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文檔簡介

企業(yè)內部控制流程手冊

目錄

第1章企業(yè)內部控制流程——資金................................................

1.1資金與授權批準控制.....................................................

1.1.1資金支付業(yè)務流程...............................................

1.1.2資金授權審批流程...............................................

1.2現金和銀行存款控制....................................................

1.2.1借出款項審批流程...............................................

1.2.2銀行賬戶核對流程...............................................

第2章企業(yè)內部控制流程一采購................................................

2.1.請購審批與預算控制....................................................

2.1.1請購審批業(yè)務流程...............................................

2.1.2采購預算業(yè)務流程...............................................

2.2采購與采購驗收控制....................................................

2.2.1采購業(yè)務招標流程...............................................

2.2.2供應商的評選流程...............................................

第3章企業(yè)內部控制流程存貨................................................

3.1存貨與授權批準控制....................................................

3.1.1存貨采購請購流程...............................................

3.1.2存貨采購管理流程...............................................

3.2存貨驗收與保管控制....................................................

3.2.1外購存貨驗收流程...............................................

3.2.2存貨存放管理流程...............................................

第4章企業(yè)內部控制流程——銷售................................................

4.1銷售與授權審批控制....................................................

4.1.1銷售業(yè)務審批流程...............................................

4.1.2銷售定價業(yè)務流程...............................................

4.2銷售發(fā)貨與合同控制....................................................

4.2.1銷售發(fā)貨業(yè)務流程...............................................

4.2.2賒銷業(yè)務管控流程...............................................

第5章企業(yè)內部控制流程——工程項目............................................

5.1工程項目與授權批準控制................................................

5.1.1工程項目業(yè)務流程...............................................

5.1.2工程項目審批流程...............................................

5.2工程項目評價與發(fā)包控制................................................

5.2.1項目評價分析流程...............................................

5.2.2項目發(fā)包控制流程...............................................

第6章企業(yè)內部控制流程——固定資產............................................

6.1資產管理與審批控制.....................................................

6.1.1固定資產管理流程...............................................

6.1.2固定資產計提折舊審批流程.......................................

6.2資產取得與驗收控制....................................................

6.2.1固定資產請購流程...............................................

6.2.2固定資產租賃流程...............................................

第7章企業(yè)內部控制流程——無形資產............................................

7.1無形資產審批與業(yè)務控制................................................

7.1.1外購資產請購審批流程...........................................

7.1.2無形資產業(yè)務流程...............................................

7.2資產取得與驗收控制....................................................

7.2.1無形資產投資預算流程...........................................

7.2.2無形資產交付驗收流程...........................................

第8章企業(yè)內部控制流程——長期股權投資........................................

8.1長期股權管理與審批控制................................................

8.1.1長期股權投資管理流程...........................................

8.1.2投資項目減值準備審批流程.......................................

8.2投資分析與決策控制....................................................

8.2.1投資評估分析流程...............................................

8.2.2投資決策審批流程...............................................

第9章企業(yè)內部控制流程——籌資................................................

9.1籌資與授權審批控制....................................................

9.1.1籌資業(yè)務管理流程...............................................

9.1.2籌資授權批準流程...............................................

9.2籌資決策與審批控制....................................................

9.2.1籌資決策管理流程...............................................

9.2.2重大籌資方案審批流程...........................................

第10章企業(yè)內部控制流程——預算...............................................

10.1預算與授權批準控制...................................................

10.1.1預算工作業(yè)務流程..............................................

10.1.2預算業(yè)務授權流程..............................................

10.2預算編制與審批控制...................................................

10.2.1預算編制業(yè)務流程..............................................

10.2.2預算草案編報流程..............................................

第11章企業(yè)內部控制流程——成本費用...........................................

11.1成本費用核算與控制...................................................

11.1.1成本費用核算流程..............................................

11.1.2成本費用控制流程..............................................

11.2成本費用目標與預測控制...............................................

11.2.1成本費用目標確定流程..........................................

11.2.2成本費用預測方案制定流程.....................................

第12章企業(yè)內部控制流程——擔保...............................................

12.1擔保與評估審批控制...................................................

12.1.1擔保業(yè)務管理流程..............................................

12.1.2擔保業(yè)務風險評估流程..........................................

12.2擔保監(jiān)督與披露控制...................................................

12.2.1擔保項目跟蹤監(jiān)督流程..........................................

12.2.2擔保項目信息披露流程..........................................

第13章企業(yè)內部控制流程——合同...............................................

13.1合同與審批控制........................................................

