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文檔簡介
1、色織布項目立項申請書一、項目概況(一)項目名稱色織布項目(二)項目背景到2020年,新能源產(chǎn)業(yè)增加值占戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值約20%。新能源發(fā)電裝機規(guī)模達到2100萬千瓦以上,占全區(qū)發(fā)電裝機容量的比重達到45%左右。其中,光伏發(fā)電規(guī)模達到1000萬千瓦以上,風(fēng)力發(fā)電規(guī)模達到1100萬千瓦以上。新能源制造業(yè)方面,建成全國技術(shù)領(lǐng)先的單晶硅及切片生產(chǎn)制造基地,加快形成太陽能電池組件和風(fēng)電整機生產(chǎn)能力,具備完整的太陽能發(fā)電及光伏制造生產(chǎn)體系。到2020年,新材料產(chǎn)業(yè)增加值占戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值約26%。爭取打造25個有發(fā)展?jié)摿Φ漠a(chǎn)業(yè)集群,促進資源在全區(qū)范圍內(nèi)優(yōu)化配置、企業(yè)整合,提升產(chǎn)業(yè)集中度,完善創(chuàng)新生
2、態(tài)鏈,打造科技成果轉(zhuǎn)化平臺,全面提升規(guī)?;⒓s化、集群化、國際化的發(fā)展能力和核心競爭力,打造成為國內(nèi)知名、面向特定領(lǐng)域優(yōu)勢明顯的新材料創(chuàng)新發(fā)展和中高端制造基地。到2020年,先進裝備制造產(chǎn)業(yè)增加值占戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值約20%。爭取打造智能儀器儀表、鑄造、高端軸承和礦山機械4個國家級研發(fā)生產(chǎn)基地;推動形成數(shù)控機床、電工電氣、起重運輸機械、農(nóng)業(yè)機械、專用汽車和環(huán)保機械六個產(chǎn)業(yè)集群;建成鑄造中心、熱處理中心、鈑焊結(jié)構(gòu)件中心、粗精加工中心、表面工程中心、鍛造中心、模具中心和液壓中心八個專業(yè)化協(xié)作配套中心;培育20家智能制造示范企業(yè),5家3D打印技術(shù)應(yīng)用企業(yè);提升工業(yè)機器人集成應(yīng)用水平,建設(shè)銀川市國
3、家通用航空產(chǎn)業(yè)綜合示范區(qū)。到“十三五”末,寧夏先進裝備制造業(yè)總體技術(shù)水平跨入西部先進行列,部分產(chǎn)品達到國內(nèi)領(lǐng)先或國際先進水平,產(chǎn)業(yè)綜合實力得到全面提升。(三)項目單位項目建設(shè)單位:xxx實業(yè)發(fā)展公司報告咨詢機構(gòu):xxx泓域咨詢(四)項目選址xxx保稅區(qū)節(jié)約土地資源,充分利用空閑地、非耕地或荒地,盡可能不占良田或少占耕地;應(yīng)充分利用天然地形,選擇土地綜合利用率高、征地費用少的場址。項目建設(shè)區(qū)域以城市總體規(guī)劃為依據(jù),布局相對獨立,便于集中開展科研、生產(chǎn)經(jīng)營和管理活動,并且統(tǒng)籌考慮用地與城市發(fā)展的關(guān)系,與項目建設(shè)地的建成區(qū)有較方便的聯(lián)系。場址應(yīng)靠近交通運輸主干道,具備便利的交通條件,有利于原料和產(chǎn)成
4、品的運輸,同時,通訊便捷有利于及時反饋產(chǎn)品市場信息。(五)項目用地規(guī)模項目總用地面積7530.43平方米(折合約11.29畝)。(六)項目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)69.62%,建筑容積率1.01,建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.34%,固定資產(chǎn)投資強度175.38萬元/畝。(七)土建工程指標(biāo)項目凈用地面積7530.43平方米,建筑物基底占地面積5242.69平方米,總建筑面積7605.73平方米,其中:規(guī)劃建設(shè)主體工程4652.86平方米,項目規(guī)劃綠化面積558.11平方米。(八)設(shè)備選型方案項目計劃購置設(shè)備共計79臺(套),設(shè)備購置費584.87萬元。(九)節(jié)能分析1、項目年用電量1364670
5、.55千瓦時,折合167.72噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項目年總用水量2174.87立方米,折合0.19噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“色織布項目投資建設(shè)項目”,年用電量1364670.55千瓦時,年總用水量2174.87立方米,項目年綜合總耗能量(當(dāng)量值)167.91噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量47.36噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年,項目總節(jié)能率20.83%,能源利用效果良好。(十)環(huán)境保護項目符合xxx保稅區(qū)發(fā)展規(guī)劃,符合xxx保稅區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策;對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。(十一)項目總投資及資金構(gòu)成項目預(yù)計總投資
