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第頁共頁不合格品質(zhì)量檢查制度范本第一章總則第一條為規(guī)范不合格品質(zhì)量檢查工作,提高產(chǎn)品質(zhì)量,保障消費者權(quán)益,根據(jù)相關(guān)法律和法規(guī),并結(jié)合本單位的實際情況,制定本制度。第二條不合格品質(zhì)量檢查制度是適用于本單位從事產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售等活動的所有部門和人員的操作規(guī)程。第三條不合格品質(zhì)量檢查的目的是及時發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品中存在的不合格問題,采取相關(guān)措施進行處理,防止不合格品進入市場,確保產(chǎn)品質(zhì)量達到國家相關(guān)標準要求。第四條不合格品質(zhì)量檢查工作應該由專門的質(zhì)量控制部門負責具體實施,其他部門和人員應積極配合質(zhì)量控制部門的工作,確保不合格品質(zhì)量檢查工作的順利進行。第五條不合格品質(zhì)量檢查需要嚴格按照國家相關(guān)法律法規(guī)和標準要求進行,不得隨意取舍或違規(guī)操作。第六條不合格品質(zhì)量檢查工作應建立相應的記錄和檔案,確保信息的準確、完整和可追溯。第七條不合格品質(zhì)量檢查工作應具備保密性,嚴禁泄露有關(guān)不合格品質(zhì)量檢查的信息。第二章不合格品質(zhì)量檢查的程序第八條不合格品質(zhì)量檢查工作應按照以下程序進行:1.發(fā)現(xiàn)不合格品:對于已經(jīng)生產(chǎn)出來的產(chǎn)品,質(zhì)量控制部門應定期進行抽樣檢查,并記錄抽樣結(jié)果。同時,各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的操作人員應當時發(fā)現(xiàn)不合格品,并及時上報給質(zhì)量控制部門。2.抽樣檢查:質(zhì)量控制部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和抽查結(jié)果,制定抽樣檢查計劃,對產(chǎn)品進行全面抽樣檢查。3.記錄檢查結(jié)果:對抽樣檢查結(jié)果進行記錄,包括不合格品的種類、數(shù)量、原因、處理措施等詳細信息。4.處理不合格品:對于不合格品,應及時采取相應的處理措施,如返工、報廢、退貨等。5.分析原因:對于不合格品的產(chǎn)生原因進行分析,找出問題的根本原因,并提出改進措施。6.驗證改進效果:對改進措施進行驗證,并記錄改進效果。7.統(tǒng)計分析:對不合格品的相關(guān)數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計和分析,為質(zhì)量改進提供參考依據(jù)。第三章不合格品質(zhì)量檢查的職責和權(quán)限第九條質(zhì)量控制部門負責組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督不合格品質(zhì)量檢查的工作。第十條質(zhì)量控制部門的具體職責包括:1.制定不合格品質(zhì)量檢查制度和相關(guān)操作規(guī)程。2.指導和培訓各部門和人員進行不合格品質(zhì)量檢查工作。3.組織和實施不合格品的抽樣檢查和處理。4.跟蹤和分析不合格品的原因,提出改進措施。5.監(jiān)督不合格品質(zhì)量檢查工作的執(zhí)行情況。第十一條不同部門和人員在不合格品質(zhì)量檢查工作中的職責和權(quán)限如下:1.生產(chǎn)部門:負責實施產(chǎn)品質(zhì)量控制,及時發(fā)現(xiàn)不合格品,并上報給質(zhì)量控制部門。2.銷售部門:負責銷售過程中的品質(zhì)把控,對可能存在的不合格品進行檢查,及時上報給質(zhì)量控制部門。3.采購部門:負責對供應商提供的物料進行質(zhì)量把關(guān),發(fā)現(xiàn)不合格品及時上報給質(zhì)量控制部門。4.質(zhì)量控制員:負責實施抽樣檢查和不合格品處理工作,提出改進意見。第四章不合格品質(zhì)量檢查的記錄和報告第十二條所有的不合格品質(zhì)量檢查工作應當建立相應的記錄和報告,確保信息的完整和可追溯。記錄和報告的內(nèi)容應包括以下要素:1.檢查人員和日期:記錄檢查人員的姓名和檢查日期。2.不合格品詳細信息:記錄不合格品的種類、數(shù)量、原因、處理措施等詳細信息。3.改進措施:記錄對于不合格品的根本原因進行分析,并提出相應的改進措施。4.