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———贛州市南康區(qū)科技創(chuàng)新中心2022年度部門決算目錄第一部分南康區(qū)科技創(chuàng)新中心部門概況一、部門主要職責(zé)二、部門基本情況第二部分2022年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表第三部分2022年度部門決算情況說(shuō)明一、收入決算情況說(shuō)明二、支出決算情況說(shuō)明三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明第四部分名詞解釋第五部分附件

第一部分贛州市南康區(qū)科技創(chuàng)新中心部門概況一、部門主要職能贛州市南康區(qū)MERGEFIELD${page400644146.ds509943833_REP_JXJC_AGENCY_WZR_NAME}科技創(chuàng)新中心是主要承擔(dān)全區(qū)科技發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃、低空飛行服務(wù)和無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃等工作的區(qū)政府直屬正科級(jí)公益一類事業(yè)單位,主要職責(zé)是:承擔(dān)全區(qū)科技發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃、低空飛行服務(wù)和無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、科技項(xiàng)目、科技合作、人才培育、科技成果轉(zhuǎn)化、科技統(tǒng)計(jì)服務(wù)等職責(zé)。二、部門基本情況納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè),包括:南康區(qū)科技創(chuàng)新中心。本單位2022年年末實(shí)有人數(shù)14人,其中在職人員14人,離休人員0人,退休人員5人(不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員);年末其他人員3人;年末學(xué)生人數(shù)0人;由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。2022年度部門決算表收入支出決算總表公開(kāi)01表編制單位:贛州市南康區(qū)科技創(chuàng)新中心2022年度金額單位:萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目行次決算數(shù)項(xiàng)目(按功能分類)行次決算數(shù)欄次1欄次2一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1120.07一、一般公共服務(wù)支出320.00二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入20.00二、外交支出330.00三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入30.00三、國(guó)防支出340.00四、上級(jí)補(bǔ)助收入40.00四、公共安全支出350.00五、事業(yè)收入50.00五、教育支出360.00六、經(jīng)營(yíng)收入60.00六、科學(xué)技術(shù)支出3799.13七、附屬單位上繳收入70.00七、文化旅游體育與傳媒支出380.00八、其他收入826.84八、社會(huì)保障和就業(yè)支出390.009九、衛(wèi)生健康支出400.0010十、節(jié)能環(huán)保支出410.0011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出420.0012十二、農(nóng)林水支出4310.0013十三、交通運(yùn)輸支出440.0014十四、資源勘探工業(yè)信息等支出4510.9515十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出460.0016十六、金融支出470.0017十七、援助其他地區(qū)支出480.0018十八、自然資源海洋氣象等支出490.0019十九、住房保障支出500.0020二十、糧油物資儲(chǔ)備支出510.0021二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出520.0022二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出530.0023二十三、其他支出5426.8424二十四、債務(wù)還本支出550.0025二十五、債務(wù)付息支出560.0026二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出570.00本年收入合計(jì)27146.91本年支出合計(jì)58146.91使用非財(cái)政撥款結(jié)余280.00結(jié)余分配590.00年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余290.00年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余600.003061總計(jì)31146.91總計(jì)62146.91注:1.本表反映部門(單位)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。收入決算表公開(kāi)02表編制單位:贛州市南康區(qū)科技創(chuàng)新中心2022年度金額單位:萬(wàn)元項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入其他收入支出功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)欄次1234567合計(jì)146.91120.070.000.000.000.0026.84206科學(xué)技術(shù)支出99.1399.130.000.000.000.000.0020601科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)54.1754.170.000.000.000.000.002060101行政運(yùn)行54.1754.170.000.000.000.000.0020699其他科學(xué)技術(shù)支出44.9544.950.000.000.000.000.002069999其他科學(xué)技術(shù)支出44.9544.950.000.000.000.000.00213農(nóng)林水支出10.0010.000.000.000.000.000.0021301農(nóng)業(yè)農(nóng)村10.0010.000.000.000.000.000.002130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出10.0010.000.000.000.000.000.00215資源勘探工業(yè)信息等支出10.9510.950.000.000.000.000.0021599其他資源勘探工業(yè)信息等支出10.9510.950.000.000.000.000.002159999其他資源勘探工業(yè)信息等支出10.9510.950.000.000.000.000.00229其他支出26.840.000.000.000.000.0026.8422999其他支出26.840.000.000.000.000.0026.842299999其他支出26.840.000.000.000.000.0026.84注:本表反映部門(單位)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。