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2023采購管理規(guī)章制度標(biāo)準(zhǔn)版范文(10篇)

采購管理規(guī)章制度標(biāo)準(zhǔn)版范文篇1

一、目的

為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理,健全企業(yè)采購管理制度,監(jiān)

督和控制不必要的開支,保證采購工作的正常化、規(guī)范化,特制

定此制度。

二、工作程序

(一)采購原則

1.采購是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作,各級管理人員和采購經(jīng)辦

人必須高度重視。

2.采購必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則,并綜

合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭,擇優(yōu)選取。

3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由行政管理部人員負(fù)責(zé)

采購;4.物件采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽淡。

(二)采購申請

L采購之前,采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量,

需求日期及注意事項(xiàng)登錄0A系統(tǒng)填寫“物品申請單”。

2.緊急采購時,由采購部門在“物品申請單”備注上注明

“緊急采購”字樣,以便及時處理。

3,若撤銷采購,應(yīng)立即通知行政管理部人員或采購人員,以

免造成不必要的損失。

(三)采購流程

1?采購經(jīng)辦人登錄0A系統(tǒng),在“物品申請單”內(nèi)需填寫所購

物品的估算價格、數(shù)量和總金額。2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必

須通過0A系統(tǒng)進(jìn)行審核,審核通過后方能進(jìn)行采購。

3.采購物料定單可打印一份交與財(cái)務(wù)。

(四)采購經(jīng)辦人職責(zé)

L建立供應(yīng)商資料與價格記錄02.做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)

常性調(diào)查。3,詢價、比價、議價及定購作業(yè)。

4.所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。5.

做好平時的采購記錄及對賬工作。

(五)采購方式

1.集中計(jì)劃采購:凡屬日常辦公用品必須集中計(jì)劃購買。

2.長期報價采購:凡經(jīng)常用物品須選定供應(yīng)商議定長期供貨

價格。3.每年第一個月重新審定上年度供應(yīng)商,與供應(yīng)商洽淡需

兩人以上進(jìn)行,并對供應(yīng)商評審,且作出相關(guān)評審記錄。

(六)采購實(shí)施

1.“物品申請單”通過0A系統(tǒng)審批完畢后,辦理借支采購金

額或通知財(cái)務(wù)辦進(jìn)匯款手續(xù)。

2.采購人員按核準(zhǔn)的“物品申請單”向供應(yīng)商下單并以電話

或傳真確定交貨日期或到市場采購。

3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗(yàn)收合格簽字后,才

能辦理入倉手續(xù)。

(七)采購付款方式

1.物品采購無論金額多少,一律由經(jīng)辦人簽字,財(cái)務(wù)經(jīng)理審

核,總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報銷并提供有效發(fā)票及采購清單。

2.物品采購付款可通過0A系統(tǒng)申請付款,可上傳相關(guān)文件、

采購清單及有效發(fā)票。

(八)采購經(jīng)辦人行為規(guī)范

L采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則,經(jīng)過多方詢價、議

價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。

2.采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé),不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、

回扣或賄賂;若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者,給予辭

退,情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)處理。

三、附則

各部門需要采購時,凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采

購的,財(cái)務(wù)部將拒絕付款。

采購管理規(guī)章制度標(biāo)準(zhǔn)版范文篇2

一、目的

為規(guī)范公司辦公用品采購及領(lǐng)用流程,并有效節(jié)約費(fèi)用,避

免資源浪費(fèi),特制訂本辦法。

二、適用范圍

本辦法規(guī)定的采購、領(lǐng)用流程僅適用于公司內(nèi)部使用的用品、

設(shè)備等采購,不包含工程施工材料和設(shè)施設(shè)備的采購。

三、辦公用品采購

第一條公司各部門所需的常規(guī)辦公用品、低值易耗品等預(yù)算

內(nèi)辦公用品,由行政人事部相關(guān)責(zé)任人根據(jù)庫存量及月使用量,

按月采購,采購時間為每月20日,遇特殊情況進(jìn)行調(diào)整。請各部

門有特殊需求的,須在每月20日前申請,逾期則下月采購。

第二條各部門所需預(yù)算內(nèi)非常規(guī)及高價辦公用品、設(shè)備由需

求部門向分管領(lǐng)導(dǎo)申請(注明品牌、規(guī)格、型號、價格及用途),

申請通過后由行政人事部采購,若遇預(yù)算外急需高價辦公用品、

設(shè)備,由需求部門提出申請,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)行政

人事部進(jìn)行采購。

第三條各部門所用的專用表格等印刷品,由部門自行制訂格

式、規(guī)格,由部門經(jīng)理協(xié)調(diào)行政人事部印制。

第四條本辦法所指辦公用品分為

1、低值易耗品

第一類:如墨盒、硒鼓、碳粉、軟盤、刻錄盤、復(fù)印紙、插座、

電源線、計(jì)算器、訂書機(jī)、剪刀、裁紙刀、印臺、U盤等以及辦公

具類如:鉛筆、橡皮、膠水、膠帶、單(雙)面膠、圖釘、回形

針、筆記本、信封、便箋、抽桿夾、文件袋、文件夾、印油、資料

盒、簽字筆、筆芯、白板筆、螢光筆、修正液、訂書針、尺子、長

尾夾、卷筆刀、電池、復(fù)寫紙、大頭針、紙類印刷品等。

第二類:生活及待客用品。如:面巾紙、紙杯、茶葉、水果、煙

等。

2、耐用品

第三類:辦公家具。如各類辦公桌、辦公椅、會議椅、檔案柜、

沙發(fā)、茶幾、電腦臺、保險箱及室內(nèi)非電器類較大型的辦公陳設(shè)

等。

第四類:辦公設(shè)備類。如電腦、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、碎

紙機(jī)、掃描儀、幻燈機(jī)、電視機(jī)、攝像機(jī)、照相機(jī)、移動硬盤、電

風(fēng)扇、音響器材、電話機(jī)等。

第五條全公司常規(guī)辦公用品費(fèi)用每月不得超過人民幣1000

元,若因人員或業(yè)務(wù)量增加導(dǎo)致費(fèi)用超標(biāo),則報請總經(jīng)理審批進(jìn)

