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文檔簡介
泓域咨詢MACRO/ 青稞啤酒項目投資立項備案建議書第一章 總論一、項目概況(一)項目名稱青稞啤酒項目(二)項目選址某臨港經濟開發(fā)區(qū)對周圍環(huán)境不應產生污染或對周圍環(huán)境污染不超過國家有關法律和現(xiàn)行標準的允許范圍,不會引起當?shù)鼐用竦牟粷M,不會造成不良的社會影響。項目建設方案力求在滿足項目產品生產工藝、消防安全、環(huán)境保護衛(wèi)生等要求的前提下盡量合并建筑;充分利用自然空間,堅決貫徹執(zhí)行“十分珍惜和合理利用土地”的基本國策,因地制宜合理布置。(三)項目用地規(guī)模項目總用地面積8657.66平方米(折合約12.98畝)。(四)項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數(shù)71.22%,建筑容積率1.51,建設區(qū)域綠化覆蓋率7.46%,固定資產投資強度192.06萬元/畝。(五)土建工程指標項目凈用地面積8657.66平方米,建筑物基底占地面積6165.99平方米,總建筑面積13073.07平方米,其中:規(guī)劃建設主體工程8305.23平方米,項目規(guī)劃綠化面積975.25平方米。(六)設備選型方案項目計劃購置設備共計36臺(套),設備購置費886.73萬元。(七)節(jié)能分析1、項目年用電量660122.36千瓦時,折合81.13噸標準煤。2、項目年總用水量4549.24立方米,折合0.39噸標準煤。3、“青稞啤酒項目投資建設項目”,年用電量660122.36千瓦時,年總用水量4549.24立方米,項目年綜合總耗能量(當量值)81.52噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量34.94噸標準煤/年,項目總節(jié)能率25.97%,能源利用效果良好。(八)環(huán)境保護項目符合某臨港經濟開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃,符合某臨港經濟開發(fā)區(qū)產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策;對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內,項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。(九)項目總投資及資金構成項目預計總投資3270.89萬元,其中:固定資產投資2492.94萬元,占項目總投資的76.22%;流動資金777.95萬元,占項目總投資的23.78%。(十)資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。(十一)項目預期經濟效益規(guī)劃目標預期達產年營業(yè)收入7572.00萬元,總成本費用5701.94萬元,稅金及附加65.58萬元,利潤總額1870.06萬元,利稅總額2193.58萬元,稅后凈利潤1402.55萬元,達產年納稅總額791.03萬元;達產年投資利潤率57.17%,投資利稅率67.06%,投資回報率42.88%,全部投資回收期3.83年,提供就業(yè)職位109個。(十二)進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。實行動態(tài)計劃管理,加強施工進度的統(tǒng)計和分析工作,根據實際施工進度,及時調整施工進度計劃,隨時掌握關鍵線路的變化狀況。將整個項目分期、分段建設,進行項目分解、工期目標分解,按項目的適應性安排施工,各主體工程的施工期叉開實施。二、項目評價1、本期工程項目符合國家產業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合某臨港經濟開發(fā)區(qū)及某臨港經濟開發(fā)區(qū)青稞啤酒行業(yè)布局和結構調整政策;項目的建設對促進某臨港經濟開發(fā)區(qū)青稞啤酒產業(yè)結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx科技公司為適應國內外市場需求,擬建“青稞啤酒項目”,本期工程項目的建設能夠有力促進某臨港經濟開發(fā)區(qū)經濟發(fā)展,為社會提供就業(yè)職位109個,達產年納稅總額791.03萬元,可以促進某臨港經濟開發(fā)區(qū)區(qū)域經濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定,為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產年投資利潤率57.17%,投資利稅率67.06%,全部投資回報率42.88%,全部投資回收期3.83年,固定資產投資回收期3.83年(含建設期),項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。加強對“專精特新”中小企業(yè)的培育和支持,引導中小企業(yè)專注核心業(yè)務,提高專業(yè)化生產、服務和協(xié)作配套的能力,為大企業(yè)、大項目和產業(yè)鏈提供零部件、元器件、配套產品和配套服務,走“專精特新”發(fā)展之路,發(fā)展一批專業(yè)化“小巨人”企業(yè),不斷提高專業(yè)化“小巨人”企業(yè)的數(shù)量和比重,有助于帶動和促進中小企業(yè)走專業(yè)化發(fā)展之路,提高中小企業(yè)的整體素質和發(fā)展水平,增強核心競爭力。國家支持民營經濟發(fā)展,是明確的、一貫的,而且是不斷深化的,不是一時的權宜之計,更不是過河拆橋式的策略性利用。對于非公有制經濟的地位和作用,“三個沒有變”的判斷:“非公有制經濟在我國經濟社會發(fā)展中的地位和作用沒有變,我們毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發(fā)展的方針政策沒有變,我們致力于為非公有制經濟發(fā)展營造良好環(huán)境和提供更多機會的方針政策沒有變。”