年產(chǎn)xxx塑料管材生產(chǎn)線項目可行性研究報告(總投資5000萬元)_第1頁
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泓域咨詢MACRO/ 年產(chǎn)xxx塑料管材生產(chǎn)線項目可行性研究報告年產(chǎn)xxx塑料管材生產(chǎn)線項目可行性研究報告xxx集團摘要該塑料管材生產(chǎn)線項目計劃總投資5203.12萬元,其中:固定資產(chǎn)投資4138.28萬元,占項目總投資的79.53%;流動資金1064.84萬元,占項目總投資的20.47%。達產(chǎn)年營業(yè)收入8942.00萬元,總成本費用6837.84萬元,稅金及附加90.94萬元,利潤總額2104.16萬元,利稅總額2485.33萬元,稅后凈利潤1578.12萬元,達產(chǎn)年納稅總額907.21萬元;達產(chǎn)年投資利潤率40.44%,投資利稅率47.77%,投資回報率30.33%,全部投資回收期4.80年,提供就業(yè)職位153個。報告根據(jù)項目建設進度及項目承辦單位能夠提供的資本金等情況,提出建設項目資金籌措方案,編制建設投資估算籌措表和分年度資金使用計劃表。年產(chǎn)xxx塑料管材生產(chǎn)線項目可行性研究報告目錄第一章 概述一、項目名稱及建設性質二、項目承辦單位三、戰(zhàn)略合作單位四、項目提出的理由五、項目選址及用地綜述六、土建工程建設指標七、設備購置八、產(chǎn)品規(guī)劃方案九、原材料供應十、項目能耗分析十一、環(huán)境保護十二、項目建設符合性十三、項目進度規(guī)劃十四、投資估算及經(jīng)濟效益分析十五、報告說明十六、項目評價十七、主要經(jīng)濟指標第二章 建設背景及必要性一、項目承辦單位背景分析二、產(chǎn)業(yè)政策及發(fā)展規(guī)劃三、鼓勵中小企業(yè)發(fā)展四、宏觀經(jīng)濟形勢分析五、區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展概況六、項目必要性分析第三章 項目市場調研第四章 項目規(guī)劃分析一、產(chǎn)品規(guī)劃二、建設規(guī)模第五章 選址方案一、項目選址原則二、項目選址三、建設條件分析四、用地控制指標五、用地總體要求六、節(jié)約用地措施七、總圖布置方案八、運輸組成九、選址綜合評價第六章 土建方案一、建筑工程設計原則二、項目工程建設標準規(guī)范三、項目總平面設計要求四、建筑設計規(guī)范和標準五、土建工程設計年限及安全等級六、建筑工程設計總體要求七、土建工程建設指標第七章 項目工藝先進性一、項目建設期原輔材料供應情況二、項目運營期原輔材料采購及管理二、技術管理特點三、項目工藝技術設計方案四、設備選型方案第八章 環(huán)境保護、清潔生產(chǎn)一、建設區(qū)域環(huán)境質量現(xiàn)狀二、建設期環(huán)境保護三、運營期環(huán)境保護四、項目建設對區(qū)域經(jīng)濟的影響五、廢棄物處理六、特殊環(huán)境影響分析七、清潔生產(chǎn)八、項目建設對區(qū)域經(jīng)濟的影響九、環(huán)境保護綜合評價第九章 企業(yè)衛(wèi)生一、消防安全二、防火防爆總圖布置措施三、自然災害防范措施四、安全色及安全標志使用要求五、電氣安全保障措施六、防塵防毒措施七、防靜電、觸電防護及防雷措施八、機械設備安全保障措施九、勞動安全保障措施十、勞動安全衛(wèi)生機構設置及教育制度十一、勞動安全預期效果評價第十章 項目風險概況一、政策風險分析二、社會風險分析三、市場風險分析四、資金風險分析五、技術風險分析六、財務風險分析七、管理風險分析八、其它風險分析九、社會影響評估第十一章 項目節(jié)能評估一、節(jié)能概述二、節(jié)能法規(guī)及標準三、項目所在地能源消費及能源供應條件四、能源消費種類和數(shù)量分析二、項目預期節(jié)能綜合評價三、項目節(jié)能設計四、節(jié)能措施第十二章 項目實施進度計劃一、建設周期二、建設進度三、進度安排注意事項四、人力資源配置五、員工培訓六、項目實施保障第十三章 投資規(guī)劃一、項目估算說明二、項目總投資估算三、資金籌措第十四章 項目經(jīng)營效益分析一、經(jīng)濟評價綜述二、經(jīng)濟評價財務測算二、項目盈利能力分析第十五章 項目招投標方案一、招標依據(jù)和范圍二、招標組織方式三、招標委員會的組織設立四、項目招投標要求五、項目招標方式和招標程序六、招標費用及信息發(fā)布第十六章 項目綜合評價附表1:主要經(jīng)濟指標一覽表附表2:土建工程投資一覽表附表3:節(jié)能分析一覽表附表4:項目建設進度一覽表附表5:人力資源配置一覽表附表6:固定資產(chǎn)投資估算表附表7:流動資金投資估算表附表8:總投資構成估算表附表9:營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表附表10:折舊及攤銷一覽表附表11:總成本費用估算一覽表附表12:利潤及利潤分配表附表13:盈利能力分析一覽表第一章 概述一、項目名稱及建設性質(一)項目名稱年產(chǎn)xxx塑料管材生產(chǎn)線項目(二)項目建設性質該項目屬于新建項目,依托某某經(jīng)開區(qū)良好的產(chǎn)業(yè)基礎和創(chuàng)新氛圍,充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢,全力打造以塑料管材生產(chǎn)線為核心的綜合性產(chǎn)業(yè)基地,年產(chǎn)值可達9000.00萬元。二、項目承辦單位xxx集團三、戰(zhàn)略合作單位xxx(集團)有限公司四、項目提出的理由在制造業(yè)方面,將以“中國制造2025”戰(zhàn)略為主軸,以信息化與工業(yè)化深度融合為主題,強化工業(yè)基礎能力,提高工藝水平和產(chǎn)品質量,推進智能制造、綠色制造。并要以市場化、產(chǎn)業(yè)化、社會化、國際化為發(fā)展方向,加快發(fā)展生產(chǎn)性服務業(yè),大力發(fā)展生活性服務業(yè),打造有利服務業(yè)發(fā)展的好環(huán)境。某某經(jīng)開區(qū)把加快發(fā)展作為主題,以經(jīng)濟結構的戰(zhàn)略性調整為主線,大力調整產(chǎn)業(yè)結構,加強基礎設施建設,積極推進對外開放,加速觀念創(chuàng)新、體制創(chuàng)新、科技創(chuàng)新和管理創(chuàng)新,努力提高經(jīng)濟的競爭力和經(jīng)濟增長的質量和效益。