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文檔簡介

泓域咨詢MACRO/ 驅(qū)動耙項目可行性研究報告驅(qū)動耙項目可行性研究報告xxx科技公司摘要該驅(qū)動耙項目計劃總投資9236.70萬元,其中:固定資產(chǎn)投資7106.48萬元,占項目總投資的76.94%;流動資金2130.22萬元,占項目總投資的23.06%。達產(chǎn)年營業(yè)收入14653.00萬元,總成本費用11524.18萬元,稅金及附加154.32萬元,利潤總額3128.82萬元,利稅總額3714.70萬元,稅后凈利潤2346.62萬元,達產(chǎn)年納稅總額1368.09萬元;達產(chǎn)年投資利潤率33.87%,投資利稅率40.22%,投資回報率25.41%,全部投資回收期5.44年,提供就業(yè)職位283個。報告根據(jù)項目產(chǎn)品市場分析并結(jié)合項目承辦單位資金、技術和經(jīng)濟實力確定項目的生產(chǎn)綱領和建設規(guī)模;分析選擇項目的技術工藝并配置生產(chǎn)設備,同時,分析原輔材料消耗及供應情況是否合理。驅(qū)動耙項目可行性研究報告目錄第一章 總論一、項目名稱及建設性質(zhì)二、項目承辦單位三、戰(zhàn)略合作單位四、項目提出的理由五、項目選址及用地綜述六、土建工程建設指標七、設備購置八、產(chǎn)品規(guī)劃方案九、原材料供應十、項目能耗分析十一、環(huán)境保護十二、項目建設符合性十三、項目進度規(guī)劃十四、投資估算及經(jīng)濟效益分析十五、報告說明十六、項目評價十七、主要經(jīng)濟指標第二章 項目必要性分析一、項目承辦單位背景分析二、產(chǎn)業(yè)政策及發(fā)展規(guī)劃三、鼓勵中小企業(yè)發(fā)展四、宏觀經(jīng)濟形勢分析五、區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展概況六、項目必要性分析第三章 市場分析、調(diào)研第四章 項目建設方案一、產(chǎn)品規(guī)劃二、建設規(guī)模第五章 選址科學性分析一、項目選址原則二、項目選址三、建設條件分析四、用地控制指標五、用地總體要求六、節(jié)約用地措施七、總圖布置方案八、運輸組成九、選址綜合評價第六章 土建工程分析一、建筑工程設計原則二、項目工程建設標準規(guī)范三、項目總平面設計要求四、建筑設計規(guī)范和標準五、土建工程設計年限及安全等級六、建筑工程設計總體要求七、土建工程建設指標第七章 項目工藝說明一、項目建設期原輔材料供應情況二、項目運營期原輔材料采購及管理二、技術管理特點三、項目工藝技術設計方案四、設備選型方案第八章 項目環(huán)境影響分析一、建設區(qū)域環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀二、建設期環(huán)境保護三、運營期環(huán)境保護四、項目建設對區(qū)域經(jīng)濟的影響五、廢棄物處理六、特殊環(huán)境影響分析七、清潔生產(chǎn)八、項目建設對區(qū)域經(jīng)濟的影響九、環(huán)境保護綜合評價第九章 企業(yè)安全保護一、消防安全二、防火防爆總圖布置措施三、自然災害防范措施四、安全色及安全標志使用要求五、電氣安全保障措施六、防塵防毒措施七、防靜電、觸電防護及防雷措施八、機械設備安全保障措施九、勞動安全保障措施十、勞動安全衛(wèi)生機構(gòu)設置及教育制度十一、勞動安全預期效果評價第十章 項目風險評估一、政策風險分析二、社會風險分析三、市場風險分析四、資金風險分析五、技術風險分析六、財務風險分析七、管理風險分析八、其它風險分析九、社會影響評估第十一章 項目節(jié)能評價一、節(jié)能概述二、節(jié)能法規(guī)及標準三、項目所在地能源消費及能源供應條件四、能源消費種類和數(shù)量分析二、項目預期節(jié)能綜合評價三、項目節(jié)能設計四、節(jié)能措施第十二章 實施計劃一、建設周期二、建設進度三、進度安排注意事項四、人力資源配置五、員工培訓六、項目實施保障第十三章 投資規(guī)劃一、項目估算說明二、項目總投資估算三、資金籌措第十四章 經(jīng)濟收益分析一、經(jīng)濟評價綜述二、經(jīng)濟評價財務測算二、項目盈利能力分析第十五章 項目招投標方案一、招標依據(jù)和范圍二、招標組織方式三、招標委員會的組織設立四、項目招投標要求五、項目招標方式和招標程序六、招標費用及信息發(fā)布第十六章 綜合評價結(jié)論附表1:主要經(jīng)濟指標一覽表附表2:土建工程投資一覽表附表3:節(jié)能分析一覽表附表4:項目建設進度一覽表附表5:人力資源配置一覽表附表6:固定資產(chǎn)投資估算表附表7:流動資金投資估算表附表8:總投資構(gòu)成估算表附表9:營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表附表10:折舊及攤銷一覽表附表11:總成本費用估算一覽表附表12:利潤及利潤分配表附表13:盈利能力分析一覽表第一章 總論一、項目名稱及建設性質(zhì)(一)項目名稱驅(qū)動耙項目(二)項目建設性質(zhì)該項目屬于新建項目,依托某某經(jīng)濟開發(fā)區(qū)良好的產(chǎn)業(yè)基礎和創(chuàng)新氛圍,充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢,全力打造以驅(qū)動耙為核心的綜合性產(chǎn)業(yè)基地,年產(chǎn)值可達15000.00萬元。二、項目承辦單位xxx科技公司三、戰(zhàn)略合作單位xxx集團四、項目提出的理由今后五年,我國工業(yè)發(fā)展的基本條件和長期向好趨勢沒有改變,但傳統(tǒng)發(fā)展模式面臨諸多挑戰(zhàn),工業(yè)轉(zhuǎn)型升級勢在必行。城鎮(zhèn)化進程和居民消費結(jié)構(gòu)升級為工業(yè)轉(zhuǎn)型升級提供了廣闊空間。城鎮(zhèn)化是擴大內(nèi)需的最大潛力所在,巨大的消費潛力將轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展的強大動力?!笆濉逼陂g,我國城鎮(zhèn)化率將超過50%,內(nèi)需主導、消費驅(qū)動、惠及民生的一系列政策措施將進一步引導居民消費預期,推動居民消費結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化升級,為我國工業(yè)持續(xù)發(fā)展提供有力支撐。同時勞動力、土地、燃料動力等價格持續(xù)上升,生產(chǎn)要素成本壓力加大,轉(zhuǎn)型升級的約束相應增多。