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文檔簡介
預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控報告預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控報告「篇一」一、本部門項(xiàng)目績效目標(biāo)管理情況(一)項(xiàng)目年度預(yù)算安排總體情況;我單位全年安排項(xiàng)目預(yù)算660萬元,共8個項(xiàng)目,所有項(xiàng)目均要求在本年度全部完成。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照相關(guān)財(cái)務(wù)制度和預(yù)算支出的范圍使用,做到??顚S?。(二)項(xiàng)目分布情況及項(xiàng)目年度預(yù)算安排數(shù)我單位8個項(xiàng)目中涉及礦產(chǎn)資源項(xiàng)目有4個,涉及項(xiàng)目資金399萬元;涉及國有農(nóng)墾土地確權(quán)發(fā)放項(xiàng)目有4個,涉及項(xiàng)目資金10萬元;涉及城鎮(zhèn)建設(shè)用地報批預(yù)存社保資金項(xiàng)目有1個,涉及項(xiàng)目資金209萬元;涉及地災(zāi)體系建設(shè)項(xiàng)目有1個,涉及項(xiàng)目資金42萬元。二、單位自評工作組織開展情況(一)績效監(jiān)控目的、對象和范圍。目的:提高預(yù)算執(zhí)行效率和資金使用效益;對象:所有的項(xiàng)目工程;范圍:按照“誰支出,誰負(fù)責(zé)”的原則,預(yù)算執(zhí)行單位(包括部門本級及所屬單位,下同)負(fù)責(zé)開展預(yù)算績效日常監(jiān)控,并定期對績效監(jiān)控信息進(jìn)行收集、審核、分析、匯總、填報。(二)績效監(jiān)控方式方法:績效監(jiān)控采用目標(biāo)比較法,用定量分析和定性分析相結(jié)合的方式,將績效實(shí)現(xiàn)情況與預(yù)期績效目標(biāo)進(jìn)行比較,對目標(biāo)完成、預(yù)算執(zhí)行、組織實(shí)施、資金管理等情況進(jìn)行分析評判。(三)績效監(jiān)控工作過程。1、收集績效監(jiān)控信息。預(yù)算執(zhí)行單位對照批復(fù)的績效目標(biāo),以績效目標(biāo)執(zhí)行情況為重點(diǎn)收集績效監(jiān)控信息。2、分析績效監(jiān)控信息。預(yù)算執(zhí)行單位在收集上述績效信息的基礎(chǔ)上,對偏離績效目標(biāo)的原因進(jìn)行分析,對全年績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行預(yù)計(jì),并對預(yù)計(jì)年底不能完成目標(biāo)的原因及擬采取的改進(jìn)措施做出說明。3、填報績效監(jiān)控情況表。預(yù)算執(zhí)行單位在分析績效監(jiān)控信息的基礎(chǔ)上填寫《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控表》,并作為年度預(yù)算執(zhí)行完成后績效評價的依據(jù)。4、報送績效監(jiān)控報告??冃ПO(jiān)控工作完成后,及時總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、發(fā)現(xiàn)問題、提出下一步改進(jìn)措施,形成本部門績效監(jiān)控報告,并將所有一級項(xiàng)目《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控表》報送財(cái)政對口部門和預(yù)算部門。三、綜合評價結(jié)論所有8個項(xiàng)目都已按時保質(zhì)保量完成,資金支付嚴(yán)格按照相關(guān)財(cái)務(wù)制度和預(yù)算支出的范圍使用,做到專款專用。四、績效目標(biāo)完成情況總體分析我單位8個項(xiàng)目中均為本年度完成項(xiàng)目,涉及礦產(chǎn)資源項(xiàng)目有4個,涉及項(xiàng)目資金399萬元;涉及國有農(nóng)墾土地確權(quán)發(fā)放項(xiàng)目有4個,涉及項(xiàng)目資金10萬元;涉及城鎮(zhèn)建設(shè)用地報批預(yù)存社保資金項(xiàng)目有1個,涉及項(xiàng)目資金209萬元;涉及地災(zāi)體系建設(shè)項(xiàng)目有1個,涉及項(xiàng)目資金42萬元。