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第頁(yè)共頁(yè)不合格品質(zhì)量檢查制度范本第一章總則第一條為規(guī)范不合格品質(zhì)量檢查工作,提高產(chǎn)品質(zhì)量,保障消費(fèi)者權(quán)益,根據(jù)相關(guān)法律和法規(guī),并結(jié)合本單位的實(shí)際情況,制定本制度。第二條不合格品質(zhì)量檢查制度是適用于本單位從事產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售等活動(dòng)的所有部門和人員的操作規(guī)程。第三條不合格品質(zhì)量檢查的目的是及時(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品中存在的不合格問(wèn)題,采取相關(guān)措施進(jìn)行處理,防止不合格品進(jìn)入市場(chǎng),確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。第四條不合格品質(zhì)量檢查工作應(yīng)該由專門的質(zhì)量控制部門負(fù)責(zé)具體實(shí)施,其他部門和人員應(yīng)積極配合質(zhì)量控制部門的工作,確保不合格品質(zhì)量檢查工作的順利進(jìn)行。第五條不合格品質(zhì)量檢查需要嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行,不得隨意取舍或違規(guī)操作。第六條不合格品質(zhì)量檢查工作應(yīng)建立相應(yīng)的記錄和檔案,確保信息的準(zhǔn)確、完整和可追溯。第七條不合格品質(zhì)量檢查工作應(yīng)具備保密性,嚴(yán)禁泄露有關(guān)不合格品質(zhì)量檢查的信息。第二章不合格品質(zhì)量檢查的程序第八條不合格品質(zhì)量檢查工作應(yīng)按照以下程序進(jìn)行:1.發(fā)現(xiàn)不合格品:對(duì)于已經(jīng)生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品,質(zhì)量控制部門應(yīng)定期進(jìn)行抽樣檢查,并記錄抽樣結(jié)果。同時(shí),各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的操作人員應(yīng)當(dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品,并及時(shí)上報(bào)給質(zhì)量控制部門。2.抽樣檢查:質(zhì)量控制部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和抽查結(jié)果,制定抽樣檢查計(jì)劃,對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行全面抽樣檢查。3.記錄檢查結(jié)果:對(duì)抽樣檢查結(jié)果進(jìn)行記錄,包括不合格品的種類、數(shù)量、原因、處理措施等詳細(xì)信息。4.處理不合格品:對(duì)于不合格品,應(yīng)及時(shí)采取相應(yīng)的處理措施,如返工、報(bào)廢、退貨等。5.分析原因:對(duì)于不合格品的產(chǎn)生原因進(jìn)行分析,找出問(wèn)題的根本原因,并提出改進(jìn)措施。6.驗(yàn)證改進(jìn)效果:對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行驗(yàn)證,并記錄改進(jìn)效果。7.統(tǒng)計(jì)分析:對(duì)不合格品的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析,為質(zhì)量改進(jìn)提供參考依據(jù)。第三章不合格品質(zhì)量檢查的職責(zé)和權(quán)限第九條質(zhì)量控制部門負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督不合格品質(zhì)量檢查的工作。第十條質(zhì)量控制部門的具體職責(zé)包括:1.制定不合格品質(zhì)量檢查制度和相關(guān)操作規(guī)程。2.指導(dǎo)和培訓(xùn)各部門和人員進(jìn)行不合格品質(zhì)量檢查工作。3.組織和實(shí)施不合格品的抽樣檢查和處理。4.跟蹤和分析不合格品的原因,提出改進(jìn)措施。5.監(jiān)督不合格品質(zhì)量檢查工作的執(zhí)行情況。第十一條不同部門和人員在不合格品質(zhì)量檢查工作中的職責(zé)和權(quán)限如下:1.生產(chǎn)部門:負(fù)責(zé)實(shí)施產(chǎn)品質(zhì)量控制,及時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品,并上報(bào)給質(zhì)量控制部門。2.銷售部門:負(fù)責(zé)銷售過(guò)程中的品質(zhì)把控,對(duì)可能存在的不合格品進(jìn)行檢查,及時(shí)上報(bào)給質(zhì)量控制部門。3.采購(gòu)部門:負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商提供的物料進(jìn)行質(zhì)量把關(guān),發(fā)現(xiàn)不合格品及時(shí)上報(bào)給質(zhì)量控制部門。4.質(zhì)量控制員:負(fù)責(zé)實(shí)施抽樣檢查和不合格品處理工作,提出改進(jìn)意見(jiàn)。第四章不合格品質(zhì)量檢查的記錄和報(bào)告第十二條所有的不合格品質(zhì)量檢查工作應(yīng)當(dāng)建立相應(yīng)的記錄和報(bào)告,確保信息的完整和可追溯。記錄和報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)包括以下要素:1.檢查人員和日期:記錄檢查人員的姓名和檢查日期。2.不合格品詳細(xì)信息:記錄不合格品的種類、數(shù)量、原因、處理措施等詳細(xì)信息。3.改進(jìn)措施:記錄對(duì)于不合格品的根本原因進(jìn)行分析,并提出相應(yīng)的改進(jìn)措施。4.統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果:對(duì)不合格品相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析,以及改進(jìn)措施的驗(yàn)證結(jié)果。5.報(bào)告:根據(jù)需要,編寫(xiě)不合格品質(zhì)量檢查的報(bào)告,并上報(bào)給相關(guān)部門。第十三條不合格品質(zhì)量檢查的記錄和報(bào)告應(yīng)及時(shí)保存,使用方便,并定期進(jìn)行歸檔。