餐飲管理制度大全文檔文檔_第1頁
餐飲管理制度大全文檔文檔_第2頁
餐飲管理制度大全文檔文檔_第3頁
餐飲管理制度大全文檔文檔_第4頁
餐飲管理制度大全文檔文檔_第5頁
已閱讀5頁,還剩58頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

第一部分: 3頁 4頁 9頁 9頁 11頁 15頁 16頁 16頁 18頁 19頁 19頁 23頁 27頁 29頁 29頁 34頁 36頁 37頁為做好每日工作布置和總結,及時糾正工作中發(fā)生的錯誤,部門主管級人員參加。a.總經(jīng)理傳達集團公司有關文件以及酒店總經(jīng)理辦公室會議的精神。b.各部門主管匯報一周工作情況,以及需提請總經(jīng)理或其它部門協(xié)調(diào)解決的問題。排。d.其它需要解決的問題。意見,但會上一旦形成決議,無論個人同意與否,都應認真貫徹執(zhí)行。私自泄漏會議內(nèi)容,影響決議實施。部門例會管理辦法第一條.部門例會每日準時召開。第三條.部門領班及組長有權根據(jù)工作需要加開臨時性例會布置重工作。a.檢查考勤及在崗情況。b.檢查儀容儀表及工作精神狀態(tài)。c.檢查服務及生產(chǎn)、銷售應具備的技能知識情況:如菜單情況;崗位責任制、服務程序、注意事項等。d.總結前一日工作,提出問題并糾正,提出表揚和批評。e.布置當日工作。(1)客情報告及分析。(2)人員分工和應急調(diào)整。(3)注意事項及工作重點。f.朗誦企業(yè)理念。各部門實行打卡考勤,不得托人或代人簽到,漏簽者應及時在行由,補簽考勤,不辦理補簽手續(xù)者以遲到、早退或曠工處理。請假、加班者由行政部憑請假條或加班審批表記錄考勤。1.月底由部門主管將考勤表交到財務部,負責打考勤的人不得徇私2.考勤表是財務部制定員工工資的重要依據(jù)。3.凡遲到或早退三次及三次以上扣除當月全勤獎金。4.曠工:凡屬下列情形之一者均按曠工處理。(2)未出具休假、事假證明者,按實際天數(shù)計算曠工。不返回工作單位者按實際天數(shù)計算曠工。(3)輪班、調(diào)班不服從安排,強行自由休假者,按實際天數(shù)計算曠工。(4)請假未經(jīng)批準,擅自離崗者,按實際天數(shù)計算曠工。(5)不服從工作安排,調(diào)動未到崗者,按實際天數(shù)計算曠工。(6)不請假離崗者,按實際天數(shù)計算。(7)曠工采取3倍罰款辦法。。事后補辦請假手續(xù);管理者請假需報請董事長批準。請假者,須提前將行交接,以免耽誤工作進度。1)病假:員工病假須提供醫(yī)院出據(jù)的相應者,公司視情形對當事人實行勸退;2)產(chǎn)假:產(chǎn)假為98天,不滿一周歲嬰兒的女職員,每天有一小時哺3)婚假:正式員工享有法定三天假期,晚婚為七天。視情節(jié)給予一定的假期。相應時長抵扣。),享有婚假、產(chǎn)育假和喪假的假期和待遇。性適當?shù)每s短,但最長不可超過3個月試用各部門應合理安排工作時間和進度,提高工作效率,不提倡延長作。因工作確需要加班,需提前報總經(jīng)理審批,人事部備案,以此作為作依據(jù)。不報批備案的不視為加班,員工若經(jīng)常性加班,部門主工工作量合理性,考察其工作能力與效率,并以此作為員工考核依據(jù)。,特制定辦公用品管理辦法如下:。2.按須計劃類:打印機碳粉、墨盒、文件夾、檔案袋、印臺器、電池、計算器、復寫紙、軟盤、支票夾等。3.集中管理使用類:辦公設備耗材。根據(jù)各部門的申請,庫房結合辦公用品的使用情況,由保管員提出申購單,交主管會計審核,交總經(jīng)理批準。