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上半年財務部工作總結與下半年工作計劃第一篇:財務部201*年上半年工作總結及下半年工作規(guī)劃-財務部201*年上半年工作總結及下半年工作規(guī)劃

上半年財務部門的工作,在總經理的正確領導下,將財務根底工作進一步拓展和細化,面對各種紛繁簡單的業(yè)務,不斷創(chuàng)新、不斷進步,圍繞公司的經營目標,提高工作效率,轉變觀念,完成各方面的財務工作以及總部的安排各項工作任務。

一、仔細完成公司日常各項財務核算工作,嚴格遵守財務會計制度和稅收法規(guī),仔細履行職責,嚴格根據公司有關規(guī)定程序和審批權限辦理。每月能按時按質完成憑證編制復核,按時編制報送財務報表,準時反映公司經營狀況;實行有效措施,將治理費用和銷售費用的實際發(fā)生額掌握在預算額度內。協(xié)作股份公司推行的“加強事前猜測、事中掌握”的財務治理理念,積極制造條件擬訂月度利潤規(guī)劃,并實行措施加強規(guī)劃的日常掌握。

二、防范經營風險,特殊是防范稅務風險,促進公司穩(wěn)健經營。建立了良好的銀企關系和稅企關系;定期與國稅地稅業(yè)務溝通,仔細聽取對方意見和建議,使工作能更快速、更有效得完成。按時辦理納稅申報,準時足額交納各項稅款;

三、加強本錢分析、本錢掌握。對收入、本錢、費用作專項檢查,加強非生產費用和可控費用的掌握、執(zhí)行力度,不能超支的絕不超支,以提高公司經濟效益,加強經濟活動分析,供應各種數據給領導參考決策,當好領導的參謀,為公司進展出謀獻策。

四、增加零基預算治理工作,催促檢查各部門數據錄入狀況,以

及臺帳的建立狀況,并重點關注水電費、排污費、民工費、運輸費、酒液選購與領用、倉損酒損、賠償酒等工程,確保bi系統(tǒng)數據正常,進一步提高bi工作對企業(yè)經營治理的指導作用。

下半年工作規(guī)劃:

一、嚴格遵守并執(zhí)行股份公司下發(fā)的各項規(guī)章制度和治理方法,以廠為家,樹立員工的良好形象,遵守和執(zhí)行各項勞動紀律,帶著財務人員以飽滿的工作熱忱投入到工作中去。

二、穩(wěn)定財務隊伍,進一步提高財務人員的綜合素養(yǎng),連續(xù)推動崗位之間的穿插培訓工作,增加相互工作的認知、理解程度,增加相互之間工作的有效協(xié)作,并增加部門員工責任感及企業(yè)歸屬感,保證財務人員隊伍的穩(wěn)定,使公司的財務核算水平進一步的提高。。

三、積極參加公司的本錢治理,對當月的生產本錢指標進展分析,將各項能耗、物耗指標與股份公司下達的指標進展比照,對于超標的工程,要求生產部門進展分析,提出整改措施,并限期整改。并結合公司的能耗、物耗指標考核方案,落實本錢考核的獎罰。

四、加強應收賬款的治理,幫助公司領導做好公司的資金回籠,依據公司要求合理調整折價比例,掌握好費用,有效掌握應收賬款的增長。

****************公司財務部

201*年6月24日

其次篇:財務部上半年工作總結及下半年規(guī)劃財務部上半年工作總結及下半年規(guī)劃一、出入庫治理

1.每月15號上交選購規(guī)劃,提高選購規(guī)劃的標準性,有庫存的不能做選購規(guī)劃,以免造成庫存積壓。

2.物品選購回來后首先辦理入庫手續(xù),由送貨人員向倉庫治理員逐件交接。庫房治理員要依據選購規(guī)劃單的工程仔細清點所要入庫物品的數量,并檢查好物品的規(guī)格、質量,做到數量、規(guī)格、品種,價格精確無誤,質量完好,配套齊全,并在接收單上簽字。準時通知做規(guī)劃人,避開造成物品積壓。

3.對于在外加工貨物品應仔細清點所要入庫物品的數量,并檢查好物品的規(guī)格、質量,做到數量、規(guī)格、品種精確無誤,質量完好,配套齊全,并在接收單上簽字。

4.物品入庫,要根據不同的型號、材質、規(guī)格、功能和要求,分類、分別放入貨架的相應位置儲存,在儲存時留意做好防銹,防潮處理,保證貨物的安全。

5.物品領用出庫時,必需填寫出庫單,出庫單寫明領用物品名稱、規(guī)格、數量、用途。領用人持單找后勤主管房玉山簽字。方可找保管領取物品。

6.倉庫治理員嚴格執(zhí)行憑發(fā)貨單發(fā)貨,無單不發(fā)貨,內容填寫不精確不發(fā)貨,數目有涂改痕跡不發(fā)貨,發(fā)生上述問題應準時的與相關的責任人做好貨物的核對,保證發(fā)貨的正確性,準時解決,準時供貨。

7.對于對外加工我方應供應的組件專用物品領用必需要有經理簽字方可出庫,準時交于加工方,以便我方加工貨物的準時完成,交加工方時,應請主辦人員簽字接收。

7.倉庫保持通風,保持庫室內干凈,由于倉庫的容量有限,貨物的擺放應整齊緊湊,作到無遮掩,標牌要醒目,便于識別識別。

二、庫房盤點;

1.每月20號,倉庫保管員去庫房進展盤點,將物品一一盤點,點出的實際數量交與賬面保管,查看是否與賬面保管上的數目相符,盤點完畢的當日內,依據盤點結果,核實清晰后填寫盤點表,如若不符準時查出緣由,并在三天內將查明的緣由以書面材料上報。填報的各種盤點資料均應經主管主任核對、經部門經理批閱后報出。

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