支出決算表公開(kāi)03表編制單位:贛州市南康區(qū)科技創(chuàng)新中心2022年度金額單位:萬(wàn)元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出支出功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)欄次123456合計(jì)146.91146.910.000.000.000.00206科學(xué)技術(shù)支出99.1399.130.000.000.000.0020601科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)54.1754.170.000.000.000.002060101行政運(yùn)行54.1754.170.000.000.000.0020699其他科學(xué)技術(shù)支出44.9544.950.000.000.000.002069999其他科學(xué)技術(shù)支出44.9544.950.000.000.000.00213農(nóng)林水支出10.0010.000.000.000.000.0021301農(nóng)業(yè)農(nóng)村10.0010.000.000.000.000.002130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出10.0010.000.000.000.000.00215資源勘探工業(yè)信息等支出10.9510.950.000.000.000.0021599其他資源勘探工業(yè)信息等支出10.9510.950.000.000.000.002159999其他資源勘探工業(yè)信息等支出10.9510.950.000.000.000.00229其他支出26.8426.840.000.000.000.0022999其他支出26.8426.840.000.000.000.002299999其他支出26.8426.840.000.000.000.00注:本表反映部門(單位)本年度各項(xiàng)支出情況。財(cái)政撥款收入支出決算總表公開(kāi)04表編制單位:贛州市南康區(qū)科技創(chuàng)新中心2022年度金額單位:萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目(按功能分類)行次合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款欄次1欄次2345一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1120.07一、一般公共服務(wù)支出330.000.000.000.00二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款20.00二、外交支出340.000.000.000.00三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款30.00三、國(guó)防支出350.000.000.000.004四、公共安全支出360.000.000.000.005五、教育支出370.000.000.000.006六、科學(xué)技術(shù)支出3899.1399.130.000.007七、文化旅游體育與傳媒支出390.000.000.000.008八、社會(huì)保障和就業(yè)支出400.000.000.000.009九、衛(wèi)生健康支出410.000.000.000.0010十、節(jié)能環(huán)保支出420.000.000.000.0011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出430.000.000.000.0012十二、農(nóng)林水支出4410.0010.000.000.0013十三、交通運(yùn)輸支出450.000.000.000.0014十四、資源勘探工業(yè)信息等支出4610.9510.950.000.0015十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出470.000.000.000.0016十六、金融支出480.000.000.000.0017十七、援助其他地區(qū)支出490.000.000.000.0018十八、自然資源海洋氣象等支出500.000.000.000.0019十九、住房保障支出510.000.000.000.0020二十、糧油物資儲(chǔ)備支出520.000.000.000.0021二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出530.000.000.000.0022二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出540.000.000.000.0023二十三、其他支出550.000.000.000.0024二十四、債務(wù)還本支出560.000.000.000.0025二十五、債務(wù)付息支出570.000.000.000.0026二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出580.000.000.000.00本年收入合計(jì)27120.07本年支出合計(jì)59120.07120.070.000.00年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余280.00年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余600.000.000.000.00一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款290.0061二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款300.0062三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款310.0063總計(jì)32120.07總計(jì)64120.07120.070.000.00注:本表反映部門(單位)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表公開(kāi)05表編制單位:贛州市南康區(qū)科技創(chuàng)新中心2022年度金額單位:萬(wàn)元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出支出功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)欄次123合計(jì)120.07120.070.00206科學(xué)技術(shù)支出99.1399.130.0020601科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)54.1754.170.002060101行政運(yùn)行54.1754.170.0020699其他科學(xué)技術(shù)支出44.9544.950.002069999其他科學(xué)技術(shù)支出44.9544.950.00213農(nóng)林水支出10.0010.000.0021301農(nóng)業(yè)農(nóng)村10.0010.000.002130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出10.0010.000.00215資源勘探工業(yè)信息等支出10.9510.950.0021599其他資源勘探工業(yè)信息等支出10.9510.950.002159999其他資源勘探工業(yè)信息等支出10.9510.950.00注:本表反映部門(單位)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表公開(kāi)06表編制單位:贛州市南康區(qū)科技創(chuàng)新中心2022年度金額單位:萬(wàn)元人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱金額經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱金額經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱金額301工資福利支出56.80302商品和服務(wù)支出32.44307債務(wù)利息及費(fèi)用支出0.0030101基本工資17.6430201辦公費(fèi)2.4030701國(guó)內(nèi)債務(wù)付息0.0030102津貼補(bǔ)貼0.0030202印刷費(fèi)0.0030702國(guó)外債務(wù)付息0.0030103獎(jiǎng)金17.6830203咨詢費(fèi)0.0030703國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用0.0030106伙食補(bǔ)助費(fèi)2.8730204手續(xù)