(插注:本文檔適用所有相關企業(yè)或單位或個人,文字實際情況而做進行隨心更改,可刪減或增加內(nèi)容。本文檔版權所有,只可使用,不可售賣,望遵守,不便之處請見諒。本段4.膠水和訂書釘、曲別針、大頭針等按需領用,不得浪費。5.辦公用打印紙、墨盒、碳粉等需節(jié)約使用,按需領用。第一條.公司根據(jù)員工不同崗位,發(fā)給不同崗位的制服.第二條.公司為因崗位所需的員工提供行李、餐具等生活用品。第三條.凡在公司工作的員工均發(fā)給員工號牌和《員工手冊》。第四條.員工每人須交納服裝、行李保證金500元,在工資中逐月扣第五條.員工離職市時須填寫離職單,將所有個人領用物品交齊后方可離職。第六條.員工離職時必須將服裝、床上用品等清洗干凈交回庫房。第一條.員工必須在員工食堂就餐,嚴禁在宿舍、走廊,辦公室等地就餐。第二條.食堂操作間,除食堂工作人員外,其他閑散人員不得隨意進入。第三條.就餐要排隊打飯,不得擁擠、打鬧和大聲喧嘩,做到吃多少打多少,嚴防浪費。第四條.員工就餐時,要注意保持室內(nèi)衛(wèi)生,不隨地吐痰,不準亂禁在食堂內(nèi)吸煙。第五條.就餐員工要養(yǎng)成愛護公物的習慣,不準損壞餐具、餐桌和要按原價賠償。第一條.員工宿舍為員工休息場所,必須保持環(huán)境清潔。第二條.員工實行輪流值日,對員工宿舍進行日常清理。第三條.在員工宿舍不得大聲喧嘩,違者罰款20第四條.不得在員工宿舍不得使用大功率電器,和電爐子。第五條.嚴禁在宿舍內(nèi)亂寫亂畫,亂釘釘子,違者罰款20第六條.嚴禁在宿舍內(nèi)賭博、酗酒,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)視情節(jié)輕重罰款50-200第七條.宿舍內(nèi)不得私藏管制刀具,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予罰款或開除。第八條.男女員工不得混居一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將開除處理。第九條.未經(jīng)他人同意不得翻動他人物品,違者處20-50元罰第十條.不得損壞宿舍內(nèi)備品,違者按價賠償。第十一條.值日衛(wèi)生清理不干凈,將處20元罰第一條.對講機作為酒店辦公用通信工具,只限在工作場所使用.第二條.對講機只允許在接待服務過程中使用,不能做為個人第三條.使用對講機時必須用耳機,且音量要降到最低.第四條.對講機必須妥善保管,保證使用通暢.第五條.在工作交接時,必須將對講機、耳機上交庫房。第六條.如因個人原因造成對講機破損或丟失,由使用第一條.借款人首先要填制借款憑證寫明借款用途,由部門主管會計審核,交孫總經(jīng)理批準簽字后,到財務部領款。第二條.費用發(fā)生后,持報銷票據(jù)到財務報帳。第三條.報銷票據(jù)要提供合法報銷單據(jù)(特殊情況除外)。第四條.提供零星多張小單據(jù),需將多張單據(jù)以階梯方式貼在一張空白紙上,并結出金額合計,需要入庫的要附上入庫單。第五條.報銷一律用碳素筆,寫明報銷日期并附審批人孫總的簽名。第六條.財務部要對報銷單重新審核,確認金額與審批人簽字無誤,并加蓋付訖章。第七條.借款人因公借款辦事,要本著當日借當日報的原則,特殊借款三日內(nèi)進行核銷。第一條.會計核算以權責發(fā)生制為基礎,采用借貸記帳法。第二條.會計年度采用歷年制,自公歷每年一月一日起至十二月三一個會計年度。第三條.記帳的貨幣單位為人民幣。憑證、帳簿、報表均用中文。第四條.會計科目執(zhí)行國家制定的行業(yè)會計制度,結合我公司的具。第五條.會計憑證。使用自制原始憑證和外來原始憑證兩種。