該項目的建設,通過科學的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和發(fā)展定位可成為某某經(jīng)開區(qū)示范項目,有利于吸引科技創(chuàng)新型中小企業(yè)投資,吸引市內(nèi)外、省內(nèi)外、國內(nèi)外的資本、人才、技術以及先進的管理方法、經(jīng)驗集聚某某經(jīng)開區(qū),進一步鞏固某某經(jīng)開區(qū)招商引資競爭力。五、項目選址及用地綜述(一)項目選址方案項目選址位于某某經(jīng)開區(qū),地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,建設條件良好。(二)項目用地規(guī)模項目總用地面積14027.01平方米(折合約21.03畝),土地綜合利用率100.00%;項目建設遵循“合理和集約用地”的原則,按照塑料管材生產(chǎn)線行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求進行科學設計、合理布局,符合規(guī)劃建設要求。六、土建工程建設指標項目凈用地面積14027.01平方米,建筑物基底占地面積8895.93平方米,總建筑面積20900.24平方米,其中:規(guī)劃建設主體工程14956.45平方米,項目規(guī)劃綠化面積1506.23平方米。七、設備購置項目計劃購置設備共計48臺(套),主要包括:xxx生產(chǎn)線、xx設備、xx機、xx機、xxx儀等,設備購置費1834.16萬元。八、產(chǎn)品規(guī)劃方案根據(jù)項目建設規(guī)劃,達產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設計方案為:塑料管材生產(chǎn)線xxx單位/年。綜合考xxx集團企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)品市場定位、資金籌措能力、產(chǎn)能發(fā)展需要、技術條件、銷售渠道和策略、管理經(jīng)驗以及相應配套設備、人員素質以及項目所在地建設條件與運輸條件、xxx集團的投資能力和原輔材料的供應保障能力等諸多因素,項目按照規(guī)?;⒘魉€生產(chǎn)方式布局,本著“循序漸進、量入而出”原則提出產(chǎn)能發(fā)展目標。九、原材料供應項目所需的主要原材料及輔助材料有:xxx、xxx、xx、xxx、xx等,xxx集團所選擇的供貨單位完全能夠穩(wěn)定供應上述所需原料,供貨商可以完全保障項目正常經(jīng)營所需要的原輔材料供應,同時能夠滿足xxx集團今后進一步擴大生產(chǎn)規(guī)模的預期要求。十、項目能耗分析1、項目年用電量1222117.32千瓦時,折合150.20噸標準煤,滿足年產(chǎn)xxx塑料管材生產(chǎn)線項目項目生產(chǎn)、辦公和公用設施等用電需要2、項目年總用水量6229.72立方米,折合0.53噸標準煤,主要是生產(chǎn)補給水和辦公及生活用水。項目用水由某某經(jīng)開區(qū)市政管網(wǎng)供給。3、年產(chǎn)xxx塑料管材生產(chǎn)線項目項目年用電量1222117.32千瓦時,年總用水量6229.72立方米,項目年綜合總耗能量(當量值)150.73噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量64.60噸標準煤/年,項目總節(jié)能率29.43%,能源利用效果良好。十一、環(huán)境保護項目符合某某經(jīng)開區(qū)發(fā)展規(guī)劃,符合某某經(jīng)開區(qū)產(chǎn)業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策;對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi),項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。項目設計中采用了清潔生產(chǎn)工藝,應用清潔原材料,生產(chǎn)清潔產(chǎn)品,同時采取完善和有效的清潔生產(chǎn)措施,能夠切實起到消除和減少污染的作用。項目建成投產(chǎn)后,各項環(huán)境指標均符合國家和地方清潔生產(chǎn)的標準要求。十二、項目建設符合性(一)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx集團承辦的“年產(chǎn)xxx塑料管材生產(chǎn)線項目”主要從事塑料管材生產(chǎn)線項目投資經(jīng)營,其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄(2011年本)(2013年修正)有關條款限制類及淘汰類項目。(二)項目選址與用地規(guī)劃相容性年產(chǎn)xxx塑料管材生產(chǎn)線項目選址于某某經(jīng)開區(qū),項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地,符合用地規(guī)劃要求,此外,項目建設前后,未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃;在落實該項目提出的各項污染防治措施后,可確保污染物達標排放,滿足某某經(jīng)開區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此,建設項目符合項目建設區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃要求。(三)“三線一單”符合性1、生態(tài)保護紅線:年產(chǎn)xxx塑料管材生產(chǎn)線項目用地性質為建設用地,不在主導生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi),且不在當?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風景區(qū)、自然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內(nèi),符合生態(tài)保護紅線要求。2、環(huán)境質量底線:該項目建設區(qū)域環(huán)境質量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求,有一定的環(huán)境容量,符合環(huán)境質量底線要求。