu)設(shè)施與服務(wù)要求
- 燕子山風(fēng)電場項目安全預(yù)評價報告
- 高一英語課本必修1各單元重點短語
評論
0/150
提交評論