6、2434.92萬元,其中:固定資產(chǎn)投資1980.04萬元,占項目總投資的81.32%;流動資金454.88萬元,占項目總投資的18.68%。(十二)資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。(十三)項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達產(chǎn)年營業(yè)收入3622.00萬元,總成本費用2792.57萬元,稅金及附加43.85萬元,利潤總額829.43萬元,利稅總額987.68萬元,稅后凈利潤622.07萬元,達產(chǎn)年納稅總額365.61萬元;達產(chǎn)年投資利潤率34.06%,投資利稅率40.56%,投資回報率25.55%,全部投資回收期5.41年,提供就業(yè)職位55個。(十四)進度規(guī)劃本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。將
7、整個項目分期、分段建設(shè),進行項目分解、工期目標(biāo)分解,按項目的適應(yīng)性安排施工,各主體工程的施工期叉開實施。二、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合xxx保稅區(qū)及xxx保稅區(qū)色織布行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策;項目的建設(shè)對促進xxx保稅區(qū)色織布產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx科技公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求,擬建“色織布項目”,本期工程項目的建設(shè)能夠有力促進xxx保稅區(qū)經(jīng)濟發(fā)展,為社會提供就業(yè)職位55個,達產(chǎn)年納稅總額365.61萬元,可以促進xxx保稅區(qū)區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定,為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產(chǎn)年投資利潤率
8、34.06%,投資利稅率40.56%,全部投資回報率25.55%,全部投資回收期5.41年,固定資產(chǎn)投資回收期5.41年(含建設(shè)期),項目具有較強的盈利能力和抗風(fēng)險能力。發(fā)揮民間投資在制造業(yè)發(fā)展中的作用,關(guān)鍵是要為廣大民營企業(yè)創(chuàng)造一個平等參與市場競爭的制度和政策環(huán)境。國務(wù)院把簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)作為全面深化改革特別是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要內(nèi)容,作為推動大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新和培育發(fā)展新動能的重要抓手,為推動經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級、擴大就業(yè)、保持經(jīng)濟平穩(wěn)運行發(fā)揮了重要作用?!笆濉睍r期,全球產(chǎn)業(yè)競爭格局正在發(fā)生重大調(diào)整,發(fā)達國家借“再工業(yè)化”爭奪國際貿(mào)易競爭主導(dǎo)權(quán),一些發(fā)展中國家和地區(qū)以更低的成本優(yōu)勢
9、,成為接納國際制造業(yè)轉(zhuǎn)移的新陣地。我國制造業(yè)面臨發(fā)達國家“回流”和發(fā)展中國家“分流”的雙向擠壓,全球范圍內(nèi)市場、資源、人才、技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)的競爭更加激烈,制造業(yè)發(fā)展的壓力進一步加大。世界經(jīng)濟和貿(mào)易低迷、國際市場動蕩對我國的影響逐步加深,與國內(nèi)深層次結(jié)構(gòu)性矛盾凸顯形成疊加。三、主要經(jīng)濟指標(biāo)主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米7530.4311.29畝1.1容積率1.011.2建筑系數(shù)69.62%1.3投資強度萬元/畝175.381.4基底面積平方米5242.691.5總建筑面積平方米7605.731.6綠化面積平方米558.11綠化率7.34%2總投資萬元2434.922.1固定資
10、產(chǎn)投資萬元1980.042.1.1土建工程投資萬元600.622.1.1.1土建工程投資占比萬元24.67%2.1.2設(shè)備投資萬元584.872.1.2.1設(shè)備投資占比24.02%2.1.3其它投資萬元794.552.1.3.1其它投資占比32.63%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比81.32%2.2流動資金萬元454.882.2.1流動資金占比18.68%3收入萬元3622.004總成本萬元2792.575利潤總額萬元829.436凈利潤萬元622.077所得稅萬元1.018增值稅萬元114.409稅金及附加萬元43.8510納稅總額萬元365.6111利稅總額萬元987.6812投資利潤率34.