(1)自制原始憑證指:入庫單、出庫單、旅費報銷單單、收款收據(jù)、借款單等。(2)外來原始憑證指:我單位與其他單位或個人發(fā)方開給本單位的憑證、發(fā)票、收據(jù)等。(3)會計憑證保管期限為十五年。第六條.會計報表,依財政、稅務部門和集團總公司財務部的要求報。第一條.營業(yè)成本的計算應根據(jù)每項業(yè)務活動所發(fā)生的直接費用如第二條.餐廳的食品原料中,還應把加工和制造的各種食品產(chǎn)品時損耗量之價值加入產(chǎn)品成本中。第三條.各業(yè)務部門在經(jīng)營活動中所耗用的水點氣、熱能以及員工利費應做為營業(yè)費用處理。第一條.庫存現(xiàn)金額在總財務及銀行同意下按一定額度留取。超過天存入銀行,除規(guī)定范圍的特殊情況下支出以外,不得在業(yè)務收入的現(xiàn)金中坐支。第二條.現(xiàn)金支付范圍:工資、補貼、福利、差旅費、備用金、轉(zhuǎn)現(xiàn)金支出。第三條.現(xiàn)金收付的手續(xù)和規(guī)定:在現(xiàn)金收付時必須認真,詳細審查現(xiàn)金收付憑證是否符合手續(xù)規(guī)定,審支是否合理,領導是否批準,經(jīng)辦人和證明人是否簽章,是否證。第四條.在收付現(xiàn)金后,必須在發(fā)票、收付款單據(jù)或原始憑證上加訖”或“現(xiàn)金付訖”。第五條.主管會計每天必須核對現(xiàn)金數(shù)額,檢查出納庫存現(xiàn)金情況。第六條.流動資金即要保證需要又要節(jié)約使用,在保證批準供應營需要的前提下,以較少的占有資金,取得較大的經(jīng)濟效果。第七條.要求各業(yè)務部門在編制計劃時,嚴格控制庫存商品,物料第八條.超儲物資、商品除經(jīng)批準做為特殊儲備者外,原則上不得金,只能壓縮超儲的商品、物料,以減少占用資金。第九條.在符合國家政策和集團財務和公司總經(jīng)理的要求前提下,轉(zhuǎn),擴大經(jīng)營,減少流動資金的占用。第一條.檢查轉(zhuǎn)帳支票上是否有法人名章及財務章,是否有開戶銀發(fā)單位及磁碼,不得有折痕。第二條.背面寫有持票人的姓名、工作單位、身份證號碼、聯(lián)系電話。第三條.支票有效期為十天。為保證存貨及財產(chǎn)盤點的正確性,使盤點工作處理有章員的責任,以達到財產(chǎn)管理的目的,特制定本辦法。(一)存貨盤點:系指原料、物料、商品、餐輔料、工程材料、料等。(二)財務盤點:系指現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券。(三)財產(chǎn)盤點:系指固定資產(chǎn)、代保管資產(chǎn)、低值易耗品等的盤點。(一)總盤人:由總經(jīng)理任命、負責盤點工作的總指揮行及異常事項的上報總經(jīng)理裁決。(二)主盤人:由各部門負責人擔任,負責實際盤點工作的推動和實施。(三)盤點人:由各部門指派,負責點計數(shù)量。(四)監(jiān)盤人:由總經(jīng)理派人擔任。(五)會點人:由財務部指派,負責會點并記錄,與盤點人分段數(shù)據(jù)工作。(六)協(xié)盤人:由各部門指派,負責盤點時料品搬運及整理工作。(七)特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點人、抽點人,其職責相同。(一)盤點編組:由財務部于每次盤點前,事先依盤點種類、項目編排“盤點(二)各部門將應用于盤點的工具預先準備妥當,所需準備。裝訂成冊(一月一本)。重指出,盤點結果進行存檔。第1條.