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資金使用審批制度第一章總則第一條目的為了規(guī)范公司資金的使用,確保資金的安全、有效、合理利用,提高資金使用效率,訂立本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司內(nèi)各部門、各項(xiàng)目組及全體員工在公司業(yè)務(wù)活動(dòng)中使用資金的審批和管理。第三條審批原則資金使用應(yīng)遵從公平、公正、公開(kāi)、合理的原則,采取審批制度進(jìn)行預(yù)算、核定和審批,確保資金使用符合公司的發(fā)展需要及財(cái)務(wù)規(guī)劃。第四條緊要概念定義資金:公司擁有的貨幣資產(chǎn)或金融工具(包含現(xiàn)金、存款、人民幣外匯資金、項(xiàng)目??畹龋?;資金使用:公司在業(yè)務(wù)活動(dòng)中使用資金的行為;資金使用審批:對(duì)資金使用的預(yù)算、核定和審批過(guò)程;資金使用審批機(jī)構(gòu):公司設(shè)立的特地部門或委員會(huì),負(fù)責(zé)資金使用審批工作。第二章資金使用預(yù)算第五條預(yù)算編制各部門、項(xiàng)目組在新一年度開(kāi)始前,訂立年度資金使用預(yù)算計(jì)劃;預(yù)算計(jì)劃應(yīng)認(rèn)真列明資金的用途、金額,并注明預(yù)算的時(shí)間周期;預(yù)算計(jì)劃應(yīng)依據(jù)公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、市場(chǎng)需求和財(cái)務(wù)情形進(jìn)行合理的布置。第六條預(yù)算審核預(yù)算計(jì)劃由各部門、項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人編制后,提交資金使用審批機(jī)構(gòu)審核;資金使用審批機(jī)構(gòu)對(duì)預(yù)算計(jì)劃進(jìn)行審核,評(píng)估其合理性和可行性,并提出看法和建議;審核通過(guò)的預(yù)算計(jì)劃應(yīng)及時(shí)上報(bào)高層管理層審批。第七條預(yù)算調(diào)整在年度內(nèi),如有需要對(duì)預(yù)算計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整的情況,應(yīng)提交資金使用審批機(jī)構(gòu)審批;調(diào)整原因、調(diào)整金額及調(diào)整后的預(yù)算計(jì)劃應(yīng)認(rèn)真說(shuō)明,并在審批通過(guò)后執(zhí)行。第三章資金使用核定與審批第八條資金使用核定各部門、項(xiàng)目組在實(shí)際使用資金前,應(yīng)依據(jù)預(yù)算計(jì)劃提交資金使用核定申請(qǐng);資金使用核定申請(qǐng)應(yīng)認(rèn)真列明資金的用途、金額、使用期限等,并附上必需的相關(guān)文件和證明料子;資金使用核定申請(qǐng)應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提交資金使用審批機(jī)構(gòu)進(jìn)行核定。第九條資金使用審批資金使用核定申請(qǐng)經(jīng)資金使用審批機(jī)構(gòu)審核通過(guò)后,進(jìn)行資金使用審批;資金使用審批應(yīng)注明使用資金的具體用途、金額、使用期限,同時(shí)指明審批人和審批日期;資金使用審批通過(guò)后,申請(qǐng)人可依照審批的金額和用途進(jìn)行資金使用。第十條資金使用審批流程資金使用審批應(yīng)依照公司內(nèi)部規(guī)定的流程進(jìn)行,流程應(yīng)明確規(guī)定每個(gè)環(huán)節(jié)的審批人員和時(shí)間節(jié)點(diǎn);資金使用審批流程中,審批人員應(yīng)依據(jù)擔(dān)負(fù)職務(wù)的權(quán)限和職責(zé)進(jìn)行審批,確保審批的合法性和準(zhǔn)確性。第四章資金使用管理與監(jiān)督第十一條資金使用管理各部門、項(xiàng)目組在實(shí)際使用資金時(shí)應(yīng)依照審批的金額、用途和期限進(jìn)行合理的資金使用;資金使用人員應(yīng)做好資金使用記錄和賬務(wù)記賬工作,并定時(shí)進(jìn)行報(bào)銷和結(jié)算;資金使用人員應(yīng)對(duì)使用的資金進(jìn)行妥當(dāng)保管,保證資金的安全和完整。第十二條資金使用監(jiān)督資金使用審批機(jī)構(gòu)應(yīng)定期對(duì)各部門、項(xiàng)目組的資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查;資金使用審批機(jī)構(gòu)有權(quán)要求資金使用人員供應(yīng)相關(guān)的資金使用情況報(bào)告和證明料子;資金使用審批機(jī)構(gòu)可以對(duì)資金使用進(jìn)行抽查和隨機(jī)檢查,如發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為,應(yīng)及時(shí)處理并報(bào)告高層管理層。第五章法律責(zé)任與違規(guī)處理第十三條法律責(zé)任對(duì)于違反本制度和相關(guān)法律法規(guī)的行為,依法追究相應(yīng)責(zé)任人的法律責(zé)任;對(duì)于涉嫌貪污、挪用資金等違法犯罪行為,除依法追究責(zé)任外,公司將保存追究民事賠償和刑事訴訟的權(quán)利。第十四條違規(guī)處理對(duì)于違反本制度的細(xì)小違規(guī)行為,公司將進(jìn)行內(nèi)部警示、警告等行政紀(jì)律處分;對(duì)于嚴(yán)重違規(guī)行為,公司將進(jìn)行嚴(yán)厲處理,包含但不限于停職、降職、辭退等紀(jì)律處分;對(duì)于造成公司資產(chǎn)損失或損害公司利益的行為,公司將追究民事責(zé)任,并可能采取法律手段追回?fù)p失。第六章附則第十五條修訂和解釋對(duì)于本制度的內(nèi)容進(jìn)行修訂和解釋,應(yīng)經(jīng)公司高層管理層審批和頒布;本制度自頒布之日起生效,廢止以前相關(guān)的制度和規(guī)定。第十六條附加說(shuō)明本

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