同時,公有制為主體、多種所有制經濟共同發(fā)展,是寫入黨章和憲法的基本經濟制度,這是不會變的,也是不能變的。進入新時代,中國的民營經濟只會壯大、不會離場,只會越來越好、不會越來越差。工業(yè)經濟面臨速度、結構和動力的多重轉換。我國經濟發(fā)展進入新常態(tài),正在向形態(tài)更高級、分工更復雜、結構更合理的階段演化。增速下降可能帶來某些難以預料的挑戰(zhàn),多種要素約束日益趨緊,傳統(tǒng)擴張式發(fā)展道路越走越窄。必須把創(chuàng)新作為驅動經濟發(fā)展的新引擎,加快從要素驅動、投資規(guī)模驅動發(fā)展為主向以創(chuàng)新驅動發(fā)展為主的轉換。三、主要經濟指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米8657.6612.98畝1.1容積率1.511.2建筑系數(shù)71.22%1.3投資強度萬元/畝192.061.4基底面積平方米6165.991.5總建筑面積平方米13073.071.6綠化面積平方米975.25綠化率7.46%2總投資萬元3270.892.1固定資產投資萬元2492.942.1.1土建工程投資萬元1134.872.1.1.1土建工程投資占比萬元34.70%2.1.2設備投資萬元886.732.1.2.1設備投資占比27.11%2.1.3其它投資萬元471.342.1.3.1其它投資占比14.41%2.1.4固定資產投資占比76.22%2.2流動資金萬元777.952.2.1流動資金占比23.78%3收入萬元7572.004總成本萬元5701.945利潤總額萬元1870.066凈利潤萬元1402.557所得稅萬元1.518增值稅萬元257.949稅金及附加萬元65.5810納稅總額萬元791.0311利稅總額萬元2193.5812投資利潤率57.17%13投資利稅率67.06%14投資回報率42.88%15回收期年3.8316設備數(shù)量臺(套)3617年用電量千瓦時660122.3618年用水量立方米4549.2419總能耗噸標準煤81.5220節(jié)能率25.97%21節(jié)能量噸標準煤34.9422員工數(shù)量人109 第二章 項目投資單位一、項目承辦單位基本情況(一)公司名稱xxx有限公司(二)公司簡介公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略,以高度的社會責任積極響應政府城市發(fā)展號召,融入各級城市的建設與發(fā)展,在商業(yè)模式思路上領先業(yè)界,對服務區(qū)域經濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻。 公司認真落實科學發(fā)展觀,在國家產業(yè)政策、環(huán)境保護政策以及相關行業(yè)規(guī)范的指導下,在各級政府的強力領導和相關部門的大力支持下,將建設“資源節(jié)約型、環(huán)境友好型”企業(yè),作為企業(yè)科學發(fā)展的永恒目標和責無旁貸的社會責任;公司始終堅持“源頭消減、過程控制、資源綜合利用和必要的未端治理”的清潔生產方針;以淘汰落后及節(jié)能、降耗、清潔生產和資源的循環(huán)利用為重點;以強化能源基礎管理、推進節(jié)能減排技術改造及淘汰落后裝備、深化能源循環(huán)利用為措施,緊緊依靠技術創(chuàng)新、管理創(chuàng)新,突出節(jié)能技術、節(jié)能工藝的應用與開發(fā),實現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展;以細化管理、對標挖潛、能源稽查、動態(tài)分析、指標考核為手段,全面推動全員能源管理及全員節(jié)能的管理思想;在項目承辦單位全體職工中樹立“人人要節(jié)能,人人會節(jié)能”的節(jié)能理念,達到了以精細管理促節(jié)能,以精細操作降能耗的目的;為切實加快相關行業(yè)的技術改造,提升產品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增強了企業(yè)的市場競爭力,從而有力地促進了項目承辦單位的高速、高效、健康發(fā)展。公司的能源管理系統(tǒng)經過多年的探索,已經建立了比較完善的能源管理體系,形成了行之有效的公司、車間和班組級能源管理體系,全面推行全員能源管理及全員節(jié)能工作;項目承辦單位成立了由公司董事長及總經理為主要領導的能源管理委員會,能源管理工作小組為公司的常設能源管理機構,全面負責公司日常能源管理的組織、監(jiān)督、檢查和協(xié)調工作,下設的能源管理工作室代表管理部門,負責具體開展項目承辦單位能源管理工作;各車間的能源管理機構設在本車間內,由設備管理副總經理、各車間主管及設備管理人為本部門的第一責任人,各部門設立專(兼)職能源管理員,負責現(xiàn)場能源的具體管理工作。公司已擁有ISO/TS16949質量管理體系以及ISO14001環(huán)境管理體系,以及ERP生產管理系統(tǒng),并具有國際先進的自動化生產線及實驗測試設備。公司注重建設、培養(yǎng)人才梯隊,與眾多高校建立了良好的校企合作關系,學校為企業(yè)輸入滿足不同崗位需求的技術人員,達到企業(yè)人才吸收、培養(yǎng)和校企互惠的效果。公司籌建了實習培訓基地,幫助學校優(yōu)化教學科目,并從公司內部選拔優(yōu)秀員工為學生授課,讓學生親身參與實踐工作。在此過程中,公司直接從實習基地選拔優(yōu)秀人才,為公司長期的業(yè)務發(fā)展輸送穩(wěn)定可靠的人才隊伍。公司的良好人才梯隊和人才優(yōu)勢使得本次募投項目具備扎實的人力資源基礎。產品的研發(fā)效率和質量是產品創(chuàng)新的保障,公司將進一步加大研發(fā)基礎建設。