辦理出庫必須由總經(jīng)理在內(nèi)部直撥單或出庫單上簽字方可出部門(工程、保安、辦公室、配送)領用物品。手人的簽名。原材料中的菜品、純凈水生產(chǎn)原料要直撥入廚房和生產(chǎn)部理驗收手續(xù)即可。第4條.固定資產(chǎn)購入驗收后直撥入使用部門,直接填制不需要填寫入庫單。理入庫手續(xù)。第一條.公司全部固定資產(chǎn),包括主樓、職工宿舍、機械設備等的計提折舊等,由財務部負責。實物管理按哪個部門使進行分工。第二條.建立固定資產(chǎn)卡片,詳細記錄固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總值金額、購建日期、使用年限、產(chǎn)地及存放地點。第三條.折舊計提方法采用使用年限法。第一條.由廚師長根據(jù)宴會預定單參照廚房庫存及生產(chǎn)計劃,提出采買計劃。第二條.將采購計劃送交財務部審核。第三條.由財務部填制請購單送總經(jīng)理批準后交由采購員。第四條.采購員要負責將價格真實、準確、清楚的記錄于請購單上。第五條.采購員購買后,將原材料直接撥入廚房和生產(chǎn)車間,由保師長或生產(chǎn)班長共同驗收并簽字。第六條.驗收后采購員將簽字的請購單連同內(nèi)部直撥單、采購發(fā)票審批。第七條.采購員持內(nèi)部直撥單、采購發(fā)票到財務報帳。第八條.其他物品的采購,由各部門提出申請采購計劃,交財務部保管管會計簽字,交總經(jīng)理批準后,交給采購員采購。宴會預定單或銷售計劃--------提出申請----------銷售部-----------廚師長--------財務部--------審批后------持驗收憑證、-------審批簽字后總經(jīng)理-----------采購員-----------總經(jīng)理------核帳、報帳---------財務。提交----------------------審核-----------------------各部門提出采購計劃-----------保管員-------主管會計----審批后持驗收憑證、發(fā)票-------審批簽字后--------------采購員-----------------總經(jīng)理------------------財務部.第一條.負責記好公司所有物資、商品的收發(fā)存保管帳目,將倉庫資入庫單和出庫單,整理歸類后入帳。第二條.定期做好物資、商品的盤點工作,做到帳、貨、卡三相符。第三條.貨物入庫時,一定要真實、準確的按照入庫單上所列項目認真填寫,確保準確無誤。第四條.出庫物品,必須要由總經(jīng)理簽字方可出庫。第五條.每個工作日結束后,應及時將出入庫單記帳聯(lián)交財務部。第六條.入庫物資必須按照類別,按固定位置整齊擺放。第七條.及時報告物資存儲情況,嚴禁先出庫后補手續(xù)的錯誤做法。第一條.商品及原材料發(fā)生霉壞、變質(zhì),失去使用價值,需要做報理時,由保管員填報“商品、原材料霉壞、變質(zhì)報告表送交財務部。第二條.經(jīng)主管會計審查提出處理意見后,報總經(jīng)理審批。第三條.各業(yè)務部門的固定資產(chǎn)、低值易耗品的報廢、毀損要由主處理意見,然后送交總經(jīng)理批示并由財務部備案。第五條.報損、報廢的金額走營業(yè)外支出科目。第一條.認真復核總臺收銀員的營業(yè)日報、帳單,發(fā)現(xiàn)差錯及時糾正,以保證收入準確無誤。對己復核過的報表,必須簽名以示負責。第二條.審核記帳的完整和合法依據(jù),包括科目、對應關系,借貸是否平衡。同時審核記帳憑證所附原始單據(jù)是否齊全和符合規(guī)定,審批手續(xù)是否完據(jù)是否與記帳內(nèi)容一致。