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酒店財(cái)務(wù)管理規(guī)范制度酒店財(cái)務(wù)管理規(guī)范制度第一章總則第一條為加強(qiáng)酒店財(cái)務(wù)管理工作,規(guī)范財(cái)務(wù)行為,提高財(cái)務(wù)管理水平,確保酒店資產(chǎn)的安全和合理使用,根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合本酒店實(shí)際情況,制定本制度。第二條本制度適用于本酒店所有部門、崗位及全體員工。第三條酒店財(cái)務(wù)管理工作應(yīng)遵循以下原則:1.遵守國(guó)家法律法規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度;2.實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),分級(jí)管理;3.實(shí)行預(yù)算管理,控制成本;4.嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷,規(guī)范資金使用;5.加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì),確保財(cái)務(wù)信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。第二章財(cái)務(wù)管理制度第一節(jié)財(cái)務(wù)計(jì)劃與預(yù)算第四條財(cái)務(wù)計(jì)劃與預(yù)算是酒店財(cái)務(wù)管理的重要手段,各部門應(yīng)按照年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo),制定詳細(xì)的財(cái)務(wù)計(jì)劃與預(yù)算,并報(bào)送財(cái)務(wù)部門審核。第五條財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)國(guó)家政策、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和酒店實(shí)際情況,編制年度財(cái)務(wù)計(jì)劃與預(yù)算,經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審批后實(shí)施。第六條財(cái)務(wù)計(jì)劃與預(yù)算應(yīng)包括以下內(nèi)容:1.收入預(yù)算:包括客房收入、餐飲收入、娛樂(lè)收入等;2.成本預(yù)算:包括人工成本、能源成本、物料成本等;3.費(fèi)用預(yù)算:包括辦公費(fèi)用、廣告費(fèi)用、維修費(fèi)用等;4.投資預(yù)算:包括固定資產(chǎn)投資、無(wú)形資產(chǎn)投資等。第七條財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)財(cái)務(wù)計(jì)劃與預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和考核,確保預(yù)算目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。第二節(jié)資產(chǎn)管理第八條酒店資產(chǎn)分為流動(dòng)資產(chǎn)和固定資產(chǎn),應(yīng)加強(qiáng)資產(chǎn)的管理和維護(hù),確保資產(chǎn)的安全和有效使用。第九條流動(dòng)資產(chǎn)包括現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)收賬款、存貨等,應(yīng)建立健全現(xiàn)金管理制度,確?,F(xiàn)金安全。第十條固定資產(chǎn)包括房屋、設(shè)備、車輛等,應(yīng)建立固定資產(chǎn)臺(tái)賬,定期進(jìn)行盤點(diǎn)和保養(yǎng)。第三節(jié)費(fèi)用管理第十一條費(fèi)用管理是控制成本、提高效益的關(guān)鍵環(huán)節(jié),應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),控制不合理支出。第十二條費(fèi)用報(bào)銷應(yīng)提供真實(shí)、合法的原始憑證,并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批。第十三條費(fèi)用報(bào)銷包括以下類別:1.辦公費(fèi):包括辦公用品、辦公設(shè)備購(gòu)置等;2.通訊費(fèi):包括電話費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)等;3.交通費(fèi):包括市內(nèi)交通費(fèi)、差旅費(fèi)等;4.業(yè)務(wù)招待費(fèi):包括宴請(qǐng)、送禮、娛樂(lè)等;5.其他費(fèi)用:包括水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)等。第四節(jié)資金管理第十四條資金管理是酒店財(cái)務(wù)管理的核心,應(yīng)加強(qiáng)資金調(diào)度,確保資金安全、流動(dòng)和高效。第十五條資金來(lái)源包括自有資金、銀行借款、投資收益等。第十六條資金使用應(yīng)遵循以下原則:1.優(yōu)先保障酒店經(jīng)營(yíng)需求;2.控制非經(jīng)營(yíng)性支出;3.避免資金閑置;4.保障資金流動(dòng)性。第三章內(nèi)部審計(jì)第十七條內(nèi)部審計(jì)是確保財(cái)務(wù)制度執(zhí)行、防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的重要手段,財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)。第十八條內(nèi)部審計(jì)內(nèi)容包括:1.財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性;2.費(fèi)用開(kāi)支是否符合規(guī)定;3.資金管理是否合規(guī);4.資產(chǎn)管理是否到位。第十九條內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,應(yīng)立即采取措施予以整改。第四章附則第二十條本制度由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋。第二十一條本制度自發(fā)布之日起施行。第二十二條本制度如有與國(guó)家法律法規(guī)相抵觸之處,以國(guó)家法律法規(guī)為準(zhǔn)。第二十

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