3、資源利用上線:項目營運過程消耗一定的電能、水,資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少,符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準入負面清單:該項目所在地無環(huán)境準入負面清單,項目采取環(huán)境保護措施后,廢氣、廢水、噪聲均可達標排放,固體廢物能夠得到合理處置,不會產(chǎn)生二次污染。十三、項目進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。項目建設單位要制定嚴密的工程施工進度計劃,并以此為依據(jù),詳細編制周、月施工作業(yè)計劃,以施工任務書的形式下達給參與工程施工的施工隊伍。十四、投資估算及經(jīng)濟效益分析(一)項目總投資及資金構成項目預計總投資5203.12萬元,其中:固定資產(chǎn)投資4138.28萬元,占項目總投資的79.53%;流動資金1064.84萬元,占項目總投資的20.47%。(二)資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。(三)項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標項目預期達產(chǎn)年營業(yè)收入8942.00萬元,總成本費用6837.84萬元,稅金及附加90.94萬元,利潤總額2104.16萬元,利稅總額2485.33萬元,稅后凈利潤1578.12萬元,達產(chǎn)年納稅總額907.21萬元;達產(chǎn)年投資利潤率40.44%,投資利稅率47.77%,投資回報率30.33%,全部投資回收期4.80年,提供就業(yè)職位153個。十五、報告說明項目可行性研究報告主要是通過對項目的主要內(nèi)容和配套條件,如市場需求、資源供應、建設規(guī)模、工藝路線、設備選型、環(huán)境影響、資金籌措、盈利能力等,從技術、經(jīng)濟、工程等方面進行調查研究和分析比較,并對項目建成以后可能取得的財務、經(jīng)濟效益及社會影響進行預測,從而提出該項目是否值得投資和如何進行建設的咨詢意見,為項目決策提供依據(jù)的一種綜合性的分析方法??尚行匝芯烤哂蓄A見性、公正性、可靠性、科學性的特點。十六、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合某某經(jīng)開區(qū)及某某經(jīng)開區(qū)塑料管材生產(chǎn)線行業(yè)布局和結構調整政策;項目的建設對促進某某經(jīng)開區(qū)塑料管材生產(chǎn)線產(chǎn)業(yè)結構、技術結構、組織結構、產(chǎn)品結構的調整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx實業(yè)發(fā)展公司為適應國內(nèi)外市場需求,擬建“年產(chǎn)xxx塑料管材生產(chǎn)線項目”,本期工程項目的建設能夠有力促進某某經(jīng)開區(qū)經(jīng)濟發(fā)展,為社會提供就業(yè)職位153個,達產(chǎn)年納稅總額907.21萬元,可以促進某某經(jīng)開區(qū)區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定,為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產(chǎn)年投資利潤率40.44%,投資利稅率47.77%,全部投資回報率30.33%,全部投資回收期4.80年,固定資產(chǎn)投資回收期4.80年(含建設期),項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、從促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展看,民營企業(yè)機制靈活、貼近市場,在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構、推進技術創(chuàng)新、促進轉型升級等方面力度很大,成效很好。據(jù)統(tǒng)計,我國65%的專利、75%以上的技術創(chuàng)新、80%以上的新產(chǎn)品開發(fā)是由民營企業(yè)完成的。從吸納就業(yè)看,民營經(jīng)濟作為國民經(jīng)濟的生力軍是就業(yè)的主要承載主體。全國工商聯(lián)統(tǒng)計,城鎮(zhèn)就業(yè)中,民營經(jīng)濟的占比超過了80%,而新增就業(yè)貢獻率超過了90%。綜上所述,項目的建設和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益還是環(huán)境保護、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。十七、主要經(jīng)濟指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米14027.0121.03畝1.1容積率1.491.2建筑系數(shù)63.42%1.3投資強度萬元/畝196.781.4基底面積平方米8895.931.5總建筑面積平方米20900.241.6綠化面積平方米1506.23綠化率7.21%2總投資萬元5203.122.1固定資產(chǎn)投資萬元4138.282.1.1土建工程投資萬元1658.692.1.1.1土建工程投資占比萬元31.88%2.1.2設備投資萬元1834.162.1.2.1設備投資占比35.25%2.1.3其它投資萬元645.432.1.3.1其它投資占比12.40%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比79.53%2.2流動資金萬元1064.842.2.1流動資金占比20.47%3收入萬元8942.004總成本萬元6837.845利潤總額萬元2104.166凈利潤萬元1578.127所得稅萬元1.498增值稅萬元290.239稅金及附加萬元90.9410納稅總額萬元907.2111利稅總額萬元2485.3312投資利潤率40.44%13投資利稅率47.77%14投資回報率30.33%15回收期年4.8016設備數(shù)量臺(套)4817年用電量千瓦時1222117.3218年用水量立方米6229.7219總能耗噸標準煤150.7320節(jié)能率29.43%21節(jié)能量噸標準煤64.6022員工數(shù)量人153第二章 建設背景及必要性一、項目承辦單位背景分析(一)公司概況公司致力于一個符合現(xiàn)代企業(yè)制度要求,具有全球化、市場化競爭力的新型一流企業(yè)。