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幼兒園會計年度個人工作總結(jié)-會計工作總結(jié)總結(jié)是事后對某一階段的學(xué)習(xí)、工作或其完成情況加以回顧和分析的一種書面材料,它能夠使頭腦更加清醒,目標(biāo)更加明確,因此,讓我們寫一份總結(jié)吧。那么你知道總結(jié)如何寫嗎?以下是小編幫大家整理的幼兒園會計年度個人工作總結(jié)-會計工作總結(jié),希望能夠幫助到大家。幼兒園會計年度個人工作總結(jié)-會計工作總結(jié)1遵守國家財經(jīng)紀(jì)律,執(zhí)行一切財會制度。遵守職業(yè)道德,積極參加業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高自身素質(zhì)。分清開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),有計劃地支付各項資金,精打細算,有效地使用資金,做到科目準(zhǔn)確,帳表相符。本人堅持不遲到,不早退.本人認真踏實、盡職盡責(zé)地工作,具體如下:一、收費工作非常重視規(guī)范教育收費工作,嚴格按照蘭價費發(fā)(20xx)9號收費文件核定的收費標(biāo)準(zhǔn)收費,并在顯著位置將收費標(biāo)準(zhǔn)進行張貼公示,對各種收費項目做明確、細致的解釋,接受家長、社會的監(jiān)督。嚴格管理用于幼兒個人的代收伙食費、被單費,沒有自立收費項目,??顚S茫龅阶尲议L放心,讓社會滿意。每學(xué)期接待幼兒家長的報名,以積極熱情的態(tài)度,接待每一位家長,認真向家長宣傳、解釋收費文件及本院規(guī)章制度,回答家長提出的各種疑問。二、非稅收入收繳電子化管理系統(tǒng)省級第一批上線單位根據(jù)省財政廳《甘肅省全面推進政府非稅收入收繳電子化管理化工作的通知》有關(guān)文件精神,我單位是省級非稅收入電子化管理系統(tǒng)及統(tǒng)一公共支付平臺第一批上線單位,撤銷原來的非稅收入的過渡戶,統(tǒng)一使用財政非稅收入專戶。發(fā)票由紙質(zhì)發(fā)票變?yōu)殡娮影l(fā)票,交款模式由集中匯繳改成直接匯繳,繳款通過微信、支付寶和公共服務(wù)平臺直接繳到財政廳非稅收入專戶,于9月按要求試做幾筆業(yè)務(wù)從開電子發(fā)票到成功微信直接支付到財政廳專戶,積極配合做好推廣應(yīng)用新系統(tǒng)運行的各項工作。三、積極配合瑞華會計事務(wù)所離任經(jīng)濟責(zé)任審計5月份瑞華會計事務(wù)所受省婦聯(lián)的委托,對周院長自20xx年9月1日至20xx年2月28日任職期間經(jīng)濟責(zé)任情況進行了專項審計。在審計期間積極配合事務(wù)所,提供并編制了任期內(nèi)8年經(jīng)費帳和伙食帳收入支出表、資產(chǎn)負債表、財務(wù)決算分析等審計相關(guān)的真實、合法、完整的財務(wù)資料,按審計人員的要求,于5月17日、5月21日對經(jīng)費帳和伙食帳帳面固定資產(chǎn)進行兩次實地盤點。經(jīng)審計,未發(fā)現(xiàn)帳外帳事項,科目設(shè)置準(zhǔn)確、帳目清楚,反映良好。四、重視日常財務(wù)收支管理工作收支管理是一個單位財務(wù)管理工作的重中之重,為加強收支管理,對一切開支嚴格按財務(wù)制度辦理,并做好每月的預(yù)算及預(yù)算執(zhí)行情況,在經(jīng)費相當(dāng)吃緊的形勢下,既保證辦一系列正常業(yè)務(wù)活動和財務(wù)收支順利地開展,又使各項收支的二、重視日常財務(wù)收支管理工作收支管理是一個單位財務(wù)管理工作的重中之重,為加強收支管理,對一切開支嚴格按財務(wù)制度辦理,并做好每月的預(yù)算及預(yù)算執(zhí)行情況,在經(jīng)費相當(dāng)吃緊的形勢下,既保證辦一系列正常業(yè)務(wù)活動和財務(wù)收支順利地開展,又使各項收支的安排使用符合幼兒園發(fā)展計劃和財政政策的要求,提高資金的使用效益,達到節(jié)支的目的。五、記帳及訂帳根據(jù)審核后的原始憑證,編制記帳憑證,登記總帳780筆,明細帳985筆,做到帳表相符,帳目清晰。按會計檔案管理標(biāo)準(zhǔn),整理蓋號,裝訂憑證35本,報表及其他10本,共計6500張。六、做好年度預(yù)算及年終決算工作結(jié)合我院20xx年的部門財政預(yù)算,根據(jù)我院的發(fā)展實際需要,本著以收定支,量入為出,保證重點,兼顧一般的原則,完成了20xx年部門財政預(yù)算的二上二下的編制工件。使預(yù)算更加切合實際,利于操作,確保了我院各項工作的順利完成。20xx年終決算是一項比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù),主要是進行結(jié)清舊賬,記入新賬,編制報表等。同時針對報表寫財務(wù)分析報告,尤其是三公經(jīng)費,上年與本年,本年各種指標(biāo)對比,總結(jié)經(jīng)驗,以便改進財務(wù)管理工作。