13.1.1合同管理流程..................................................

13.1.2合同談判流程..................................................

13.2合同訂立登記控制.....................................................

13.2.1合同簽訂流程..................................................

13.2.2合同登記流程..................................................

第14章企業(yè)內部控制流程——業(yè)務外包...........................................

14.1業(yè)務外包與審批控制...................................................

14.1.1核心業(yè)務外包申請流程..........................................

14.1.2非核心業(yè)務外包申請流程........................................

14.2項目計劃及資質控制...................................................

14.2.1項目計劃書審核流程............................................

14.2.2承包方資質審查流程............................................

第15章企業(yè)內部控制流程——對子公司的控制.....................................

15.1對子公司業(yè)務層面的控制...............................................

15.1.1子公司重大投資審核流程........................................

15.1.2子公司投資項目評估流程........................................

15.2母子公司合并財務報表控制.............................................

15.2.1母子公司合并抵銷分錄編制流程.................................

15.2.2母子公司合并財務報表編制流程.................................

第16章企業(yè)內部控制流程——財務報告編制與披露................................

16.1財務報告編制準備及其控制.............................................

16.1.1年度財務報告方案編制流程......................................

16.1.2重大影響交易會計處理流程......................................

16.2財務報告編制及其控制.................................................

16.2.1年度財務報告編制流程..........................................

16.2.2合并會計報表編制范圍變更流程.................................

第17章企業(yè)內部控制流程——人力資源...........................................

17.1人力資源規(guī)劃與需求控制...............................................

17.1.1戰(zhàn)略規(guī)劃業(yè)務流程..............................................

17.1.2員工需求分析流程..............................................

17.2人員招聘培訓與離職控制...............................................

17.2.1職位分析流程..................................................

17.2.2招聘管理流程..................................................

第18章企業(yè)內部控制流程——信息系統(tǒng)...........................................

18.1信息系統(tǒng)與審批控制...................................................

18.1.1信息系統(tǒng)戰(zhàn)略規(guī)劃流程..........................................

18.1.2重要信息系統(tǒng)政策制定流程......................................

18.2系統(tǒng)開發(fā)與維護控制...................................................

18.2.1信息系統(tǒng)自行開發(fā)流程..........................................

18.2.2信息系統(tǒng)開發(fā)招標流程..........................................

第19章企業(yè)內部控制流程——衍生工具...........................................

19.1衍生工具與審批控制...................................................

19.1.1衍生工具業(yè)務審批流程..........................................

19.1.2衍生工具業(yè)務風險評估流程......................................

19.2衍生工具交易與監(jiān)督檢查控制...........................................

19.2.1衍生工具交易記錄審查流程.....................................

19.2.2衍生工具交易檢查執(zhí)行流程.....................................

第20章企業(yè)內部控制流程——企業(yè)并購...........................................

20.1企業(yè)并購與審批控制...................................................

20.1.1潛在并購交易審核流程..........................................

20.1.2并購交易管理控制流程..........................................

20.2并購交易準備與控制...................................................

20.2.1并購意向書編制流程............................................

20.2.2并購意向書審核流程............................................

第21章企業(yè)內部控制流程——關聯交易...........................................

21.1關聯方界定及其控制...................................................

21.1.1關聯方名錄編審流程............................................

21.1.2關聯交易記錄審查流程..........................................

21.2關聯交易與披露控制...................................................

21.2.1重大關聯交易審核流程..........................................

21.2.2關聯交易事項詢價流程..........................................

第22章企業(yè)內部控制流程——內部審計...........................................

22.1審計與檢查匯報控制...................................................

22.1.1內部審計流程..................................................

22.1.2后續(xù)審計流程..................................................

22.2審計督導與質量控制...................................................

22.2.1內部審計督導流程..............................................

22.2.2自我質量控制流程..............................................

第1章企業(yè)內部控制流程——資金

1.1資金與授權批準控制

1.1.1資金支付業(yè)務流程

1.資金支付業(yè)務流程與風險控制圖

資金支付業(yè)務流程與風險控制

不相容責任部門/責任人的職責分工與審批權限劃分階

業(yè)務風險

總經理財務總監(jiān)財務部經理財務部相關部門段

如果資金使用違反國

家法律、法規(guī),企業(yè)

可能會遭受外部處

擬定資金

支付業(yè)務

罰、經濟損失和信譽D1

管理制度

損失

A\

—明確資金

支付要求1

如果資金未經適當審

批或超越授權審批,填寫1“資金

V4\V3\

支彳寸申請

可能會產生重大差錯一

或舞弊、欺詐行為,

/s\D2

從而使企業(yè)遭受損失

核實“資金

支付申請

A

單”