通過研發(fā)平臺的建設,使產品研發(fā)管理更加規(guī)范化和信息化;通過產品監(jiān)測中心的建設,不斷完善產品標準,提高專業(yè)檢測能力,提升產品可靠性。二、公司經濟效益分析上一年度,xxx科技公司實現(xiàn)營業(yè)收入5687.08萬元,同比增長27.69%(1233.11萬元)。其中,主營業(yè)業(yè)務青稞啤酒生產及銷售收入為4679.96萬元,占營業(yè)總收入的82.29%。上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入1194.291592.381478.641421.775687.082主營業(yè)務收入982.791310.391216.791169.994679.962.1青稞啤酒(A)324.32432.43401.54386.101544.392.2青稞啤酒(B)226.04301.39279.86269.101076.392.3青稞啤酒(C)167.07222.77206.85198.90795.592.4青稞啤酒(D)117.93157.25146.01140.40561.602.5青稞啤酒(E)78.62104.8397.3493.60374.402.6青稞啤酒(F)49.1465.5260.8458.50234.002.7青稞啤酒(.)19.6626.2124.3423.4093.603其他業(yè)務收入211.50281.99261.85251.781007.12根據初步統(tǒng)計測算,公司實現(xiàn)利潤總額1658.83萬元,較去年同期相比增長312.16萬元,增長率23.18%;實現(xiàn)凈利潤1244.12萬元,較去年同期相比增長192.05萬元,增長率18.25%。上年度主要經濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元5687.08完成主營業(yè)務收入萬元4679.96主營業(yè)務收入占比82.29%營業(yè)收入增長率(同比)27.69%營業(yè)收入增長量(同比)萬元1233.11利潤總額萬元1658.83利潤總額增長率23.18%利潤總額增長量萬元312.16凈利潤萬元1244.12凈利潤增長率18.25%凈利潤增長量萬元192.05投資利潤率62.89%投資回報率47.17%財務內部收益率25.33%企業(yè)總資產萬元5993.71流動資產總額占比萬元25.74%流動資產總額萬元1542.87資產負債率43.10% 第三章 項目建設必要性分析一、項目建設背景1、國家大力推動產業(yè)結構調整和擴大內需市場。近年來,國家開始著力促進從以往過度依賴外需的增長模式向“內外需協(xié)調拉動”的經濟發(fā)展模式轉變,更加注重推動經濟結構調整和發(fā)展方式轉變,更加注重推進產業(yè)結構調整和自主創(chuàng)新,更加注重培育戰(zhàn)略性新興產業(yè)和新的經濟增長點?!笆濉逼陂g,國家將繼續(xù)推動經濟發(fā)展模式的轉變,為我市先進制造業(yè)的發(fā)展提供了外在動力。制造業(yè)高質量發(fā)展是我國經濟高質量發(fā)展的重中之重,是一個現(xiàn)代化大國必不可少的。把我國制造業(yè)搞上去,就要扭住深化供給側結構性改革這條主線,推動制造業(yè)從數(shù)量擴張向質量提高的戰(zhàn)略性轉變。我們必須走出過去主要依靠要素低成本投入、外需拉動、粗放發(fā)展的模式,把制造業(yè)高質量發(fā)展作為主攻方向,引導傳統(tǒng)產業(yè)加快轉型升級,做大做強新興產業(yè),加快構建市場競爭力強、可持續(xù)的現(xiàn)代產業(yè)體系。要主動融入新一輪科技和產業(yè)革命,加快數(shù)字化、網絡化、智能化技術在各領域的應用,推動制造業(yè)發(fā)展質量變革、效率變革、動力變革,助力我國經濟邁向高質量發(fā)展,推動中國經濟巨輪行穩(wěn)致遠。我國經濟運行平穩(wěn)、穩(wěn)中有進,但也面臨“穩(wěn)中有變、變中有憂,外部環(huán)境復雜嚴峻,經濟面臨下行壓力”的局勢。從內部看,為解決長期積累的結構性矛盾,我國深入推進供給側結構性改革,在取得成績的同時也遇到一些困難、矛盾和挑戰(zhàn)。2019年,我國經濟雖然面臨下行壓力,但經濟發(fā)展長期向好的基本面沒有改變。我們要堅定信心,激活內生動力,堅持推動高質量發(fā)展,在發(fā)展中迎接挑戰(zhàn),在變局中抓住機遇。黨的十九大報告作出了“我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發(fā)展階段,正處在轉變發(fā)展方式、優(yōu)化經濟結構、轉換增長動力的攻關期”的重大判斷。高質量發(fā)展,強調的是質量而非速度,強調的是發(fā)展而非增長。進入高質量發(fā)展階段,面臨著加快發(fā)展、轉型升級的雙重考驗。2018年的供給側結構性改革、改革開放力度加大、穩(wěn)妥應對中美經貿摩擦涉及到制造業(yè)高質量發(fā)展的多方面,在先進制造業(yè)短板補充建設、傳統(tǒng)產業(yè)去產能升級、制造業(yè)信息化、國際國內發(fā)展環(huán)境優(yōu)化等方面具有重要意義。2、戰(zhàn)略性新興產業(yè)代表新一輪科技革命和產業(yè)變革的方向,其發(fā)展事關全局和長遠。必須以更大的決心和勇氣謀篇布局,確保戰(zhàn)略性新興產業(yè)成為支撐新舊增長動能轉換的新動力,引領產業(yè)邁向中高端和經濟社會高質量、可持續(xù)發(fā)展。新興產業(yè)繼續(xù)保持全球產業(yè)的增長極優(yōu)勢,增速保持在7.5%以上。發(fā)達國家新興產業(yè)間的競爭由傳統(tǒng)的主導行業(yè)及其產品的規(guī)模與市場競爭,轉變?yōu)榧毞诸I域的技術突破挖掘與掌控發(fā)展主導權的爭奪,世界各國選擇符合本國產業(yè)基礎條件且具有全球產業(yè)引領效應的新興產業(yè)細分領域重點培育。