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文檔簡介
*足療店連鎖公司財務(wù)管理制度為了加強(qiáng)公司的財務(wù)管理工作,統(tǒng)一所有人員的報銷程序及規(guī)定,提高財務(wù)管理水平,現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況,特制定本制度。1、 員工的自用款借支標(biāo)準(zhǔn) 1. 員工因有特殊情況支取自用款的,由借款人本人簽字申請,由店負(fù)責(zé)人審簽后,報區(qū)域負(fù)責(zé)人審簽,自用款支出標(biāo)準(zhǔn)不得超過工資三分之一,每月只準(zhǔn)許支取一次,伍佰元內(nèi)由區(qū)域負(fù)責(zé)人審核,超過伍佰元區(qū)域負(fù)責(zé)人以郵件形式報公司總負(fù)責(zé)人審批,審批通過將郵件發(fā)于區(qū)域負(fù)責(zé)會計,區(qū)域負(fù)責(zé)會計第一時間審核,審核無誤后通知出納打款。 2.超過3000以上的支取必須提前一天通知財務(wù)備款。2、 備用金使用標(biāo)準(zhǔn) 1.前臺如因特殊情況需要使用備用金購買物品,備用金使用必須有正規(guī)發(fā)票或收據(jù),100元內(nèi)由店負(fù)責(zé)人及區(qū)域負(fù)責(zé)人審簽后,由財務(wù)收賬時審核報銷,沒有負(fù)責(zé)人審批的單據(jù)一律不予報銷,超過100元以上必須報財務(wù)部門核對,財務(wù)部報公司負(fù)責(zé)人審批,審批通過后才予以報銷。 2.采購人員備用金必須使用于公司采購物品,不得用于自己自用,所有備用金財務(wù)會根據(jù)報賬情況隨時抽查,如發(fā)現(xiàn)備用金核對不上由采購人員立即補(bǔ)齊。當(dāng)天超過3000以上的支出必須提前通知財務(wù)備款。 3.因特殊情況公司人員需要支取備用金購買物品的,申請人以自用款的形式申請支取,購買物品后,一個工作日內(nèi)需報財務(wù)沖賬,確實(shí)有特殊原因無法核銷的,必須提前通知財務(wù),超過3天的轉(zhuǎn)為個人借款從工資中扣回。 4.員工借款的借據(jù),出納須將借據(jù)附于原始憑證上,將單據(jù)交于負(fù)責(zé)會計做賬, 有費(fèi)用單據(jù)必須附在原始憑證上。三日常費(fèi)用報銷制度及流程 日常費(fèi)用主要包括運(yùn)營費(fèi)用、管理費(fèi)用、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)等。 (一) 報銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù),原則上必須有正規(guī)發(fā)票,特殊原因無法提供發(fā)票的,從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章;從個人取得的原始憑證,必須有填制人員的簽名和電話;對外開出的原始憑證,必須加蓋單位公章,其中辦理收款業(yè)務(wù)的要加蓋本單位財務(wù)專用單。(二) 填寫報銷單應(yīng)注意:報銷費(fèi)用是否在計劃內(nèi),報銷標(biāo)準(zhǔn)是否在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),與公司業(yè)務(wù)無關(guān)的個人消費(fèi)、費(fèi)用一律不予報銷;嚴(yán)格按單據(jù)要求項目認(rèn)真填寫,注明附件張數(shù);金額大小寫須完全一致(不得涂改);簡述費(fèi)用內(nèi)容或事由。 (三) 審批程序標(biāo)準(zhǔn):報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費(fèi)用報銷單須辦理申請或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請單或出入庫單店負(fù)責(zé)人審核簽字區(qū)域負(fù)責(zé)人審核簽字公司總負(fù)責(zé)人審批財務(wù)部會計審核出納報銷。 (四) 采購報銷流程:采購根據(jù)各店申購單采購物品,申購單.入庫單及商品購買憑證一同粘貼于費(fèi)用報銷單,三者缺一不可,入庫單必須有當(dāng)?shù)曦?fù)責(zé)人簽收,商品購買單據(jù)必須由正規(guī)購買單據(jù)詳見(),入庫單及購買單據(jù)不符合標(biāo)準(zhǔn)的一律不予報銷。