第五章不合格品質(zhì)量檢查的處置及追溯第十四條對(duì)于不合格品,應(yīng)按照以下程序進(jìn)行處置:1.返工:對(duì)于可以修復(fù)并符合標(biāo)準(zhǔn)要求的不合格品,可以進(jìn)行返工處理。2.報(bào)廢:對(duì)于無(wú)法修復(fù)或不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的不合格品,應(yīng)進(jìn)行報(bào)廢處理。3.退貨:對(duì)于已經(jīng)銷售給客戶的不合格品,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知客戶并退還貨款。第十五條不合格品的追溯工作應(yīng)按照以下程序進(jìn)行:1.鎖定不合格品:發(fā)生問(wèn)題后,及時(shí)鎖定不合格品,不得進(jìn)行處理或銷售。2.調(diào)查追溯:對(duì)不合格品進(jìn)行調(diào)查,找出問(wèn)題的根本原因,并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行整改。3.整改:針對(duì)追溯調(diào)查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,及時(shí)采取相應(yīng)的整改措施,確保問(wèn)題不再發(fā)生。第六章不合格品質(zhì)量檢查的評(píng)估和改進(jìn)第十六條不合格品質(zhì)量檢查工作應(yīng)開(kāi)展定期評(píng)估,以提高工作質(zhì)量和效率。第十七條定期評(píng)估應(yīng)包括以下內(nèi)容:1.不合格品質(zhì)量檢查的整體目標(biāo)是否達(dá)到。2.不合格品質(zhì)量檢查制度和相關(guān)操作規(guī)程的執(zhí)行情況。3.不合格品質(zhì)量檢查工作的效果和改進(jìn)措施的實(shí)施情況。第十八條定期評(píng)估的結(jié)果應(yīng)及時(shí)采取相應(yīng)的改進(jìn)措施,并向相關(guān)部門和人員反饋評(píng)估結(jié)果。第七章附制度的執(zhí)行和監(jiān)督第十九條不合格品質(zhì)量檢查制度應(yīng)通過(guò)內(nèi)部培訓(xùn)、考核和監(jiān)督等方式進(jìn)行推廣和執(zhí)行。第二十條各部門和人員應(yīng)按照不合格品質(zhì)量檢查的制度要求進(jìn)行工作,確保制度的正常執(zhí)行。第二十一條質(zhì)量控制部門應(yīng)對(duì)不合格品質(zhì)量檢查的工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查,對(duì)不符合要求的進(jìn)行糾正,并及時(shí)反饋給相關(guān)部門和人員。第八章附制度的修訂和解釋第二十二條不合格品質(zhì)量檢查制度的修訂應(yīng)由質(zhì)量控制部門組織進(jìn)行,并經(jīng)有關(guān)部門的批準(zhǔn)和核準(zhǔn)。第二十三條對(duì)于不合格品質(zhì)量檢查制度的解釋和處理,由質(zhì)量控制部門負(fù)責(zé)。第二十四條本制度自發(fā)布之日起施行,具體操作規(guī)程由質(zhì)量控制部門根據(jù)實(shí)際情況制定實(shí)施,并報(bào)請(qǐng)有關(guān)部門核定和備案。不合格品質(zhì)量檢查制度范本(二)第一章總則第一條為了加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量管理,提高不合格品檢查.第二條本制度適用于公司所有生產(chǎn)環(huán)節(jié),凡用于自有產(chǎn)品的原材料,半成品,成品等和外購(gòu)產(chǎn)品,不合格品質(zhì)量檢查.第三條本制度執(zhí)行人員包括技術(shù)人員,生產(chǎn)經(jīng)理,品質(zhì)控制部門等相關(guān)人員.第四條本制度首要目標(biāo)是確保產(chǎn)品的質(zhì)量和安全,減少不合格品的發(fā)生,并進(jìn)行有效控制和處理.第二章檢查標(biāo)準(zhǔn)第五條對(duì)原材料的檢查應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的使用要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行,包括但不限于外觀,組成,成分等檢查項(xiàng)目.第六條對(duì)半成品和成品的檢查應(yīng)根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行,包括但不限于外觀,尺寸,功能,包裝等檢查項(xiàng)目.第七條對(duì)不合格品的檢查應(yīng)包括但不限于對(duì)產(chǎn)品的外觀,尺寸,成分等項(xiàng)目進(jìn)行綜合評(píng)估,并記錄在不合格品檢查報(bào)告中.第八條不合格品的判定應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),及公司產(chǎn)品質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn).第三章不合格品處理第九條不合格品應(yīng)及時(shí)隔離保存,并記錄在不合格品登記薄上.第十條不合格品的處理應(yīng)根據(jù)不同情況進(jìn)行,包括但不限于重新加工,退貨,銷毀等處理方式.第十一條不合格品的處理應(yīng)由質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和監(jiān)督,并進(jìn)行相應(yīng)記錄.第十二條對(duì)于有嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題的不合格品,應(yīng)立即進(jìn)行退貨或銷毀處理.第四章相關(guān)責(zé)任第十三條對(duì)于因?yàn)椴缓细衿穯?wèn)題產(chǎn)生的成本和損失,應(yīng)由責(zé)任部門負(fù)責(zé)承擔(dān).第十四條對(duì)于不合格品檢查過(guò)程中出現(xiàn)的失職行為,應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任.第十五條質(zhì)量管理部門有權(quán)對(duì)不合格品檢查過(guò)程中的相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)和考核,并對(duì)培訓(xùn)和考核結(jié)果進(jìn)行記錄.第十六條對(duì)于故意隱瞞和造成不合格品發(fā)生的行為,質(zhì)量管理部門可

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