五、偏離績效目標(biāo)的原因和改進(jìn)措施未發(fā)生偏離績效目標(biāo)的情況出現(xiàn)。六、績效自評結(jié)果應(yīng)用和公開情況。20xx年項(xiàng)目支出績效評價結(jié)果與20xx年部門單位項(xiàng)目預(yù)算安排掛鉤,作為改進(jìn)預(yù)算管理、編制年度預(yù)算和安排財(cái)政資金的重要依據(jù):對績效評價結(jié)果為“優(yōu)秀”的8個項(xiàng)目,根據(jù)政策制度,縣委、縣政府重點(diǎn)工作安排以及財(cái)力情況等預(yù)算編制因素,在編制20xx年預(yù)算中優(yōu)先予以保障。預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控報告「篇二」20xx年我市認(rèn)真貫徹《20xx年婦幼保健與社區(qū)衛(wèi)生工作要點(diǎn)》、《20xx年廣西降低孕產(chǎn)婦死亡率和消除新生兒破傷風(fēng)項(xiàng)目實(shí)施方案》及《20xx年廣西“降消”項(xiàng)目工作計(jì)劃》等文件精神。堅(jiān)持以降消為契機(jī),以改善產(chǎn)科建設(shè)為中心,努力提高住院分娩率,降低孕產(chǎn)婦死亡率及嬰兒死亡率?,F(xiàn)將我市第一季度“降消”項(xiàng)目工作績效情況分析如下。一、我市第一季度“降消”項(xiàng)目工作基本情況(一)主要婦幼保健指標(biāo)情況我市1-3月份活產(chǎn)數(shù)為7213人,住院分娩率99.50%;產(chǎn)前檢查7166人,產(chǎn)前檢查率99.34%;孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理6980人,孕產(chǎn)婦系統(tǒng)率96.77%;產(chǎn)后訪視7117人,產(chǎn)后訪視率98.67%;孕產(chǎn)婦死亡2人,死亡率27.73/10萬;高危孕婦1142人,高危產(chǎn)婦住院分娩1142人,住院分娩率100%;新法接生7213人,新法接生率100%;沒有新生兒破傷風(fēng)病例發(fā)生。(二)降消指標(biāo)完成情況我市1-3月份共發(fā)放農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩補(bǔ)助卡5923人,發(fā)卡率20.82%;共補(bǔ)助農(nóng)村住院產(chǎn)婦6035人,其中平產(chǎn)補(bǔ)助5977人,危重?fù)尵妊a(bǔ)助58人,完成補(bǔ)助指標(biāo)的21.21%。兩所產(chǎn)科急救中心搶救產(chǎn)科危急重癥15人,成功14人,搶救成功率93.33%。(三)本季度經(jīng)費(fèi)到位及支出情況我市1-3月份到位資金125.45萬元,其中:中央經(jīng)費(fèi)115.4萬元,本市配套10.05萬元,以上費(fèi)用均是上年度的經(jīng)費(fèi)。資金支出2456795.3元,其中:進(jìn)修費(fèi)4000元,健康教育1032.3元,住院分娩補(bǔ)助2448800元,監(jiān)督檢查2963元。二、主要做法(一)加強(qiáng)項(xiàng)目管理,強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)高度重視降消項(xiàng)目工作,及時召開了項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)小組工作會議,掌握“降消”實(shí)施情況,解決實(shí)施過程中存在的問題。市衛(wèi)生局根據(jù)在自治區(qū)相關(guān)文件精神,分別制定了《20xx年桂平市降低孕產(chǎn)婦死亡率和消除新生兒破傷風(fēng)項(xiàng)目實(shí)施方案》和《20xx年桂平市“降消”項(xiàng)目工作計(jì)劃》切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目管理。(二)做好社會動員工作,營造健康教育氣氛通過在每個行政村書寫固定標(biāo)語、印發(fā)宣傳資料、開設(shè)孕婦學(xué)校、進(jìn)村入戶面對面宣傳等形式深入宣傳“降消”政策及要求,提高群眾對“降消”項(xiàng)目認(rèn)識,進(jìn)一步提高婦女自我保健意識,訂購《準(zhǔn)媽媽》、《健康娃娃》雜志發(fā)放給每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。