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建筑工程審計報告審計報告是審計工作狀況的全面總結(jié)匯報,說明審計工作的結(jié)果.注冊會計師審計目標的實現(xiàn)途徑是實施審計程序,而審計目標的實現(xiàn)結(jié)果是通過審計報告來反映的。下面的是分享的與建筑工程審計報告有關(guān)的文章,歡迎繼續(xù)訪問應(yīng)屆畢業(yè)生公文網(wǎng)!******房地產(chǎn)開發(fā):我所受貴單位委托,于2008年3月10日至2008年11月15日,對貴單位********承建****工程結(jié)算進行了審核。一、工程概況:該工程包括土建、水暖、電氣等,共8棟樓,總建筑面積為95283.92平米,由**********制定研究院制定,由*******第一建設(shè)于2005年12月至2007年11月施工。二、咨詢的目的和內(nèi)容:審核工程結(jié)算三、審核的依據(jù):1、工程施工合同,施工方案,唐山材料價格信息;2、施工圖紙,洽商變更單,材料認價單;3、2003年《河北省建筑工程預(yù)算綜合基價》(土建、安裝分冊)。四、審核狀況:在甲乙雙方認真計算、反復(fù)核對的基礎(chǔ)上,我們又一次共同審核,匯總計算。五、審核結(jié)果:原上報工程結(jié)算為*******元,審核后確定為*******元(內(nèi)含甲供材料款),大寫金額:捌仟陸佰伍拾伍萬陸仟玖佰伍拾玖元叁角叁分。其中,有質(zhì)量爭議的項目占*********元。附件:工程結(jié)算書h******會計師事務(wù)所有限責任公司20xx年*月*日出審計報告的具體業(yè)務(wù)流程1.審計處依據(jù)年度審計計劃和學校安排確定審計項目和時間安排。(1)審計處選派審計人員組成審計組,指定項目負責人。(2)項目負責人制定項目審計計劃和審計方案,報審計處負責人批準。(3)審計處向被審計單位發(fā)出審計通知書,并做好必要的審計準備工作。3.審計組對審計事項實施審計,采納審核、觀察、監(jiān)盤、詢問、函證、計算、分析性復(fù)核等方法獲取審計證據(jù),編制工作底稿。4.審計組在實施必要的審計程序后,編制審計報告(征求看法稿),報審計處負責人審核。5.審計組就經(jīng)審核的審計報告(征求看法稿)向被審計單位和人員征求看法。被審計單位應(yīng)當自接到審計報告(征求看法稿)之日起十個工作日內(nèi),將書面看法送交審計組,逾期即視為無異議。6.審計處對被審計單位的書面反饋看法進行研究和核實,必要時進行修改。7.審計報告經(jīng)過修改后,連同被審計單位的書面反饋看法報審計處負責人審核,最后報主管校領(lǐng)導(dǎo)審批。8.經(jīng)過審批后的審計報告報送有關(guān)校領(lǐng)導(dǎo),主送被審計單位及有關(guān)部門。9.被審計單位應(yīng)將審計看法和建議的落實狀況報送審計處。10.審計組對重要審計事項進行后續(xù)審計,檢查被審計單位對審計發(fā)現(xiàn)的問題所采納的改正措施及其效果。11.審計項目負責人在審計項目結(jié)束后,按照有關(guān)規(guī)定建立和管理審計檔案。清算審計報告清算審計報告XXX有限責任公司清算組:我們接受委托,審計了XXX有限責任公司20XX年6月25日的清算資產(chǎn)負債表,20XX年8月31日至20XX年6月25日的清算損益表和債權(quán)清償表。一、管理層對財務(wù)報表的責任按照企業(yè)會計準則體系的規(guī)定編制財務(wù)報表是貴公司管理層的責任。這種責任包括:〔1〕制定、實施和維護與財務(wù)報表編制相關(guān)的內(nèi)部控制,以使財務(wù)報表不存在由于作弊或錯誤而導(dǎo)致的重大錯報;〔2〕選擇和運用恰當?shù)臅嬚?;?〕做出合理的會計估計。二、注冊會計師的責任我們的責任是在實施審計工作的基礎(chǔ)上對財務(wù)報表發(fā)表審計看法。我們按照中國注冊會計師審計準則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作。中國注冊會計師審計準則要求我們遵守職業(yè)道德規(guī)范,計劃和實施審計工作以對財務(wù)報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。審計工作涉及實施審計程序,以獲取有關(guān)財務(wù)報表金額和披露的審計證據(jù)。選擇的審計程序取決于注冊會計師的推斷,包括對由于作弊或錯誤導(dǎo)致的財務(wù)報表重大錯報風險的評估。在進行風險評估時,我們合計與財務(wù)報表編制相關(guān)的內(nèi)部控制,以制定恰當?shù)膶徲嫵绦?,但目的并非對?nèi)部控制的有效性發(fā)表看法。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的'恰當性和作出會計估計的合理性,以及評價財務(wù)報表的總體列報。我們相信,我們獲取的審計證據(jù)是充分、適當?shù)模瑸榘l(fā)表審計看法提供了基礎(chǔ)。三、審計看法我們認為,貴公司清算會計報表符合企業(yè)會計準則和《國有企業(yè)試行破產(chǎn)有關(guān)會計處理問題暫行規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定,在所有重大方面公允地反映了xxx有限責任公司20xx年6月25日的清

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