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第1頁共1頁2024年審計總監(jiān)工作職責樣本1.負責構(gòu)建公司審計體系,制定并完善審計制度及工作流程,確保其在實施過程中的持續(xù)優(yōu)化;2.負責建立和完善公司上市后的內(nèi)控體系;3.根據(jù)公司經(jīng)營管理需求,全面負責財務審計、管理審計、合同審計以及職能領(lǐng)域的專項審計和離任審計等;4.負責風險控制與管理,構(gòu)建審計預警機制,組織編寫風險評估報告,并根據(jù)風險控制需求確定審計工作的關(guān)鍵點;5.負責監(jiān)察工作,對各職能領(lǐng)域關(guān)鍵事項進行過程監(jiān)督,包括但不限于重大項目、重大合同、重大工程、日常銷售、日常采購及日常運營等;6.負責開展經(jīng)濟舞弊調(diào)查工作,并建立與之相關(guān)的投訴處理等配套機制;7.負責審計部的日常運營管理,組織部門團隊建設,提升團隊的執(zhí)行力和凝聚力。2024年審計總監(jiān)工作職責樣本(二)1.負責構(gòu)建和維護集團內(nèi)部審計體系及內(nèi)控機制;2.對集團下屬公司的運營狀況及內(nèi)控制度執(zhí)行情況進行徹底審查;3.制定并優(yōu)化內(nèi)部審計制度與流程;4.負責擬定部門的年度、季度或月度工作計劃及內(nèi)部審計預算,并確保其執(zhí)行;5.督促執(zhí)行審計結(jié)論和建議的整改工作;6.組織、監(jiān)督和審查經(jīng)營成果、財務、管理、專案等各項審計活動;7.對審計項目開展調(diào)查、核實工作,搜集審計證據(jù),編制審計報告,并對審計結(jié)果進行綜合分析與評價;8.執(zhí)行審計后續(xù)跟進及監(jiān)控改善進度,協(xié)助完善公司內(nèi)控制度和操作流程,提升內(nèi)部管理控制的有效性;9.協(xié)調(diào)公司與外部監(jiān)督機構(gòu)、外部審計之間的關(guān)系;10.負責編制公司內(nèi)部控制評估報告。2024年審計總監(jiān)工作職責樣本(三)1.負責構(gòu)建公司審計體系,制定并完善審計制度及工作流程,確保其在實施過程中的持續(xù)優(yōu)化;2.負責建立和完善公司上市后的內(nèi)控體系;3.根據(jù)公司經(jīng)營管理需求,全面負責財務審計、管理審計、合同審計以及職能領(lǐng)域的專項審計和離任審計等;4.負責風險控制與管理,建立審計預警機制,組織編寫風險評估報告,并根據(jù)風險控制需求確定審計關(guān)鍵工作;5.負責監(jiān)察工作,對各職能領(lǐng)域關(guān)鍵事項進行過程監(jiān)督,包括但不限于重大項目、重大合同、重大工程、日常銷售、日常采購、日常運營等;6.負責開展經(jīng)濟舞弊調(diào)查工作,并建立與之相關(guān)的投訴處理等配套機制;7.負責審計部的日常運營管理,組織部門團隊建設,提升團隊執(zhí)行力和凝聚力。2024年審計總監(jiān)工作職責樣本(四)1.依據(jù)集團的發(fā)展戰(zhàn)略,輔助中心總經(jīng)理制定法律風險管理的策略和方針,以及法律風險管理工作規(guī)劃;2.輔助中心總經(jīng)理構(gòu)建集團法律風險管理制度和管理體系,并依照該制度執(zhí)行法律風險的預防和控制工作;3.制定年度法律風險管理的工作計劃和方案,并根據(jù)計劃和方案執(zhí)行法律風險管理的工作;組織集團內(nèi)各業(yè)務板塊及項目進行風險自查,開展法律風險的巡查工作,進行法律風險的分析和評估,督促責任單位應對風險事件,并監(jiān)督事件應對及缺陷整改的進展;5.對重大合同和業(yè)務經(jīng)營事項進行法律風險的事前審查,并提示潛在風險;組織并開展法律風險管理及合同合規(guī)方面的培訓工作。2024年審計總監(jiān)工作職責樣本(五)1.負責構(gòu)建、維護及更新公司風險控制審計體系,擬定風險控制策略,并建立業(yè)務風險評估與預警機制。2.優(yōu)化風險控制審計職能,明確業(yè)務風險關(guān)鍵點,對風險控制審計的執(zhí)行結(jié)果承擔責任,并監(jiān)督風險運行數(shù)據(jù)。3.結(jié)合風險管理狀況及公司發(fā)展需求,制訂并執(zhí)行公司年度審計計劃。4.對公司的項目投資開發(fā)、設計管理、招標采購、成本控制、工程管理、財務管理等領(lǐng)域進行風險評估與審計。5.組織開展風險控制審計相關(guān)工作,包括事前風險審計評估、事中風險審計監(jiān)控、事后風險審計檢查,發(fā)布風險審計預警提示,編制風險審計評估報告,
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