1A

____

如果資金記錄不準

支付資金

確、不完整,可能會

造成賬實不符或導致相關部門

按要求使

財務報表信息失真;用資金

如果有關單據遺失、I

VD3

變造、偽造、非法使

用等,會導致資產損資料存檔

失、法律訴訟或信用

損失(結束)

2.資金支付業(yè)務流程控制表

資金支付業(yè)務流程控制

控制事項詳細描述及說明

1.企業(yè)財務部要根據國家法律、法規(guī)并結合自身情況,擬定資金支付業(yè)務管理制度

D1

階2.財務部根據資金支付業(yè)務管理制度的相關規(guī)定,進一步提出資金支付的相關要求

3.財務部經理根據其自身審批權限審批相應的額度,審批額度超出自身審批權限的,需

要由財務總監(jiān)審批

制D2

4.財務總監(jiān)根據其自身的審批權限審批相應的額度,超出自身審批權限的,需要由總經

理審批

5.審批人簽署“資金支付申請單”后,資金專員要核實申請單是否符合企業(yè)的相關規(guī)定

6.通過資金專員審核之后,根據“資金支付申請單”上批準的額度,出納支付資金給申

D3請部門

7.資金申請部門按照要求使用資金

應建

相a資金支付業(yè)務管理制度

規(guī)范

0《企業(yè)內部控制應用指引》

規(guī)參照

0《企業(yè)會計準則——基本準則》

范規(guī)范

a《內部會計控制規(guī)范——貨幣資金(試行)》

文件資料a”資金支付申請單”

責任部門0財務部、相關部門

及責任人a總經理、財務總監(jiān)、財務部經理、資金專員

1.1.2資金授權審批流程

1.資金授權審批流程與風險控制圖

資金授權審批流程與風險控制

不相容責任部門/責任人的職責分工與審批權限劃分階

業(yè)務風險

總經理財務總監(jiān)財務部經理財務部相關部門段

如果資金使用違反國

家法律、法規(guī),企業(yè)

可能會遭受外部處

擬定資金

罰、經濟損失和信譽授權審批D1

制度一

損失

明確資金

需耒并劃-

?—

要求

_______A_—

/3\1

如果資金未經適當審

匯總資金了久月午口|)

門資金需

、申^需求計劃

批或超越授權審批,求計劃

可能會產生重大差錯

填寫“資金

或舞弊、欺詐行為,

傳達資金需求申請D2

赳需求計劃-->

從而使企業(yè)遭受損失單”

zEr

、甲眄/X、甲?/7

\

核實

如果職責分工不明t吃o.“資金需

求申請單”

確、機構設置和人員_____人

配備不合理或有關單4/6

據遺失、變造、偽造、支付資金-

非法使用等,會導致j

D3

按要求

資產損失、法律訴訟3使用資金

或信用損失

資料存檔

(結束)

2.資金授權審批流程控制表

資金授權審批流程控制

控制事項詳細描述及說明

D11.企業(yè)財務部要根據企業(yè)內部控制的相關規(guī)范并結合自身情況,擬定資金授權審批制度

控2.企業(yè)各部門制訂出本部門的階段性(1年、半年、季度)資金需求計劃并上報財務部門

制審核

3.財務部匯總各部門上報的資金需求計劃,并上報財務部經理、財務總監(jiān)審核,由總經

D2

理審批

4.相關部門申請資金的額度超過財務部經理審批權限的,需要由財務總監(jiān)審批

5.相關部門申請資金的額度超過財務總監(jiān)審批權限的,需要由總經理審批

D36.根據“資金需求申請單”批準的額度,出納支付資金給申請部門

應建

相a資金授權審批制度

規(guī)范

0《企業(yè)內部控制應用指引》

規(guī)參照

g《企業(yè)會計準則——基本準則》

范規(guī)范

a《內部會計控制規(guī)范——貨幣資金(試行)》

a“資金需求計劃”

文件資料

a”資金需求申請單”

責任部門0財務部、相關部門

及責任人a總經理、財務總監(jiān)、財務部經理

1.2現金和銀行存款控制

1.2.1借出款項審批流程

1.借出款項審批流程與風險控制圖

借出款項審批流程與風險控制

不相容責任部門/責任人的職責分工與審批權限劃分階

業(yè)務風險

總經理財務總監(jiān)財務部經理財務部相關部門/個人段

如果借出款項未經適(開始)