公司是跨文化的組織,尊重不同文化和信仰,將誠信、平等、公平、和諧理念普及于企業(yè)并延伸至價值鏈;公司致力于制造和采購在技術、質量和按時交貨上均能滿足客戶高標準要求的產(chǎn)品,并使用現(xiàn)代倉儲和物流技術為客戶提供配送及售后服務。公司根據(jù)自身發(fā)展的需要,擬在項目建設地建設項目,同時,為公司后期產(chǎn)品的研制開發(fā)預留發(fā)展余地,項目建成投產(chǎn)后,不僅大幅度提升項目承辦單位項目產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化水平,為新產(chǎn)品研發(fā)打下良好基礎,有力促進公司經(jīng)濟效益和社會效益的提高,將帶動區(qū)域內(nèi)相關行業(yè)發(fā)展,形成配套的產(chǎn)業(yè)集群,為當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展做出應有的貢獻。經(jīng)過多年發(fā)展,公司已經(jīng)形成一個成熟的核心管理團隊,團隊具有豐富的從業(yè)經(jīng)驗,對于整個行業(yè)的發(fā)展、企業(yè)的定位都有著較深刻的認識,形成了科學合理的公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營理念,有利于公司在市場競爭中贏得主動權。(二)公司經(jīng)濟效益分析上一年度,xxx實業(yè)發(fā)展公司實現(xiàn)營業(yè)收入6241.75萬元,同比增長8.66%(497.44萬元)。其中,主營業(yè)業(yè)務塑料管材生產(chǎn)線生產(chǎn)及銷售收入為5036.01萬元,占營業(yè)總收入的80.68%。上年度主要經(jīng)濟指標序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入1310.771747.691622.861560.446241.752主營業(yè)務收入1057.561410.081309.361259.005036.012.1塑料管材生產(chǎn)線(A)349.00465.33432.09415.471661.882.2塑料管材生產(chǎn)線(B)243.24324.32301.15289.571158.282.3塑料管材生產(chǎn)線(C)179.79239.71222.59214.03856.122.4塑料管材生產(chǎn)線(D)126.91169.21157.12151.08604.322.5塑料管材生產(chǎn)線(E)84.60112.81104.75100.72402.882.6塑料管材生產(chǎn)線(F)52.8870.5065.4762.95251.802.7塑料管材生產(chǎn)線(.)21.1528.2026.1925.18100.723其他業(yè)務收入253.21337.61313.49301.431205.74根據(jù)初步統(tǒng)計測算,公司實現(xiàn)利潤總額1352.41萬元,較去年同期相比增長221.98萬元,增長率19.64%;實現(xiàn)凈利潤1014.31萬元,較去年同期相比增長139.22萬元,增長率15.91%。上年度主要經(jīng)濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元6241.75完成主營業(yè)務收入萬元5036.01主營業(yè)務收入占比80.68%營業(yè)收入增長率(同比)8.66%營業(yè)收入增長量(同比)萬元497.44利潤總額萬元1352.41利潤總額增長率19.64%利潤總額增長量萬元221.98凈利潤萬元1014.31凈利潤增長率15.91%凈利潤增長量萬元139.22投資利潤率44.48%投資回報率33.36%財務內(nèi)部收益率21.63%企業(yè)總資產(chǎn)萬元8464.18流動資產(chǎn)總額占比萬元34.83%流動資產(chǎn)總額萬元2948.38資產(chǎn)負債率41.72%二、產(chǎn)業(yè)政策及發(fā)展規(guī)劃(一)中國制造2025中國制造企業(yè)傳統(tǒng)的“以企業(yè)為核心組織各類資源”的模式在資源配置、響應速度、調整能力上都難以滿足產(chǎn)業(yè)鏈變化的要求。另外,企業(yè)傳統(tǒng)的剛性制造系統(tǒng)無法準確的生產(chǎn)出消費者所需要的個性化產(chǎn)品;即使能夠根據(jù)消費者的需求進行生產(chǎn)調整,在這一過程中也將會耗費大量的成本和時間,不能迅速響應市場的變化,高昂的調整成本也將削弱企業(yè)的競爭力。(二)工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃推進工業(yè)節(jié)能,優(yōu)化工業(yè)結構是根本,優(yōu)化能源消費結構是關鍵。“十二五”期間,結構節(jié)能對工業(yè)節(jié)能的貢獻率由“十一五”期間的1.6%提高到17.5%,隨著供給側結構性改革力度的加大,預計“十三五”時期結構節(jié)能的貢獻率將達到28.9%。因此,“十三五”時期,工業(yè)內(nèi)部結構優(yōu)化將是實現(xiàn)工業(yè)節(jié)能目標的主要途徑。結構優(yōu)化包括產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化、產(chǎn)品結構優(yōu)化和能源消費結構優(yōu)化,“十三五”時期我國工業(yè)將圍繞上述領域推動結構節(jié)能。首先,推進產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化,一方面提高高耗能行業(yè)準入門檻,嚴控新增產(chǎn)能,積極淘汰落后和化解過剩產(chǎn)能,另一方面,加快能耗低、污染少,附加值高、技術含量高的綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。其次,推進產(chǎn)品結構優(yōu)化,積極開發(fā)高附加值、低能源消耗、低排放的產(chǎn)品。最后,推進能源消費結構優(yōu)化,一方面降低化石能源使用,推動工業(yè)企業(yè)分布式可再生能源或清潔能源中心建設,另一方面,提高煤炭清潔高效利用水平。2015年,我部與財政部聯(lián)合發(fā)布了工業(yè)領域煤炭清潔高效利用行動計劃,“十三五”時期,我部將繼續(xù)深入推進焦化、工業(yè)爐窯、煤化工、工業(yè)鍋爐等重點用煤領域實施煤炭清潔高效利用技術改造,推進煤炭清潔、高效、分質利用。(三)xxx十三五發(fā)展規(guī)劃我國正處于經(jīng)濟結構深度調整時期,戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)對經(jīng)濟發(fā)展的支撐作用日益增強。