某某經(jīng)濟開發(fā)區(qū)把加快發(fā)展作為主題,以經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整為主線,大力調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),加強基礎設施建設,積極推進對外開放,加速觀念創(chuàng)新、體制創(chuàng)新、科技創(chuàng)新和管理創(chuàng)新,努力提高經(jīng)濟的競爭力和經(jīng)濟增長的質(zhì)量和效益。該項目的建設,通過科學的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和發(fā)展定位可成為某某經(jīng)濟開發(fā)區(qū)示范項目,有利于吸引科技創(chuàng)新型中小企業(yè)投資,吸引市內(nèi)外、省內(nèi)外、國內(nèi)外的資本、人才、技術以及先進的管理方法、經(jīng)驗集聚某某經(jīng)濟開發(fā)區(qū),進一步鞏固某某經(jīng)濟開發(fā)區(qū)招商引資競爭力。五、項目選址及用地綜述(一)項目選址方案項目選址位于某某經(jīng)濟開發(fā)區(qū),地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,建設條件良好。(二)項目用地規(guī)模項目總用地面積25632.81平方米(折合約38.43畝),土地綜合利用率100.00%;項目建設遵循“合理和集約用地”的原則,按照驅(qū)動耙行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求進行科學設計、合理布局,符合規(guī)劃建設要求。六、土建工程建設指標項目凈用地面積25632.81平方米,建筑物基底占地面積17689.20平方米,總建筑面積41525.15平方米,其中:規(guī)劃建設主體工程25660.00平方米,項目規(guī)劃綠化面積2775.86平方米。七、設備購置項目計劃購置設備共計111臺(套),主要包括:xxx生產(chǎn)線、xx設備、xx機、xx機、xxx儀等,設備購置費2313.21萬元。八、產(chǎn)品規(guī)劃方案根據(jù)項目建設規(guī)劃,達產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設計方案為:驅(qū)動耙xxx單位/年。綜合考xxx科技公司企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)品市場定位、資金籌措能力、產(chǎn)能發(fā)展需要、技術條件、銷售渠道和策略、管理經(jīng)驗以及相應配套設備、人員素質(zhì)以及項目所在地建設條件與運輸條件、xxx科技公司的投資能力和原輔材料的供應保障能力等諸多因素,項目按照規(guī)?;⒘魉€生產(chǎn)方式布局,本著“循序漸進、量入而出”原則提出產(chǎn)能發(fā)展目標。九、原材料供應項目所需的主要原材料及輔助材料有:xxx、xxx、xx、xxx、xx等,xxx科技公司所選擇的供貨單位完全能夠穩(wěn)定供應上述所需原料,供貨商可以完全保障項目正常經(jīng)營所需要的原輔材料供應,同時能夠滿足xxx科技公司今后進一步擴大生產(chǎn)規(guī)模的預期要求。十、項目能耗分析1、項目年用電量1257430.16千瓦時,折合154.54噸標準煤,滿足驅(qū)動耙項目項目生產(chǎn)、辦公和公用設施等用電需要2、項目年總用水量10110.40立方米,折合0.86噸標準煤,主要是生產(chǎn)補給水和辦公及生活用水。項目用水由某某經(jīng)濟開發(fā)區(qū)市政管網(wǎng)供給。3、驅(qū)動耙項目項目年用電量1257430.16千瓦時,年總用水量10110.40立方米,項目年綜合總耗能量(當量值)155.40噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量54.60噸標準煤/年,項目總節(jié)能率21.41%,能源利用效果良好。十一、環(huán)境保護項目符合某某經(jīng)濟開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃,符合某某經(jīng)濟開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策;對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi),項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。項目設計中采用了清潔生產(chǎn)工藝,應用清潔原材料,生產(chǎn)清潔產(chǎn)品,同時采取完善和有效的清潔生產(chǎn)措施,能夠切實起到消除和減少污染的作用。項目建成投產(chǎn)后,各項環(huán)境指標均符合國家和地方清潔生產(chǎn)的標準要求。十二、項目建設符合性(一)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx科技公司承辦的“驅(qū)動耙項目”主要從事驅(qū)動耙項目投資經(jīng)營,其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄(2011年本)(2013年修正)有關條款限制類及淘汰類項目。(二)項目選址與用地規(guī)劃相容性驅(qū)動耙項目選址于某某經(jīng)濟開發(fā)區(qū),項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地,符合用地規(guī)劃要求,此外,項目建設前后,未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃;在落實該項目提出的各項污染防治措施后,可確保污染物達標排放,滿足某某經(jīng)濟開發(fā)區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此,建設項目符合項目建設區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃要求。(三)“三線一單”符合性1、生態(tài)保護紅線:驅(qū)動耙項目用地性質(zhì)為建設用地,不在主導生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi),且不在當?