第三條.嚴格執(zhí)行財務制度和開支標準,對一切不符合規(guī)定的開支原則的結算,拒絕辦理。第四條.審核原料的購入憑證及采購員的報銷單據(jù)在直撥單上的簽名。第五條.每日及時核算成本,要求成本核算必須合理、準確、并計本利潤率。第六條.要監(jiān)管倉庫的月末盤點,并按盤點表與保管帳核對,出現(xiàn)查明原因,按規(guī)定報批。第一條.廚房成本的核算程序:廚房期初剩余物品的金額+本期購+廚房本期領用的調(diào)料總價-期末盤點菜品總價=本期廚房的直接菜品成本。第二條.廚房成本的控制應做好以下幾個方面:(1)嚴格控制菜品出品率,確保投料準確,廚房要有專人負責,投料后的邊腳廢料并驗明斤兩后,投到員工餐,以改善員工伙食。(2)采購員采購的直撥到廚房的菜品要由廚師長、保管可辦理入庫,入庫的菜品廚房要有專人負責管理,并且要對菜品進行分級管理,對價值高、保存期限要求嚴格的物品要單獨保管。(3)對廚房的水、電、燃油的使用要本著節(jié)約光榮、浪費可恥的原則。(4)對調(diào)料的使用也要嚴格按著投料標準,在確保菜品風味的同時,節(jié)約一分就為酒店多創(chuàng)造一分效益。(5)對廚房月末盤點時要做到斤兩準確、價格合理,以準確。要使廚房庫存成本壓縮到最低限度,減少流動資金占有量,達成本的目的。(7)財務人員每天要對廚房出品率進行抽查,以監(jiān)督廚師長的各項工作。進行比較分析,找出差距和不足,以便進一步提高酒店自身的利率水平。余酒水物有所用,去向明確,特制定本處罰辦法,如下:第一條.營業(yè)中、營業(yè)后所有未開啟酒水(包括白酒、果酒、飲料、啤酒等)必須主動為客人退掉,并報告領班。第二條.已開啟的剩余白酒按照酒水檔次進行歸類由吧臺統(tǒng)一登記,保存使用。第三條.對上述規(guī)定有違反者按以下條款執(zhí)行;目的:為了將每餐的剩余菜品合理利用,規(guī)范處第一條.清臺時必須將臺面餐巾紙、牙簽、煙頭等倒入垃圾桶內(nèi),不能與菜品混裝。第二條.在清臺時客人沒有動的海鮮、菜肴可以轉(zhuǎn)入員工餐廳,供員工食用。第三條.對臺面上的其他剩菜、如肉類、魚類、骨頭類可單獨裝入方便袋內(nèi),轉(zhuǎn)做狗食等。第四條.菜品內(nèi)如果有辣椒必須將其挑揀出來。第五條.任何人不得將剩菜等直接做為垃圾直接倒掉、違者罰款20低值易耗品管理辦法在營業(yè)中,涉及的易耗品品種較多,為了達到節(jié)約降耗的目的,將從以個方面進行控制:第一條.餐廳清理衛(wèi)生和刷杯使用的洗滌劑用礦泉水瓶到庫房進行使用時控制用量。第二條.公用衛(wèi)生間使用的卷紙和插手紙根據(jù)使用情況進行更換,衛(wèi)生間門鎖上。第一條.在酒店范圍內(nèi),員工無論在任何地方拾獲任何遺留物品交到總服務臺。第二條.總臺在接到遺失物品后,需將其記錄在遺留物品登記簿上第三條.所有遺留物品必須鎖在儲存柜內(nèi)。存放時要將貴重物品與開,貴重物品交由財務部儲存,一般物品由總臺員工分類鎖進儲存柜內(nèi)。第四條.遺留物品由部門主管通過查會員檔案等方式通知客人來酒店認領。第五條.員工拾到物品應馬上填寫遺留物品登記表,一式兩份,一 須將每日拾到的物品情況匯報總經(jīng)理。第六條.客人回來認領時,需復述一次報失物品的內(nèi)容,遺失地點準后如數(shù)交給客人,并請客人在登記簿上簽名,如是貴重物品還必須留下客人的身份證號和聯(lián)系地址。第一條.酒店的各項設備設施,責任區(qū)服務員必須了解他的工作原故障排除方法。第二條.酒店員工在進行操作電器設備時,必須按照操作規(guī)程進行。