行調(diào)整。

四、辦公用品申領(lǐng)流程

1、第一、二類辦公/生活及接待用品的申領(lǐng)流程

需求部門登記)f(預(yù)算內(nèi))行政人事部采購一需求部門領(lǐng)用

一建立辦公用品領(lǐng)用臺帳

2、第三、四類辦公用品申領(lǐng)流程:

需求部門填寫《辦公用品需求申請單表》一部門經(jīng)理審核(簽

字)一分管領(lǐng)導(dǎo)審夜(簽字)一詢價一總經(jīng)理審核(簽字)一行政人

事部采購一領(lǐng)取發(fā)放,同時建立領(lǐng)用臺帳,記載各部門領(lǐng)用情況。

3、所有員工要勤儉節(jié)約,杜絕浪費(fèi),努力降低消耗和辦公費(fèi)

用。

4、使用部門和個人直接負(fù)責(zé)辦公用品的日常保養(yǎng)、維護(hù)及管

理。五、采購費(fèi)用報銷所有辦公用品、設(shè)備采購后,由行政人事

部完成費(fèi)用報銷手續(xù)。

五、其他事項(xiàng)

1、臨時性非常規(guī)急需的低價物品可經(jīng)部門經(jīng)理審核同意后,

由使用部門配合行政人事部先行采購,事后做好手續(xù)補(bǔ)辦工作,

反之是臨時急需的高價物品須總經(jīng)理盲批同意后,由行政人事部

采購。

2、各部門需要辦公用品價格較高、數(shù)量較大、品種較多的(如

各種會議和大型活動),至少提前5天做出采購計(jì)劃,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、

總經(jīng)理審批后,由行政人事部采購。

3、對專業(yè)性物品的采購,由使用部門協(xié)助行政人事部共同采

4、辦公用品原則上根據(jù)采購計(jì)劃由行政人事部采購和保管。

5、凡屬耐用品類,按部門崗位確定相應(yīng)配置,如有質(zhì)量問題,

行政人事部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)更換、維修和其他售后工作。

6、嚴(yán)禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。

采購管理規(guī)章制度標(biāo)準(zhǔn)版范文篇3

為規(guī)范我所辦公用品的采購、保管、發(fā)放工作,根據(jù)政府采

購的有關(guān)規(guī)定,特制定本辦法。

一、采購、保管和發(fā)放辦公用品應(yīng)堅(jiān)持工作需要、勤儉節(jié)約、

多店詢價、購前審批、公開透明、記錄完整、定期審核的原則。

二、辦公用品采購的審批程序:由需用辦公用品的人員向辦公

室主任提出書面購物申請。辦公室主任根據(jù)工作需要,及時制定

采購計(jì)劃,按以下程序辦理:

1、一次性開支在500元以下的,經(jīng)辦公室主任同意后,指定

2人辦理。

2、一次性開支500—5000元的,由辦公室主任提出意見,報

分管領(lǐng)導(dǎo)同意后,指定2人以上辦理。

3、一次性開支在5000—10000元的,由辦公室主任提出意見,

報分管領(lǐng)導(dǎo)審核,由主要領(lǐng)導(dǎo)審批后,指定2人以上辦理。

4、一次性開支在10000元以上的,由辦公室主任提出意見,

經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后,提交領(lǐng)導(dǎo)會議集體研究決定。

三、辦公用品的保管和發(fā)放按以下程序進(jìn)行:

1、保管人員核對購物清單后,對購回的物品登記,按照保證

質(zhì)量和方便取用的原則,分類存放。

2、保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領(lǐng)用單發(fā)放物品,領(lǐng)

用單留存?zhèn)洳?,并做好詳?xì)記錄,領(lǐng)用人員要簽字認(rèn)可。

3、保管人員要定期對庫存物品進(jìn)行盤點(diǎn),隨時掌握庫存物品

的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況,向主任匯報,及時編制采購計(jì)劃,按

規(guī)定采購,保障供給C

四、分管領(lǐng)導(dǎo)隨時組織辦公室主任對保管和發(fā)放工作進(jìn)行檢

查,并征求各單位的意見和建議,增強(qiáng)責(zé)任意識、服務(wù)意識,改

進(jìn)辦公用品的保管和發(fā)放工作。

五、在辦公用品采購過程中,如有違法行為,要依紀(jì)依法予

以追究。對于賬物不符,記錄混亂,服務(wù)不到位的保管人員,給

予批評教育,情節(jié)嚴(yán)重的,按照規(guī)定給予紀(jì)律處分。

采購管理規(guī)章制度標(biāo)準(zhǔn)版范文篇4

為規(guī)范食品采購索證索票、進(jìn)貨查驗(yàn)和采購記錄行為,保障

公眾餐飲安全,根據(jù)《食品安全法》、《食品安全法實(shí)施條例》、《浙

江省食品經(jīng)營許可實(shí)施細(xì)則(實(shí)行)》等法律、法規(guī)及規(guī)章,制定

本管理制度。

一、指定經(jīng)培訓(xùn)合格的專(兼)職人員負(fù)責(zé)食品、食品添加劑

及食品相關(guān)產(chǎn)品采購索證索票、進(jìn)貨查驗(yàn)和采購記錄。專(兼)職

人員應(yīng)當(dāng)掌握餐飲服務(wù)食品安全法律知識、餐飲服務(wù)食品安全基

本知識以及食品感官鑒別常識。

二、采購食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品,應(yīng)當(dāng)?shù)阶C照齊

全的食品生產(chǎn)經(jīng)營單位或批發(fā)市場采購,并應(yīng)當(dāng)索取、留存有供

貨方蓋章(或簽字)的購物憑證。購物憑證應(yīng)當(dāng)包括供貨方名稱、

產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品數(shù)量、送貨或購買日期等內(nèi)容。長期定點(diǎn)采購的,

與供應(yīng)商簽訂包括保證食品安全內(nèi)容的采購供應(yīng)合同0鼓勵餐飲

單位到建立電子監(jiān)管一票通的食品批發(fā)企業(yè)采購食品、食品添加

劑及食品相關(guān)產(chǎn)品。

三、從生產(chǎn)加工單位或生產(chǎn)基地直接采購時,應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)、索

