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2020年度南陽市第六十四小學(xué)校預(yù)算公開目錄第一部分南陽市第六十四小學(xué)校基本情況一、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況二、單位主要職責(zé)第二部分部門預(yù)算情況說明第三部分名詞解釋附件:2020年部門預(yù)算表一、部門收支預(yù)算總表二、部門收入預(yù)算總表三、部門支出總體情況表四、財(cái)政撥款收支總體情況表五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類)六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按經(jīng)濟(jì)分類)七、政府性基金支出情況表八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表第一部分南陽市第六十四小學(xué)?;厩闆r一、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況南陽市第六十四小學(xué)校為本級(jí)預(yù)算單位。南陽市第六十四小學(xué)校無下設(shè)機(jī)構(gòu)。南陽市第六十四小學(xué)校部門預(yù)算單位構(gòu)成:南陽市第六十四小學(xué)校部門預(yù)算包括南陽市第六十四小學(xué)校本級(jí)預(yù)算。單位主要職責(zé)學(xué)校全面貫徹黨的教育方針,全面實(shí)施素質(zhì)教育。學(xué)校秉承“德育為首、教學(xué)中心、面向全體、以人為本、全面發(fā)展、提高素質(zhì)”的辦學(xué)思想。實(shí)施小學(xué)基礎(chǔ)教育。以育人為根本,面向全體學(xué)生培養(yǎng)學(xué)生德、智、體、美全面發(fā)展。為孩子未來發(fā)展打下良好基礎(chǔ),有更多的學(xué)生進(jìn)入高一級(jí)學(xué)校學(xué)習(xí)。第二部分部門預(yù)算情況說明一、收支預(yù)算總體情況說明2020年收入總計(jì)629.1萬元,支出總計(jì)629.1萬元。與上年比減少3.7%,減少原因是2020年項(xiàng)目減少。二、收入預(yù)算總體情況說明2020年收入合計(jì)629.1萬元。其中:一般公共預(yù)算629.1萬元。三、支出預(yù)算總體情況說明2020年支出合計(jì)629.1元,其中:基本支出629.1萬元,占100%。四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明2020年一般公共預(yù)算收支預(yù)算629.1萬元、政府性基金收支預(yù)算0萬元。與上年相比,一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加41.1萬元,增加7%,主要原因是:增加教師工資及保障費(fèi)用;政府性基金收支預(yù)算未變化。五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明2020年一般公共預(yù)算支出預(yù)算為629.1萬元。主要用于以下方面:教育支出496萬元,占78.8%,比上年增加2.84%,增加原因是新增加教師工資;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出74.4萬元,占11.8%,比上年減少2.4%,原因是社會(huì)保障費(fèi)用降低;衛(wèi)生健康(類)支出21.5萬元,占3.4%:住房保障支出37.2萬元,占5.9%。六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案〉的通知》(財(cái)預(yù)﹝2017﹞98號(hào))要求,從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革,根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn),分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目,兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求,我部門《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》由上年僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算,調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。單位具體情況:南陽市第六十四小學(xué)校2020年一般公共預(yù)算基本支出629.07萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)629.07萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、等各項(xiàng)經(jīng)費(fèi);公用經(jīng)費(fèi)0.00萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等支出。七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,與上年相比無變化。具體支出情況如下:1、因公出國(境)費(fèi)0萬元。我單位嚴(yán)格按照規(guī)定,厲行節(jié)約,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。2、公務(wù)接待費(fèi)0萬元。我單位嚴(yán)格按照規(guī)定,厲行節(jié)約,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元,其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。我單位嚴(yán)格按照規(guī)定,厲行節(jié)約,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。八、政府性基金預(yù)算支出情況說明2020年我單位沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。九、其他重要事項(xiàng)的情況說明1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排68.1萬元,主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。2、政府采購支出情況2020年未安排政府采購項(xiàng)目。2、國有資產(chǎn)占用情況截止2019年12月31日,資產(chǎn)總額196.9萬元,其中流動(dòng)資產(chǎn)95.6萬元,固定資產(chǎn)101.4萬元。在建工程0萬元,無形資產(chǎn)0萬元固定資產(chǎn)當(dāng)中,房屋構(gòu)筑物0.4萬元,其它固定資產(chǎn)101萬元。3、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況我單位2019年未開展重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效工作。2020年,我單位擬組織對(duì)義務(wù)建檔立卡教育省定營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià),涉及資金0.8萬元。4、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況我單位沒有專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況。第三部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入:是指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。三、其他收入:是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。四、基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。五、項(xiàng)目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。六、“三公”經(jīng)費(fèi):是指納入?yún)^(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算管理,部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公

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