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第2頁(yè)共2頁(yè)2024年醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)人員職責(zé)范文一、審計(jì)科在執(zhí)行內(nèi)部審計(jì)工作時(shí),應(yīng)明確并履行以下職責(zé):1.負(fù)責(zé)草擬并完善本單位的內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度;2.對(duì)預(yù)算的執(zhí)行情況及決算進(jìn)行審計(jì);3.對(duì)財(cái)務(wù)收支及相關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì);4.審核基本建設(shè)投資及修繕工程項(xiàng)目的合法性及合規(guī)性;5.審查各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理與使用效率;6.開(kāi)展固定資產(chǎn)購(gòu)置與使用、藥品及醫(yī)用耗材購(gòu)銷(xiāo)、醫(yī)療服務(wù)價(jià)格執(zhí)行、投資與工資分配等領(lǐng)域的審計(jì)監(jiān)督工作;7.評(píng)估經(jīng)濟(jì)管理的效率與效益;8.完成院領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)審計(jì)機(jī)構(gòu)交辦的其他審計(jì)任務(wù)。二、審計(jì)科長(zhǎng)職責(zé)概述:1.在院長(zhǎng)的直接指導(dǎo)下,全面負(fù)責(zé)審計(jì)科的工作,確??剖衣氊?zé)的充分履行,實(shí)施目標(biāo)管理和崗位責(zé)任制;2.嚴(yán)格執(zhí)行并傳達(dá)國(guó)家關(guān)于審計(jì)的法律、法規(guī)及上級(jí)指示,恪守職業(yè)道德,保持廉潔自律;3.依據(jù)上級(jí)的部署及本單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的實(shí)際狀況,制定審計(jì)工作計(jì)劃,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,組織實(shí)施并依法進(jìn)行審計(jì),同時(shí)負(fù)責(zé)審計(jì)的督促、檢查、總結(jié)及報(bào)告工作;4.強(qiáng)化科室人員的思想政治教育,嚴(yán)格勞動(dòng)紀(jì)律及考勤管理,定期組織政治學(xué)習(xí)及業(yè)務(wù)培訓(xùn),以提升團(tuán)隊(duì)素質(zhì)、工作效率,并不斷優(yōu)化工作作風(fēng)。三、審計(jì)人員職責(zé)說(shuō)明:1.深入理解并熟練掌握內(nèi)部審計(jì)制度及審計(jì)流程;2.承擔(dān)醫(yī)療收費(fèi)價(jià)格的審核與監(jiān)督工作;3.積極參與醫(yī)院基建維修項(xiàng)目的監(jiān)督與驗(yàn)收工作;4.負(fù)責(zé)審計(jì)底稿的編制、查證等工作;5.負(fù)責(zé)審計(jì)原始資料的收集、整理與歸檔;6.在科長(zhǎng)外出或執(zhí)行特殊任務(wù)時(shí),參與院內(nèi)詢價(jià)工作。2024年醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)人員職責(zé)范文(二)依據(jù)公司各發(fā)展階段的工作重心及公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的指導(dǎo)方針,有序開(kāi)展審計(jì)活動(dòng)。主要任務(wù)包括對(duì)公司的財(cái)務(wù)管控、內(nèi)控機(jī)制的建立與實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)察,具體職責(zé)如下:1.財(cái)務(wù)審計(jì):對(duì)公司的財(cái)務(wù)規(guī)劃、預(yù)算、信貸執(zhí)行及決算進(jìn)行內(nèi)部審計(jì),同時(shí)審查與財(cái)務(wù)收支相關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及公司的經(jīng)營(yíng)效益,確保財(cái)務(wù)管理內(nèi)控制度的執(zhí)行情況得到監(jiān)督。2.內(nèi)控審計(jì):對(duì)內(nèi)部管理控制體系以及遵循國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)的情況進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)察,推動(dòng)建立并完善內(nèi)部控制制度,以強(qiáng)化和優(yōu)化公司經(jīng)營(yíng)管理,保障公司的持續(xù)、穩(wěn)健和快速發(fā)展。3.工程審計(jì):公司內(nèi)部的所有工程建設(shè)項(xiàng)目,均由公司審計(jì)部門(mén)進(jìn)行審計(jì)工作。4.合同審計(jì):對(duì)工程合同、大宗物資采購(gòu)合同、產(chǎn)品銷(xiāo)售合同、承包租賃合同等進(jìn)行審查,并進(jìn)行不定期檢查,以確保內(nèi)部審計(jì)對(duì)存在的問(wèn)題和違規(guī)行為進(jìn)行有效監(jiān)督。5.離任審計(jì):對(duì)離職人員在任期內(nèi)的職責(zé)履行情況和目標(biāo)完成情況進(jìn)行評(píng)估,以明確交接雙方的責(zé)任,加強(qiáng)內(nèi)部管控管理。6.專(zhuān)項(xiàng)審計(jì):針對(duì)公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中特定事項(xiàng),對(duì)相關(guān)單位、部門(mén)或個(gè)人進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,確保經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合規(guī)性。還負(fù)責(zé)執(zhí)行公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)及公司其他相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他審計(jì)任務(wù),如檢查募集資金的使用情況,以及內(nèi)控制度的建立和執(zhí)行情況等。2024年醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)人員職責(zé)范文(三)1.審計(jì)人員在院領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)籌下開(kāi)展工作,并接受上級(jí)部門(mén)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。他們嚴(yán)格遵循國(guó)家法律、法規(guī)及政策規(guī)定,對(duì)本單位的會(huì)計(jì)資料和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的過(guò)程與結(jié)果進(jìn)行詳盡的審計(jì)。2.在處理審計(jì)事務(wù)時(shí),內(nèi)部審計(jì)人員必須嚴(yán)格遵守內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則及職業(yè)道德規(guī)范,確保審計(jì)工作的合法性、獨(dú)立性、客觀性、公正性及保密性。3.內(nèi)部審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本單位的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)性及合法性進(jìn)行嚴(yán)格的監(jiān)督與審核。4.審計(jì)人員還需評(píng)估本單位內(nèi)部對(duì)國(guó)家政策法規(guī)及財(cái)經(jīng)制度的執(zhí)行情況,對(duì)醫(yī)療服務(wù)的效益進(jìn)行評(píng)價(jià),并提出相應(yīng)的改進(jìn)策略。5.對(duì)于嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)或嚴(yán)重失職,導(dǎo)致重大經(jīng)濟(jì)損失的行為,審計(jì)人員需及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),并在必要時(shí)提出處理建議。6.審計(jì)人員應(yīng)定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作進(jìn)展,對(duì)于審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的重大事項(xiàng),需及時(shí)向上級(jí)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行反饋。7.根據(jù)審計(jì)主任的

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