第三條.客人在使用過程中,提醒客人注意操作規(guī)程,以保護設備。第四條.對設備設施經(jīng)常進行維護保養(yǎng),發(fā)現(xiàn)問題及時報告。第五條.對自己管轄區(qū)的設備必須按責任人簽定保管責任書。低值易耗品管理辦法第一條.各分部門使用的卷紙和面巾紙,員工禁止使用。第二條.各分部門使用的洗滌劑等用礦泉水瓶到庫房出庫并做到節(jié)約使用。第三條.清理衛(wèi)生用的鋼絲球、膠皮手套實行以舊換新(達到不能。公司各項管理條例,具有敬業(yè)精神和職業(yè)道德。第二條.員工按照廚房部制定的作息時間按時上下班,不遲到早退守、不串崗離崗,值班時間視為上班時間,應嚴格按值班制度執(zhí)行。第三條.上班時間穿工衣、戴工帽、配帶工號牌,按正常操作程序進行操作,愛護廚房設備和工具,節(jié)約用水、電、油、氣,做到無長明燈,無長流水。第四條.上班時間一律不允許做與本職工作無關的私事(如抽煙、、打電話及會客)。嚴禁在廚房內(nèi)打架、嬉鬧、偷吃房部非工作區(qū)域內(nèi)逗留。第五條.注意個人衛(wèi)生、不允許留長發(fā)、長指甲,工衣整潔、勤換拖鞋、涼鞋上崗,不許穿工作服在大廳內(nèi)逗留。第六條.嚴格執(zhí)行國家規(guī)定衛(wèi)生標準。對不合格材料嚴禁加工和銷作疏忽造成的食物中毒者追究當事人責任。第七條.廚房部員工應服從管理人員安排和調(diào)動,按時完成上級交,不得無故拖延和終止工作。第八條.公司規(guī)定的其它管理條例應嚴格遵守。1.廚師必須每年參加體檢和食品衛(wèi)生知識的2.必須每天做好個人衛(wèi)生包干區(qū)域的清潔工作。3.進入廚房必須做到工裝鞋帽整潔。4.嚴禁上崗時戴首飾、涂指甲油、工作場所嚴禁吸煙。4.女職工不準長發(fā)披肩,男職工不準留長發(fā)和胡須。1.保持地面無油膩、無水跡、無衛(wèi)生死角、無2.保持瓷磚清潔光亮,勤擦門窗。3.下班前應將冰箱、爐灶、配菜臺、保潔櫥等清理干凈。4.冰箱、保潔櫥、門等必須在下班時上鎖。5.廚房、冰箱等設備損壞應及時報修。2.保持冰箱內(nèi)外清潔,每日擦洗一次。3.每日檢查冰箱內(nèi)食品質(zhì)量,杜絕生熟混放,嚴禁疊盤、分開,減少串味,必要時應用保鮮膜。不合格,要退回粗加工清洗。2.干貨、炒貨、海貨、粉絲、調(diào)味品、罐頭等,要妥善儲藏,不得散放,落地。3.保持食品新鮮,無異味,烹調(diào)時燒熟煮熟,現(xiàn)賣現(xiàn)燒,要回鍋加熱后再出售。4.按政府有關規(guī)定,禁用不得銷售的食品。1.切配器具要生熟分開,加工機械必須保持2.熟食、熟菜裝盆、餐具不得缺口、破邊,必須清潔,經(jīng)消毒后,無水跡、油跡、灰跡、方能裝盆出菜。3.不銹鋼器具必須保持本色,不潔餐具重洗。2.砧板清潔衛(wèi)生,用后豎放固定位置,每周清洗,定期消毒。3.不銹鋼水斗內(nèi)外必須保持清潔,光亮。4.遇有下水道不通或溢水要及時報修。1.灶臺保持不銹鋼本色,不得有油垢,結束后清洗2.鍋具必須清潔,排放整齊。3.爐灶瓷磚清潔、無油膩,爐灶排風要定期清洗,不得有油垢。4.各種調(diào)料罐、缸必須清潔衛(wèi)生并加蓋。第一條.用火用電不離人,并做到先檢查后使用。不按要求用火用第二條.換氣罐時做到無火源,不按要求操作的每次罰款50第三條.刀具、刃具放置好,做到無事故隱患。第四條.各種原料要放置穩(wěn)固,不按要求堆放的,造成損失由當事人承擔。第五條.熱湯、熱油盛裝不得超過8分滿,并放置穩(wěn),端取時必須加墊隔第六條.通道、過道必須隨時保持暢通無阻。第七條.清潔設備時必須關機操作,違者每次罰款50第一條.