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風景區(qū)、自然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內(nèi),符合生態(tài)保護紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線:該項目建設區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求,有一定的環(huán)境容量,符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線:項目營運過程消耗一定的電能、水,資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少,符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準入負面清單:該項目所在地無環(huán)境準入負面清單,項目采取環(huán)境保護措施后,廢氣、廢水、噪聲均可達標排放,固體廢物能夠得到合理處置,不會產(chǎn)生二次污染。十三、項目進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。項目承辦單位要在技術準備、人員配備、施工機械、材料供應等方面給予充分保證。十四、投資估算及經(jīng)濟效益分析(一)項目總投資及資金構(gòu)成項目預計總投資9236.70萬元,其中:固定資產(chǎn)投資7106.48萬元,占項目總投資的76.94%;流動資金2130.22萬元,占項目總投資的23.06%。(二)資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。(三)項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標項目預期達產(chǎn)年營業(yè)收入14653.00萬元,總成本費用11524.18萬元,稅金及附加154.32萬元,利潤總額3128.82萬元,利稅總額3714.70萬元,稅后凈利潤2346.62萬元,達產(chǎn)年納稅總額1368.09萬元;達產(chǎn)年投資利潤率33.87%,投資利稅率40.22%,投資回報率25.41%,全部投資回收期5.44年,提供就業(yè)職位283個。十五、報告說明報告通過對項目的市場需求、資源供應、建設規(guī)模、工藝路線、設備選型、環(huán)境影響、資金籌措、盈利能力等方面的研究調(diào)查,在行業(yè)專家研究經(jīng)驗的基礎上對項目經(jīng)濟效益及社會效益進行科學預測,從而為客戶提供全面的、客觀的、可靠的項目投資價值評估及項目建設進程等咨詢意見。十六、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合某某經(jīng)濟開發(fā)區(qū)及某某經(jīng)濟開發(fā)區(qū)驅(qū)動耙行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策;項目的建設對促進某某經(jīng)濟開發(fā)區(qū)驅(qū)動耙產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx投資公司為適應國內(nèi)外市場需求,擬建“驅(qū)動耙項目”,本期工程項目的建設能夠有力促進某某經(jīng)濟開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展,為社會提供就業(yè)職位283個,達產(chǎn)年納稅總額1368.09萬元,可以促進某某經(jīng)濟開發(fā)區(qū)區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定,為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產(chǎn)年投資利潤率33.87%,投資利稅率40.22%,全部投資回報率25.41%,全部投資回收期5.44年,固定資產(chǎn)投資回收期5.44年(含建設期),項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、改革開放以來,我國非公有制經(jīng)濟發(fā)展迅速,在支撐增長、促進就業(yè)、擴大創(chuàng)新、增加稅收,推動社會主義市場經(jīng)濟制度完善等方面發(fā)揮了重要作用,已成為我國經(jīng)濟社會發(fā)展的重要基礎。但部分民營企業(yè)經(jīng)營管理方式和發(fā)展模式粗放,管理方式、管理理念落后,風險防范機制不健全,先進管理模式和管理手段應用不夠廣泛,企業(yè)文化和社會責任缺乏,難以適應我國經(jīng)濟社會發(fā)展的新常態(tài)和新要求。公有制為主體、多種所有制經(jīng)濟共同發(fā)展,是我國的基本經(jīng)濟制度;毫不動搖鞏固和發(fā)展公有制經(jīng)濟,毫不動搖鼓勵、支持和引導非公有制經(jīng)濟發(fā)展,是黨和國家的大政方針。今天,我們對民營經(jīng)濟的包容與支持始終如一,人們在市場經(jīng)濟中創(chuàng)造未來的激情也澎湃如昨。綜上所述,項目的建設和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益還是環(huán)境保護、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。十七、主要經(jīng)濟指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米25632.8138.43畝1.1容積率1.621.2建筑系數(shù)69.01%1.3投資強度萬元/畝184.921.4基底面積平方米17689.201.5總建筑面積平方米41525.151.6綠化面積平方米2775.86綠化率6.68%2總投資萬元9236.702.1固定資產(chǎn)投資萬元7106.482.1.1土建工程投資萬元3705.052.1.1.1土建工程投資占比萬元40.11%2.1.2設備投資萬元2313.212.1.2.1設備投資占比25.04%2.1.3其它投資萬元1088.222.1.3.1其它投資占比11.78%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比76.94%2.2流動資金萬元2130.222.2.1流動資金占比23.06%3收入萬元14653.004總成本萬元11524.185利潤總額萬元3128.826凈利潤萬元2346.627所得稅萬元1.628增值稅萬元431.569稅金及附加萬元154.3210納稅總額萬元1368.0911利稅總額萬元3714.7012投資利潤率33.87%13投資利稅率40.22%14投資回報率25.41%15回收期年5.4416設備數(shù)量臺(套)11117年用電量千瓦時1257430.1618年用水量立方米10110.4019總能耗噸標準煤155.4020節(jié)能率21.41%21節(jié)能量噸標準煤54.6022員工數(shù)量人283第二章 項目必要性分析一、項目承辦單位背景分析(一)公司概況未來,在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時,公司以“和諧發(fā)展”為目標,踐行社會責任,秉承“責任、公平、開放、求實”的企業(yè)責任,服務全國。