七、及時進行固定資產(chǎn)的報廢清理工作根據(jù)關(guān)于固定資產(chǎn)清查的相關(guān)規(guī)定和使用年限,對已經(jīng)申請報廢的各項固定資產(chǎn),院務(wù)會擬定上報省婦聯(lián),審批后進行帳務(wù)及固定資產(chǎn)明細帳的登記工作,確保國有資產(chǎn)的安全。八、勞資管理工作。此項工作牽涉到教職工的切身利益,所以在工作中力求做到細心、耐心、清楚明了。嚴格執(zhí)行相關(guān)文件精神,及時補報了專技人員的內(nèi)部晉級申報工作、新調(diào)三人轉(zhuǎn)正崗位設(shè)置、退休人員和調(diào)出人員的出編相關(guān)手續(xù)。九、政府會計制度及銜接處理3月底參加省財政廳組織的培訓(xùn),全面學(xué)習(xí)新制度內(nèi)容。此項工作的政策性強,情況復(fù)雜。根據(jù)省財政廳轉(zhuǎn)發(fā)《政府會計制度》和《事業(yè)單位會計制度有關(guān)銜接問題處理規(guī)定的通知》財會【20xx】12號文件精神,高度重視,認真領(lǐng)會新制度,全面核查截至18年12月31日固定資產(chǎn)的預(yù)計使用年限、已使用年限、尚可使用年限等,按照新制度規(guī)定對固定資產(chǎn)全部補提折舊,做了20xx年1月新舊科目、財務(wù)報表和預(yù)算會計報表的新舊銜接,嚴格按照規(guī)范格式,錄入相關(guān)基礎(chǔ)資料,確保了新舊制度順利銜接、平穩(wěn)過渡。20xx年打算:繼續(xù)制定和完善各項財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度,編制流程表,加強財務(wù)系統(tǒng)的規(guī)范性。能夠參加財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識、會計制度和國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)的學(xué)習(xí),逐步提高專業(yè)知識和職業(yè)判斷能力。最后除了做好本質(zhì)工作外,節(jié)約每一分錢,充分發(fā)揮資金的整體效益,再接再厲。幼兒園會計年度個人工作總結(jié)-會計工作總結(jié)2這學(xué)期在上級領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下,已圓滿完成了本學(xué)期的財務(wù)工作,回顧這半年來的工作,我是問心無愧的,我的.自我評價,有沒有美化自己,自有公論。我的缺點也是不可掩飾的。我的述職報告請大家評議,歡迎大家提出寶貴意見。首先,我遵紀(jì)守法,為人正直,為了提高自身的科學(xué)理論水平,平時自學(xué)電腦知識,利用網(wǎng)絡(luò)了解國際形勢和國內(nèi)外大事,開闊了視野,豐富了知識,電腦使我的生活過得充實起來。其次作為幼兒園財務(wù),我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),過去的半年里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:一、日常工作:1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,每天一小結(jié),每月定期核對現(xiàn)金與帳目,做到日清月結(jié),發(fā)現(xiàn)金額不符,做到及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報,及時處理。2、每月號至次月號收取每幼兒的費用,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行。3、井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。4、堅持財務(wù)手續(xù),嚴格審核(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。5、期初末接待新生報名,學(xué)期末收取幼兒新學(xué)期的書本費。二、其它工作:我除了做好自己的本職工作外,并兼帶英語興趣班老師,做到認真選擇題材,上好每一堂課,及時與家長溝通,共同讓幼兒取得進步。在這里領(lǐng)導(dǎo)和同事們給了我很大的幫助和鼓勵。回顧檢查自身存在的問題,我認為:一、學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前,以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展,新情況新問題層出不窮,新知識新科學(xué)不斷問世。面對嚴峻的挑戰(zhàn),缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性。理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、文化水平、工作方法等不能適應(yīng)新的要求。二、在工作較累的時候,有過松弛思想,這是自己政治素質(zhì)不高
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