通過多種形式的宣傳,增強(qiáng)了群眾保健意識,促進(jìn)了社會與群眾的參與,營造了全社會關(guān)心支持婦女、兒童健康的氛圍。1-3月份我市共發(fā)放健康教育卡、冊8879份;出版宣傳專欄100期;書寫宣傳標(biāo)語705條;開設(shè)孕婦學(xué)校195期,共培訓(xùn)2547人次。(三)加強(qiáng)產(chǎn)科急救網(wǎng)絡(luò)建設(shè),確保綠色通道暢通為了減少產(chǎn)科急重癥孕產(chǎn)婦死亡,健全產(chǎn)科急救網(wǎng)絡(luò)很重要。市衛(wèi)生局要求市人民醫(yī)院、市婦幼保健院按照《縣級產(chǎn)科急救中心建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》,配備搶救中心人員和設(shè)備,繼續(xù)執(zhí)行孕產(chǎn)婦搶救中心運(yùn)轉(zhuǎn)制度,向社會公布急救中心電話號碼,24小時開通,隨時接受孕產(chǎn)婦的求助。在市直三家醫(yī)療機(jī)構(gòu)繼續(xù)推行產(chǎn)科信息聯(lián)動機(jī)制,參加產(chǎn)科信息聯(lián)動機(jī)制的任何一家醫(yī)院接到鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院或孕產(chǎn)婦及其家屬的出診求救電話,必須5分鐘內(nèi)出診,不得以任何不正當(dāng)?shù)睦碛删芙^。否則,將追究有關(guān)人員的責(zé)任。推行機(jī)制后,有效地保證了孕產(chǎn)婦的生命安全,保障綠色生命通道的暢通。(四)加強(qiáng)項(xiàng)目的指導(dǎo)和監(jiān)督市衛(wèi)生局十分重視項(xiàng)目督查工作,第一季度組織督查一次,主要督查內(nèi)容一是孕產(chǎn)婦摸底調(diào)查情況,高危篩查、管理、轉(zhuǎn)診情況,二是病歷書寫質(zhì)量情況,三是兩個系統(tǒng)軟件使用情況和“降消”信息管理情況。對做好的單位給予表揚(yáng),做得差的責(zé)令限期整改,從而促進(jìn)了項(xiàng)目工作健康有序開展。三、存在問題(一)“降消”農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩補(bǔ)助工作相對滯后我市1-3月份農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩補(bǔ)助發(fā)卡率20.82%;補(bǔ)助率21.21%。發(fā)卡率及補(bǔ)助率均沒有達(dá)到年度指標(biāo)的25%,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩補(bǔ)助工作相對滯后。(二)高危孕產(chǎn)婦管理工作不到位,醫(yī)療機(jī)構(gòu)綜合救治能力有待提高部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院存在高危孕產(chǎn)婦篩查、管理不到位,對高危孕產(chǎn)婦的識別、處理能力不強(qiáng)。部分市直醫(yī)療機(jī)構(gòu)對危重孕產(chǎn)婦綜合救治能力有待提高。20xx年每一季度我市孕產(chǎn)婦死亡2例,死亡率27.73/10萬。死亡原因:一例死于子宮破裂,另外一例死于麻醉意外。(三)降消經(jīng)費(fèi)沒有及時到位我市第一季度使用的經(jīng)費(fèi)是20xx年沉淀的資金,桂財(cái)社(20xx)247號、276號和306號文的資金均沒有到位。四、20xx年工作建議(一)切實(shí)加強(qiáng)農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩補(bǔ)助工作1、加大農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩補(bǔ)助宣傳力度。重點(diǎn)對象應(yīng)鎖定在計(jì)劃外懷孕的農(nóng)村孕婦身上。2、履行告知義務(wù)。對領(lǐng)取補(bǔ)助卡的孕婦盡告知義務(wù),告知補(bǔ)助卡使用時間、地點(diǎn)、范圍等信息,避免過期不領(lǐng)取補(bǔ)助資金現(xiàn)象出現(xiàn)。