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文檔簡介

城投公司采購管理制度新編第一章總則為規(guī)范城投公司采購活動,提升采購管理水平,確保采購過程的透明、公正和高效,依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及公司內(nèi)部規(guī)章制度,特制定本采購管理制度。該制度旨在明確采購流程、責(zé)任分工及監(jiān)督機(jī)制,保障公司資源的合理利用和經(jīng)濟(jì)效益的最大化。第二章適用范圍本制度適用于城投公司及其下屬各單位的所有采購活動,包括但不限于物資采購、服務(wù)采購及工程項目采購。所有涉及采購的部門和人員均需遵循本制度的相關(guān)規(guī)定。第三章采購管理目標(biāo)采購管理的主要目標(biāo)包括:確保采購活動的合規(guī)性,提升采購效率,降低采購成本,維護(hù)市場競爭秩序,保障公司利益。通過科學(xué)合理的采購管理,促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。第四章采購流程采購流程分為需求確認(rèn)、供應(yīng)商選擇、合同簽署、采購實施及驗收等環(huán)節(jié)。各環(huán)節(jié)的具體要求如下:1.需求確認(rèn)各部門需根據(jù)實際需要提出采購申請,明確采購物品的規(guī)格、數(shù)量及預(yù)算。采購申請需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核,并報送采購管理部門。2.供應(yīng)商選擇采購管理部門應(yīng)根據(jù)采購需求,進(jìn)行市場調(diào)研,篩選合格供應(yīng)商。選擇供應(yīng)商時應(yīng)考慮其資質(zhì)、信譽(yù)、價格及交貨能力。對于金額較大的采購項目,需進(jìn)行公開招標(biāo),確保公平競爭。3.合同簽署在確定供應(yīng)商后,采購管理部門應(yīng)與其簽署正式采購合同。合同內(nèi)容應(yīng)包括采購物品的詳細(xì)信息、價格、交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及違約責(zé)任等條款。合同簽署前需經(jīng)法律顧問審核。4.采購實施供應(yīng)商應(yīng)按照合同約定進(jìn)行供貨,采購管理部門需對供貨情況進(jìn)行跟蹤,確保按時、按質(zhì)、按量完成采購任務(wù)。對于未按合同履行的情況,應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通解決。5.驗收采購物品到貨后,相關(guān)部門應(yīng)對其進(jìn)行驗收,確保符合合同約定的質(zhì)量和數(shù)量。驗收合格后,方可辦理付款手續(xù)。對于不合格的物品,應(yīng)及時退貨或索賠。第五章責(zé)任分工采購管理部門負(fù)責(zé)整體采購工作的組織、協(xié)調(diào)和管理。各部門應(yīng)根據(jù)自身職責(zé),積極配合采購管理部門的工作。具體責(zé)任分工如下:1.采購管理部門負(fù)責(zé)制定采購計劃,組織供應(yīng)商選擇,簽署采購合同,跟蹤采購實施及驗收工作。2.各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)提出采購需求,協(xié)助采購管理部門進(jìn)行供應(yīng)商選擇,參與驗收工作。3.財務(wù)部門負(fù)責(zé)審核采購預(yù)算,辦理付款手續(xù),確保資金使用的合規(guī)性。第六章監(jiān)督機(jī)制為確保采購管理制度的有效實施,建立相應(yīng)的監(jiān)督機(jī)制。監(jiān)督機(jī)制包括內(nèi)部審計、定期檢查及投訴處理等。1.內(nèi)部審計定期對采購活動進(jìn)行審計,檢查采購流程的合規(guī)性及資金使用的合理性。審計結(jié)果應(yīng)向公司管理層報告,并提出改進(jìn)建議。2.定期檢查采購管理部門應(yīng)定期對各部門的采購活動進(jìn)行檢查,確保各項規(guī)定的落實情況。檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案,并作為績效考核的重要依據(jù)。3.投訴處理設(shè)立投訴渠道,接受員工及供應(yīng)商對采購活動的投訴。采購管理部門應(yīng)及時調(diào)查處理,并反饋處理結(jié)果。第七章附則本制度由采購管理部門負(fù)責(zé)解釋,自頒布之日起實施。根據(jù)實際情況,采購管理部門可對本制度進(jìn)行修訂,修訂內(nèi)容應(yīng)及時通知

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