統(tǒng)計分析結(jié)果:對不合格品相關(guān)數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計和分析,以及改進措施的驗證結(jié)果。5.報告:根據(jù)需要,編寫不合格品質(zhì)量檢查的報告,并上報給相關(guān)部門。第十三條不合格品質(zhì)量檢查的記錄和報告應及時保存,使用方便,并定期進行歸檔。第五章不合格品質(zhì)量檢查的處置及追溯第十四條對于不合格品,應按照以下程序進行處置:1.返工:對于可以修復并符合標準要求的不合格品,可以進行返工處理。2.報廢:對于無法修復或不符合標準要求的不合格品,應進行報廢處理。3.退貨:對于已經(jīng)銷售給客戶的不合格品,應當及時通知客戶并退還貨款。第十五條不合格品的追溯工作應按照以下程序進行:1.鎖定不合格品:發(fā)生問題后,及時鎖定不合格品,不得進行處理或銷售。2.調(diào)查追溯:對不合格品進行調(diào)查,找出問題的根本原因,并采取相應的措施進行整改。3.整改:針對追溯調(diào)查發(fā)現(xiàn)的問題,及時采取相應的整改措施,確保問題不再發(fā)生。第六章不合格品質(zhì)量檢查的評估和改進第十六條不合格品質(zhì)量檢查工作應開展定期評估,以提高工作質(zhì)量和效率。第十七條定期評估應包括以下內(nèi)容:1.不合格品質(zhì)量檢查的整體目標是否達到。2.不合格品質(zhì)量檢查制度和相關(guān)操作規(guī)程的執(zhí)行情況。3.不合格品質(zhì)量檢查工作的效果和改進措施的實施情況。第十八條定期評估的結(jié)果應及時采取相應的改進措施,并向相關(guān)部門和人員反饋評估結(jié)果。第七章附制度的執(zhí)行和監(jiān)督第十九條不合格品質(zhì)量檢查制度應通過內(nèi)部培訓、考核和監(jiān)督等方式進行推廣和執(zhí)行。第二十條各部門和人員應按照不合格品質(zhì)量檢查的制度要求進行工作,確保制度的正常執(zhí)行。第二十一條質(zhì)量控制部門應對不合格品質(zhì)量檢查的工作進行監(jiān)督和檢查,對不符合要求的進行糾正,并及時反饋給相關(guān)部門和人員。第八章附制度的修訂和解釋第二十二條不合格品質(zhì)量檢查制度的修訂應由質(zhì)量控制部門組織進行,并經(jīng)有關(guān)部門的批準和核準。第二十三條對于不合格品質(zhì)量檢查制度的解釋和處理,由質(zhì)量控制部門負責。第二十四條本制度自發(fā)布之日起施行,具體操作規(guī)程由質(zhì)量控制部門根據(jù)實際情況制定實施,并報請有關(guān)部門核定和備案。不合格品質(zhì)量檢查制度范本(二)第一章總則第一條為了加強產(chǎn)品質(zhì)量管理,提高不合格品檢查.第二條本制度適用于公司所有生產(chǎn)環(huán)節(jié),凡用于自有產(chǎn)品的原材料,半成品,成品等和外購產(chǎn)品,不合格品質(zhì)量檢查.第三條本制度執(zhí)行人員包括技術(shù)人員,生產(chǎn)經(jīng)理,品質(zhì)控制部門等相關(guān)人員.第四條本制度首要目標是確保產(chǎn)品的質(zhì)量和安全,減少不合格品的發(fā)生,并進行有效控制和處理.第二章檢查標準第五條對原材料的檢查應根據(jù)產(chǎn)品的使用要求和相關(guān)標準進行,包括但不限于外觀,組成,成分等檢查項目.第六條對半成品和成品的檢查應根據(jù)相關(guān)標準進行,包括但不限于外觀,尺寸,功能,包裝等檢查項目.第七條對不合格品的檢查應包括但不限于對產(chǎn)品的外觀,尺寸,成分等項目進行綜合評估,并記錄在不合格品檢查報告中.第八條不合格品的判定應符合國家相關(guān)標準,及公司產(chǎn)品質(zhì)量管理標準.第三章不合格品處理第九條不合格品應及時隔離保存,并記錄在不合格品登記薄上.第十條不合格品的處理應根據(jù)不同情況進行,包括但不限于重新加工,退貨,銷毀等處理方式.第十一條不合格品的處理應由質(zhì)量管理部門負責協(xié)調(diào)和監(jiān)督,并進行相應記錄.第十二條對于有嚴重質(zhì)量問題的不合格品,應立即進行退貨或銷毀處理.第四章相關(guān)責任第十三條對于因為不合格品問題產(chǎn)生的成本和損失,應由責任部門負責承擔.第十四條對于不合格品檢查過程中出現(xiàn)的失職行為,應追究相關(guān)人員的責任.第十五條質(zhì)量管理部門有權(quán)對不合格品檢查過程中的相關(guān)人員進行培訓和考核,并對培訓和考核結(jié)果進行記錄.第十六條對于故意隱瞞和造成不合格品發(fā)生的行為,質(zhì)量管理部門可

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