QHSE管理體系內(nèi)部審核檢查表(2篇)_第1頁
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第頁共頁QHSE管理體系內(nèi)部審核檢查表內(nèi)部審核是管理體系運行的核心環(huán)節(jié)之一,通過對體系的內(nèi)部審核,可以及時發(fā)現(xiàn)問題、糾正錯誤,確保管理體系的有效運行。以下是QHSE管理體系內(nèi)部審核的檢查表,共2000字:一、質量管理體系審核內(nèi)容:1.是否建立了符合ISO9001質量管理體系要求的文件和記錄?2.是否進行了質量目標的制定和評審,并且符合實際情況?3.是否建立了質量手冊及其相應程序文件,并與實際工作相符?4.是否制定了相關程序文件,并對其進行了評審和更新?5.是否建立了質量管理體系文件的控制程序,并進行了執(zhí)行?6.是否建立了合適的文件和數(shù)據(jù)的管理和保管程序?7.是否建立了符合要求的工作指導文件和操作規(guī)程?8.是否對質量活動進行了記錄,并進行了分析和評價?9.是否進行了內(nèi)部審核,并制定了內(nèi)部審核計劃和程序?10.是否進行了第三方審核,并對審核結果進行了評估和改進?二、環(huán)境管理體系審核內(nèi)容:1.是否建立了符合ISO14001環(huán)境管理體系要求的文件和記錄?2.是否進行了環(huán)境目標的制定和評審,并且符合實際情況?3.是否建立了環(huán)境手冊及其相應程序文件,并與實際工作相符?4.是否制定了相關程序文件,并對其進行了評審和更新?5.是否建立了環(huán)境管理體系文件的控制程序,并進行了執(zhí)行?6.是否建立了合適的文件和數(shù)據(jù)的管理和保管程序?7.是否建立了符合要求的工作指導文件和操作規(guī)程?8.是否對環(huán)境活動進行了記錄,并進行了分析和評價?9.是否進行了內(nèi)部審核,并制定了內(nèi)部審核計劃和程序?10.是否進行了第三方審核,并對審核結果進行了評估和改進?三、健康安全管理體系審核內(nèi)容:1.是否建立了符合ISO45001健康安全管理體系要求的文件和記錄?2.是否進行了健康安全目標的制定和評審,并且符合實際情況?3.是否建立了健康安全手冊及其相應程序文件,并與實際工作相符?4.是否制定了相關程序文件,并對其進行了評審和更新?5.是否建立了健康安全管理體系文件的控制程序,并進行了執(zhí)行?6.是否建立了合適的文件和數(shù)據(jù)的管理和保管程序?7.是否建立了符合要求的工作指導文件和操作規(guī)程?8.是否對健康安全活動進行了記錄,并進行了分析和評價?9.是否進行了內(nèi)部審核,并制定了內(nèi)部審核計劃和程序?10.是否進行了第三方審核,并對審核結果進行了評估和改進?以上是QHSE管理體系內(nèi)部審核的主要內(nèi)容和檢查點。在進行內(nèi)部審核時,需要對這些內(nèi)容進行全面、系統(tǒng)的檢查,并及時發(fā)現(xiàn)問題并提出改進措施,以確保管理體系的持續(xù)改進和有效運行。QHSE管理體系內(nèi)部審核檢查表(二)內(nèi)部審核檢查表模版(QHSE管理體系)項目名稱:內(nèi)部審核檢查表模版版本號:1.0檢查表格填寫說明:1.根據(jù)實際情況,調整、補充、刪減表格中的問題項。2.根據(jù)實際情況,調整、補充每個問題項的評分標準。3.檢查人根據(jù)實際情況,勾選或填寫每個問題項的評分。檢查項1:政策問題項評分1.1公司是否制定并實施了適用的QHSE政策,并且有效性已得到確認?□是□否1.2政策是否包含適用的QHSE目標并得到溝通和了解?□是□否1.3公司是否確保政策符合法律、法規(guī)和客戶要求,以及進一步改進的需要?□是□否檢查項2:組織問題項評分2.1公司是否制定和維護了適用的QHSE組織架構?□是□否2.2公司是否指定了QHSE管理代表,并確保其獨立性和授權度?□是□否2.3公司是否制定并實施了適用的QHSE責任和權限制度,并得到遵守?□是□否檢查項3:規(guī)劃問題項評分3.1公司是否根據(jù)風險評估和法律法規(guī)要求,制定了適用的QHSE目標?□是□否3.2公司是否制定了適用的QHSE管理計劃,并得到溝通和了解?□是□否3.3公司是否制定了適用的應急響應計劃,并得到溝通和了解?□是□否檢查項4:實施和運營問題項評分4.1公司是否制定和實施了適用的程序和控制措施,以滿足政策和目標要求?□是□否4.2公司是否確保員工具備適用的培訓和能力,并得到記錄和證明?□是□否4.3公司是否確保適用的設備、工具和資源可用,并進行周期性的校驗和維護?□是□否檢查項5:監(jiān)控和測量問題項評分5.1公司是否制定和實施了適用的監(jiān)控和測量程序,并保持記錄和證明?□是□否5.2公司是否對QHSE績效進行適用的監(jiān)控和分析,并采取相應的改進措施?□是□否5.3公司是否對適用QHSE指標進行適用的監(jiān)控和分析,并采取相應的改進措施?□是□否檢查項6:內(nèi)部審核問題項評分6.1公司是否按照制定的內(nèi)部審核程序和要求,進行了適用的內(nèi)部審核?□是□否6.2公司是否對內(nèi)部審核的結果進行了記錄和評審,并制定了改進措施?□是□否6.3公司是否對內(nèi)部審核的改進措施進行了相應的跟蹤和閉環(huán)?□是□否檢查項7:管理評審問題項評分7.1公司是否按照制定的管理評審程序和要求,進行了適用的管理評審?□是□否7.2公司是否對管理評審的結果進行了記錄和評審,并制定了改進措施?□是□否7.3公司是否對管理評審的改進措施進行了相應的跟蹤和閉環(huán)?□是□否檢查項8:持續(xù)改進問題項評分8.1公司是否制定并實施了適用的持續(xù)改進程序和措施?□是□否8.2公司是否通過各種形式的溝通和參與,促進持續(xù)改進的實施和效果?□是

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