美國聚焦于掌握機器人和人工智能領域的全球技術話語權,日本發(fā)力商業(yè)模式創(chuàng)新與全球瓶頸技術和先導產品的研發(fā),德國以工業(yè)4.0集成系統(tǒng)為抓手,確立全球數(shù)字化工業(yè)生產模式和標準,英國突破生物和新材料領域核心技術,韓國調整成長動力產業(yè)并培育新增長點??傮w來看,2016年全球新興產業(yè)規(guī)??傮w平穩(wěn),細分市場分化,技術創(chuàng)新由通用共性技術向細分領域聚焦,扶持戰(zhàn)略政策更加精準。展望2017年,全球新興產業(yè)中的人工智能等產品將集中發(fā)力,全球生產網絡趨于穩(wěn)定,內部融合發(fā)展將大力提升價值鏈延伸能力。為推進經濟結構的戰(zhàn)略性調整,促進產業(yè)升級、提高產業(yè)競爭力,國家發(fā)改委頒布當前國家重點鼓勵發(fā)展的產業(yè)、產品和技術目錄,其中:項目產品制造名列其中,覆蓋擬建項目投產后的產品,因此,投資項目屬于當前國家重點鼓勵發(fā)展的產業(yè);綜上所述,投資項目符合國家及地方相關行業(yè)的準入規(guī)定。項目的實施,通過建設達到規(guī)模效益,首先大力開發(fā)建設地周邊市場,站穩(wěn)腳跟后擴大生產規(guī)模,逐步將產品推向全國,按照企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,力爭在較短的時間內將公司做大做強,為企業(yè)的進一步發(fā)展奠定堅實的基礎。園區(qū)是產業(yè)結構調整的主陣地、工業(yè)經濟攻堅戰(zhàn)的主戰(zhàn)場、經濟增長的新引擎,在過去一年里,我市始終堅持把工業(yè)園區(qū)開發(fā)建設擺在突出位置,加大園區(qū)基礎設施和項目建設,實施千百億園區(qū)培育計劃,積極培育以園區(qū)為載體的產業(yè)集群。特別是在經濟復雜多變的大背景下,園區(qū)經濟依然保持良好增長態(tài)勢,為我市經濟平穩(wěn)發(fā)展作出了重要貢獻。二、必要性分析1、當前,我國經濟發(fā)展步入新常態(tài)。一方面,經濟韌性好、潛力足、回旋空間大,為轉方式、調結構,促進經濟持續(xù)健康發(fā)展提供了有利條件;另一方面,新常態(tài)下出現(xiàn)的一些趨勢性變化,也使得經濟社會發(fā)展面臨不少困難和挑戰(zhàn)。解決這些前進道路上的現(xiàn)實矛盾,關鍵的一招就是全面深化改革。當今世界面臨百年未有之大變局,中國發(fā)展處于重要的戰(zhàn)略機遇期。當前內外部壓力和問題的暴露決定了中國大改革的窗口期已經全面出現(xiàn),2019年中國必定將踏上改革開放的新征程。2019年也必定成為中國擺脫新常態(tài)低迷期、走向高質量發(fā)展模式的關鍵年。世界經濟結構與秩序的裂變期、中國經濟結構轉換的關鍵期、深層次問題的累積釋放期以及中國新一輪大改革的推行期,決定了中國宏觀經濟的歷史方位與國際方位,這也決定了2019年經濟運行的模式可能發(fā)生變化。我市在構建產業(yè)新體系過程中,要堅持一手抓新興產業(yè)培育和發(fā)展,一手抓傳統(tǒng)產業(yè)轉型和升級,處理好傳統(tǒng)產業(yè)與新興產業(yè)的關系。傳統(tǒng)產業(yè)不僅不應放棄或替代,還應把傳統(tǒng)產業(yè)當作發(fā)展現(xiàn)代產業(yè)的基礎和出發(fā)點去轉型升級,以實現(xiàn)現(xiàn)代產業(yè)發(fā)展的同時,傳統(tǒng)產業(yè)也隨之協(xié)同發(fā)展,進而強化我市規(guī)?;C合制造能力優(yōu)勢。而且,傳統(tǒng)產業(yè)界定也具有地域性,不能用絕對的眼光、靜止的標準在不同經濟發(fā)展水平的地區(qū)間套用。在珠三角經濟發(fā)達地區(qū)是傳統(tǒng)產業(yè)乃至衰退產業(yè),發(fā)展已趨成熟,增長緩慢甚至開始萎縮,而在一些落后地區(qū)則可能還是朝陽產業(yè)、新興產業(yè),剛剛萌芽,亟需發(fā)展。傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級是我市構建產業(yè)新體系、保持綜合制造體系一個不可缺少的環(huán)節(jié)。要堅守實體經濟之根,對傳統(tǒng)制造業(yè)“不拋棄、不放棄”,從產業(yè)生態(tài)高度把產業(yè)鏈條中不可或缺的企業(yè)穩(wěn)定下來,保持和提升我市綜合制造體系的完整性。2、“十二五”期間,面對國際國內錯綜復雜的經濟發(fā)展環(huán)境,在市委、市政府的堅強領導下,全市上下堅持“興工強市”戰(zhàn)略不動搖,全力實施新型工業(yè)化大突破,工業(yè)經濟實現(xiàn)了平穩(wěn)運行,規(guī)模工業(yè)增加值增速躍居全省第一,取得歷史性突破?!笆濉保?016-2020年)時期,是我市加快后發(fā)趕超、轉型跨越的重大戰(zhàn)略機遇期,是我市全面建成小康社會的決勝時期,是加快經濟發(fā)展方式轉變、深入推進“四個三”戰(zhàn)略部署的攻堅時期。在這一時期,我市工業(yè)發(fā)展面臨的形勢仍然十分復雜,既有機遇又有挑戰(zhàn),但總體來說,機遇大于挑戰(zhàn),我市仍處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機遇期。加快工業(yè)轉型升級,著力構建富有競爭力的現(xiàn)代產業(yè)體系,增強工業(yè)經濟整體實力和核心競爭力,既是充分發(fā)揮新型工業(yè)化第一推動力作用的根本要求,也是推動我市工業(yè)實現(xiàn)科學發(fā)展新跨越的必然選擇?!笆濉睍r期,在市委、市政府的領導下,我市圍繞生態(tài)保護和綠色發(fā)展,加大對工業(yè)的投入,推進工業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展,使得工業(yè)在全市經濟中的貢獻保持穩(wěn)定。