公司自成立以來,在整合產(chǎn)業(yè)服務資源的基礎上,積累用戶需求實現(xiàn)技術創(chuàng)新,專注為客戶創(chuàng)造價值。為實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標,公司在未來三年將進一步堅持技術創(chuàng)新,加大研發(fā)投入,提升研發(fā)設計能力,優(yōu)化工藝制造流程;擴大產(chǎn)能,提升自動化水平,提高產(chǎn)品品質(zhì);在鞏固現(xiàn)有業(yè)務的同時,積極開拓新客戶,不斷提升產(chǎn)品的市場占有率和公司市場地位;健全人才引進和培養(yǎng)體系,完善績效考核機制和人才激勵政策,激發(fā)員工潛能;優(yōu)化組織結(jié)構(gòu),提升管理效率,為公司穩(wěn)定、快速、健康發(fā)展奠定堅實基礎。(二)公司經(jīng)濟效益分析上一年度,xxx投資公司實現(xiàn)營業(yè)收入11827.39萬元,同比增長27.93%(2582.03萬元)。其中,主營業(yè)業(yè)務驅(qū)動耙生產(chǎn)及銷售收入為10805.30萬元,占營業(yè)總收入的91.36%。上年度主要經(jīng)濟指標序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入2483.753311.673075.122956.8511827.392主營業(yè)務收入2269.113025.482809.382701.3210805.302.1驅(qū)動耙(A)748.81998.41927.09891.443565.752.2驅(qū)動耙(B)521.90695.86646.16621.302485.222.3驅(qū)動耙(C)385.75514.33477.59459.231836.902.4驅(qū)動耙(D)272.29363.06337.13324.161296.642.5驅(qū)動耙(E)181.53242.04224.75216.11864.422.6驅(qū)動耙(F)113.46151.27140.47135.07540.262.7驅(qū)動耙(.)45.3860.5156.1954.03216.113其他業(yè)務收入214.64286.19265.74255.521022.09根據(jù)初步統(tǒng)計測算,公司實現(xiàn)利潤總額2486.01萬元,較去年同期相比增長317.23萬元,增長率14.63%;實現(xiàn)凈利潤1864.51萬元,較去年同期相比增長191.19萬元,增長率11.43%。上年度主要經(jīng)濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元11827.39完成主營業(yè)務收入萬元10805.30主營業(yè)務收入占比91.36%營業(yè)收入增長率(同比)27.93%營業(yè)收入增長量(同比)萬元2582.03利潤總額萬元2486.01利潤總額增長率14.63%利潤總額增長量萬元317.23凈利潤萬元1864.51凈利潤增長率11.43%凈利潤增長量萬元191.19投資利潤率37.26%投資回報率27.95%財務內(nèi)部收益率29.36%企業(yè)總資產(chǎn)萬元22552.99流動資產(chǎn)總額占比萬元31.93%流動資產(chǎn)總額萬元7201.27資產(chǎn)負債率20.27%二、產(chǎn)業(yè)政策及發(fā)展規(guī)劃(一)中國制造2025黨的十九大報告提出,建設現(xiàn)代化經(jīng)濟體系必須把發(fā)展經(jīng)濟的著力點放在實體經(jīng)濟上,要加快建設制造強國和發(fā)展先進制造業(yè)。制造業(yè)是實體經(jīng)濟的主力軍。隨著我國經(jīng)濟從高速增長轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段,制造業(yè)進入提質(zhì)增效的關鍵時期,創(chuàng)新成為制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要驅(qū)動力。(二)工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃無論是我國2020年和2030年應對氣候變化目標的實現(xiàn),還是鋼鐵、水泥等重點行業(yè)碳排放水平的降低,都離不開相關政策的引導,離不開相關政策體系的建立和完善。另一方面,要發(fā)揮政策引導的作用,必須重視和發(fā)揮市場機制的決定性作用,尤其對于工業(yè)低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展,更是需要通過建立碳排放權(quán)交易市場,通過完善的碳排放權(quán)初始分配和企業(yè)自愿減排行動,增強企業(yè)降低碳排放的激勵,降低工業(yè)低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展的成本。(三)xxx十三五發(fā)展規(guī)劃到2020年,戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重達到15%。2015年,我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重為8%左右。未來5到10年,是全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革從蓄勢待發(fā)到群體迸發(fā)的關鍵時期。