(5) 采購報銷制度:采購需要報銷的單據(jù)正常運(yùn)營支出的由會計主管審批,非運(yùn)營正常支出的由財務(wù)負(fù)責(zé)人審批,所采購的物品不能高于市場正常價格,高于市場價格的由采購人員自行補(bǔ)償差價,因采購人員弄虛作假的,一經(jīng)查處公司會以差價的百倍價格處罰。(6) 市場價格調(diào)查制度:公司有質(zhì)檢部門對于報銷的費(fèi)用進(jìn)行不定期抽查,如有發(fā)現(xiàn)私自加差價,差價金額的百倍返還公司,與供貨商串通損害公司利益的,除承擔(dān)相應(yīng)的損失外,公司還會對于本人追究法律責(zé)任。(7) 報銷須有本人親自報銷,不得代為報銷,報銷金額直接匯入當(dāng)事人銀行卡內(nèi)(采購人員除外)(8) 網(wǎng)絡(luò)采購報銷制度:以網(wǎng)絡(luò)形式進(jìn)行采購的,采購的物品質(zhì)量必須達(dá)標(biāo),采購價格不得高于市場零售價格,先付款的由采購人以自用款形式從財務(wù)支取先行墊付,申請金額須和采購物品價格相符合,由財務(wù)主管審批,審批通過后由出納匯款。(9) 店內(nèi)運(yùn)營及工程支出需要匯款的,必須匯于供貨方和當(dāng)事人,任何公司員工不得代收款,不得用其他人卡號代收款。(10) 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn): 1. 招待費(fèi):為了規(guī)范招待費(fèi)的支出,大額招待費(fèi)應(yīng)事前征得總經(jīng)理的同意。 2. 培訓(xùn)費(fèi):為了便于公司根據(jù)需要統(tǒng)籌安排,各部門及各店培訓(xùn)需求應(yīng)及時報送區(qū)域負(fù)責(zé)人。區(qū)域負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際需要編制培訓(xùn)計劃報總負(fù)責(zé)人審批。 3. 資料費(fèi):在保證滿足需要的前提下,盡量節(jié)約成本,注意資源共享。各店在購買資料前必須填寫申購單,如有互調(diào)盡量相互傳閱。(十一)報銷5000元以上需提前一天通知財務(wù)部以便備款。四 其它費(fèi)用報銷制度及流程。 (一) 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn): 其它費(fèi)用報銷包含考察費(fèi),油費(fèi),差旅費(fèi)等其它費(fèi)用;(二)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充說明: 1. 住宿費(fèi)報銷時必須提供住宿發(fā)票,實(shí)際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額,不予補(bǔ)償;超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自行承擔(dān)。 2. 考察市場產(chǎn)生的費(fèi)用符合正常報銷標(biāo)準(zhǔn)的由當(dāng)事人申請,報公司總負(fù)責(zé)人審批,審批通過后,報出納支?。?. 伙食標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行實(shí)報實(shí)銷,原則上必須開具發(fā)票,無法出示發(fā)票的必須有正規(guī)收據(jù); 4. 宴請客戶需由公司總負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可報銷招待費(fèi),未經(jīng)許可的招待一律不報銷。5. 出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關(guān)費(fèi)用。 五.采購及出入庫流程 1.各店當(dāng)天申購的物品,在凌晨6點(diǎn)前發(fā)公司管理群,超過6點(diǎn)申購的由店負(fù)責(zé)人自行承擔(dān)(特殊應(yīng)急物品除外),申購單必須由各店經(jīng)理申購,入庫必須由當(dāng)?shù)曦?fù)責(zé)人接收入庫,所有采購物品填寫入庫單時必須由購買物品憑證,原則上必須有正規(guī)發(fā)票,如因特殊原因無開具發(fā)票的,必須提供正規(guī)購買單據(jù)(出售方蓋公章或填票人簽名和電話),如不見發(fā)票或正規(guī)收據(jù)的一律不準(zhǔn)許入庫,接收人員不按規(guī)定執(zhí)行的,經(jīng)核實(shí)會有接收人承擔(dān)費(fèi)用。 2. 