全市生態(tài)工業(yè)建設穩(wěn)步推進,這在近兩年國家經濟增速放緩和全社會工業(yè)投資下滑的大環(huán)境下,本市工業(yè)發(fā)展的相對穩(wěn)定,對全市經濟發(fā)展和財政穩(wěn)定起到了一定的支撐作用。考慮到項目建設地的投資環(huán)境、勞動力條件和政策優(yōu)勢,項目承辦單位決定在項目建設地實施投資項目建設,投資項目的生產規(guī)模和工藝技術裝備將達到國際先進水平,有利于進一步提升產品質量,豐富產品品種并可以配合其他相關產品形成突出優(yōu)勢,使市場占有率以及競爭力得到進一步鞏固和增強。當今高速增長的中國經濟又一次面臨世界經濟風云變幻的新一輪挑戰(zhàn),為確保中國經濟的順利發(fā)展,離不開相關工業(yè)的支撐和發(fā)展;建設好項目,將有助于發(fā)揮項目承辦單位集聚效應、資源共享、充分協(xié)作、合理競爭,同時,在一定程度上還有助于快速提高當?shù)仨椖慨a品制造工業(yè)的技術水平和行業(yè)市場競爭能力,對于項目產品制造企業(yè)為國家實現(xiàn)產業(yè)振興計劃、推進產業(yè)結構調整和優(yōu)化升級,都具有十分重要的現(xiàn)實意義。投資項目的建設可以大幅度提升項目產品的生產、研發(fā)水平,有利于促進我國相關行業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展;項目承辦單位具有較高項目產品制造工藝技術、生產設備和新產品的研發(fā)能力,近年來,項目承辦單位在消化、吸收國際先進項目產品制造技術的基礎上,持續(xù)加大對項目產品生產技術及相關材料的研發(fā)投入,形成了在國內同行業(yè)領先的技術優(yōu)勢。完善的國內銷售網絡,項目承辦單位經過多年來的經營,不僅有長期穩(wěn)定客戶和潛在客戶,而且有非常完善的銷售體系;企業(yè)的銷售激勵制度大大提高了員工的工作積極性,再加上平時公司領導對員工的感情投資,使銷售員工對公司有很強的向心力;正是具備穩(wěn)定有激情的銷售團隊,才保證了企業(yè)的銷售政策很好的貫徹執(zhí)行下去,也使企業(yè)的銷售業(yè)績有很大的提高;企業(yè)的銷售團隊將在有項目產品銷售市場的區(qū)域,根據當?shù)貙嶋H情況,銷售適合當?shù)丶庸て髽I(yè)需要的項目產品。項目建設得到了當?shù)厝嗣裾椭鞴懿块T的高度重視,土地管理部門、規(guī)劃管理部門、建設管理部門等提出了具體的實施方案與保障措施,并給予充分的肯定;其二,項目建設區(qū)域水、電、氣等資源供給充足,可滿足項目實施后正常生產之要求;其三,投資項目可依托項目建設地成熟的公用工程、輔助工程、儲運設施等富余資源及豐富的勞動力資源、完善的社會化服務體系,從而加快項目建設進度,降低建設成本,節(jié)約項目投資,提高項目承辦單位綜合經濟效益。 第四章 產業(yè)研究分析一、建設地經濟發(fā)展概況地區(qū)生產總值2100.25億元,比上年增長7.12%。其中,第一產業(yè)增加值168.02億元,增長10.38%;第二產業(yè)增加值1302.15億元,增長10.90%第三產業(yè)增加值630.07億元,增長5.86%。一般公共預算收入201.08億元,同比增長11.84%,一般公共預算支出425.19億元,同比增長10.33%。國稅收入346.19億元,同比增長9.49%;地稅收入億元25.33,同比增長9.70%。居民消費價格上漲1.07%。其中,食品煙酒上漲0.94%,衣著上漲0.84%,居住上漲1.16%,生活用品及服務上漲0.96%,教育文化和娛樂上漲1.03%,醫(yī)療保健上漲1.14%,其他用品和服務上漲0.62%,交通和通信上漲0.67%。全部工業(yè)完成增加值1549.49億元。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)增加值1394.61億元,比上年增長7.35%。規(guī)模以上AA、BB、CC、DD(含青稞啤酒)等主導行業(yè)共完成工業(yè)增加值1083.34億元,增長6.89%。AA完成增加值493.22億元,增長7.27%;BB完成工業(yè)增加值307.16億元,增長6.28%;CC完成工業(yè)增加值276.06億元,增長9.14%;DD完成工業(yè)增加值94.99億元,增長8.34%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入6379.06億元,比上年增長7.13%。實現(xiàn)利潤總額842.34億元,比上年增長5.47%。固定資產投資完成3936.42億元,比上年增長7.97%。其中,建設項目投資完成3464.05億元,增長10.30%;房地產開發(fā)投資完成472.37億元,增長8.92%。在固定資產投資中,第一產業(yè)投資完成196.82億元,同比增長10.43%;第二產業(yè)投資完成2991.68億元,同比增長11.25%;第三產業(yè)投資完成747.92億元,增長7.49%。高新技術產業(yè)投資832.59億元,增長10.31%。民間投資3157.46億元,增長10.86%。城市基礎設施投資501.36億元,增長6.80%。重點項目1230個,完成投資2250.75億元,增長7.11%。全市實現(xiàn)社會消費品零售總額1801.27億元,比上年增長6.30%。城鎮(zhèn)實現(xiàn)零售額996.10億元,增長6.62%;鄉(xiāng)村實現(xiàn)零售額313.06億元,增長5.26%。限額以上批發(fā)零售企業(yè)商品零售額億元320.53,增長7.87%。實際利用外資63713.31萬美元,同比增長50.06%。外貿進出口總值388.48億元,同比增長50.47%。其中,出口總值252.51億元,同比增長56.77%;進口總值135.97億元,同比增長55.36%。二、青稞啤酒行業(yè)市場分析目前,區(qū)域內擁有各類青稞啤酒企業(yè)967家,規(guī)模以上企業(yè)33家,從業(yè)人員48350人。截至2017年底,區(qū)域內青稞啤酒產值178032.48萬元,較2016年155881.69萬元增長14.21%。