2016年,我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)總量規(guī)模增長快、技術突破趕超快、具有優(yōu)勢的企業(yè)和行業(yè)發(fā)展進一步加速、產(chǎn)業(yè)集聚特色突出、中央和地方政策措施密集出臺、融資環(huán)境有所改善的總體態(tài)勢,但仍存在研發(fā)投入需增加、資金支持力度需加大等問題,同時八大細分產(chǎn)業(yè)發(fā)展各具特點。(四)xx高質量發(fā)展規(guī)劃準確認識、深入認識、全面認識新常態(tài)下的新趨勢、新特征、新動力,是做好今后經(jīng)濟工作的重要前提。新常態(tài)之新,意味著不同以往,意味著我國經(jīng)濟發(fā)展的條件和環(huán)境已經(jīng)或即將發(fā)生諸多重大轉變,經(jīng)濟增長將與過去30多年10%左右的高速度基本告別,與傳統(tǒng)的不平衡、不協(xié)調、不可持續(xù)的粗放增長模式基本告別,增長從高速轉為中高速,動力從要素驅動、投資驅動轉向創(chuàng)新驅動;新常態(tài)之常,意味著相對穩(wěn)定,這一穩(wěn)定是更高水平的穩(wěn)定,是經(jīng)濟結構不斷優(yōu)化升級、增長質量加快“上臺階”的穩(wěn)定。因此,新常態(tài)絕不只是增速降了幾個百分點,更是增長動力的轉換和發(fā)展質量的提升。三、鼓勵中小企業(yè)發(fā)展從促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展看,民營企業(yè)機制靈活、貼近市場,在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構、推進技術創(chuàng)新、促進轉型升級等方面力度很大,成效很好。據(jù)統(tǒng)計,我國65%的專利、75%以上的技術創(chuàng)新、80%以上的新產(chǎn)品開發(fā)是由民營企業(yè)完成的。從吸納就業(yè)看,民營經(jīng)濟作為國民經(jīng)濟的生力軍是就業(yè)的主要承載主體。全國工商聯(lián)統(tǒng)計,城鎮(zhèn)就業(yè)中,民營經(jīng)濟的占比超過了80%,而新增就業(yè)貢獻率超過了90%。“十三五”時期,促進中小企業(yè)發(fā)展的總體目標是:整體水平進一步提高。中小企業(yè)整體發(fā)展質量和效益穩(wěn)步提高,對經(jīng)濟發(fā)展的支撐作用進一步鞏固;單位產(chǎn)值能耗逐年下降,高技術產(chǎn)品增加值占比顯著提高,結構進一步優(yōu)化;年均吸納新增就業(yè)800萬人左右,吸納就業(yè)能力進一步得到發(fā)揮。創(chuàng)新能力進一步增強。創(chuàng)新型中小企業(yè)對國家創(chuàng)新能力的貢獻進一步提高,科技型中小企業(yè)的創(chuàng)新帶動作用進一步增強。中小企業(yè)研發(fā)支出占主營業(yè)務收入比重不斷提高,發(fā)明專利和新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量保持較快增長;互聯(lián)網(wǎng)和信息技術應用能力進一步提高,新產(chǎn)品、新技術、新業(yè)態(tài)、新模式不斷涌現(xiàn);與大企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新、協(xié)同制造能力持續(xù)提高,在創(chuàng)新鏈中發(fā)揮更大作用。培育一批可持續(xù)發(fā)展的“專精特新”中小企業(yè)。企業(yè)素質進一步提升。中小企業(yè)管理水平進一步提高,人力資源結構進一步優(yōu)化,人員素質進一步提升,安全生產(chǎn)意識和社會責任意識進一步增強,誠信經(jīng)營水平進一步提高。完成不少于5000名中小企業(yè)經(jīng)營管理領軍人才、250萬經(jīng)營管理人員培訓,培育一批具有企業(yè)家精神的經(jīng)營管理者和一大批具有工匠精神的高素質企業(yè)員工。中小企業(yè)品牌影響力不斷提升。發(fā)展環(huán)境進一步優(yōu)化。簡政放權、商事制度和財稅金融改革等取得顯著成效,企業(yè)負擔進一步減輕,市場準入環(huán)境更加寬松,經(jīng)營環(huán)境更加公平,對外合作更加務實,政務服務更加高效。服務體系進一步完善,扶持和培育300個國家小型微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新示范基地,3000個省級小型微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地。四、宏觀經(jīng)濟形勢分析充分發(fā)揮有效投資關鍵作用,要落實到工業(yè)、制造業(yè)。加快新舊動能轉換,擴大完善基金支持,撬動社會和企業(yè)投資;改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),支持制造業(yè)技術改造,加快發(fā)展新興產(chǎn)業(yè);企業(yè)要專注主業(yè),集中力量穩(wěn)投資、補短板、強弱項、調結構,主動取得支持,做強做大做優(yōu)。五、區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展概況地區(qū)生產(chǎn)總值2773.14億元,比上年增長6.54%。其中,第一產(chǎn)業(yè)增加值221.85億元,增長11.64%;第二產(chǎn)業(yè)增加值1719.35億元,增長5.40%第三產(chǎn)業(yè)增加值831.94億元,增長8.10%。一般公共預算收入203.64億元,同比增長7.82%,一般公共預算支出410.05億元,同比增長11.38%。國稅收入317.40億元,同比增長6.56%;地稅收入億元69.14,同比增長11.96%。居民消費價格上漲1.07%。其中,食品煙酒上漲1.18%,衣著上漲0.87%,居住上漲1.04%,生活用品及服務上漲1.09%,教育文化和娛樂上漲0.76%,醫(yī)療保健上漲0.77%,其他用品和服務上漲0.70%,交通和通信上漲1.08%。全部工業(yè)完成增加值1813.00億元。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)增加值1554.45億元,比上年增長6.74%。規(guī)模以上AA、BB、CC、DD(含塑料管材生產(chǎn)線)等主導行業(yè)共完成工業(yè)增加值1276.60億元,增長11.22%。