取并留存加蓋有供貨方公章的許可證、營業(yè)執(zhí)照和產(chǎn)品合格證明

文件復(fù)印件;留存蓋有供貨方公章(或簽字)的每筆購物憑證或每

筆送貨單。

四、從食品經(jīng)營單位(商場、超市、批發(fā)零售市場等)批量或

長期采購時,應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)并留存加蓋有公章的營業(yè)執(zhí)照和食品經(jīng)營

許可證等復(fù)印件;留存蓋有供貨方公章(或簽字)的每筆購物憑證

或每筆送貨單。

五、從食品經(jīng)營單位(商場、超市、批發(fā)零售市場等)少量或

臨時采購時,應(yīng)當(dāng)確認(rèn)其是否有營業(yè)執(zhí)照和食品經(jīng)營許可證,留

存蓋有供貨方公章(或簽字)的每筆購物憑證或每筆送貨單。

六、從農(nóng)貿(mào)市場采購的,應(yīng)當(dāng)索取并留存市場管理部門或經(jīng)

營戶出具的加蓋公章(或簽字)的購物憑證;從個體工商戶采購的,

應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)并留存供應(yīng)者蓋章(或簽字)的許可證、營業(yè)執(zhí)照或復(fù)印

件、購物憑證和每筆供應(yīng)清單。

七、從食品經(jīng)營單位(商場、超市、批發(fā)零售市場等)和農(nóng)貿(mào)

市場采購畜禽肉類的,應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)動物產(chǎn)品檢疫合格證明原件;從屠

宰企業(yè)直接采購的,應(yīng)當(dāng)索取并留存供貨方蓋章(或簽字)的許可

證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和動物產(chǎn)品檢疫合格證明原件。

八、采購乳制品的,應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)、索取并留存供貨方蓋章(或簽

字)的許可證、營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品合格證明文件復(fù)印件。

九、批量采購進(jìn)口食品、食品添加劑的,應(yīng)當(dāng)索取口岸進(jìn)口

食品法定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的與所購食品、食品添加劑相同批次的食

品檢驗(yàn)合格證明的復(fù)印件。

十、采購集中消毒企業(yè)供應(yīng)的餐飲具的,應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)、索取并

留存集中消毒企業(yè)蓋章(或簽字)的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、蓋章的批次

出廠檢驗(yàn)報告(或復(fù)印件)。

十一、食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品采購入庫前,餐飲

服務(wù)提供者應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)所購產(chǎn)品外包裝、包裝標(biāo)識是否符合規(guī)定,

與購物憑證是否相符,并建立采購記錄。采購記錄應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄

產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供應(yīng)單位名稱及聯(lián)

系方式、進(jìn)貨日期等。

十二、按產(chǎn)品類別或供應(yīng)商、進(jìn)貨時間順序整理、妥善保管

索取的相關(guān)證照、產(chǎn)品合格證明文件和進(jìn)貨記錄,不得涂改、偽

造,其保存期限不得少于2年。

采購管理規(guī)章制度標(biāo)準(zhǔn)版范文篇5

1.公司采購合同的內(nèi)容

公司采購合同的條款構(gòu)成了采購合同的內(nèi)容,應(yīng)當(dāng)在力求具

體明確,便于執(zhí)行,避免不必要糾紛的前提下,具備以下主要條

款:

(1)商品的品種、規(guī)格和數(shù)量

商品的品種應(yīng)具體,避免使用綜合品名;商品的規(guī)格應(yīng)具體規(guī)

定顏色、式樣、尺碼和牌號等;商品的數(shù)量多少應(yīng)按國家統(tǒng)一的計(jì)

量單位標(biāo)出。必要時,可附上商品品種、規(guī)格、數(shù)量明細(xì)表。

(2)商品的質(zhì)量和包裝

合同中應(yīng)規(guī)定商品所應(yīng)符合的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),注明是國家或部頒

標(biāo)準(zhǔn);無國家和部頒標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)由雙方協(xié)商憑樣訂(交)貨;對于副、

次品應(yīng)規(guī)定出一定的比例,并注明其標(biāo)準(zhǔn);對實(shí)行保換、保修、保

退辦法的商品,應(yīng)寫明具體條款;對商品包裝的辦法,使用的包裝

材料,包裝式樣、規(guī)格、體積、重量、標(biāo)志及包裝物的處理等,均

應(yīng)有詳細(xì)規(guī)定。

(3)商品的價格和結(jié)算方式

合同中對商品的價格要作具體的規(guī)定,規(guī)定作價的辦法和變

價處理等,以及規(guī)定對副品、次品的扣價辦法;規(guī)定結(jié)算方式和結(jié)

算程序。

(4)交貨期限、地點(diǎn)和發(fā)送方式

交(提)貨期限(日期)要按照有關(guān)規(guī)定,并考慮雙方的實(shí)際情

況、商品特點(diǎn)和交通運(yùn)輸條件等確定。同時,應(yīng)明確商品的發(fā)送

方式是送貨、代運(yùn),還是自提。

(5)商品驗(yàn)收刃、法

合同中要具體規(guī)定在數(shù)量上驗(yàn)收和在質(zhì)量上驗(yàn)收商品的辦法、

期限和地點(diǎn)。

(6)違約責(zé)任

簽約一方不履行合同,必將影響另一方經(jīng)濟(jì)活動的進(jìn)行,因

此違約方應(yīng)負(fù)物質(zhì)責(zé)任,賠償對方遭受的損失。在簽訂合同時,

應(yīng)明確規(guī)定,供應(yīng)者有以下三種情況時應(yīng)付違約金或賠償金:

①不按合同規(guī)定的商品數(shù)量、品種、規(guī)格供應(yīng)商品;

②不按合同中規(guī)定的商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交貨;

