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文檔簡介

合同審查管理辦法一、目的為規(guī)范合同審查流程,保證合同的合法性、合規(guī)性、安全性,防范合同風險,制定本管理辦法。二、適用范圍本管理辦法適用于公司內部涉及合同審查的各個環(huán)節(jié)。三、管理流程(一)申請合同審查1.合同申請人填寫《合同審查申請表》,并提交相關合同文本。2.合同審查人員受理申請、組織開展審查。(二)合同審查1.審查人員應當對合同材料逐項進行核對,確保合同內容與相關業(yè)務的規(guī)定和法律法規(guī)相符合。2.審查人員應當及時與合同申請人溝通,明確合同審查結果,征得其同意后再進行下一步處理。(三)合同簽訂1.審查人員應當將審查結果告知合同申請人,并要求其針對審查意見進行合同修改,待合同內容滿足合法、合規(guī)、安全要求后方可簽訂。2.簽訂合同后,要進行歸檔存儲,備查無誤。(四)變更和終止合同1.變更或終止合同時,應當再次按照上述合同審查流程進行審查。2.審查人員應當及時與公司相關人員溝通,確保變更或終止后的合同內容合法、合規(guī)、安全。四、審查標準合同審查應當嚴格按照下列標準進行審查:1.合同的法律地位是否合法合規(guī);2.合同條款是否完備、明確;3.合同內容是否與相關業(yè)務規(guī)定相符合;4.是否存在風險點,并采取有力措施防范風險。五、附則1.本辦法自發(fā)布之

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