工程部所有的維修用工具、用具必須登記,實行統(tǒng)一管理。第二條.工程部水暖工、電工所配備的工具為專用工具,禁止外借。第三條.工具保管和使用不當造成損壞或丟失由個人負責賠償。第一條.各部門報修項目必須填寫請修單,一式兩份。第二條.一份交給工程部,并由工程部簽字后另一份留存。第三條.工程部接到維修單后立即安排維修,對不能維修的項目要上報。第四條.維修完的項目要由請修人驗收后,方可視為完成。第五條.對各部門的報修項目不得耽擱,必須在4小時內(nèi)有結第一條.按時檢查監(jiān)視儀表是否正常。第二條.檢查空氣開關是否有異?,F(xiàn)象和響聲。第三條.檢查各開關、旋紐是否處于正確位置。第四條.做好防風、防水、防火等工作。第五條.做好臨時停電的各項準備工作,停電后馬上斷開電閘,來。第六條.定期對配電箱進行維護保養(yǎng)。第七條.配電箱由指定專人負責。第一條.工程部每日必須對營業(yè)區(qū)的水暖、電器設備等進行檢查。第二條.每天必須對重要場所進行檢查。第三條.每天對大功率電器設備進行檢查。第四條.遇大風天、雨天要重點對配電箱、電源空氣開關等進行檢查。第五條.對日常檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時匯報并妥善處理。第六條.工程部應對公司內(nèi)所有設備設施進行登記,建立定期檢查、保養(yǎng)、維修計劃。第一條.對會員登記表、會員入會合同等進行存檔,實行編號管理。第二條.對會員資料要做到絕對保密,確保會員消費的安全。第三條.對公司下發(fā)的各類文件進行登記管理。第四條.酒店管理人員在查詢文件時要進行登記。第五條.對酒店內(nèi)部的所有文件、規(guī)章制度進行登記管理。第六條.酒店辦公需要發(fā)傳真實行登記制度,要填寫登記表。第七條.對收到辦公傳真根據(jù)接收部門要及時進行傳達。第八條.對需要存檔的傳真件,要進行登記。第九條.發(fā)傳真時記清對方傳真號碼,防止撥錯而浪費電話費用。第十條.重點目標開發(fā)戰(zhàn)略表資料由銷售部統(tǒng)一保管,建立檔案。為了保證公司高品質(zhì)的服務,為顧客提供一個良好的環(huán)管理上采取質(zhì)量檢查的辦法,辦法如下:3.其他時間為抽查時間。4.在客人到來前對客人預定場所進行重點檢查。(衛(wèi)生、準備工5.在客人到來后對場所和員工服務進行跟蹤檢查。檢查中發(fā)現(xiàn)問題處理辦法:1.以個人為單位對衛(wèi)生、儀表、準備工作進行記載,按日4.儀表檢查處罰辦法同員工手冊。5.每周領班要上報1份本周檢查記錄匯總表。6.每周大堂經(jīng)理向總經(jīng)理上報1份檢查記錄。質(zhì)量標準案板,操作臺,菜礅稱質(zhì)量標準手質(zhì)量標準法無黃葉、爛葉、無蟲眼、泥沙和異物。無殘毛、無病變、無血水、無異物、內(nèi)臟去除徹底,并清洗干凈。無魚鱗、無魚鰓、無血水、內(nèi)臟去除徹底,并清洗干凈。清洗干凈,無病變、無殘血、無殘毛和異物。5.工作中各種半成品、成品和調(diào)料必須遮擋,及防止其他污染。6.洗完的各種原料必須上架存放,肉類、魚類、禽類等原料及時存入冰箱,做到隨用隨取。7.廚房內(nèi)不得有過期和腐爛變質(zhì)的原料、調(diào)料和其他物品存放。餐具出廚房。第一條.倉庫是企業(yè)物資供應、商品存儲、其他物品存儲的重要部負著物資及商品管理的職能。它的主要任務是:保管好庫存物資及商品,做到數(shù)量準確,質(zhì)量完好,確保安全,收發(fā)迅速,面向營業(yè)和生產(chǎn),服務周到。第二條.倉庫管理上要形成物資、商品、其他物品分類管理。