③逾期發(fā)送商品。

購買者有逾期結(jié)算貨款或提貨,臨時更改到貨地點(diǎn)等,應(yīng)付

違約金或賠償金。

(7)合同的變更和解除條件

合同中應(yīng)規(guī)定,在什么情況下可變更或解除合同,什么情況

下不可變更或解除合同,通過什么手續(xù)來變更或解除合同等。

此外,采購合同應(yīng)視實(shí)際情況,增加若干具體的補(bǔ)充規(guī)定,

使簽訂的合同更切實(shí)際,行之有效。

2?采購合同的簽訂

(1)簽訂采購合同的原則

①合同的當(dāng)事人必須具備法人資格。這里所指的法人,是有

一定的組織機(jī)構(gòu)和獨(dú)立支配財(cái)產(chǎn),能夠獨(dú)立從事商品流通活動或

其他經(jīng)濟(jì)活動,享有權(quán)利和承擔(dān)義務(wù),依照法定程序成立的企業(yè)。

②合同必須合法。也就是必須遵照國家的法律、法令、方針

和政策簽訂合同,其內(nèi)容和手續(xù)應(yīng)符合有關(guān)合同管理的具體條例

和實(shí)施細(xì)則的規(guī)定。

③簽訂合同必須堅(jiān)持平等互利、充分協(xié)商的原則。

④簽訂合同必須堅(jiān)持等價、有償?shù)脑瓌t。

⑤當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)以自己的名義簽訂經(jīng)濟(jì)合同。委托別人代簽,

必須要有委托證明。

⑥采購合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式。

(2)簽訂采購合同的程序

簽訂合同的程序是指合同當(dāng)事人對合同的內(nèi)容進(jìn)行協(xié)商,取

得一致意見,并簽署書面協(xié)議的過程。一般有以下五個步驟:

①訂約提議。

訂約提議是指當(dāng)事人一方向?qū)Ψ教岢龅挠喠⒑贤囊蠡蚪?/p>

議,也稱要約。訂約提議應(yīng)提出訂立合同所必須具備的主要條款

和希望對方答復(fù)的期限等,以供對方考慮是否訂立合同。提議人

在答復(fù)期限內(nèi)不得拒絕承諾,即提議人在答復(fù)期限內(nèi)受自己提議

的約束C

②接受提議。

接受提議是指提議被對方接受,雙方對合同的主要內(nèi)容表示

同意,經(jīng)過雙方簽署書面契約,合同即可成立,也叫承諾。承諾

不能附帶任何條件,如果附帶其他條件,應(yīng)認(rèn)為是拒絕要約,而

提出新的要約。新的要約提出后,原要約人變成接受新的要約的

人,而原承諾人成了新的要約人。實(shí)踐中簽訂合同的雙方當(dāng)事人,

就合同的內(nèi)容反復(fù)協(xié)商的過程,就是要約一新的要約一再要約一

直到承諾的過程。

③填寫合同文本。

④履行簽約手續(xù)。

⑤報請簽證機(jī)關(guān)簽證,或報請公證機(jī)關(guān)公證。

有的經(jīng)濟(jì)合同,法律規(guī)定還應(yīng)獲得主管部門的批準(zhǔn)或工商行

政管理部門的簽證。對沒有法律規(guī)定必須簽證的合同,雙方可以

協(xié)商決定是否簽證或公證。

3.公司采購合同的管理

采購合同的管理應(yīng)當(dāng)做好以下幾方面的工作:

(1)加強(qiáng)對公司采購合同簽訂的管理

加強(qiáng)對采購合同簽訂的管理,一是要對簽訂合同的準(zhǔn)備工作

加強(qiáng)管理,在簽訂合同之前,應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究市場需要和貨源情況,

掌握企業(yè)的經(jīng)營情況、庫存情況和合同對方單位的情)兄,依據(jù)企

業(yè)的購銷任務(wù)收集各方面的信息,為簽訂合同、確定合同條款提

供信息依據(jù)。另一方面是要對簽訂合同過程加強(qiáng)管理,在簽訂合

同時,要按照有關(guān)的合同法規(guī)規(guī)定的要求,嚴(yán)格審查,使簽訂的

合同合理合法。

(2)建立合同管理機(jī)構(gòu)和管理制度,以保證合同的履行企業(yè)應(yīng)

當(dāng)設(shè)置專門機(jī)構(gòu)或?qū)B毴藛T,建立合同登記、匯報檢查制度,以

統(tǒng)一保管合同、統(tǒng)一監(jiān)督和檢查合同的執(zhí)行情況,及時發(fā)現(xiàn)問題,

采取措施,處理違約,提出索賠,解決糾紛,保證合同的履行。同

時,可以加強(qiáng)與合同對方的聯(lián)系,密切雙方的協(xié)作,以利于合同

的實(shí)現(xiàn)。

(3)處理好合同糾紛

當(dāng)企業(yè)的,經(jīng)濟(jì)合同發(fā)生糾紛時,雙方當(dāng)事人可協(xié)商解決。協(xié)

商不成時,企業(yè)可以向國家工商行政管理部門申請調(diào)解或仲裁,

也可以直接向法院起訴。

(4)信守合同,樹立企業(yè)良好形象

合同的履行情況好壞,不僅關(guān)系到企業(yè)經(jīng)營活動的順利進(jìn)行,

而且也關(guān)系到企業(yè)的聲譽(yù)和形象。因此,加強(qiáng)合同管理,有利于

樹立良好的企業(yè)形象。

采購管理規(guī)章制度標(biāo)準(zhǔn)版范文篇6

一、目的

為加強(qiáng)公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設(shè)備)的采購管理,規(guī)范采

購操作規(guī)程,建立合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò),適時采購物美價廉的物資,

以滿足公司正常的運(yùn)營,特制訂本制度。

二、適用范圍

適用于公司各類生產(chǎn)物資(設(shè)備)或大宗的采購。

三、采購及物流審批權(quán)限

1、采購申請單

采購申請單由需求部門提出,審批權(quán)限如下:

(1)估算金額在元以內(nèi),由部門經(jīng)理審批。

(2)估算金額在元至元之間,先由部門經(jīng)理審核,再由分管

副總審批。

⑶估算金額在元至元之間,先由部門經(jīng)理和分管副總審核

后,再由總經(jīng)理審批。

(4)估算金額在元以上(大宗采購),由董事長加批。

2、采購訂單(或采購合同)