(四)xx高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃確保工業(yè)平穩(wěn)較快發(fā)展,工業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變?nèi)〉妹黠@成效,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得重大進展,為構(gòu)建具有浙江特色的現(xiàn)代工業(yè)體系打下堅實基礎,力爭工業(yè)轉(zhuǎn)型升級走在全國前列,加快實現(xiàn)工業(yè)發(fā)展動力從資源消耗為主向創(chuàng)新驅(qū)動為主轉(zhuǎn)變,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)從低附加值的一般加工業(yè)為主向高附加值的先進制造業(yè)和高新技術產(chǎn)業(yè)為主轉(zhuǎn)變,企業(yè)經(jīng)營方式從粗放經(jīng)營為主向集約經(jīng)營為主轉(zhuǎn)變,產(chǎn)業(yè)組織形態(tài)從傳統(tǒng)塊狀經(jīng)濟為主向現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)集群為主轉(zhuǎn)變。到2012年,科技進步貢獻率達55%,規(guī)模以上企業(yè)研發(fā)經(jīng)費支出占銷售收入比例達1.5%左右,新產(chǎn)品產(chǎn)值率達18%以上,高新技術產(chǎn)業(yè)、裝備制造業(yè)增加值占工業(yè)增加值比重分別達到26%和32%,大中型企業(yè)綜合經(jīng)濟指標達到上世紀九十年代末國際先進水平,資源利用和節(jié)能減排等指標繼續(xù)保持國內(nèi)先進水平,現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)集群產(chǎn)值占工業(yè)總產(chǎn)值比重明顯提高。三、鼓勵中小企業(yè)發(fā)展改革開放以來,我國非公有制經(jīng)濟發(fā)展迅速,在支撐增長、促進就業(yè)、擴大創(chuàng)新、增加稅收,推動社會主義市場經(jīng)濟制度完善等方面發(fā)揮了重要作用,已成為我國經(jīng)濟社會發(fā)展的重要基礎。但部分民營企業(yè)經(jīng)營管理方式和發(fā)展模式粗放,管理方式、管理理念落后,風險防范機制不健全,先進管理模式和管理手段應用不夠廣泛,企業(yè)文化和社會責任缺乏,難以適應我國經(jīng)濟社會發(fā)展的新常態(tài)和新要求。公有制為主體、多種所有制經(jīng)濟共同發(fā)展,是我國的基本經(jīng)濟制度;毫不動搖鞏固和發(fā)展公有制經(jīng)濟,毫不動搖鼓勵、支持和引導非公有制經(jīng)濟發(fā)展,是黨和國家的大政方針。今天,我們對民營經(jīng)濟的包容與支持始終如一,人們在市場經(jīng)濟中創(chuàng)造未來的激情也澎湃如昨。通過引導社會投資、財政資金支持等多種方式,重點支持在輕工、紡織、電子信息等領域建設一批產(chǎn)品研發(fā)、檢驗檢測、技術推廣等公共服務平臺。支持小企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地建設,改善創(chuàng)業(yè)和發(fā)展環(huán)境。鼓勵高等院校、科研院所、企業(yè)技術中心開放科技資源,開展共性關鍵技術研究,提高服務中小企業(yè)的水平。完善中小企業(yè)信息服務網(wǎng)絡,加快發(fā)展政策解讀、技術推廣、人才交流、業(yè)務培訓和市場營銷等重點信息服務。四、宏觀經(jīng)濟形勢分析激發(fā)市場活力,培育更具競爭力的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。堅持“兩個毫不動搖”,深入貫徹中小企業(yè)促進法,促進各種所有制經(jīng)濟依法平等使用生產(chǎn)要素、公平參與市場競爭。推動落實金融支持小型微型企業(yè)發(fā)展的政策措施。引導擔保機構(gòu)擴大小型微型企業(yè)低收費融資擔保業(yè)務規(guī)模。開展中小企業(yè)質(zhì)量提升幫扶、企業(yè)管理提升專項行動。推動優(yōu)化企業(yè)兼并重組市場環(huán)境。鼓勵和支持非公資本參與制造業(yè)領域國有企業(yè)改制重組。加強政策文件公平競爭審查,完善反壟斷審查機制。實施促進大中小企業(yè)融通發(fā)展三年行動計劃。推動構(gòu)建激發(fā)和保護企業(yè)家精神的長效機制。發(fā)展工業(yè)文化,促進實業(yè)精神振興。五、區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展概況地區(qū)生產(chǎn)總值3901.50億元,比上年增長7.17%。其中,第一產(chǎn)業(yè)增加值312.12億元,增長10.63%;第二產(chǎn)業(yè)增加值2418.93億元,增長7.69%第三產(chǎn)業(yè)增加值1170.45億元,增長7.41%。一般公共預算收入256.93億元,同比增長6.96%,一般公共預算支出545.57億元,同比增長10.50%。國稅收入396.35億元,同比增長7.21%;地稅收入億元75.13,同比增長7.05%。居民消費價格上漲1.09%。其中,食品煙酒上漲0.72%,衣著上漲0.86%,居住上漲0.83%,生活用品及服務上漲0.75%,教育文化和娛樂上漲0.99%,醫(yī)療保健上漲0.98%,其他用品和服務上漲0.73%,交通和通信上漲0.98%。全部工業(yè)完成增加值1529.04億元。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)增加值1579.28億元,比上年增長5.36%。規(guī)模以上AA、BB、CC、DD(含驅(qū)動耙)等主導行業(yè)共完成工業(yè)增加值1208.30億元,增長6.57%。AA完成增加值429.36億元,增長8.94%;BB完成工業(yè)增加值373.76億元,增長6.24%;CC完成工業(yè)增加值253.91億元,增長7.44%;DD完成工業(yè)增加值130.92億元,增長7.99%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入6017.78億元,比上年增長9.31%。實現(xiàn)利潤總額561.94億元,比上年增長7.13%。固定資產(chǎn)投資完成4223.73億元,比上年增長11.08%。其中,建設項目投資完成3716.88億元,增長5.95%;房地產(chǎn)開發(fā)投資完成506.85億元,增長9.70%。在固定資產(chǎn)投資中,第一產(chǎn)業(yè)投資完成211.19億元,同比增長8.04%;第二產(chǎn)業(yè)投資完成3210.03億元,同比增長6.02%;第三產(chǎn)業(yè)投資完成802.51億元,增長6.63%。高新技術產(chǎn)業(yè)投資628.16億元,增長5.97%。民間投資3698.34億元,增長8.31%。城市基礎設施投資537.67億元,增長11.33%。重點項目1315個,完成投資2129.93億元,增長5.16%。