保管管物資、商品的排列以利于先進先出的原則分別決定儲存方式及位置。第三條.物資、商品的儲存應考慮其忌光、忌熱、防潮等因素妥為存放。第四條.倉庫內(nèi)部應嚴禁煙火,嚴禁吸煙,消防設施齊全,嚴禁存物品,保管員應每日早晚兩次檢查倉庫的安全。第五條.保管員要嚴格按照出入庫手續(xù)辦理貨品的出入,拒絕手續(xù)庫,否則,因手續(xù)不全而辦理出入庫的發(fā)生責任由保管員負責。第六條.保管記賬要字跡清楚,日清月結不積壓,月報及時。第七條.盤點后應由盤點人員填具報告表,如有數(shù)量短少、品質(zhì)不況,應在詳加注明后由保管員簽名負責。第八條.庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量,力求做到不出現(xiàn)差錯。第九條.允許范圍內(nèi)的磅差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧,呈總經(jīng)理核準調(diào)整。若為保管責任短少時,則由保管員負責賠償。第十條.公司管理層每月對倉庫進行一次檢查,以促進倉庫的管理對倉庫要隨時抽查。第十一條.保管員變動時,應由財務部門查列庫存商品的移交由交接雙方會同監(jiān)交人員實地盤存。第十二條.除保管員外,其他人。第十三條.如若發(fā)現(xiàn)保管員監(jiān)守自盜或在庫房內(nèi)吸因、做假帳情節(jié)給予罰款200元上以的處理,直至除全體員工必須遵守俱樂部安全保衛(wèi)制度,保安人員的任務是保護顧客業(yè)的人身,財產(chǎn)安全.所有員工應給予協(xié)助配合,經(jīng)員工通道出入時,員工應主動配合檢查,不得將親友,無關人員及各種私人物品,公物帶入或帶離營業(yè)區(qū),必要時應作登記,在營業(yè)區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)可疑人員或危險情況時,應及時報告保安部或值班經(jīng)理,以便采取措施。頭必須立即向上級主管報告,并及時查找處理防患于未然。2.班前,班后要認真檢查不安全因素,確保公司,員工的生命財產(chǎn)安全。3.如果發(fā)現(xiàn)可疑或不法行為的人和事,應立即報告上級主管或保衛(wèi)部門。(三)火警備,熟悉緊急出口等,保持高度警惕,防患于未然,如發(fā)生火警時,無論程度大小,必須采取如下措施:2.呼喚附近同事或其他人員援助。3.用電話通知消防中心(119)說明火警地點,火情,燃燒物等,并通報上級領導。4.利用滅火器就近滅火。2.如發(fā)現(xiàn)酒店及客人有失盜情況要及時向上級匯報并及時拔打110行動。2.全體員工必須通力合作,發(fā)揚見義勇為,身先士率,奮勇獻身的店,客人,員工生命財產(chǎn)安全。第一條.本管理手冊自總經(jīng)理簽發(fā)之日起起執(zhí)行。第二條.本管理手冊修改權在酒店行政部。第三條.本管理手冊經(jīng)總經(jīng)理批準后,可實行修改。第四條.本管理手冊未盡事宜,公司另行出臺管理制度。版權聲明初衷是為了向用戶提供不間斷的優(yōu)質(zhì)服務。因此,建議您在接受本站服務之前,請務必仔細閱讀本條款。頻等用于包括網(wǎng)站、光盤出版等用途,有附帶版權聲明者除外。以非商為目的的使用者在取得作品的原版權所有者時需嚴格遵守著作權法以及其他相關法律的規(guī)定,轉(zhuǎn)載時請注明“來源:xx權所有人支付相關費用。第三條xxxx部分由讀者推薦或編輯摘引的信息內(nèi)容,包括

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論