庫管崗位職責范文.doc_第1頁
庫管崗位職責范文.doc_第2頁
庫管崗位職責范文.doc_第3頁
庫管崗位職責范文.doc_第4頁
庫管崗位職責范文.doc_第5頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

庫管崗位職責范文 庫管的崗位職責是什么呢,下面為大家精心搜集了3篇關于庫管員的崗位職責說明書,歡迎大家參考借鑒,希望可以幫助到大家! 1、協(xié)助完成采購任務,負責工具、材料的查驗和入庫工作。 2、負責庫房材料、工具的發(fā)放、借用和管理工作。 3、對庫房物資定期進行盤點、核實,做到帳、物清楚準確,不弄虛作假,工具、材料必須日清月結。 4、填寫庫房材料單、借物單并及時匯總上賬。 5、填寫庫房材料月報表。 6、熟悉材料性能、用途及保管辦法,必須十分掌握庫房材料、工具的種類和數(shù)量情況,并及時補充庫存。 7、定期清理庫房,保持庫房環(huán)境衛(wèi)生,庫房材料要科學管理,做到井井有條。 8、未經(jīng)主管領導同意,不得擅自將庫房鈅匙交給別人。 9、必須做好庫房的消防、安全工作,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報辦公室。 1.嚴格執(zhí)行入庫手續(xù),物料或成品進倉時,倉管人員要核實數(shù)量、規(guī)格、種類是否與貨單一致。 2.入庫的物料和成品應分堆放整齊,杜絕不安全因素;并設物料卡,標識清楚。 3.存貨入庫后應及時入賬,準確登記。 4.領用物料部門應開具領料單,若需配套領料時,應配套領用;倉管人員應按審核無誤的領料單和先進先出的原則發(fā)料。 5.成品庫須按發(fā)貨單發(fā)貨,手續(xù)不全不予發(fā)貨;如遇特殊情況,則須獲得公司經(jīng)理同意后方可發(fā)貨,事后應補方可發(fā)貨。 6.領用物料或成品發(fā)貨應及時登記有關賬卡。 7.倉管人員應堅持日清月結,憑單下賬,不跨月記賬,按時上交報表,做到賬、物、卡一致。 8.為使倉庫存貨賬實相符,必須做好日常盤點和月末盤點工作。 9.隨時了解倉庫的儲備情況,有無儲備不足或超儲積壓、呆滯和不需要現(xiàn)象的發(fā)生,并即時上報。 10.定期上報不合格存貨資料,并根據(jù)有關規(guī)定即時處理。 11.做好防火、防盜、防爆工作并保持庫內(nèi)清潔、整齊、空氣流通;定期檢查存貨、防止存貨變質。 12.嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙、用火和亂接使用電器。 13.上下班前應做好門、窗、電、水的開關工作。 14.倉管人員要按時上下班,遵守公司各項規(guī)章制度,如遇工作忙,要延長工作時間,倉管人員要無條件服從。 15.倉管人員要立足本職,堅守崗位,熟練業(yè)務,具備高度責任感,要樂于聽取他人意見或批評,服從領導、以禮待人、熱情服務、自覺維護本公司的良好形象和聲譽。 16.倉管人員要妥善保管好原始憑證,賬本以及各類文件,要保守商業(yè)秘密,不得擅自將有關文件帶出廠外。 17.倉管人員如不履行自已的職責,對公司的財產(chǎn)造成損失,公司有權追究其經(jīng)濟責任;情況嚴重的,應追究其法律責任。 18.倉管人員調動或離職前,首先辦理賬目移交手續(xù),要求逐項核對點收;如有短缺,必須限期查清,方可移交,移交雙方及上級主管人員必須簽字確認。 一、按照上級工作安排,認真完成各項后勤工作任務。 二、負責對廠家進貨、檔口退貨、客戶退貨的入庫工作,入庫時候,認真核對貨號、顏色尺碼、數(shù)量是否和單據(jù)一致,將核對無誤的商品分類上架。如發(fā)現(xiàn)經(jīng)銷退貨單貨不符的,即時和經(jīng)銷商聯(lián)系解決。開具實數(shù)入庫單和進、退貨單一起交由賬務員錄入數(shù)據(jù)庫。 三、負責庫房的發(fā)貨工作,每天按照檔口、展廳上傳的訂單照單清貨,開出的單子和實物核對,真確則簽字確認,錯誤更改。將真確的商品按照各個經(jīng)銷商分別裝箱、打包,通知發(fā)貨。展廳、檔口急貨需要立即拿貨的,則拿貨人員需要在出庫清單上簽字確認后可拿走,之后需要催收清單和開出出庫單據(jù)。 四、負責對各個點的退貨(包括展廳、檔口)工作。對檔口、展廳、經(jīng)銷商退貨進行實物檢查、認真核對實物與包裝是否一致,并與開回的退單以及傳真核對,正確的則上架堆放,有誤的則通知相關負責人解決。將正確的退單據(jù)交由賬務員上賬并核對。 五、負責贈品、促銷道具、廣告用品、辦公用品、耗材入、出庫的工作。入庫時認真核對產(chǎn)品數(shù)量,并在對方的送貨單據(jù)上簽字確認,出庫時根據(jù)各部門主管簽字的領料單發(fā)放產(chǎn)品。即使將領料單、入庫單交賬務員上賬。 六、負責處理、換新商品的進出庫工作。 七、負責庫房各種商品、耗材等的保管工作。每月27、28兩天進行實物盤點對賬工作。實物與賬務不相符合時認真核對,交由上級部門負責人簽字確認

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論