全市實現(xiàn)社會消費品零售總額1297.38億元,比上年增長5.31%。城鎮(zhèn)實現(xiàn)零售額973.60億元,增長6.78%;鄉(xiāng)村實現(xiàn)零售額388.30億元,增長6.18%。限額以上批發(fā)零售企業(yè)商品零售額億元486.45,增長11.78%。實際利用外資61706.21萬美元,同比增長57.63%。外貿(mào)進出口總值308.15億元,同比增長52.12%。其中,出口總值200.30億元,同比增長56.64%;進口總值107.85億元,同比增長59.96%。六、項目必要性分析(一)符合驅(qū)動耙產(chǎn)業(yè)政策要求1、中國制造2025的實施,已經(jīng)和仍將發(fā)揮提升中國制造企業(yè)國際競爭力的作用,中國制造業(yè)將直面第四次工業(yè)革命的機遇和挑戰(zhàn),并受惠于所產(chǎn)生的科技成果,加快轉(zhuǎn)型升級和動能轉(zhuǎn)換的步伐,進一步提升創(chuàng)新能力和供給能力,排除干擾,朝著制造強國這一目標堅定地前進。2、大力發(fā)展先進裝備制造業(yè),要著力提升關鍵基礎零部件、基礎工藝、基礎材料、基礎制造裝備研發(fā)和系統(tǒng)集成水平,加快機床、汽車、船舶、發(fā)電設備等裝備產(chǎn)品的升級換代,積極培育發(fā)展智能制造、新能源汽車、海洋工程裝備、軌道交通裝備、民用航空航天等高端裝備制造業(yè),促進裝備制造業(yè)由大變強。3、投資項目建設有利于促進項目建設地先進制造業(yè)的發(fā)展,有利于形成市場規(guī)模和良好經(jīng)濟社會效益的產(chǎn)業(yè)集群,推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級;堅持自主創(chuàng)新與技術引進、利用全球創(chuàng)新資源有機結(jié)合;推進產(chǎn)學研聯(lián)合攻關,構(gòu)建“政府企業(yè)高??蒲性核鹑跈C構(gòu)”相結(jié)合的產(chǎn)業(yè)技術研發(fā)模式,推動一批關鍵共性技術開發(fā),大力推進科技成果產(chǎn)業(yè)化;同時,積極引進境外先進技術,加快引進、消化、吸收和再創(chuàng)新。(二)順應宏觀經(jīng)濟環(huán)境發(fā)展方向1、激發(fā)市場活力,培育更具競爭力的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。堅持“兩個毫不動搖”,深入貫徹中小企業(yè)促進法,促進各種所有制經(jīng)濟依法平等使用生產(chǎn)要素、公平參與市場競爭。推動落實金融支持小型微型企業(yè)發(fā)展的政策措施。引導擔保機構(gòu)擴大小型微型企業(yè)低收費融資擔保業(yè)務規(guī)模。開展中小企業(yè)質(zhì)量提升幫扶、企業(yè)管理提升專項行動。推動優(yōu)化企業(yè)兼并重組市場環(huán)境。鼓勵和支持非公資本參與制造業(yè)領域國有企業(yè)改制重組。加強政策文件公平競爭審查,完善反壟斷審查機制。實施促進大中小企業(yè)融通發(fā)展三年行動計劃。推動構(gòu)建激發(fā)和保護企業(yè)家精神的長效機制。發(fā)展工業(yè)文化,促進實業(yè)精神振興。2、當今世界面臨百年未有之大變局,中國發(fā)展處于重要的戰(zhàn)略機遇期。當前內(nèi)外部壓力和問題的暴露決定了中國大改革的窗口期已經(jīng)全面出現(xiàn),2019年中國必定將踏上改革開放的新征程。2019年也必定成為中國擺脫新常態(tài)低迷期、走向高質(zhì)量發(fā)展模式的關鍵年。世界經(jīng)濟結(jié)構(gòu)與秩序的裂變期、中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換的關鍵期、深層次問題的累積釋放期以及中國新一輪大改革的推行期,決定了中國宏觀經(jīng)濟的歷史方位與國際方位,這也決定了2019年經(jīng)濟運行的模式可能發(fā)生變化。(三)項目建設有利條件產(chǎn)品品牌優(yōu)勢明顯。品牌是企業(yè)的無形資產(chǎn);隨著項目承辦單位規(guī)模的擴大,公司將創(chuàng)品牌列為系統(tǒng)工程來做,通過廣告宣傳、各類國內(nèi)會展、各種促銷手段等形式來擴大品牌的知名度,按照“質(zhì)量一流、服務至上”的原則來創(chuàng)出品牌的美譽度;經(jīng)過這些市場運作,不僅可提高企業(yè)的整體形象,而且還能體現(xiàn)出品牌更大的價值。(四)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必然選擇考慮到項目建設地的投資環(huán)境、勞動力條件和政策優(yōu)勢,項目承辦單位決定在項目建設地實施投資項目建設,投資項目的生產(chǎn)規(guī)模和工藝技術裝備將達到國際先進水平,有利于進一步提升產(chǎn)品質(zhì)量,豐富產(chǎn)品品種并可以配合其他相關產(chǎn)品形成突出優(yōu)勢,使市場占有率以及競爭力得到進一步鞏固和增強。第三章 市場分析、調(diào)研目前,區(qū)域內(nèi)擁有各類驅(qū)動耙企業(yè)947家,規(guī)模以上企業(yè)37家,從業(yè)人員47350人。截至2017年底,區(qū)域內(nèi)驅(qū)動耙產(chǎn)值165303.13萬元,較2016年143504.76萬元增長15.19%。產(chǎn)值前十位企業(yè)合計收入76989.62萬元,較去年64190.11萬元同比增長19.94%。區(qū)域內(nèi)驅(qū)動耙行業(yè)經(jīng)營情況項目單位指標備注行業(yè)產(chǎn)值萬元165303.13同期產(chǎn)值萬元143504.76同比增長15.19%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家947規(guī)上企業(yè)家37從業(yè)人數(shù)人47350前十位企業(yè)產(chǎn)值萬元76989.62去年同期64190.11萬元。1、xxx投資公司(AAA)萬元18862.462、xxx科技公司萬元16937.723、xxx有限責任公司萬元10008.654、xxx集團萬元8468.865、xxx(集團)有限公司萬元5389.276、xxx投資公司萬元5004.337、xxx有限責任公司萬元384.958、xxx集團萬元3156.579、xxx(集團)有限公司萬元3002.6010、xxx投資公司萬元2309.69區(qū)域內(nèi)驅(qū)動耙企業(yè)經(jīng)營狀況良好。