費(fèi)0.0030704國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用0.0030107績(jī)效工資8.9030205水費(fèi)0.01310資本性支出10.3830108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)3.5630206電費(fèi)1.2531001房屋建筑物購(gòu)建0.0030109職業(yè)年金繳費(fèi)0.1630207郵電費(fèi)1.2731002辦公設(shè)備購(gòu)置10.3830110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1.3530208取暖費(fèi)0.0031003專用設(shè)備購(gòu)置0.0030111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳款0.0030209物業(yè)管理費(fèi)0.0031005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0.0030112其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.0230211差旅費(fèi)8.2731006大型修繕0.0030113住房公積金0.0030212因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.0031007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0.0030114醫(yī)療費(fèi)0.0030213維修(護(hù))費(fèi)0.5631008物資儲(chǔ)備0.0030199其他工資福利支出4.6330214租賃費(fèi)0.0031009土地補(bǔ)償0.00303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助20.4530215會(huì)議費(fèi)0.1031010安置補(bǔ)助0.0030301離休費(fèi)0.0030216培訓(xùn)費(fèi)0.00310111地上附著物和青苗補(bǔ)償0.0030302退休費(fèi)0.0030217公務(wù)接待費(fèi)5.9631012拆遷補(bǔ)償0.0030303退職(役)費(fèi)0.0030218專用材料費(fèi)0.0031013公務(wù)用車購(gòu)置0.0030304撫恤金9.9530224被裝購(gòu)置費(fèi)0.0031019其他交通工具購(gòu)置0.0030305生活補(bǔ)貼10.0030225專用燃料費(fèi)0.0031021文物和陳列品購(gòu)置0.0030306救濟(jì)費(fèi)0.0030226勞務(wù)費(fèi)0.0031022無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置0.0030307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.0030227委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.0031099其他資本性支出0.0030308助學(xué)金0.0030228工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.04312對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0.0030309獎(jiǎng)勵(lì)金0.0030229福利費(fèi)0.0031201資本金注入0.0030310個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼0.0030231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.0031203政府投資基金股權(quán)投資0.0030311代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)0.0030239其他交通費(fèi)用1.0531204費(fèi)用補(bǔ)貼0.0030399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.4930240稅金及附加費(fèi)用0.0031205利息補(bǔ)貼0.0030299其他商品和服務(wù)支出6.5331299其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0.00399其他支出0.0039907國(guó)家賠償費(fèi)用支出0.0039908對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼0.0039909經(jīng)常性贈(zèng)與0.0039910資本性贈(zèng)與0.0039999其他支出0.00人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)77.25公用支出合計(jì)42.82注:本表反映部門(單位)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表公開(kāi)07表編制單位:贛州市南康區(qū)科技創(chuàng)新中心2022年度金額單位:萬(wàn)元項(xiàng)目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出功能分類科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)欄次123456合計(jì)注:本表反映部門(單位)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。說(shuō)明:當(dāng)此表數(shù)據(jù)為零時(shí),即本部門(單位)無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表公開(kāi)08表編制單位:贛州市南康區(qū)科技創(chuàng)新中心2022年度金額單位:萬(wàn)元項(xiàng)目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出支出功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)欄次123合計(jì)注:本表反映部門(單位)本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。說(shuō)明:當(dāng)此表數(shù)據(jù)為空時(shí),即本部門(單位)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表公開(kāi)09表編制單位:贛州市南康區(qū)科技創(chuàng)新中心2022年度金額單位:萬(wàn)元項(xiàng)目欄次年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)決算數(shù)行次123一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出15.965.965.961.因公出國(guó)(境)費(fèi)20.000.000.002.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30.000.000.00(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)40.000.000.00(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50.000.000.003.公務(wù)接待費(fèi)65.965.965.96(1)國(guó)內(nèi)接待費(fèi)7────────5.96其中:外事接待費(fèi)8────────0.00(2)國(guó)(境)外接待費(fèi)9────────0.00二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)10────────────1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè))11────────02.