(二)努力提高醫(yī)療機(jī)構(gòu)綜合救治能力醫(yī)療機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)人員應(yīng)通過外出進(jìn)修學(xué)習(xí)、參加短期培訓(xùn)班學(xué)習(xí)等形式提高自身業(yè)務(wù)水平,科室與科室之間應(yīng)加強(qiáng)交流與學(xué)習(xí),共同提高對危重孕產(chǎn)婦搶救能力。(三)繼續(xù)加強(qiáng)對高危孕產(chǎn)婦管理提供孕產(chǎn)期保健的機(jī)構(gòu)仍應(yīng)對早、中、晚孕的孕婦進(jìn)行高危因素篩查,對高危孕產(chǎn)婦進(jìn)行個案管理。預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控報告「篇三」一、項(xiàng)目支出基本情況我單位項(xiàng)目支出包含公用經(jīng)費(fèi)、城管信息系統(tǒng)運(yùn)行電費(fèi)、市民隨手拍及違章建筑獎勵金和數(shù)字化城管綜合信息平臺坐席員勞務(wù)服務(wù)項(xiàng)目共計(jì)四個項(xiàng)目。公用經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等方面。主要目的是為了保障單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn),滿足單位日常開支需要。城管信息系統(tǒng)運(yùn)行電費(fèi)用于支付市城市綜合管理服務(wù)平臺的電費(fèi),年度目標(biāo)是確保市城市綜合管理服務(wù)平臺正常運(yùn)轉(zhuǎn)。市民隨手拍是長沙城市管理市民投訴獎勵的主要方式,為市民參與并監(jiān)督城市管理提供了一個良好的渠道,為長沙城市管理精細(xì)化提供了保障。該項(xiàng)目由市民通過關(guān)注“長沙城管”微信公眾號上傳城市問題生成案卷,由坐席員嚴(yán)格按照《20xx年市民隨手拍案卷立結(jié)案標(biāo)準(zhǔn)》及時將投訴問題進(jìn)行篩選及下派。形成有效案卷并結(jié)案存檔的,根據(jù)《長沙城市管理市民舉報獎勵方案》對不同案卷類別給予市民相應(yīng)話費(fèi)獎勵,獎勵每月統(tǒng)計(jì)發(fā)放。坐席員勞務(wù)服務(wù)項(xiàng)目是服務(wù)于長沙市數(shù)字化城管綜合信息處理平臺的人力資源服務(wù)外包項(xiàng)目。本項(xiàng)目共54人,被招聘人員統(tǒng)稱坐席員,主要職能是按照《20xx年長沙市城管工作考核案卷立結(jié)案標(biāo)準(zhǔn)》、《20xx年市民隨手拍案卷立結(jié)案標(biāo)準(zhǔn)》等標(biāo)準(zhǔn)要求,對受理的城市管理問題進(jìn)行篩選把關(guān)并及時立、結(jié)案。充分利用信息采集、天網(wǎng)抓拍及市民隨手拍立結(jié)案流轉(zhuǎn),全面提升城市管理,改善城市面貌。高效、高質(zhì)完成信息采集、天網(wǎng)抓拍、市民隨手拍等數(shù)字化實(shí)時案卷的立、結(jié)案工作。二、績效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況針對公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的使用,我單位嚴(yán)格按照相關(guān)政策要求及中心財(cái)務(wù)制度,在保證單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的前提下,科學(xué)合理的使用公用經(jīng)費(fèi),使用方向按照20xx年預(yù)算執(zhí)行,確保資金使用合法合規(guī)。針對部門項(xiàng)目資金的使用,財(cái)務(wù)人員依據(jù)項(xiàng)目的相關(guān)管理規(guī)定及專項(xiàng)資金使用辦法,根據(jù)每月考核結(jié)果,按時支付項(xiàng)目資金,并定期對項(xiàng)目資金的使用情況進(jìn)行梳理,及時跟進(jìn)項(xiàng)目完成進(jìn)度。三、績效運(yùn)行監(jiān)控情況(一)項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算111.12萬元,截止6月30日,已執(zhí)行33.73萬元,執(zhí)行率為30.35%。