產值前十位企業(yè)合計收入81749.58萬元,較去年68864.95萬元同比增長18.71%。區(qū)域內青稞啤酒行業(yè)經營情況項目單位指標備注行業(yè)產值萬元178032.48同期產值萬元155881.69同比增長14.21%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家967規(guī)上企業(yè)家33從業(yè)人數(shù)人48350前十位企業(yè)產值萬元81749.58去年同期68864.95萬元。1、xxx科技公司(AAA)萬元20028.652、xxx有限公司萬元17984.913、xxx(集團)有限公司萬元10627.454、xxx集團萬元8992.455、xxx集團萬元5722.476、xxx集團萬元5313.727、xxx(集團)有限公司萬元408.758、xxx集團萬元3351.739、xxx集團萬元3188.2310、xxx集團萬元2452.49區(qū)域內青稞啤酒企業(yè)經營狀況良好。以AAA為例,2017年產值20028.65萬元,較上年度17982.27萬元增長11.38%,其中主營業(yè)務收入19450.20萬元。2017年實現(xiàn)利潤總額6669.27萬元,同比增長27.99%;實現(xiàn)凈利潤2118.42萬元,同比增長19.68%;納稅總額162.44萬元,同比增長18.25%。2017年底,AAA資產總額30724.22萬元,資產負債率29.52%。2017年區(qū)域內青稞啤酒企業(yè)實現(xiàn)工業(yè)增加值33553.28萬元,同比2016年28078.06萬元增長19.50%;行業(yè)凈利潤22202.03萬元,同比2016年19651.29萬元增長12.98%;行業(yè)納稅總額60823.45萬元,同比2016年53650.39萬元增長13.37%;青稞啤酒行業(yè)完成投資70260.97萬元,同比2016年63452.52萬元增長10.73%。區(qū)域內青稞啤酒行業(yè)營業(yè)能力分析序號項目單位指標1行業(yè)工業(yè)增加值萬元33553.281.1同期增加值萬元28078.061.2增長率19.50%2行業(yè)凈利潤萬元22202.032.12016年凈利潤萬元19651.292.2增長率12.98%3行業(yè)納稅總額萬元60823.453.12016納稅總額萬元53650.393.2增長率13.37%42017完成投資萬元70260.974.12016行業(yè)投資萬元10.73%區(qū)域內經濟發(fā)展持續(xù)向好,預計到2020年地區(qū)生產總值6000.04億元,年均增長7.60%。預計區(qū)域內青稞啤酒行業(yè)市場需求規(guī)模將達到267525.77萬元,利潤總額71863.66萬元,凈利潤34544.43萬元,納稅21284.65萬元,工業(yè)增加值83192.56萬元,產業(yè)貢獻率19.87%。區(qū)域內青稞啤酒行業(yè)市場預測(單位:萬元)序號項目2018年2019年2020年1產值207171.96235422.68267525.772利潤總額55651.2263240.0271863.663凈利潤26751.2130399.1034544.434納稅總額16482.8318730.4921284.655工業(yè)增加值64424.3273209.4583192.566產業(yè)貢獻率14.00%18.00%19.87%7企業(yè)數(shù)量116014151811 第五章 項目建設內容分析一、產品規(guī)劃項目主要產品為青稞啤酒,根據市場情況,預計年產值7572.00萬元。堅持把項目產品需求市場作為創(chuàng)業(yè)工作的出發(fā)點和落腳點,根據市場的變化合理調整產品結構,真正做到市場需要什么產品就生產什么產品,市場的熱點在哪里,創(chuàng)新工作的著眼點就放在哪里;針對市場需求變化合理確定項目產品生產方案,增加產品高附加值,能夠滿足人們對項目產品的需求。通過對國內外市場需求預測可以看出,我國項目產品將以內銷為主并擴大外銷,隨著產品宣傳力度的加大,產品價格的降低,產品質量的提高和產品的多樣化,項目產品必將更受歡迎;通過對市場需求預測分析,國內外市場對項目產品的需求量均呈逐年增加的趨勢,市場銷售前景非??春谩6?、建設規(guī)模(一)用地規(guī)模該項目總征地面積8657.66平方米(折合約12.98畝),其中:凈用地面積8657.66平方米(紅線范圍折合約12.98畝)。項目規(guī)劃總建筑面積13073.07平方米,其中:規(guī)劃建設主體工程8305.23平方米,計容建筑面積13073.07平方米;預計建筑工程投資1134.87萬元。(二)設備購置項目計劃購置設備共計36臺(套),設備購置費886.73萬元。(三)產能規(guī)模項目計劃總投資3270.89萬元;預計年實現(xiàn)營業(yè)收入7572.00萬元。 第六章 選址可行性分析一、項目選址該項目選址位于某臨港經濟開發(fā)區(qū)?!笆濉睍r期,面對經濟發(fā)展新常態(tài),全市上下堅持科學發(fā)展,以轉型發(fā)展、可持續(xù)發(fā)展為引領,突出改善民生,強化改革創(chuàng)新驅動,推進法治政府建設,確保社會和諧穩(wěn)定,經濟社會總體保持了平穩(wěn)發(fā)展。經濟發(fā)展步入新常態(tài)。當?shù)刂贫艘幌盗信涮變?yōu)惠政策,按照“精簡、高效”的原則設置內部機構,對區(qū)內企業(yè)實行“一條龍”跟蹤服務,具有了“小政府、大社會”,“小機構、大服務”的功能。幾年來,高新區(qū)以引進高新技術項目為重點,形成了新材料、交通、環(huán)保設備、電子信息等為重點的產業(yè)框架。園區(qū)2008月經省人民政府批準為省級經濟園區(qū),規(guī)劃面積60平方公里,已建成面積45平方公里。園區(qū)地理位置優(yōu)越,水陸交通便利。園區(qū)內給排水、供電、通訊、寬帶等配套設施齊全,商貿物流體系日臻完善。