因公出國(guó)(境)人次數(shù)(人)12────────03.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)(輛)13────────04.公務(wù)用車保有量(輛)14────────05.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè))15────────85其中:外事接待批次(個(gè))16────────06.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次(人)17────────676其中:外事接待人次(人)18────────07.國(guó)(境)外公務(wù)接待批次(個(gè))19────────08.國(guó)(境)外公務(wù)接待人次(人)20────────0注:本表反映部門(單位)本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。年初預(yù)算數(shù)指年初“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算數(shù)(省級(jí)單位含上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù));全年預(yù)算數(shù)指按規(guī)定程序調(diào)整調(diào)劑后的全年“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算數(shù);決算數(shù)反映當(dāng)年預(yù)算安排的實(shí)際支出數(shù)(省級(jí)單位含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的支出數(shù))。國(guó)有資產(chǎn)占用情況表公開(kāi)10表編制單位:贛州市南康區(qū)科技創(chuàng)新中心2022年度單位:臺(tái)、輛、套項(xiàng)目欄次決算數(shù)一、車輛數(shù)合計(jì)(臺(tái)、輛)11.副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車22.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車33.機(jī)要通信用車44.應(yīng)急保障用車55.執(zhí)法執(zhí)勤用車66.特種專業(yè)技術(shù)用車77.離退休干部用車88.其他用車9二、單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車輛)10注:本表反映截止2022年12月31日,部門(單位)占用的國(guó)有資產(chǎn)情況。說(shuō)明:當(dāng)此表數(shù)據(jù)為空時(shí),即本部門(單位)無(wú)相關(guān)資產(chǎn)。第三部分2022年度部門決算情況說(shuō)明一、收入決算情況說(shuō)明本部門2022年度收入總計(jì)146.91萬(wàn)元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較2021年增加(減少)146.91萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%;本年收入合計(jì)146.91萬(wàn)元,較2021年增加146.91萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是:2022年新成立單位。本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入120.07萬(wàn)元,占81.73%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入26.84萬(wàn)元,占18.27%。二、支出決算情況說(shuō)明本部門2022年度支出總計(jì)146.91萬(wàn)元,其中本年支出合計(jì)146.91萬(wàn)元,較2021年增加146.91萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是:2022年新成立單位;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較2021年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是:2022年新成立單位,2021年沒(méi)有結(jié)余數(shù)。本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出146.91萬(wàn)元,占100%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;其他支出(對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出)0萬(wàn)元,占0%。三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為120.07萬(wàn)元,決算數(shù)為146.91萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。其中:(一)科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為99.13萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:2022年新成立單位,無(wú)年初預(yù)算。(二)農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為10萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:2022年新成立單位,無(wú)年初預(yù)算。(三)資源勘探工業(yè)信息等年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)10.95萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:2022年新成立單位,無(wú)年初預(yù)算。四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出120.07萬(wàn)元,其中:(一)工資福利支出56.8萬(wàn)元,較2021年增加56.8萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是:2022年新成立單位。(二)商品和服務(wù)支出32.44萬(wàn)元,較2021年增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0%,主要原因是:2022年新成立單位。(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出20.45萬(wàn)元,較2021年增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0%,主要原因是:2022年新成立單位。(四)資本性支出10.38萬(wàn)元,較2021年增加(減少)萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是:2022年新成立單位。五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為5.96萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的100%,決算數(shù)較2021年增加5.96萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,其中:2022年新成立單位,無(wú)年初預(yù)算。(一)因公出國(guó)(境)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的100%,決算數(shù)較2021年增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0%,主要原因是2022年新成立單位。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:2022年新成立單位,無(wú)年初預(yù)算。