AA完成增加值440.56億元,增長10.17%;BB完成工業(yè)增加值371.52億元,增長5.19%;CC完成工業(yè)增加值287.64億元,增長8.99%;DD完成工業(yè)增加值113.53億元,增長7.58%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入5632.22億元,比上年增長9.58%。實現(xiàn)利潤總額384.55億元,比上年增長9.40%。固定資產(chǎn)投資完成3582.98億元,比上年增長10.35%。其中,建設項目投資完成3153.02億元,增長8.25%;房地產(chǎn)開發(fā)投資完成429.96億元,增長10.03%。在固定資產(chǎn)投資中,第一產(chǎn)業(yè)投資完成179.15億元,同比增長11.30%;第二產(chǎn)業(yè)投資完成2723.06億元,同比增長7.39%;第三產(chǎn)業(yè)投資完成680.77億元,增長7.40%。高新技術產(chǎn)業(yè)投資704.99億元,增長7.71%。民間投資3930.62億元,增長8.11%。城市基礎設施投資577.90億元,增長5.56%。重點項目1197個,完成投資2092.28億元,增長11.58%。全市實現(xiàn)社會消費品零售總額1218.33億元,比上年增長11.20%。城鎮(zhèn)實現(xiàn)零售額1020.87億元,增長10.00%;鄉(xiāng)村實現(xiàn)零售額579.30億元,增長7.85%。限額以上批發(fā)零售企業(yè)商品零售額億元532.41,增長14.05%。實際利用外資50923.66萬美元,同比增長53.73%。外貿(mào)進出口總值383.74億元,同比增長52.31%。其中,出口總值249.43億元,同比增長51.66%;進口總值134.31億元,同比增長52.86%。六、項目必要性分析(一)符合塑料管材生產(chǎn)線產(chǎn)業(yè)政策要求1、2015年5月,國務院正式印發(fā)中國制造2025。作為未來10年引領制造強國建設的行動指南和未來30年實現(xiàn)制造強國目標的綱領性文件,中國制造2025全面開啟了“中國制造”到“中國創(chuàng)造”“中國智造”的轉型升級之路。2、大力發(fā)展先進裝備制造業(yè),要著力提升關鍵基礎零部件、基礎工藝、基礎材料、基礎制造裝備研發(fā)和系統(tǒng)集成水平,加快機床、汽車、船舶、發(fā)電設備等裝備產(chǎn)品的升級換代,積極培育發(fā)展智能制造、新能源汽車、海洋工程裝備、軌道交通裝備、民用航空航天等高端裝備制造業(yè),促進裝備制造業(yè)由大變強。3、為推進經(jīng)濟結構的戰(zhàn)略性調整,促進產(chǎn)業(yè)升級、提高產(chǎn)業(yè)競爭力,國家發(fā)改委頒布當前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術目錄,其中:項目產(chǎn)品制造名列其中,覆蓋擬建項目投產(chǎn)后的產(chǎn)品,因此,投資項目屬于當前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè);綜上所述,投資項目符合國家及地方相關行業(yè)的準入規(guī)定。(二)順應宏觀經(jīng)濟環(huán)境發(fā)展方向1、充分發(fā)揮有效投資關鍵作用,要落實到工業(yè)、制造業(yè)。加快新舊動能轉換,擴大完善基金支持,撬動社會和企業(yè)投資;改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),支持制造業(yè)技術改造,加快發(fā)展新興產(chǎn)業(yè);企業(yè)要專注主業(yè),集中力量穩(wěn)投資、補短板、強弱項、調結構,主動取得支持,做強做大做優(yōu)。2、從高速增長轉向高質量發(fā)展,必須進一步提高發(fā)展質量效益和創(chuàng)新能力,更好滿足保持經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展的必然要求;進一步解決我國經(jīng)濟發(fā)展不平衡不充分的突出問題,更好滿足適應我國社會主要矛盾變化和全面建成小康社會、全面建設社會主義現(xiàn)代化國家的必然要求;進一步加快轉變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟結構、轉換增長動力,更好滿足遵循經(jīng)濟規(guī)律發(fā)展的必然要求,不斷推動我國經(jīng)濟在實現(xiàn)高質量發(fā)展上取得新進展。(三)項目建設有利條件項目承辦單位現(xiàn)有資產(chǎn)運營優(yōu)良,財務管理制度健全且完善,企業(yè)的資金雄厚,憑借優(yōu)異的產(chǎn)品質量、嚴謹科學的管理和靈活通暢的銷售網(wǎng)絡,連年實現(xiàn)盈利,能夠為項目建設提供充足的計劃自籌資金。(四)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必然選擇投資項目建成投產(chǎn)后,項目承辦單位將成為項目建設地內(nèi)目前投資規(guī)模較大的企業(yè)之一,項目的建設無論是對企業(yè)自身的發(fā)展還是對促進當?shù)亟?jīng)濟和社會發(fā)展,都將起到明顯的推動作用;投資項目的建設是項目承辦單位自身發(fā)展的需要,隨著國內(nèi)相關行業(yè)的高速發(fā)展和客戶需求面的不斷增多,項目產(chǎn)品市場需求量日益擴大,因此,緊緊抓住項目產(chǎn)品市場需求動態(tài),拓展投資項目豐富產(chǎn)品線及擴大生產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)顯得必要而且緊迫。第三章 項目市場調研目前,區(qū)域內(nèi)擁有各類塑料管材生產(chǎn)線企業(yè)744家,規(guī)模以上企業(yè)37家,從業(yè)人員37200人。截至2017年底,區(qū)域內(nèi)塑料管材生產(chǎn)線產(chǎn)值123306.56萬元,較2016年103793.40萬元增長18.80%。產(chǎn)值前十位企業(yè)合計收入56551.40萬元,較去年47855.97萬元同比增長18.17%。區(qū)域內(nèi)塑料管材生產(chǎn)線行業(yè)經(jīng)營情況項目單位指標備注行業(yè)產(chǎn)值萬元123306.56同期產(chǎn)值萬元103793.40同比增長18.80%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家744規(guī)上企業(yè)家37從業(yè)人數(shù)人37200前十位企業(yè)產(chǎn)值萬元56551.40去年同期47855.97萬元。