采購員根據(jù)已審批的采購申請單和市場詢價結(jié)果制作采購訂

單,審批權(quán)限如下;

(1)采購金額在元以內(nèi),由采購經(jīng)理直接審批。

(2)采購金額在元至元之間,先由部門經(jīng)理審核,再由分管

副總審批。

(3)采購金額在元至元之間,先由部門經(jīng)理和分管副總審核

后,再由總經(jīng)理審批。

(4)采購金額在元以上(大宗采購),由董事長加批。

(5)采購金額在元以上,財(cái)務(wù)經(jīng)理附核。

3、驗(yàn)收入庫審批權(quán)限

1、入庫金額在元以內(nèi)的單據(jù)由部門經(jīng)理審批。

2、入庫金額在元至元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核,分管副

總審批。

3、入庫金額在元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核,

總經(jīng)理審批。

4、領(lǐng)用發(fā)貨審批權(quán)限

1、出庫金額在元以內(nèi)的單據(jù),由儲運(yùn)部經(jīng)理及領(lǐng)用部門經(jīng)

理共同審批。

2、出庫金額在元至元的單據(jù),需分管副總加批。

3、出庫金額在元以上的單據(jù),需總經(jīng)理加批。

四、物資采購流程

1、物資需求蓋門提供采購申請單,并完成必要審核和審批手

續(xù)。

2、采購部憑已審核的采購申請單,制作采購訂單或采購合同

(含報價),在完成采購訂單的審批手續(xù)后,給供應(yīng)商下達(dá)采購計(jì)

劃,同時送采購訂單到財(cái)務(wù)部備案。

3、供應(yīng)商送貨到指定倉庫,采購部給品質(zhì)部開具請檢單、給

儲運(yùn)部開具收貨通知單。品質(zhì)部進(jìn)行來貨檢驗(yàn),并進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)。

儲運(yùn)部根據(jù)品質(zhì)部檢驗(yàn)結(jié)果和供貨數(shù)量給供應(yīng)商開具入庫單,入

庫單一份給采購部、一份給財(cái)務(wù)部,一份給供應(yīng)商,并在供應(yīng)商

送貨單收貨確認(rèn)。

4、物質(zhì)需求部門到儲運(yùn)部領(lǐng)用已申購的物資。

五、支付流程及審批權(quán)限

1、供應(yīng)商憑公司儲運(yùn)部簽字確認(rèn)的送貨單到采購部對賬,產(chǎn)

生一份詳細(xì)的對賬明細(xì)清單(同時附送貨單、入庫單),采購經(jīng)理

簽字確認(rèn),對賬清單報送到財(cái)務(wù)部。

2、財(cái)務(wù)部對采購部的對賬清單進(jìn)一步進(jìn)行確認(rèn),由財(cái)務(wù)經(jīng)理

審核。

3、供應(yīng)商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對賬清單、供貨發(fā)

票到公司辦理審批手續(xù):

(1)發(fā)票金額在元以內(nèi),由采購經(jīng)理審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理審批。

(2)發(fā)票金額在元至元的,由采購經(jīng)理審核,財(cái)務(wù)經(jīng)理和分

管副總共同審批。

(3)發(fā)票金額在元至元的,需總經(jīng)理加批。

(4)發(fā)票金額在元以上的,需董事長加批。

六、供應(yīng)商的管理

1、對于大宗或經(jīng)常使用的物資,應(yīng)建立相對穩(wěn)定的供應(yīng)商,

并建立“供應(yīng)商目錄”作為采購時詢價議價和供料的參考,應(yīng)嚴(yán)

格按ISO質(zhì)量體系要求來運(yùn)作。

2、對于經(jīng)常采購的物資,應(yīng)找兩家以上的供應(yīng)商作為儲備或

交互采購,貨比三家,采購性價比較高的物資。

3、根據(jù)供應(yīng)商信譽(yù)狀況、貨源穩(wěn)定性(品質(zhì)、數(shù)量)、資金狀

況等方面綜合考慮,把供應(yīng)商分類A、B、C、D等幾類,并由此確

定是否為長期發(fā)展或淘汰的供應(yīng)商。

4、積極主動向供應(yīng)商宣傳公司原料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),并在品質(zhì)和技

術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助,使其交貨及時、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司

的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

5、對于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),交貨數(shù)量不足,延誤交期,

售后服務(wù)不良等情況的供應(yīng)商,應(yīng)采月末位淘汰法進(jìn)行淘汰,并

另行開發(fā)新的供應(yīng)商。

6、采購人員應(yīng)積極調(diào)查物資資訊,收集物資市場行情,積極

開發(fā)新的供應(yīng)商。新的供應(yīng)商必須具備:營業(yè)執(zhí)照(副本)、稅務(wù)

登記證(副本)、組織機(jī)構(gòu)代碼證(副本)、產(chǎn)品檢驗(yàn)報告、專利證

書等一系列質(zhì)資文件。

七、采購紀(jì)律規(guī)定

1、各物資需求部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要,本著“節(jié)約、降本”

的原則提交采購請購單。

2、采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想,盡職盡責(zé),堅(jiān)持

原則,秉公辦事,切實(shí)維護(hù)公司的利益,保障公司采購成本的最

低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何

人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。

4、采購人員應(yīng)及時掌握市場動態(tài)信息,自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,

提高業(yè)務(wù)工作的能力,以保證及時、保質(zhì)、保量的做好物資供應(yīng)

工作。

八、如公司采購員自行采購,則采購流程及審批權(quán)限類同上

述。

九、本制度從20_年3月18日試行。

采購管理規(guī)章制度標(biāo)準(zhǔn)版范文篇7

一、職責(zé)部門:業(yè)務(wù)部

1、負(fù)責(zé)按本單位的要求組織對供方進(jìn)行評價,編制《合格供

方名錄》,并對供方的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評價,建立供方檔案。

2、負(fù)責(zé)制定興購計(jì)劃,執(zhí)行采購作業(yè)。

3、負(fù)責(zé)編制《采購物資分類明細(xì)表》。

4、負(fù)責(zé)對采購物資的進(jìn)貨驗(yàn)證

5、編制《供方評定記錄表》

二、采購物資分類

采購物資分為三類:

1、重要物資:構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分,直接影

響最終產(chǎn)品使用或安全性能,可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)懲投訴的物資。(一

級)

2、一般物資:構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部分的物資,它一般不影

響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響,但可采取措施予以糾正的物

資。(二級)

3、輔助物資,非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資,如

一般包裝材料等。(三級)

三、對供方的評價

1、業(yè)務(wù)部根據(jù)采購生產(chǎn)需要,通過對物資的質(zhì)量價格、供貨

日期等進(jìn)行比較,對同類的重要物資和一般物資,應(yīng)同時選擇幾

家合格的供方。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄,根

據(jù)《采購物資分類明細(xì)表》規(guī)定的產(chǎn)品類別,明確對供方的控制

方式和程度。

2、對有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方,應(yīng)提供充分的質(zhì)量

證明文件,適當(dāng)時包括以下內(nèi)容,以證實(shí)其質(zhì)量保證能力:

a、供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況或來自有關(guān)方面的信息(如供方其他用

戶對其產(chǎn)品質(zhì)量的反饋);

b、供方質(zhì)量管理體系對按要求如期提供穩(wěn)定質(zhì)量產(chǎn)品的保證

能力;

c、供方顧客滿意程度;

d、產(chǎn)品交付后由供方提供相關(guān)的服務(wù)和技術(shù)支持能力(如堆

棧件供應(yīng),維修服務(wù)等);

e、其他方面,如履約能力有關(guān)的財(cái)務(wù)狀況,價格和交付情況

3、對第一次供應(yīng)重要物資的供方,除提供上述的書面證明材

料外,還需經(jīng)樣品測試及批量試用,測試合格才能供貨。

4、對于一般物資供方,除應(yīng)提供必要的質(zhì)量證明文件外,

還需要經(jīng)過樣品驗(yàn)證和小批試用合格,業(yè)務(wù)部提供評價意見,

廠長批準(zhǔn),可列入《合格供方名錄》。

5、對于批量供應(yīng)輔助物資的供方,也應(yīng)提供質(zhì)量證明文件,

業(yè)務(wù)部相關(guān)人員在進(jìn)貨時對其進(jìn)行驗(yàn)證,并保存驗(yàn)證記錄,合格

者由廠長批準(zhǔn)后即可列入《合格供方名錄》。對零星采購的輔助物

資,其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對此供方的評價。

6、供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題,各部門(單位)應(yīng)向供方發(fā)

出《糾正和預(yù)防措施處理單》。如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯

改進(jìn)的,應(yīng)取消其供貨資格C

7、業(yè)務(wù)部每年對合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評,填寫《供方年

度業(yè)績評定表》,評價時按百分制,質(zhì)量評分占60%,交貨期評分

占20%,其他(如價格、售后服務(wù)等)占20%。評定總分低于60(或

質(zhì)量評分低于48),應(yīng)取消其合格供方資格;如因特殊情況留用,

應(yīng)報廠長批準(zhǔn),但應(yīng)加強(qiáng)其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證,并執(zhí)行上述條

款。連續(xù)第二次評分仍不及格,應(yīng)取消其供貨資格。

四、采購

1、采購計(jì)劃

業(yè)務(wù)部主管根據(jù)本單位的《月生產(chǎn)計(jì)劃》及庫存情況編制《月

采購計(jì)劃》及庫存情況編制《月采購計(jì)劃》,經(jīng)廠長批準(zhǔn)后實(shí)施采

購。

2、采購的實(shí)施

a、業(yè)務(wù)部根據(jù)批準(zhǔn)的《月采購計(jì)劃》、《采購單》,按照采購

物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名錄》中選擇供方并進(jìn)行采購;

b、第一次向合格供方采購重要和一般物資時,應(yīng)簽定《采購

合同》,明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、

違約責(zé)任及供貨期限等。

五、采購產(chǎn)品的驗(yàn)證

1、如采購物資發(fā)生質(zhì)量問題應(yīng)采取隔離、標(biāo)識、通知供方、

退貨、更換等方法°

2、具體的采購作業(yè),由采購員以“采購單”的形式執(zhí)行。

采購管理規(guī)章制度標(biāo)準(zhǔn)版范文篇8

為了更好地發(fā)揮倉庫對商品的調(diào)配功能,規(guī)范公司倉庫的商

品管理程序,促進(jìn)本公司倉庫的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有

序、合理地運(yùn)作,特制定本管理制度。

一、建帳

所有商品應(yīng)按每一品種規(guī)格設(shè)置商品明細(xì)賬,所有商品的品

名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期及存放區(qū)域均應(yīng)在明細(xì)

分類賬上作詳細(xì)的記錄。財(cái)務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必

須互相統(tǒng)一,相互一致。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等

應(yīng)分別建賬反映。

二、入庫

商品進(jìn)庫時,倉庫管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫手

續(xù),根據(jù)實(shí)物填寫入庫單,入庫單應(yīng)詳細(xì)登記品名規(guī)格、單位、

數(shù)量、單價、金額、批號、有效期、經(jīng)手人,并根據(jù)入庫單登記材

料明細(xì)賬和存貨卡。入庫單一式三份,倉庫一份、供應(yīng)部門二份

(一份存根、一份在財(cái)務(wù)結(jié)算時與發(fā)票一同交財(cái)務(wù))。

三、出庫

根據(jù)開具的各賣場送貨單發(fā)放商品,出庫單應(yīng)登記編碼、品

名規(guī)格、數(shù)量、單吩、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、

收貨單位及經(jīng)手人、庫管,根據(jù)送貨單逐日逐筆登記商品明細(xì)賬。

送貨人應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)把賣場簽收的回單交給財(cái)務(wù),若有特殊情況可

在第2天交回,若未按時交回,應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任。出庫單一

式四份,倉庫一份,賣場二份(一份賣場存根、一份結(jié)賬時與財(cái)務(wù)

核對),一份交財(cái)務(wù)。

四、必須嚴(yán)格倉庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作,倉庫保管員對當(dāng)

日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時登記入賬,做到日清日結(jié),確保商品進(jìn)出