11、06%13投資利稅率40.56%14投資回報率25.55%15回收期年5.4116設(shè)備數(shù)量臺(套)7917年用電量千瓦時1364670.5518年用水量立方米2174.8719總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤167.9120節(jié)能率20.83%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤47.3622員工數(shù)量人55土建工程投資一覽表序號項目占地面積()基底面積()建筑面積()計容面積()投資(萬元)1主體生產(chǎn)工程3706.583706.584652.864652.86404.181.1主要生產(chǎn)車間2223.952223.952791.722791.72250.591.2輔助生產(chǎn)車間1186.111186.111488.921488.921
12、29.341.3其他生產(chǎn)車間296.53296.53269.87269.8724.252倉儲工程786.40786.401919.371919.37121.262.1成品貯存196.60196.60479.84479.8430.322.2原料倉儲408.93408.93998.07998.0763.062.3輔助材料倉庫180.87180.87441.46441.4627.893供配電工程41.9441.9441.9441.942.983.1供配電室41.9441.9441.9441.942.984給排水工程48.2348.2348.2348.232.674.1給排水48.2348.2348.
13、2348.232.675服務(wù)性工程498.06498.06498.06498.0631.475.1辦公用房204.75204.75204.75204.7513.435.2生活服務(wù)293.31293.31293.31293.3116.936消防及環(huán)保工程140.50140.50140.50140.509.996.1消防環(huán)保工程140.50140.50140.50140.509.997項目總圖工程20.9720.9720.9720.9710.847.1場地及道路硬化1444.73297.78297.787.2場區(qū)圍墻297.781444.731444.737.3安全保衛(wèi)室20.9720.9720.
14、9720.978綠化工程492.2017.23合計5242.697605.737605.73600.62節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤167.911.1年用電量千瓦時1364670.551.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤167.721.3年用水量立方米2174.871.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤0.192年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤47.363節(jié)能率20.83%節(jié)項目建設(shè)進度一覽表序號項目單位指標(biāo)1完成投資萬元1452.761.1完成比例59.66%2完成固定資產(chǎn)投資萬元1045.912.1完成比例71.99%3完成流動資金投資萬元406.853.1完成比例28.01%人力資源配置一覽表序號項目單位指標(biāo)1
15、一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人371.2人均年工資萬元5.701.3年工資額萬元173.872工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人82.2人均年工資萬元5.302.3年工資額萬元50.483企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人23.2人均年工資萬元6.913.3年工資額萬元14.514品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人44.2人均年工資萬元5.614.3年工資額萬元21.985其他人員工資5.1平均人數(shù)人45.2人均年工資萬元6.155.3年工資額萬元18.206職工工資總額萬元279.04固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元600.625
16、84.87175.381980.041.1工程費用萬元600.62584.872588.771.1.1建筑工程費用萬元600.62600.6224.67%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元584.87584.8724.02%1.2工程建設(shè)其他費用萬元794.55794.5532.63%1.2.1無形資產(chǎn)萬元354.25354.251.3預(yù)備費萬元440.30440.301.3.1基本預(yù)備費萬元206.08206.081.3.2漲價預(yù)備費萬元234.22234.222建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元1980.041980.04流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年
17、1流動資產(chǎn)萬元2588.771401.472072.662588.772588.772588.771.1應(yīng)收賬款萬元776.63427.15621.30776.63776.63776.631.2存貨萬元1164.95640.72931.961164.951164.951164.951.2.1原輔材料萬元349.49192.22279.59349.49349.49349.491.2.2燃料動力萬元17.479.6113.9817.4717.4717.471.2.3在產(chǎn)品萬元535.88294.73428.70535.88535.88535.881.2.4產(chǎn)成品萬元262.11144.16209.