城管信息系統(tǒng)運(yùn)行電費(fèi)年初預(yù)算14.68萬元,截止6月30日,已執(zhí)行1.99萬元,執(zhí)行率為13.56%。市民隨手拍及違章建筑獎勵金年初年初預(yù)算22.75萬元,截止6月30日,已執(zhí)行11.87萬元,執(zhí)行率為52.18%。數(shù)字化城管綜合信息平臺坐席員勞務(wù)服務(wù)項(xiàng)目年初年初預(yù)算323.55萬元,截止6月30日,已執(zhí)行154.56萬元,執(zhí)行率為47.77%。(二)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況截止20xx年6月30日,公用經(jīng)費(fèi)較好的保障了單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn),職工滿意度大于90%,預(yù)算執(zhí)行率30.35%。截止20xx年6月30日,城管信息系統(tǒng)運(yùn)行電費(fèi)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況:保障了市城市管理綜合服務(wù)平臺的正常運(yùn)轉(zhuǎn);較好的控制了電力消耗,在滿足正常需求的前提下節(jié)能減排。截止20xx年6月30日,市民隨手拍及違章建筑獎勵金項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況:完成1-6月所有市民隨手拍統(tǒng)計(jì)及獎勵發(fā)放,無遺漏;20xx年1月至6月案卷月均差錯率為0.016%,未超過年度目標(biāo)值;案卷日清月結(jié),無積壓的情況發(fā)生;通過市民的積極參與,及時高效的發(fā)現(xiàn)、處置市民發(fā)現(xiàn)的城市管理問題,提升市民對于城市管理的認(rèn)知度和認(rèn)同度,最大限度地消減政府與市民間信息隔閡產(chǎn)生的社會矛盾,贏得市民對城市管理的理解和支持,進(jìn)而減少城市管理成本,促進(jìn)社會和諧與安定。截止20xx年6月30日,數(shù)字化城管綜合信息平臺坐席員勞務(wù)服務(wù)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況:完成全部數(shù)字化案卷的派遣與辦結(jié),無遺漏;20xx年1月至6月案卷月均差錯率為0.016%,未超過年度目標(biāo)值;案卷日清月結(jié),無積壓的情況;通過數(shù)字化城管系統(tǒng)的高效運(yùn)行保證了城市的清潔美麗,提升了城市品位,增加了市民幸福指數(shù)。四、存在問題及其原因上半年,公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行率低于50%,主要是由于:一是在過“緊日子”的大背景下,我單位本著厲行節(jié)約的原則,相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出更加審慎;二是部分經(jīng)費(fèi)采取集中統(tǒng)一結(jié)賬的方式,尚未予以支付。城管信息系統(tǒng)運(yùn)行電費(fèi)預(yù)算執(zhí)行率低于50%是由于該項(xiàng)目支出是按照電力的實(shí)際消耗予以支出,前兩個季度電力消耗量不高,預(yù)計(jì)第三季度電力消耗會有所增加。市民隨手拍及違章建筑獎勵金項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率高于50%,經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)科室分析發(fā)現(xiàn):在項(xiàng)目管理過程中,市民可對環(huán)衛(wèi)保潔、市容秩序、城管應(yīng)急三大類城市管理進(jìn)行投訴,嚴(yán)格按照市民隨手拍立結(jié)案標(biāo)準(zhǔn)受理投訴。目前存在上報問題區(qū)域不平衡現(xiàn)象,主要表現(xiàn)為市民上報問題集中在岳麓區(qū),給相關(guān)處置部門帶來了巨大的工作壓力,也對城市管理考核工作造成極大困擾。經(jīng)比對分析,發(fā)現(xiàn)聚集在岳麓區(qū)的市民投訴案卷很大一部分是由部分市民一人注冊多個賬號進(jìn)行操作,這樣既違背了市民參與城市管理工作的初衷,也不符合上級關(guān)于網(wǎng)絡(luò)安全管理的相關(guān)要求。