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審計署管理制度審計署是國務(wù)院直屬機構(gòu),主要職責(zé)是對國家及地方預(yù)算執(zhí)行情況、財務(wù)收支情況、經(jīng)濟責(zé)任制落實情況、重大工程建設(shè)和重點領(lǐng)域改革、發(fā)展、安全等領(lǐng)域的財務(wù)經(jīng)濟活動進行審計監(jiān)督。為履行好責(zé)任,審計署建立了一套科學(xué)的管理制度,以保證審計工作能夠高效、精準(zhǔn)地進行。一、審計署的組織結(jié)構(gòu)審計署設(shè)有巡視機構(gòu)、財務(wù)審計司、經(jīng)濟綜合審計司、國防軍工審計司、社會事業(yè)審計司、行政審計司、預(yù)算審計司、政策法規(guī)與各部門審計工作協(xié)調(diào)司和辦公廳。其中,巡視組是審計署的內(nèi)部管理機構(gòu),主要任務(wù)是督促下屬機構(gòu)認(rèn)真履行職責(zé),加強干部隊伍建設(shè)和紀(jì)律檢查。二、審計署的管理制度1.人事管理制度審計署采用分類管理和體制機制改革相結(jié)合的方式推進人事管理制度的改革。主要包括以下幾個方面:實行職務(wù)序列制度,細(xì)化職務(wù)等級和職級管理引進市場化選聘和考核機制,突出誠信、績效、專業(yè)、公正等要素推行績效管理,在年度考核中充分考慮工作質(zhì)量、工作效率和工作成果2.財務(wù)管理制度審計署實行預(yù)算管理制度,通過預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督和評審等環(huán)節(jié),保證了財務(wù)管理的規(guī)范性和透明度。同時,審計署還建立了以下制度:財務(wù)收支管理制度:明確各項財務(wù)收支的管理、核算和審核流程資產(chǎn)管理制度:規(guī)范了資產(chǎn)購置、使用、保管和處置等管理流程成本核算制度:對審計工作中的人力、物力、財力等成本進行核算3.制度化管理審計署重視制度建設(shè),制定了一系列制度化管理文件,以保證政策執(zhí)行的連續(xù)性和規(guī)范性。主要包括:工程審計管理辦法社會事業(yè)審計管理規(guī)定賬務(wù)處理規(guī)定資產(chǎn)管理規(guī)定此外,審計署還通過開展內(nèi)部培訓(xùn)、研討交流、經(jīng)驗總結(jié)等形式,加強對管理制度的宣傳和貫徹。三、審計署的信息化建設(shè)信息化建設(shè)是現(xiàn)代化管理的重要手段,審計署積極推進信息化建設(shè),主要包括以下方面:審計管理信息系統(tǒng):實現(xiàn)審計工作的全過程管理,包括任務(wù)下達、審計過程管理、審計成果匯總與分析等審計監(jiān)督信息系統(tǒng):強化對審計活動的監(jiān)督,包括員工業(yè)績考核、工作進度掌控等網(wǎng)絡(luò)信息共享平臺:通過公共網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)內(nèi)部信息共享和社會公眾信息公開,推動信息資源的集中、共享、利用和保護四、審計署的思想政治工作審計署重視思想政治工作,積極營造秉持中央精神、忠誠履職、擔(dān)當(dāng)盡責(zé)、務(wù)實創(chuàng)新的良好氛圍。重點開展以下工作:強化黨性教育,嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定和“三重一大”原則推進“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化堅持依法履職,推進審計監(jiān)督法制化加強隊伍建設(shè),提高審計人員的職業(yè)素養(yǎng)和業(yè)務(wù)能力結(jié)語審計署以制度為保障,以信息化和思想政治工作為支撐,開展高效精準(zhǔn)的審計工作,為維護國家財經(jīng)安全和

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