當審批、超越授權審1

批或有重大差錯及舞

填寫“現金

弊、欺詐行為,會使借款單”D1

企業(yè)遭受損失

^/2\WA3\借款部門

—負責人

—簽署意見

_______/U\

核實“現金

如果“現金借款單”

A借款單”

填寫不完整、不清楚,

會導致企業(yè)不能按按照規(guī)定

支付現金,—>

時、按量還款使用現金

D2

1

資料存檔

(結束)

2.借出款項審批流程控制表

借出款項審批流程控制

控制事項詳細描述及說明

1.借款人按照規(guī)定填寫“現金借款單”,并簽名、蓋章

2.借款人所在部門負責人在借款單上簽署意見,并簽名、蓋章

D13.財務部經理在其審批額度內審批,借款數額在______元內,財務部經理具有審批權限

4.財務總監(jiān)在其審批額度內審批,借款數額在_____元?_______元,財務總監(jiān)具有審批

權限

5.總經理在其審批額度內審批,借款數額在_____元以上______元以內的,總經理具有

審批權限

6.借款人應根據簽字手續(xù)齊全的“現金借款單”到財務部辦理借款,經審核人員審核后

D2

交由出納支付現金

應建

相a資金支付業(yè)務管理制度

規(guī)范

邙《企業(yè)內部控制應用指引》

規(guī)參照

0《企業(yè)會計準則——基本準則》

范規(guī)范

0《內部會計控制規(guī)范——貨幣資金(試行)》

文件資料0”現金借款單”

責任部門a財務部、相關部門

及責任人0總經理、財務總監(jiān)、財務部經理、出納、相關部門借款申請人、相關部門負責人

1.2.2銀行賬戶核對流程

1.銀行賬戶核對流程與風險控制圖

銀行賬戶核對流程與風險控制

不相容責任部門/責任人的職責分工與審批權限劃分階

業(yè)務風險

財務總監(jiān)出納會計稽核員財務部經理相關部門段

(開始)

如果銀行賬戶4

的開立不符合

X嗎/■申請開戶

國家有關法A

律、法規(guī)要求,

與銀行簽

可能會導致企>取得原始

訂《XX結.“憑證D1

算協(xié)議》

業(yè)受到處罰及

資金損失

辦理結算.

業(yè)務

填制結算

憑證1

如果資金記錄編制記賬

不準確或不完憑證■—

整,從而造成

登記銀行D2

賬實不符或導

致財務報表信/2、

登記相關

息失真—>-明細賬和-—

—一總賬A

▼/J

定期核對「

如果不按相關銀行存款

規(guī)定進行銀行日記賬、明

細賬、總分

賬戶的核對,類賬及對

會導致相關賬賬單△

4

目核對程序混編制“銀行D3

亂存款余額-

調節(jié)表”

調整未達

賬項

(結束)

2.銀行賬戶核對流程控制表

銀行賬戶核對流程控制

控制事項詳細描述及說明

由財務總監(jiān)授權財務部經理與銀行簽訂《結算協(xié)議》

階D11.XX

2.會計根據收付憑證登記相關明細賬;總會計登記總分類賬銀行存款科目,并在記賬憑

D2

證上簽章

制3.稽核員應定期核對銀行賬戶,每月至少核對一次,并應簽字蓋章

4.稽核員編制“銀行存款余額調節(jié)表”,并調整未達賬項

D3

5.財務部經理指派對賬人員以外的其他人員進行審核,確定銀行存款賬面余額與銀行對

賬單余額是否調節(jié)相符。如調節(jié)不符,應當查明原因,及時處理

應建

相a銀行存款管理制度

規(guī)范

0《企業(yè)內部控制應用指引》

規(guī)參照

g《企業(yè)會計準則——基本準則》

范規(guī)范

0《內部會計控制規(guī)范——貨幣資金(試行)》

a《XX結算協(xié)議》

文件資料

a“銀行存款余額調節(jié)表”

責任部門a財務部、相關部門

及責任人a財務總監(jiān)、財務部經理、會計、出納、稽核員、財務部其他相關人員

第2章企業(yè)內部控制流程——采購

2.1請購審批與預算控制

2.1.1請購審批業(yè)務流程

1.請購審批業(yè)務流程與風險控制圖

請購審批業(yè)務流程與風險控制

業(yè)務風險不相容責任部門/責任人的職責分工與審批權限劃分階

總經理財務總監(jiān)采購部經理采購專員相關部門段

(開始)

如果請購依據不

充分、不合理,;A

相關部門提

D1

會導致企業(yè)資源

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