以AAA為例,2017年產(chǎn)值18862.46萬元,較上年度16527.17萬元增長14.13%,其中主營業(yè)務收入18016.84萬元。2017年實現(xiàn)利潤總額5330.30萬元,同比增長16.43%;實現(xiàn)凈利潤1697.72萬元,同比增長25.57%;納稅總額119.00萬元,同比增長12.54%。2017年底,AAA資產(chǎn)總額31830.75萬元,資產(chǎn)負債率30.89%。2017年區(qū)域內(nèi)驅(qū)動耙企業(yè)實現(xiàn)工業(yè)增加值74966.47萬元,同比2016年62518.95萬元增長19.91%;行業(yè)凈利潤14438.32萬元,同比2016年12398.73萬元增長16.45%;行業(yè)納稅總額32129.97萬元,同比2016年27187.32萬元增長18.18%;驅(qū)動耙行業(yè)完成投資62485.15萬元,同比2016年56065.63萬元增長11.45%。區(qū)域內(nèi)驅(qū)動耙行業(yè)營業(yè)能力分析序號項目單位指標1行業(yè)工業(yè)增加值萬元74966.471.1同期增加值萬元62518.951.2增長率19.91%2行業(yè)凈利潤萬元14438.322.12016年凈利潤萬元12398.732.2增長率16.45%3行業(yè)納稅總額萬元32129.973.12016納稅總額萬元27187.323.2增長率18.18%42017完成投資萬元62485.154.12016行業(yè)投資萬元11.45%區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展持續(xù)向好,預計到2020年地區(qū)生產(chǎn)總值6000.02億元,年均增長8.90%。預計區(qū)域內(nèi)驅(qū)動耙行業(yè)市場需求規(guī)模將達到248775.00萬元,利潤總額76177.75萬元,凈利潤25579.27萬元,納稅20810.38萬元,工業(yè)增加值83542.89萬元,產(chǎn)業(yè)貢獻率11.85%。區(qū)域內(nèi)驅(qū)動耙行業(yè)市場預測(單位:萬元)序號項目2018年2019年2020年1產(chǎn)值192651.36218922.00248775.002利潤總額58992.0567036.4276177.753凈利潤19808.5922509.7625579.274納稅總額16115.5518313.1320810.385工業(yè)增加值64695.6173517.7483542.896產(chǎn)業(yè)貢獻率6.00%10.00%11.85%7企業(yè)數(shù)量113613861774第四章 項目建設方案一、產(chǎn)品規(guī)劃(一)產(chǎn)品放方案項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術水平的先進程度、項目經(jīng)濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。該項目主要產(chǎn)品為驅(qū)動耙,具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調(diào)整,各年生產(chǎn)綱領是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產(chǎn)量和銷量視為一致,本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算,根據(jù)確定的產(chǎn)品方案和建設規(guī)模及預測的驅(qū)動耙產(chǎn)品價格根據(jù)市場情況,確定年產(chǎn)量為xxx,預計年產(chǎn)值14653.00萬元。(二)營銷策略采取靈活的定價辦法,項目承辦單位應當依據(jù)原輔材料的價格、加工內(nèi)容、需求對象和市場動態(tài)原則,以盈利為目標,經(jīng)過科學測算,確定項目產(chǎn)品銷售價格,為了迅速進入市場并保持競爭能力,項目產(chǎn)品一上市,可以采取靈活的價格策略,迅速提升項目承辦單位的知名度和項目產(chǎn)品的美譽度。產(chǎn)品方案一覽表序號產(chǎn)品名稱單位年產(chǎn)量年產(chǎn)值1驅(qū)動耙A單位xx6593.852驅(qū)動耙B單位xx3663.253驅(qū)動耙C單位xx2197.954驅(qū)動耙D單位xx1172.245驅(qū)動耙E單位xx732.656驅(qū)動耙F單位xx293.06合計單位xxx14653.00二、建設規(guī)模(一)用地規(guī)模該項目總征地面積25632.81平方米(折合約38.43畝),其中:凈用地面積25632.81平方米(紅線范圍折合約38.43畝)。項目規(guī)劃總建筑面積41525.15平方米,其中:規(guī)劃建設主體工程25660.00平方米,計容建筑面積41525.15平方米;預計建筑工程投資3705.05萬元。(二)設備購置項目計劃購置設備共計111臺(套),設備購置費2313.21萬元。(三)產(chǎn)能規(guī)模項目計劃總投資9236.70萬元;預計年實現(xiàn)營業(yè)收入14653.00萬元。第五章 選址科學性分析一、項目選址原則項目建設方案力求在滿足項目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、消防安全、環(huán)境保護衛(wèi)生等要求的前提下盡量合并建筑;充分利用自然空間,堅決貫徹執(zhí)行“十分珍惜和合理利用土地”的基本國策,因地制宜合理布置。二、項目選址該項目選址位于某某經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。2017年園區(qū)實現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)值20億元,利稅2萬元,分別比上年增長45%和63%。園區(qū)作為區(qū)域經(jīng)濟的龍頭和現(xiàn)代化的新城區(qū),正上著新的目標奮進。三、建設條件分析產(chǎn)品品牌優(yōu)勢明顯。品牌是企業(yè)的無形資產(chǎn);隨著項目承辦單位規(guī)模的擴大,公司將創(chuàng)品牌列為系統(tǒng)工程來做,通過廣告宣傳、各類國內(nèi)會展、各種促銷手段等形式來擴大品牌的知名度,按照“質(zhì)量一流、服務至上”的原則來創(chuàng)出品牌的美譽度;經(jīng)過這些市場運作,不僅可提高企業(yè)的整體形象,而且還能體現(xiàn)出品牌更大的價值。