營造了“三通一平”、“七通一平”的城市基礎設施和“天藍、地綠、水清”的生活、工作環(huán)境。對周圍環(huán)境不應產生污染或對周圍環(huán)境污染不超過國家有關法律和現(xiàn)行標準的允許范圍,不會引起當?shù)鼐用竦牟粷M,不會造成不良的社會影響。項目建設方案力求在滿足項目產品生產工藝、消防安全、環(huán)境保護衛(wèi)生等要求的前提下盡量合并建筑;充分利用自然空間,堅決貫徹執(zhí)行“十分珍惜和合理利用土地”的基本國策,因地制宜合理布置。完善的國內銷售網絡,項目承辦單位經過多年來的經營,不僅有長期穩(wěn)定客戶和潛在客戶,而且有非常完善的銷售體系;企業(yè)的銷售激勵制度大大提高了員工的工作積極性,再加上平時公司領導對員工的感情投資,使銷售員工對公司有很強的向心力;正是具備穩(wěn)定有激情的銷售團隊,才保證了企業(yè)的銷售政策很好的貫徹執(zhí)行下去,也使企業(yè)的銷售業(yè)績有很大的提高;企業(yè)的銷售團隊將在有項目產品銷售市場的區(qū)域,根據當?shù)貙嶋H情況,銷售適合當?shù)丶庸て髽I(yè)需要的項目產品。項目建設得到了當?shù)厝嗣裾椭鞴懿块T的高度重視,土地管理部門、規(guī)劃管理部門、建設管理部門等提出了具體的實施方案與保障措施,并給予充分的肯定;其二,項目建設區(qū)域水、電、氣等資源供給充足,可滿足項目實施后正常生產之要求;其三,投資項目可依托項目建設地成熟的公用工程、輔助工程、儲運設施等富余資源及豐富的勞動力資源、完善的社會化服務體系,從而加快項目建設進度,降低建設成本,節(jié)約項目投資,提高項目承辦單位綜合經濟效益。二、用地控制指標投資項目綠化覆蓋率符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設用地控制指標(國土資發(fā)【2008】24號)中規(guī)定的產品制造行業(yè)綠化覆蓋率20.00%的規(guī)定;同時,滿足項目建設地確定的“綠化覆蓋率20.00%”的具體要求。建設項目平面布置符合行業(yè)廠房建設和單位面積產能設計規(guī)定標準,達到工業(yè)項目建設用地控制指標(國土資發(fā)【2008】24號)文件規(guī)定的具體要求。三、地總體要求本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數(shù)71.22%,建筑容積率1.51,建設區(qū)域綠化覆蓋率7.46%,固定資產投資強度192.06萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米8657.6612.98畝2基底面積平方米6165.993建筑面積平方米13073.071134.87萬元4容積率1.515建筑系數(shù)71.22%6主體工程平方米8305.237綠化面積平方米975.258綠化率7.46%9投資強度萬元/畝192.06四、節(jié)約用地措施投資項目建設認真貫徹執(zhí)行專業(yè)化生產的原則,除了主要生產過程和關鍵工序由項目承辦單位實施外,其他附屬商品采取外協(xié)(外購)的方式,從而減少重復建設,節(jié)約了資金、能源和土地資源。采用大跨度連跨廠房,方便生產設備的布置,提高廠房面積的利用率,有利于節(jié)約土地資源;原料及輔助材料倉庫采用簡易貨架,提高了庫房的面積和空間利用率,從而有效地節(jié)約土地資源。五、總圖布置方案1、根據項目承辦單位發(fā)展趨勢,綜合考慮工藝、土建、公用等各種技術因素,做到總圖合理布置,達到“規(guī)劃投資省、建設工期短、生產成本低、土地綜合利用率高”的效果。車間布置方案需要達到“物料流向最經濟、操作控制最有利、檢測維修最方便”的要求。項目承辦單位在工藝流程、技術參數(shù)和主要設備選擇確定以后,根據設備的外形、前后位置、上下位差以及各種物料輸入(出)、操作等規(guī)劃統(tǒng)一設計,選擇并確定車間布置方案。項目承辦單位項目建設場區(qū)主干道寬度6.00米,次干道寬度3.00米,人行道寬度采用1.20米。道路路緣石轉彎半徑,一般需通行消防車的為12.00米,通行其它車輛的為9.00米、6.00米。道路均采用砼路面,道路類型為城市型。2、場區(qū)綠化設計要達到“營造嚴謹開放的交流環(huán)境,催人奮進的工作環(huán)境,舒適宜人的休閑環(huán)境,和諧統(tǒng)一的生態(tài)環(huán)境”之目的。場區(qū)綠化設計要達到“營造嚴謹開放的交流環(huán)境,催人奮進的工作環(huán)境,舒適宜人的休閑環(huán)境,和諧統(tǒng)一的生態(tài)環(huán)境”之目的。場區(qū)植物配置以本地區(qū)樹種為主,綠化設計的樹木花草配置應依據項目建設區(qū)域的總體布置、豎向、道路及管線綜合布置等要求,并適合當?shù)貧庀蟆⑼寥?、生態(tài)習性與防護性能,疏密適當高低錯落,形成一定的層次感。消防水源采用低壓制,同一時間內按火災一次考慮,室內外均設環(huán)狀消防管網,室外消火栓間距不大于100.00米,消火栓距道路邊不大于2.00米。投資項目用水由項目建設地給水管網統(tǒng)一供給,規(guī)劃在場區(qū)內建設完善的給水管網,接入場區(qū)外部現(xiàn)有給水管網,即可保證項目的正常用水。投資項目采用雨、污分流制排水系統(tǒng),分別匯集后排入項目建設區(qū)不同污水管網。3、項目用水由項目建設地市政管網給水干管統(tǒng)一提供,供水管網水壓大于0.40Mpa可以滿足項目用水需求;進廠總管徑選用DN300?L,各車間分管選用DN50?L-DN100?L,給水管道在場區(qū)內形成完善的環(huán)狀給水管網,各單體用水從場區(qū)環(huán)網上分別接出支管,以滿足各單體的生產、生活、消防用水的需要;室外給水主管道采用PP-R給水管,消防管道采用熱鍍鋅鋼管。投資項目水源來自場界外的項目建設地市政供水管網,項目建設區(qū)現(xiàn)有給、排水系統(tǒng)設施完備可以滿足投資項目使用要求。