五、有關(guān)建議及工作措施針對上述問題,我單位將從以下幾個方面予以糾偏:1.加強(qiáng)預(yù)算管理,及時跟進(jìn)相關(guān)經(jīng)費(fèi)使用及后續(xù)報銷,保證單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2.在項(xiàng)目實(shí)施過程中,加強(qiáng)對項(xiàng)目資金使用的監(jiān)督作用,加強(qiáng)與業(yè)務(wù)科室的溝通聯(lián)系,及時反饋項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行情況。3.建議對市民舉報城市管理問題賬號進(jìn)行實(shí)名認(rèn)證,本人身份證只能綁定本人一個手機(jī)號碼,由網(wǎng)絡(luò)管理科在微城管市民隨手拍發(fā)布完善賬號信息的公告。預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控報告「篇四」一、績效運(yùn)行監(jiān)控工作組織實(shí)施情況為持續(xù)發(fā)揮績效評價導(dǎo)向作用,全面鞏固脫貧攻堅(jiān)成果,根據(jù)縣財(cái)政局《關(guān)于開展20xx年度財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金績效評價的通知》(金財(cái)農(nóng)〔20xx〕26號)文件,我鎮(zhèn)高度重視,嚴(yán)格按照要求開展工作,成立由財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金分管領(lǐng)導(dǎo)為組長的項(xiàng)目評價小組,組織鎮(zhèn)財(cái)政和資產(chǎn)管理服務(wù)中心、鄉(xiāng)村振興辦、項(xiàng)目辦等相關(guān)部門工作人員,下村對全鎮(zhèn)11個村(居)委會受益戶進(jìn)行抽查,認(rèn)真對照“雙河鎮(zhèn)銜接資金項(xiàng)目績效目標(biāo)自評表”給出的量化指標(biāo)進(jìn)行評分,通過小組評議并取平均分,以保證績效自評公正合理。根據(jù)上級抽查項(xiàng)目、縣級季度督查情況我鎮(zhèn)20xx年實(shí)際完成任務(wù)量達(dá)到績效目標(biāo)申報的任務(wù)量。產(chǎn)業(yè)類項(xiàng)目已明確聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機(jī)制、已覆蓋防止返貧監(jiān)測對象、往年項(xiàng)目持續(xù)有效運(yùn)行等;基礎(chǔ)設(shè)施類項(xiàng)目質(zhì)量均達(dá)到相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)并通過縣級驗(yàn)收、后續(xù)管護(hù)已落實(shí)到位,明確了管護(hù)責(zé)任人;其他項(xiàng)目也均已實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。二、績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況(一)產(chǎn)出目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況:20xx年1-7月,我鎮(zhèn)農(nóng)村道路建設(shè)里程1.865公里,道路加寬里程1.1公里,新修涵管數(shù)量20米,建設(shè)擋墻、駁岸數(shù)量9處,新建會車道、彎道加寬數(shù)量33處,支持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展村總數(shù)2個,新建廠房面積1200平方米,完成招商引資項(xiàng)目數(shù)量1個,調(diào)解群眾糾紛數(shù)量9次,開展各項(xiàng)治安維穩(wěn)活動6次。