18、69262.11262.11262.111.3現(xiàn)金萬元647.19355.96517.75647.19647.19647.192流動負(fù)債萬元2133.891173.641707.112133.892133.892133.892.1應(yīng)付賬款萬元2133.891173.641707.112133.892133.892133.893流動資金萬元454.88250.18363.90454.88454.88454.884鋪底流動資金萬元151.6383.39121.30151.63151.63151.63總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元2434.9
19、2122.97%122.97%100.00%2項目建設(shè)投資萬元1980.04100.00%100.00%81.32%2.1工程費用萬元1185.4959.87%59.87%48.69%2.1.1建筑工程費萬元600.6230.33%30.33%24.67%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元584.8729.54%29.54%24.02%2.2工程建設(shè)其他費用萬元354.2517.89%17.89%14.55%2.2.1無形資產(chǎn)萬元354.2517.89%17.89%14.55%2.3預(yù)備費萬元440.3022.24%22.24%18.08%2.3.1基本預(yù)備費萬元206.0810.41%10.41
20、%8.46%2.3.2漲價預(yù)備費萬元234.2211.83%11.83%9.62%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元1980.04100.00%100.00%81.32%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元454.8822.97%22.97%18.68%7鋪底流動資金萬元151.637.66%7.66%6.23%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元1992.102897.603622.003622.003622.001.1萬元1992.102897.603622.003622.003622.002現(xiàn)價增加值萬元637.47927.231159
21、.041159.041159.043增值稅萬元62.9291.52114.40114.40114.403.1銷項稅額萬元579.52579.52579.52579.52579.523.2進項稅額萬元255.82372.10465.12465.12465.124城市維護建設(shè)稅萬元4.406.418.018.018.015教育費附加萬元1.892.753.433.433.436地方教育費附加萬元1.261.832.292.292.299土地使用稅萬元30.1230.1230.1230.1230.1210稅金及附加萬元37.6741.1043.8543.8543.85折舊及攤銷一覽表序號項目運營期合
22、計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值600.62600.62當(dāng)期折舊額480.5024.0224.0224.0224.0224.02凈值120.12576.60552.57528.55504.52480.502機器設(shè)備原值584.87584.87當(dāng)期折舊額467.9031.1931.1931.1931.1931.19凈值553.68522.48491.29460.10428.903建筑物及設(shè)備原值1185.49當(dāng)期折舊額948.3955.2255.2255.2255.2255.22建筑物及設(shè)備凈值237.101130.271075.051019.83964.61909.394無形
23、資產(chǎn)原值354.25354.25當(dāng)期攤銷額354.258.868.868.868.868.86凈值345.39336.54327.68318.82309.975合計:折舊及攤銷1302.6464.0864.0864.0864.0864.08總成本費用估算一覽表序號項目單位達產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元1769.54973.251415.631769.541769.541769.542外購燃料動力費萬元119.5065.7395.60119.50119.50119.503工資及福利費萬元279.04279.04279.04279.04279.04279.044修理費萬
24、元6.633.655.306.636.636.635其它成本費用萬元553.78304.58443.02553.78553.78553.785.1其他制造費用萬元137.4775.61109.98137.47137.47137.475.2其他管理費用萬元115.5563.5592.44115.55115.55115.555.3其他銷售費用萬元270.54148.80216.43270.54270.54270.546經(jīng)營成本萬元2728.491500.672182.792728.492728.492728.497折舊費萬元55.2255.2255.2255.2255.2255.228攤銷費萬元8
25、.868.868.868.868.868.869利息支出萬元-10總成本費用萬元2792.571690.322302.682792.572792.572792.5710.1可變成本萬元2449.451347.201959.562449.452449.452449.4510.2固定成本萬元343.12343.12343.12343.12343.12343.1211盈虧平衡點42.02%42.02%利潤及利潤分配表序號項目單位達產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元3622.001992.102897.603622.003622.003622.002稅金及附加萬元43.8537.6741.1043.8543.8543.853總成本費用萬元2792.571690.322302.682792.572792.572792.575增值稅萬元114.4062.9291.52114.40114.40114.406利潤總額萬元829.43-10460.84-13860.56829.43829.43829.438應(yīng)納稅所得額萬元829.43-10460.84-13860.56829.43829.43829.439企業(yè)所得稅萬元207.
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