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。(二)公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為5.96萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的100%,決算數(shù)較2021年增加5.96萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是2022年新成立單位,無(wú)年初預(yù)算。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加5.96萬(wàn)元,的主要原因是:2022年新成立單位,無(wú)年初預(yù)算。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待85批,累計(jì)接待676人次,其中外事接待0批,累計(jì)接待0人次,主要為:無(wú)人機(jī)專班招商接待。(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,其中公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的100%,決算數(shù)較2021年增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0%,主要原因是2022年新成立單位,無(wú)年初預(yù)算,2022年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:2022年新成立單位,無(wú)年初預(yù)算,2022年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的100%,決算數(shù)較2021年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0%,主要原因是2022年新成立單位,無(wú)年初預(yù)算,2022年無(wú)公務(wù)用運(yùn)行維護(hù)費(fèi),年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:2022年新成立單位,無(wú)年初預(yù)算。六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明本部門不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出”七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額8.8萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出8.8萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額8.8萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額8.8萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明截止2022年12月31日,本單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。我單位無(wú)國(guó)有資產(chǎn)。九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明(一)績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金10萬(wàn)元,占項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)“贛州市2022年省級(jí)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)專項(xiàng)”項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出10萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,國(guó)有資本預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,部門嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,全年績(jī)效目標(biāo)基本達(dá)成,圓滿完成本年度工作計(jì)劃。組織開(kāi)展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出120.07萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,部門嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,全年績(jī)效目標(biāo)基本達(dá)成,圓滿完成本年度工作計(jì)劃。(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。(一)履職完成情況:從數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效等方面歸納反映年度主要計(jì)劃任務(wù)完成情況。(1)數(shù)量指標(biāo)科貸通”已成為我區(qū)科技型中小企業(yè)發(fā)展的助推器,在中小企業(yè)解決融資難、融資貴等“卡脖子”難題上發(fā)揮了巨大作用,有效地緩解了科技型中小企業(yè)融資難、融資貴問(wèn)題,促進(jìn)企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展和科技成果轉(zhuǎn)化。(2)質(zhì)量指標(biāo)宣傳科技創(chuàng)新先進(jìn)典型,提升全民創(chuàng)新意識(shí),營(yíng)造創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)良好氛圍(3)時(shí)效指標(biāo)每天進(jìn)行常態(tài)化管理,企業(yè)項(xiàng)目資金到位率達(dá)到100%。(二)履職效果情況:從社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益等方面反映部門履職效果的實(shí)現(xiàn)情況。(1)經(jīng)濟(jì)效益高新技術(shù)企認(rèn)定通過(guò)率和科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià)成功率明顯提升。(2)社會(huì)效益緊抓科技創(chuàng)新,不斷提升科研能力。(3)生態(tài)效益緊抓產(chǎn)業(yè)布局,不斷優(yōu)化發(fā)展環(huán)境,加強(qiáng)企業(yè)幫扶等。(三)社會(huì)滿意度及可持續(xù)性影響。服務(wù)對(duì)象和利益相關(guān)方滿意度較好,工作持續(xù)開(kāi)展,積極貫徹新發(fā)展理念,主動(dòng)融入新發(fā)展格局不斷持續(xù)。本部門公開(kāi)“贛州市2022年省級(jí)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)專項(xiàng)”項(xiàng)目部門評(píng)價(jià)報(bào)告。項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表表2022年度績(jī)效目標(biāo)贛州市南康區(qū)科技創(chuàng)新中心基本信息項(xiàng)目名稱贛州市2022年省級(jí)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)專項(xiàng)(一村一品)資金項(xiàng)目編碼項(xiàng)目類別當(dāng)年項(xiàng)目資金用途業(yè)務(wù)類開(kāi)始日期2022-1-1結(jié)束日期2022-12-31項(xiàng)目負(fù)責(zé)人丁峰聯(lián)系人贛州市南康區(qū)科技創(chuàng)新中心聯(lián)系電否重點(diǎn)項(xiàng)目否項(xiàng)目總金額10萬(wàn)元本年度預(yù)算金額

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