1、xxx實業(yè)發(fā)展公司(AAA)萬元13855.092、xxx集團萬元12441.313、xxx集團萬元7351.684、xxx(集團)有限公司萬元6220.655、xxx科技公司萬元3958.606、xxx科技公司萬元3675.847、xxx集團萬元282.768、xxx(集團)有限公司萬元2318.619、xxx科技公司萬元2205.5010、xxx科技公司萬元1696.54區(qū)域內(nèi)塑料管材生產(chǎn)線企業(yè)經(jīng)營狀況良好。以AAA為例,2017年產(chǎn)值13855.09萬元,較上年度11715.79萬元增長18.26%,其中主營業(yè)務收入13125.75萬元。2017年實現(xiàn)利潤總額4083.48萬元,同比增長23.81%;實現(xiàn)凈利潤1161.01萬元,同比增長29.99%;納稅總額120.63萬元,同比增長17.48%。2017年底,AAA資產(chǎn)總額27093.37萬元,資產(chǎn)負債率49.04%。2017年區(qū)域內(nèi)塑料管材生產(chǎn)線企業(yè)實現(xiàn)工業(yè)增加值49990.01萬元,同比2016年43579.47萬元增長14.71%;行業(yè)凈利潤14093.97萬元,同比2016年12676.71萬元增長11.18%;行業(yè)納稅總額12286.14萬元,同比2016年10595.15萬元增長15.96%;塑料管材生產(chǎn)線行業(yè)完成投資46814.54萬元,同比2016年41568.58萬元增長12.62%。區(qū)域內(nèi)塑料管材生產(chǎn)線行業(yè)營業(yè)能力分析序號項目單位指標1行業(yè)工業(yè)增加值萬元49990.011.1同期增加值萬元43579.471.2增長率14.71%2行業(yè)凈利潤萬元14093.972.12016年凈利潤萬元12676.712.2增長率11.18%3行業(yè)納稅總額萬元12286.143.12016納稅總額萬元10595.153.2增長率15.96%42017完成投資萬元46814.544.12016行業(yè)投資萬元12.62%區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展持續(xù)向好,預計到2020年地區(qū)生產(chǎn)總值6000.01億元,年均增長8.53%。預計區(qū)域內(nèi)塑料管材生產(chǎn)線行業(yè)市場需求規(guī)模將達到186485.74萬元,利潤總額64624.47萬元,凈利潤22796.66萬元,納稅15553.67萬元,工業(yè)增加值66257.09萬元,產(chǎn)業(yè)貢獻率13.24%。區(qū)域內(nèi)塑料管材生產(chǎn)線行業(yè)市場預測(單位:萬元)序號項目2018年2019年2020年1產(chǎn)值144414.56164107.45186485.742利潤總額50045.1956869.5364624.473凈利潤17653.7320061.0622796.664納稅總額12044.7613687.2315553.675工業(yè)增加值51309.4958306.2466257.096產(chǎn)業(yè)貢獻率8.00%11.00%13.24%7企業(yè)數(shù)量89310891394第四章 項目規(guī)劃分析一、產(chǎn)品規(guī)劃(一)產(chǎn)品放方案項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術水平的先進程度、項目經(jīng)濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。該項目主要產(chǎn)品為塑料管材生產(chǎn)線,具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調整,各年生產(chǎn)綱領是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產(chǎn)量和銷量視為一致,本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算,根據(jù)確定的產(chǎn)品方案和建設規(guī)模及預測的塑料管材生產(chǎn)線產(chǎn)品價格根據(jù)市場情況,確定年產(chǎn)量為xxx,預計年產(chǎn)值8942.00萬元。(二)營銷策略堅持把項目產(chǎn)品需求市場作為創(chuàng)業(yè)工作的出發(fā)點和落腳點,根據(jù)市場的變化合理調整產(chǎn)品結構,真正做到市場需要什么產(chǎn)品就生產(chǎn)什么產(chǎn)品,市場的熱點在哪里,創(chuàng)新工作的著眼點就放在哪里;針對市場需求變化合理確定項目產(chǎn)品生產(chǎn)方案,增加產(chǎn)品高附加值,能夠滿足人們對項目產(chǎn)品的需求。產(chǎn)品方案一覽表序號產(chǎn)品名稱單位年產(chǎn)量年產(chǎn)值1塑料管材生產(chǎn)線A單位xx4023.902塑料管材生產(chǎn)線B單位xx2235.503塑料管材生產(chǎn)線C單位xx1341.304塑料管材生產(chǎn)線D單位xx715.365塑料管材生產(chǎn)線E單位xx447.106塑料管材生產(chǎn)線F單位xx178.84合計單位xxx8942.00二、建設規(guī)模(一)用地規(guī)模該項目總征地面積14027.01平方米(折合約21.03畝),其中:凈用地面積14027.01平方米(紅線范圍折合約21.03畝)。項目規(guī)劃總建筑面積20900.24平方米,其中:規(guī)劃建設主體工程14956.45平方米,計容建筑面積20900.24平方米;預計建筑工程投資1658.69萬元。(二)設備購置項目計劃購置設備共計48臺(套),設備購置費1834.16萬元。(三)產(chǎn)能規(guī)模項目計劃總投資5203.12萬元;預計年實現(xiàn)營業(yè)收入8942.00萬元。第五章 選址方案一、項目選址原則項目建設區(qū)域以城市總體規(guī)劃為依據(jù),布局相對獨立,便于集中開展科研、生產(chǎn)經(jīng)營和管理活動,并且統(tǒng)籌考慮用地與城市發(fā)展的關系,與項目建設地的建成區(qū)有較方便的聯(lián)系。