及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。每日工作結(jié)束,應(yīng)將當(dāng)日發(fā)生的入庫單、

領(lǐng)料單交財(cái)務(wù)部門

五、原則上按先進(jìn)先出法發(fā)放商品。

六、盤存

每月中旬定期盤點(diǎn)(總庫和賣場)。盤點(diǎn)包括存貨數(shù)量和質(zhì)量

的檢查。庫存商品清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯,應(yīng)及時查明原因,

并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及存在質(zhì)量上的問題需處理的,應(yīng)及

時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報,必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核

批準(zhǔn)后才可處理,否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。

七、倉管員工作職責(zé)

1、準(zhǔn)確地做好商品進(jìn)出倉庫的賬務(wù)工作。

2、嚴(yán)格按照商品的驗(yàn)收要求做好商品驗(yàn)收工作。

3、不合訂購要求的商品堅(jiān)決不予驗(yàn)收。

4、認(rèn)真做好倉庫月報、季報和年度報表。

5、認(rèn)真做好倉庫商品的分類擺放和保管工作。

6、認(rèn)真做好倉庫安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛(wèi)生工

作。

7、認(rèn)真做好倉庫發(fā)貨工作,堅(jiān)持發(fā)貨原則:先進(jìn)倉的貨先發(fā)。

8、認(rèn)真做好退貨工作。退貨原則:確認(rèn)報廢、過期的商品要

求及時通知采購員退回供貨商并報財(cái)務(wù);賣場退回的商品及時回

收倉庫保管。

9、認(rèn)真做好各賣場的銷售監(jiān)控工作,避免商品丟失。

10、有責(zé)任提出倉庫管理的合理建議。

11、認(rèn)真配合各分銷商或賣場做好各類商品的收發(fā)及調(diào)貨工

作。

采購管理規(guī)章制度標(biāo)準(zhǔn)版范文篇9

為了規(guī)范采購行為,保證采購質(zhì)量,控制采購價格,提高采

購效率,特制定本制度。

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

1、設(shè)立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組,由院長、分管院長和后勤科、監(jiān)

察室及審計(jì)人員等組成。物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購的領(lǐng)

導(dǎo)機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格等進(jìn)行

監(jiān)督。

2、成立物資采購小組,由后勤科科長、專職采購員、院紀(jì)委

和需要采購的部門臨時選派的人員組成。物資采購小組是醫(yī)院物

資采購的實(shí)施部門。辦公室設(shè)在后勤科。

二、采購計(jì)劃和審批

醫(yī)院各部門所需采購的物資,必須先提出采購計(jì)劃,報需要

采購部門負(fù)責(zé)人、院長審批后,方可交給物資采購小組集中采購

和集體采購。由院招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)組實(shí)行統(tǒng)一招標(biāo)采購。

三、采購品種、原則

1、采購品種:辦公用品、電工材料、水電五金、勞保用品、

被服用品、塑料制品、電腦打印機(jī)耗材、印刷品等品種。

2、采購物資本著公平、公正、公開的原則,實(shí)行陽光采購;必

須堅(jiān)持秉公辦事,維護(hù)醫(yī)院利益的原則,本著處處節(jié)約的原則,

并綜合考慮質(zhì)量、價格及售后服務(wù)等方面,擇優(yōu)選購。

3、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計(jì)劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人

員(一般不少于3人)限期將所需物資采購到位,不得拖延,影響

工作。采購小組在采購物資時要憑院長審批的購物計(jì)劃方可外出

采購。

在采購物資時,要堅(jiān)持勤跑多問,堅(jiān)持集體談價,真正采購

價廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。

4、一次性采購量較大,市場上質(zhì)價差異較大且涉及范圍較廣

的物資采購可采取公開招標(biāo)的形式進(jìn)行采購。

5、采購人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量,力求價格合理、質(zhì)量合格,

如因失職而采購偽劣產(chǎn)品,采購人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

四、采購方法:

采購按照《中華人民共和國政府采購法》執(zhí)行,并根據(jù)所授

權(quán)限予以實(shí)施。耗材類、印刷品等一律實(shí)行招標(biāo)定價。后勤類物

資根據(jù)市場行情詢價議價方式采購,常用的量大的后勤物資采取

招標(biāo)方式或者詢價議價進(jìn)行采購。由醫(yī)院統(tǒng)一組織實(shí)施,按審批

權(quán)限予以審批。

五、采購程序

1、計(jì)劃和立項(xiàng)

醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員或者使用部門

主任、護(hù)士長擬定采購計(jì)劃單,按分級審批權(quán)限的規(guī)定報批后,

交采購中心按計(jì)劃采購。原則上按常月,易存放的物品每年采購

兩次;常用,不易存放的物品每季采購一次。突發(fā)事件的緊急采購

或臨時急需采購,由使用科室提出,經(jīng)過分管院長征求院長同意

后,及時交采購中心采購。十萬元以上物資采購(常規(guī)采購除外),

使用科室依據(jù)業(yè)務(wù)需要提出采購申請,經(jīng)相關(guān)專業(yè)委員會論證認(rèn)

可后,報采購中心,經(jīng)招標(biāo)采購委員會民主決策集體審核批準(zhǔn)立

項(xiàng)C

2、調(diào)研和論證

物資采購計(jì)劃立項(xiàng)后,采購委員會負(fù)責(zé)組織采購小組、使用

科室、業(yè)務(wù)科室、審計(jì)人員進(jìn)行市場調(diào)研和考察,原則上分管院

長必須參加調(diào)研,考察結(jié)束要寫出書面考察報告,并如實(shí)向招標(biāo)

采購委員會匯報考察情況,必要時出示樣品,提供討論決策的依

據(jù)。

3、招標(biāo)、議標(biāo)

醫(yī)院大宗物資通過調(diào)研和論證后,經(jīng)采購委員會決策購買的,

由招標(biāo)采購委員會指導(dǎo)采購中心按政府既定的規(guī)章辦理??梢杂?/p>

醫(yī)院自行操作的議價采購,由采購委員會指導(dǎo)采購中心按院內(nèi)規(guī)