四、用地控制指標投資項目占地產(chǎn)出收益率完全符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設用地控制指標(國土資發(fā)【2008】24號)中規(guī)定的行業(yè)產(chǎn)品制造行業(yè)占地產(chǎn)出收益率5000.00萬元/公頃的規(guī)定;同時,滿足項目建設地確定的“占地產(chǎn)出收益率6000.00萬元/公頃”的具體要求。五、用地總體要求本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數(shù)69.01%,建筑容積率1.62,建設區(qū)域綠化覆蓋率6.68%,固定資產(chǎn)投資強度184.92萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積()基底面積()建筑面積()計容面積()投資(萬元)1主體生產(chǎn)工程12506.2612506.2625660.0025660.002518.441.1主要生產(chǎn)車間7503.767503.7615396.0015396.001561.431.2輔助生產(chǎn)車間4002.004002.008211.208211.20805.901.3其他生產(chǎn)車間1000.501000.501488.281488.28151.112倉儲工程2653.382653.3810312.3510312.35736.092.1成品貯存663.35663.352578.092578.09184.022.2原料倉儲1379.761379.765362.425362.42382.772.3輔助材料倉庫610.28610.282371.842371.84169.303供配電工程141.51141.51141.51141.5111.363.1供配電室141.51141.51141.51141.5111.364給排水工程162.74162.74162.74162.7410.164.1給排水162.74162.74162.74162.7410.165服務性工程1680.471680.471680.471680.47119.955.1辦公用房672.91672.91672.91672.9152.045.2生活服務1007.561007.561007.561007.5661.896消防及環(huán)保工程474.07474.07474.07474.0738.076.1消防環(huán)保工程474.07474.07474.07474.0738.077項目總圖工程70.7670.7670.7670.76215.037.1場地及道路硬化4460.92862.21862.217.2場區(qū)圍墻862.214460.924460.927.3安全保衛(wèi)室70.7670.7670.7670.768綠化工程1598.5855.95合計17689.2041525.1541525.153705.05六、節(jié)約用地措施投資項目依托項目建設地已有生活設施、公共設施、交通運輸設施,建設區(qū)域少建非生產(chǎn)性設施,因此,有利于節(jié)約土地資源和節(jié)省建設投資。七、總圖布置方案(一)平面布置總體設計原則按照建(構(gòu))筑物的生產(chǎn)性質(zhì)和使用功能,項目總體設計根據(jù)物流關系將場區(qū)劃分為生產(chǎn)區(qū)、辦公生活區(qū)、公用設施區(qū)等三個功能區(qū),要求功能分區(qū)明確,人流、物流便捷流暢,生產(chǎn)工藝流程順暢簡捷;這樣布置既能充分利用現(xiàn)有場地,有利于生產(chǎn)設施的聯(lián)系,又有利于外部水、電、氣等能源的接入,管線敷設短捷,相互聯(lián)系方便。(二)主要工程布置設計要求項目承辦單位項目建設場區(qū)主干道寬度6.00米,次干道寬度3.00米,人行道寬度采用1.20米。道路路緣石轉(zhuǎn)彎半徑,一般需通行消防車的為12.00米,通行其它車輛的為9.00米、6.00米。道路均采用砼路面,道路類型為城市型。(三)綠化設計投資項目綠化的重點是場區(qū)周邊、辦公區(qū)及主要道路兩側(cè)的空地,美化的重點是辦公區(qū),場區(qū)周邊以高大喬木為主,辦公區(qū)以綠色草坪、花壇為主,道路兩側(cè)以觀賞樹木、綠籬、草坪為主,適當結(jié)合花壇和垂直綠化,起到環(huán)境保護與美觀的作用,創(chuàng)造一個“環(huán)境優(yōu)美、統(tǒng)一協(xié)調(diào)”的建筑空間。(四)輔助工程設計1、投資項目采用雨、污分流制排水系統(tǒng),分別匯集后排入項目建設區(qū)不同污水管網(wǎng)。2、投資項目生活給水主要是員工工作及休息期間的個人飲用及衛(wèi)生用水,生活給水水壓0.35Mpa。3、供電回路及電壓等級確定:配電系統(tǒng)采用TN-C-S制,供電電壓為380V/220V,電壓波動不超過額定電壓的10.00%,電源頻率為50.000.50Hz。4、主體工程及原材料倉庫等均采用自然通風為主、機械換氣通風為輔;對生產(chǎn)系統(tǒng)中個別溫度高、粉塵多的工位采取機械強制通風方案,以保證良好的生產(chǎn)環(huán)境。八、運輸組成(一)運輸組成總體設計1、項目建設規(guī)劃區(qū)內(nèi)部和外部運輸做到物料流向合理,場內(nèi)部和外部運輸、接卸、貯存形成完整的、連續(xù)的工作系統(tǒng),盡量使場內(nèi)、外的運輸與車間內(nèi)部運輸密切結(jié)合統(tǒng)一考慮。2、外部運輸和內(nèi)部運輸可采用送貨制;采用合適的運輸方式和運輸路線,使企業(yè)的物流組成達到合理優(yōu)化;把企業(yè)的組成內(nèi)部從原材料輸入、產(chǎn)品外運以及車間與車間、車間與倉庫、車間內(nèi)部各工序之間的物料流動都作為整體系統(tǒng)進行物流系統(tǒng)設計,使全場物料運輸形成有機的整體。(二)場內(nèi)運輸1、場內(nèi)運輸系統(tǒng)的設計要注意物料支撐狀態(tài)的選擇,盡量做到物料不落地,使之有利于搬運;運輸線路的布置,應盡量減少貨流與人流相交叉,以保證運輸?shù)陌踩?、場內(nèi)運輸主要為原材料的卸車進庫;生產(chǎn)過程中原材料、半成品和成品的轉(zhuǎn)運,以及成品的裝車外運;場內(nèi)運輸由裝載機、叉車及膠輪車承擔,其費用記入主車間設備配套費中,本期工程項目資源配置可滿足場內(nèi)運輸?shù)男枨蟆#ㄈ﹫鐾膺\輸1、場外運輸主要為原材料的供給以及產(chǎn)品的外運;產(chǎn)品的遠距離運輸由汽車或鐵路運輸解決,區(qū)域內(nèi)社會運輸力量充足,可滿足本期工程項目場外遠距離運輸?shù)男枨蟆?、短距離的運輸任務將利用社會運力解決,基本可以滿足各類運輸需求,因此,本期工程項目不

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