二、項目選址該項目選址位于某某經(jīng)開區(qū)。振興發(fā)展基礎夯實,成功創(chuàng)建國家級高新區(qū),省級產(chǎn)業(yè)園工業(yè)增加值、稅收占比分別提升26個、23.5個百分點;中心城區(qū)建成面積增至70萬平方公里,常住人口城鎮(zhèn)化率達到48.6%,提高1.1個百分點。三、建設條件分析項目承辦單位現(xiàn)有資產(chǎn)運營優(yōu)良,財務管理制度健全且完善,企業(yè)的資金雄厚,憑借優(yōu)異的產(chǎn)品質量、嚴謹科學的管理和靈活通暢的銷售網(wǎng)絡,連年實現(xiàn)盈利,能夠為項目建設提供充足的計劃自籌資金。四、用地控制指標該項目均按照項目建設地建設用地規(guī)劃許可證及建設用地規(guī)劃設計要求進行設計,同時,嚴格按照項目建設地建設規(guī)劃部門與國土資源管理部門提供的界址點坐標及用地方案圖布置場區(qū)總平面圖。五、用地總體要求本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數(shù)63.42%,建筑容積率1.49,建設區(qū)域綠化覆蓋率7.21%,固定資產(chǎn)投資強度196.78萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積()基底面積()建筑面積()計容面積()投資(萬元)1主體生產(chǎn)工程6289.426289.4214956.4514956.451305.681.1主要生產(chǎn)車間3773.653773.658973.878973.87809.521.2輔助生產(chǎn)車間2012.612012.614786.064786.06417.821.3其他生產(chǎn)車間503.15503.15867.47867.4778.342倉儲工程1334.391334.393863.463863.46245.292.1成品貯存333.60333.60965.87965.8761.322.2原料倉儲693.88693.882009.002009.00127.552.3輔助材料倉庫306.91306.91888.60888.6056.423供配電工程71.1771.1771.1771.175.083.1供配電室71.1771.1771.1771.175.084給排水工程81.8481.8481.8481.844.554.1給排水81.8481.8481.8481.844.555服務性工程845.11845.11845.11845.1153.665.1辦公用房347.78347.78347.78347.7827.805.2生活服務497.33497.33497.33497.3324.026消防及環(huán)保工程238.41238.41238.41238.4117.036.1消防環(huán)保工程238.41238.41238.41238.4117.037項目總圖工程35.5835.5835.5835.58-2.637.1場地及道路硬化2372.12417.13417.137.2場區(qū)圍墻417.132372.122372.127.3安全保衛(wèi)室35.5835.5835.5835.588綠化工程858.0230.03合計8895.9320900.2420900.241658.69六、節(jié)約用地措施投資項目依托項目建設地已有生活設施、公共設施、交通運輸設施,建設區(qū)域少建非生產(chǎn)性設施,因此,有利于節(jié)約土地資源和節(jié)省建設投資。七、總圖布置方案(一)平面布置總體設計原則按照建(構)筑物的生產(chǎn)性質和使用功能,項目總體設計根據(jù)物流關系將場區(qū)劃分為生產(chǎn)區(qū)、辦公生活區(qū)、公用設施區(qū)等三個功能區(qū),要求功能分區(qū)明確,人流、物流便捷流暢,生產(chǎn)工藝流程順暢簡捷;這樣布置既能充分利用現(xiàn)有場地,有利于生產(chǎn)設施的聯(lián)系,又有利于外部水、電、氣等能源的接入,管線敷設短捷,相互聯(lián)系方便。(二)主要工程布置設計要求項目承辦單位在工藝流程、技術參數(shù)和主要設備選擇確定以后,根據(jù)設備的外形、前后位置、上下位差以及各種物料輸入(出)、操作等規(guī)劃統(tǒng)一設計,選擇并確定車間布置方案。(三)綠化設計場區(qū)植物配置以本地區(qū)樹種為主,綠化設計的樹木花草配置應依據(jù)項目建設區(qū)域的總體布置、豎向、道路及管線綜合布置等要求,并適合當?shù)貧庀?、土壤、生態(tài)習性與防護性能,疏密適當高低錯落,形成一定的層次感。(四)輔助工程設計1、項目所在地供水水源來自項目建設地自來水廠,給水壓力0.30Mpa,供水能力充足,水質符合國家現(xiàn)行的生活飲用水衛(wèi)生標準。2、項目擬安裝使用節(jié)水型設施或器具,定期對供水、用水設施、設備、器具進行維修、保養(yǎng);對泵房、水池、水箱安裝液位控制系統(tǒng),以防溢水、跑水,從而造成水資源的浪費。3、配電系統(tǒng)采用TN-C-S制,變壓器中性點接地,接地電阻R4.00歐姆,高壓配電設備采用接地保護,低壓用電設備采用接零保護,正常情況下不帶電的用電設備金屬外殼、構架、穿線鋼管均應可靠接零。4、數(shù)據(jù)通信:數(shù)據(jù)傳輸通道主要采用中國電信ADSL構建VPN虛擬專用通信網(wǎng),可同時解決場區(qū)數(shù)據(jù)、IP數(shù)據(jù)及計算機上網(wǎng)需求;也可采用GPRS數(shù)據(jù)傳輸通信,投資項目數(shù)據(jù)利用中國電信ADSL構建VPN虛擬專用通信網(wǎng),上傳至項目承辦單位調度中心。八、運輸組成(一)運輸組成總體設計1、項目建設規(guī)劃區(qū)內(nèi)部和外部運輸做到物料流向合理,場內(nèi)部和外部運輸、接卸、貯存形成完整的、連續(xù)的工作系統(tǒng),盡量使場內(nèi)、外的運輸與車間內(nèi)部運輸密切結合統(tǒng)一考慮。2、外部運輸和內(nèi)部運輸可采用送貨制;采用合適的運輸方式和運輸路線,使企業(yè)的物流組成達到合理優(yōu)化;把企業(yè)的組成內(nèi)部從原材料輸入、產(chǎn)品外運以及車間與車間、車間與倉庫、車間內(nèi)部各工序之間的物料流動都作為整體系統(tǒng)進行物流系統(tǒng)設計,使全場物料運輸形成有機的整體。(二)場內(nèi)運輸1、場內(nèi)運輸系統(tǒng)的設計要注意物料支撐狀態(tài)的選擇,盡量做到物料不落地,使之有利于搬運;運輸線路的布置,應盡量減少貨流與

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