為確保各項(xiàng)工作驗(yàn)收審核嚴(yán)格有力,20xx年1-7月我鎮(zhèn)每月召開重點(diǎn)工作調(diào)度會,對各項(xiàng)工作進(jìn)行總結(jié),并指出當(dāng)前存在的問題,及時開展后續(xù)查遺補(bǔ)漏工作,保證各項(xiàng)工作高質(zhì)量完成,項(xiàng)目驗(yàn)收合格率達(dá)到100%,道路設(shè)計(jì)及施工符合現(xiàn)行的國家有關(guān)建筑設(shè)計(jì)規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)率。20xx年1-7月,銜接資金項(xiàng)目、鄉(xiāng)村振興、招商引資和農(nóng)林水項(xiàng)目建設(shè)等各項(xiàng)工作按進(jìn)度有序完成,預(yù)計(jì)在計(jì)劃時間內(nèi)完成階段性工作,項(xiàng)目(工程)完成及時率達(dá)到100%,各項(xiàng)工作開展完成及時。20xx年1-7月,雙河鎮(zhèn)各項(xiàng)支出成本均控制在預(yù)算內(nèi)。(二)效果目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況1、社會效益方面:提高公共服務(wù)水平,及時完成單位職能任務(wù),提高單位公共服務(wù)水平,促進(jìn)就業(yè),維護(hù)社會秩序,營造良好生產(chǎn)生活環(huán)境,促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定。2、經(jīng)濟(jì)效益方面:帶動受益脫貧戶持續(xù)增收,為更多群眾提供了就業(yè)崗位,推動我鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)工作和鄉(xiāng)村振興工作的開展,集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展,實(shí)現(xiàn)村集體經(jīng)濟(jì)大幅增收,基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目持續(xù)為群眾生活提供便利,群眾幸福感、滿意度進(jìn)一步得到提高。3、生態(tài)效益方面:全面提升農(nóng)村人居環(huán)境質(zhì)量,改善生態(tài)和生活環(huán)境、減少污染,維護(hù)生態(tài)平衡。4、可持續(xù)影響方面:長期保障政府機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法正常運(yùn)行,有效履行職能和職責(zé),服務(wù)人民群眾。(三)滿意度目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況20xx年實(shí)施的項(xiàng)目符合群眾要求,滿足群眾預(yù)期,服務(wù)對象和受益群眾滿意度均達(dá)到90%以上。三、重點(diǎn)政策和重大項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控情況基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(交通)第二批財(cái)政銜接資金項(xiàng)目,新修水泥路長1865米,道路長1100米加寬1.5米,新修跌水井1口,涵管22米,新修路邊駁岸等若干處;工程驗(yàn)收合格率100%,道路設(shè)計(jì)及施工符合現(xiàn)行的國家有關(guān)建筑設(shè)計(jì)規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目完成及時率100%,20xx年2月完成施工方招投標(biāo)時間,20xx年6月完成項(xiàng)目竣工,20xx年7月項(xiàng)目投入使用,項(xiàng)目資金已撥付168.3萬元,上繳結(jié)余資金0.7萬元,預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到100%。效果目標(biāo)方面:改善群眾生產(chǎn)生活出行條件,受益脫貧人口119人,項(xiàng)目可使用年限預(yù)計(jì)10年。帶動道路周邊脫貧人口人均增收200元,脫貧村村組道路硬化路率達(dá)到100%,脫貧村地區(qū)居民出行平均縮短時間20分鐘,道路揚(yáng)塵、道路暢通和道路整潔狀況明顯改善,皮坊村、九龍村、河?xùn)|村的交通運(yùn)輸狀況明顯改善,新建道路列養(yǎng)率達(dá)100%,受益人口滿意度95%以上,鄉(xiāng)村組滿意度98%以上。