定組織實(shí)施,申請實(shí)施的使用科室、職能部門、招標(biāo)采購監(jiān)督委

員會、審計(jì)科等有關(guān)部門均應(yīng)全程參與。招標(biāo)、議標(biāo)結(jié)果應(yīng)由所

有參加招、議標(biāo)人員簽字方可生效。

4、驗(yàn)收和入庫

嚴(yán)格執(zhí)行出入庫驗(yàn)收制度,常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)

庫管人員、業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人依據(jù)采購中心下發(fā)的通知單共同

負(fù)責(zé)驗(yàn)收,藥品耗材類由藥械科庫房管理員、藥械科負(fù)責(zé)人共同

負(fù)責(zé)驗(yàn)收(包括品名、規(guī)格、型號、有效期、生產(chǎn)廠家、批準(zhǔn)文號、

注冊商標(biāo)、進(jìn)口批文、檢驗(yàn)報告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價、總價

等),合格后方可入庫°

物資每次購置必須進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收,做到營銷員證、發(fā)貨合同、

發(fā)貨地點(diǎn)及貨款匯集賬號與生產(chǎn)企業(yè)相一致;查驗(yàn)產(chǎn)品務(wù)必檢查

合格證、出廠日期、有效日期,檢驗(yàn)合格后入庫。所有物資的驗(yàn)

收,均應(yīng)詳細(xì)記錄驗(yàn)收結(jié)果并有驗(yàn)收人員簽名。

5、物資的報銷

物資采購發(fā)票應(yīng)先由采購人員、證明人、驗(yàn)收人、采購小組

主任簽字,報分管院長審核,最后由院長審批報銷。缺一手續(xù)財(cái)

務(wù)科不得付款。分期付款的按招標(biāo)采購合同付款比例,依據(jù)發(fā)票

審批手續(xù)進(jìn)行分批付款。

六、采購的監(jiān)督

1、成立招標(biāo)采購監(jiān)督委員會,委員會成員由辦公室、院紀(jì)委、

檢察科、財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)人組成,全程監(jiān)督招標(biāo)采購過程。

2、采購委員會成員、采購辦公室工作人員和物資采購人員必

須嚴(yán)格執(zhí)行國家的有關(guān)法規(guī)和政策規(guī)定,廉潔自律,不斷提高自

身的道德水準(zhǔn)和業(yè)務(wù)水平,在物資采購過程中不得弄虛作假、徇

私舞弊、貪污受賄,自覺抵制采購工作中的不正之風(fēng)。

3、醫(yī)院物資采購接受廣大職工的監(jiān)督。任何科室和個人不得

私自采購。物資招標(biāo)采購委員會要切實(shí)加強(qiáng)對藥品、醫(yī)療物資采

購活動的管理和監(jiān)督。把好采購程序關(guān),及時制止和糾正違規(guī)、

違紀(jì)行為C

采購管理規(guī)章制度標(biāo)準(zhǔn)版范文篇10

一、總則

為加強(qiáng)采購工作的管理,提高采購工作的效率,制定本制

度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

二、采購部人員職責(zé)及管理制度

1.熱愛本職工作,勤于學(xué)習(xí)新技術(shù),了解新產(chǎn)品,注意市場

信息的積累。

2.廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀(jì),勤儉節(jié)約,講究職

業(yè)道德。

3,負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。

4.負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護(hù)工作。

5.堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng)采購工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)章制度。

6.大項(xiàng)材料必須做招標(biāo)工作,其他材料詢價必須三家供應(yīng)商

以上參與。

7.積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗(yàn)收等實(shí)際情況,早知道,

早處理。

8.及時協(xié)助財(cái)務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)

商進(jìn)行付款。

9.做到每周一小結(jié),每月一總結(jié),每年一審核。

10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作°

三、采購工作流程

采購部作為一個職能部門,在項(xiàng)目的具體實(shí)施中擔(dān)負(fù)了不可

推卸的重要責(zé)任,采購工作的好壞,直接影響了工程的質(zhì)量、工

期、成本。建立高效、實(shí)用、完善的采購工作流程是提高采購

效率,較低成本最有效的方法。在項(xiàng)目實(shí)施的過程中,采購部

需要生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采

購工作,每個部門之間的聯(lián)系需要一個標(biāo)準(zhǔn)來規(guī)劃,來提升工作

效率,減少工作失誤,為項(xiàng)目的順利實(shí)施做出各自的貢獻(xiàn)。

1.在項(xiàng)目的初始運(yùn)作階段,采購部根據(jù)項(xiàng)目部、投標(biāo)部的

具體要求,配合進(jìn)行投標(biāo)的材料報價,以更好的達(dá)到在以后的生

產(chǎn)中控制成本的目的,更要避免發(fā)生投標(biāo)價低于實(shí)際采購價的情

況出現(xiàn)。

2.項(xiàng)目正式運(yùn)作后,采購部應(yīng)該在第一時間開始進(jìn)行所需

材料的采購準(zhǔn)備工作。生產(chǎn)計(jì)劃部門依據(jù)工程合同和對比庫存后

的實(shí)際需求,對采購部下達(dá)《材料申購單》(附表1)此單由申

請人填寫,生產(chǎn)或者項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字后生效,一試三份,一份申

請人留存,一份發(fā)往采購部,一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。

3.采購部接到《材料申購單》后,根據(jù)所需材料的規(guī)格,質(zhì)

量要求,數(shù)量,生產(chǎn)地址等實(shí)際情況,向公司已經(jīng)確定的合格供

應(yīng)商中的3家一5家發(fā)出《材料詢價單》(附表2)。供應(yīng)商根

據(jù)要求確認(rèn)價格后對我司的《材料詢價單》簽字,蓋公章后回傳,

簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應(yīng)商付款的依據(jù)之一,

需妥善保存。采購部根據(jù)幾家供應(yīng)商的對比研究后確定其中的一

家或者幾家進(jìn)行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表3),同時

向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準(zhǔn)備收貨。

4.供應(yīng)商根據(jù)《材料訂購單》安排生產(chǎn)運(yùn)輸,各項(xiàng)具體要求

以與我司簽訂的供貨合同為準(zhǔn)。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明

書。

5.工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后,應(yīng)由專人負(fù)責(zé)材料的

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