投資項目消防對象主要是廠房、庫房、辦公場地等;因此,室外消防用水量按25.00L/S,火災延續(xù)時間按2.00小時計,同一時間發(fā)生火災次數(shù)按一次考慮;室內消防栓用水量15.00L/S,火災延續(xù)時間按2.00小時計,室內外的消防栓均按規(guī)范間距要求布置。供電回路及電壓等級確定:配電系統(tǒng)采用TN-C-S制,供電電壓為380V/220V,電壓波動不超過額定電壓的10.00%,電源頻率為50.000.50Hz。投資項目供電負荷等級為級,場區(qū)降壓站電源取自國家電網,電源符合國家標準供配電系統(tǒng)設計規(guī)范(GB50052)的規(guī)定。配電系統(tǒng)采用TN-C-S制,變壓器中性點接地,接地電阻R4.00歐姆,高壓配電設備采用接地保護,低壓用電設備采用接零保護,正常情況下不帶電的用電設備金屬外殼、構架、穿線鋼管均應可靠接零。4、外部運輸應盡量依托社會運輸力量,從而減少固定資產投資;主要產成品、大宗原材料的運輸,應避免多次倒運,從而降低運輸成本且提高運輸效率。場外運輸主要為原材料的供給以及產品的外運;產品的遠距離運輸由汽車或鐵路運輸解決,項目建設地社會運輸力量充足,可滿足投資項目場外遠距離運輸?shù)男枨?。話音通信部分:根據場區(qū)通信業(yè)務需求及場區(qū)周圍情況,行政調度電話均為安裝市話,其中綜合值班室安裝調度電話和行政電話。廠房內部散發(fā)較大熱量的生產設備區(qū)域,采用局部封閉進行機械送、排風;當排出廢氣不能達到排放標準時必須設置空氣凈化設備。六、選址綜合評價該項目均按照項目建設地部門審批的建設用地規(guī)劃許可證及建設用地規(guī)劃設計要求進行設計,同時,嚴格按照項目建設地建設規(guī)劃部門與國土資源管理部門提供的界址點坐標及用地方案圖布置場區(qū)總平面圖。該項目擬選址在項目建設地,所選區(qū)域土地資源充裕,而且地理位置優(yōu)越、地形平坦、土地平整、交通運輸條件便利、配套設施齊全,符合項目選址要求。 第七章 土建工程研究一、建筑工程設計原則針對項目承辦單位提出的“高標準、高質量、快進度”的要求,為了達到這一共同的目標,投資項目在整個設計過程中,始終貫徹這一原則,以“尊重自然、享受自然、愛護自然”為基點,全力提高員工的“學習力、創(chuàng)造力和凝聚力”,實現(xiàn)項目承辦單位經濟快速發(fā)展的奮斗目標。二、土建工程設計年限及安全等級根據建筑抗震設計規(guī)范(GB50011)的規(guī)定,投資項目建筑物結構設計符合根據建筑抗震設計規(guī)范(GB50011)的規(guī)定,投資項目建筑物結構設計符合度抗震設防的要求,基本地震加速度值為0.20g,設計地震分組為第一組,抗震設防類別為乙類,各建筑物均采取相應抗震構造設計。根據建筑結構可靠度設計統(tǒng)一標準(GB50068)的規(guī)定,投資項目中所有建(構)筑物均按永久性建筑要求設計,使用年限為50.00年。三、建筑工程設計總體要求項目承辦單位應該根據產品制造行業(yè)項目產品生產的特點,應按國家規(guī)范,妥善處理防火、防爆、防污、防腐、耐高溫等要求。建筑設計是根據生產工藝提出的設計條件結合總圖位置,進行平面布局,空間組合,結構選型,全面考慮施工、安裝及檢修要求,既要充分滿足生產經營要求,又要注重建筑的形象。該項目建筑設計及結構設計在滿足生產工藝要求的前提下,盡量貫徹工業(yè)廠房聯(lián)合化、露天化、結構輕型化原則,并注意因地制宜。對采光通風、保溫隔熱、防火、防腐、抗震等均按國家現(xiàn)行規(guī)范、規(guī)程和規(guī)定執(zhí)行,努力做到場房設計保障安全、技術先進、經濟合理、美觀適用,同時方便施工、安裝和維修。四、土建工程建設指標本期工程項目預計總建筑面積13073.07平方米,其中:計容建筑面積13073.07平方米,計劃建筑工程投資1134.87萬元,占項目總投資的34.70%。 第八章 項目工藝技術一、技術管理特點項目產品的貯存為半個月左右的生產量,成品按用戶的要求包裝,貯存于項目承辦單位專用成品貯存設施內。投資項目將通過PDM與ERP系統(tǒng)的結合,把設計項目承辦單位生產工藝、原材料定額預算、原輔材料倉儲、生產制造有機地結合起來,實現(xiàn)承上啟下信息共享,通過MES系統(tǒng)實現(xiàn)原輔材料需求分析和準確調配和管理,為企業(yè)信息化管理提供強有力的軟件技術支撐。ERP及PDM等先進的信息化手段在投資項目中的充分應用,將有效提高項目產品的制造成本控制能力及生產效率,大大提高了項目產品的市場競爭優(yōu)勢。投資項目原材料采購和使用均由產品數(shù)據管理技術(PDM)軟件支持,并且完整地與企業(yè)資源計劃(ERP)軟件結合起來,在相關行業(yè)實現(xiàn)較高程度的技術信息化管理。undefined二、項目工藝技術設計方案以生產項目產品為基礎,以提高質量為前提,在充分考慮經濟條件以及生產過程中人流、物流、信息流合理順暢的基礎上,優(yōu)先選用安全可靠、技術先進、工藝成熟、投資省、占地少、運行費用低、操作管理方便的生產技術工藝。工藝技術先進性與適用性相結合的原則:項目產品生產技術含量較高而產品質量的穩(wěn)定性、可靠性卻取決于其生產技術及采用工藝是否先進;為適應市場競爭要求,根據項目項目產品生產綱領、生產特性并結合項目承辦單位的自身條件,本著高起點、高效率的設計原則,采用先進、可靠、適用技術,制訂合理、簡捷、科學先進的生產工藝,確保產品質量穩(wěn)定可靠。技術含量和自動化水平較高,處于國內先進水平,在產品質量水平上相對其他生產技術性能費用比優(yōu)越,結構合理、占地面積小、功能齊全、運行費用低、使用壽命長;在工藝水平上該技術能夠保證產品質量高穩(wěn)定性、提高資源利用率和節(jié)能降耗水平;根據初步測算,利用該技術生產產品,可提高原料利用率和用電效率,在裝備水平上,該技術使用的設備自動控制程度和性能可靠性相對較高。三、設備選型方案投資項目生產工藝裝備和檢驗設備的選用以“先進、高效、實用、節(jié)能、可
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