四、績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度及趨勢分析20xx年1-7月,我鎮(zhèn)項(xiàng)目均按計(jì)劃進(jìn)行,績效目標(biāo)總體執(zhí)行情況較好,預(yù)期年底績效目標(biāo)能全部實(shí)現(xiàn)。雙河鎮(zhèn)20xx年年初部門預(yù)算控制數(shù)為1557.04萬元。截至20xx年7月,雙河鎮(zhèn)20xx年部門預(yù)算指標(biāo)數(shù)(含年中追加)為3166.78萬元,1-7月預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)2374.63萬元,執(zhí)行率74.98%,其中上年結(jié)轉(zhuǎn)152.28萬元,一般公共預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)2416.49萬元,國庫管理非稅收入171.73萬元,一般轉(zhuǎn)移性支付執(zhí)行數(shù)426.28萬元,預(yù)期年底全部支付完成。五、存在的主要問題及糾偏建議一是預(yù)算編制和執(zhí)行過程中的的科學(xué)性和嚴(yán)肅性還需要進(jìn)一步加強(qiáng);二是少數(shù)項(xiàng)目實(shí)施時間較長,導(dǎo)致資金不能及時撥付到位。下一步一要加強(qiáng)資金使用管理,嚴(yán)格按照預(yù)算規(guī)定進(jìn)行資金的審核、支付及財(cái)務(wù)核算;三要加強(qiáng)支出調(diào)度,開展項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度和資金撥付進(jìn)度實(shí)時監(jiān)控。六、其他需要說明的問題無預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控報告「篇五」一、基本情況(一)項(xiàng)目概況因我處搬遷至市城鄉(xiāng)規(guī)劃展覽館北側(cè)辦公樓,場地年久失修,存在部分地磚開裂,衛(wèi)生設(shè)施不完善,燈具不亮等情況,另展覽館變壓器突發(fā)故障,無法保障辦公場所電力供應(yīng),此項(xiàng)目的主要內(nèi)容是對辦公場地開展維修維護(hù),并更換兩臺大型變壓器,以保障辦公場所有序運(yùn)轉(zhuǎn)?!稗k公場所維修”項(xiàng)目,預(yù)算總額57.16萬元,實(shí)際執(zhí)行數(shù)57.13萬元,執(zhí)行率99.95%。(二)項(xiàng)目績效目標(biāo)年度實(shí)現(xiàn)辦公場所電力設(shè)施完備,辦公用房維修到位,保證工作正常開展。二、績效評價工作開展情況(一)績效評價的目的、對象和范圍此項(xiàng)目開展績效評價的目的是為了合理的使用財(cái)政資金,有效保障辦公場所正常運(yùn)轉(zhuǎn)??冃гu價的對象和范圍是本次辦公場所維修項(xiàng)目,共計(jì)1個。(二)績效評價的原則、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)本次績效評價秉持內(nèi)容完整、權(quán)重合理、數(shù)據(jù)真實(shí)、結(jié)果客觀的原則,采用定量與定性結(jié)合的方法,逐層逐個分解指標(biāo),匯總各項(xiàng)分值,做到績效指標(biāo)設(shè)置全覆蓋。(三)績效評價工作過程。我處由主要領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì),成立了預(yù)算績效工作領(lǐng)導(dǎo)小組,辦公室設(shè)在處財(cái)務(wù)管理科,負(fù)責(zé)部門年度預(yù)算的績效目標(biāo)編制、運(yùn)行監(jiān)控、績效評價等工作。先期預(yù)算編制工作中,對項(xiàng)目開展過程所需要取得的效果開展全面評價,設(shè)定績效目標(biāo),上報預(yù)算績效目標(biāo)表。在績效運(yùn)行監(jiān)控中,結(jié)合年中項(xiàng)目運(yùn)轉(zhuǎn)情況,對績效目標(biāo)中期完成情況做全面梳理,結(jié)合結(jié)果對下半年項(xiàng)目開展進(jìn)行指導(dǎo)。在項(xiàng)目完成后,做好項(xiàng)目績效自評,編制
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