采購對于各店申請購買的日常物品,必須在當(dāng)天12點(diǎn)前交于各店,當(dāng)天12點(diǎn)前無法申購的必須第時一間通知店負(fù)責(zé)人或申購人,因采購人員12點(diǎn)前沒有完成正常采購的,對運(yùn)營造成損失的,采購物品的費(fèi)用由采購人員承擔(dān),財務(wù)開自用款單據(jù),特殊應(yīng)急物品除外。 3.采購的物品如不達(dá)標(biāo)的各店有權(quán)拒收,第一時間回復(fù)采購,更換或者退貨,不接收的物品不準(zhǔn)許寫入庫單,如已入庫且入庫單交于采購的一律視為驗(yàn)收合格,驗(yàn)收后,因商品不達(dá)標(biāo)造成的問題由接收人直接承擔(dān); 4.如申購人員申購的物品,采購如實(shí)購買的,申購人無正當(dāng)理由不接收的,采購人員直接于財務(wù)對接,申購物品的金額由申購人個人承擔(dān),財務(wù)開申購人的自用款單據(jù)補(bǔ)償。 5.出入庫制度:各店需要調(diào)貨的第一時間聯(lián)系采購調(diào)貨,需要調(diào)出的店開出庫單,由店內(nèi)負(fù)責(zé)人審簽,需要調(diào)入的店開入庫單由負(fù)責(zé)人審簽,出庫單和入庫單必須同時交于財務(wù),財務(wù)予以出庫,因采購人員未經(jīng)店負(fù)責(zé)人準(zhǔn)許直接調(diào)貨的,由采購本人承擔(dān)出庫物品費(fèi)用,出入庫單據(jù)不全,財務(wù)給予出入庫的,由財務(wù)人員承擔(dān)對各店造成的損失。 6.倉庫管理制度:各店申購的物品采購第一時間檢查倉庫庫存,或者調(diào)查其它庫存,如因倉庫內(nèi)有物品采購另行購買的,商品購買費(fèi)用由采購承擔(dān),由財務(wù)審核開自用補(bǔ)償。六員工用車標(biāo)準(zhǔn)制度1.因工作需要員工申請公車的,經(jīng)車輛管理人員同意后領(lǐng)取鑰匙,不符合用車標(biāo)準(zhǔn)的一律禁止私自動用公車,不符合正常法律規(guī)定駕駛車輛的人員一律禁止用車(無駕駛證,酒后駕駛),用車期間造成的一切違章由本人承擔(dān)一切費(fèi)用及扣分。2.員工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請公司派車,在沒有車的情況下經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后可以乘坐出租車;車費(fèi)應(yīng)保存相應(yīng)車票報銷,由各店負(fù)責(zé)人及區(qū)域負(fù)責(zé)人審簽,報財務(wù)審核報銷。七工薪福利及相關(guān)費(fèi)用規(guī)定 (一)人員配置標(biāo)準(zhǔn):詳見人員配置表,如有變動公司總部會以書面形式通知。(注,人員交接期為7天,超過7天須由書面形式報公司第一負(fù)責(zé)人審批, 無特殊申請造成人員重疊由店負(fù)責(zé)人承擔(dān)主責(zé)任,區(qū)域負(fù)責(zé)人承擔(dān)連帶責(zé)任)(二)工資發(fā)放標(biāo)準(zhǔn):詳見公司發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)書面規(guī)定,如有變動公司總部會以書面形式通知。 (三)工資核對流程: (1)技師工資財務(wù)于每月3號前及18號前發(fā)于各店及各區(qū)域負(fù)責(zé)人核對,核對無誤后由本人簽字,于每月5號及20號回傳財務(wù)存檔,簽字確認(rèn)的工資財務(wù)不在進(jìn)行二次核對; (2)如有獎金發(fā)放人員由區(qū)域負(fù)責(zé)人向公司負(fù)責(zé)人申請,審批后交于財務(wù)核對,核對無誤后,由出納打款; (3)點(diǎn)鐘核對于每月3號前財務(wù)發(fā)于店及區(qū)域負(fù)責(zé)人核對,由本人簽字確認(rèn),核對無誤后于4號下午回傳財務(wù),5號由店負(fù)責(zé)人申請,區(qū)域負(fù)責(zé)人審批,審批通過交于財務(wù)支取,離職人員獎勵須由財務(wù)匯款給本人,簽字確認(rèn)后財務(wù)不在給予核算第二次; (4)各店如有申請臨時性獎金福利,須由書面形式或已郵件形式向公司總負(fù)責(zé)人審批,審批通過的書面方案須交于財務(wù)存檔,郵件形式須發(fā)于負(fù)責(zé)會計,會計通知出納,由出納匯款(符合現(xiàn)金支取的可以發(fā)放現(xiàn)金);(5) 所有工資發(fā)放財務(wù)部通過銀行匯款發(fā)放本人銀行卡;無員工入職信息,無身份證復(fù)印件,無工資卡號的,財務(wù)一律不打款,如有特殊原因需要支取現(xiàn)金的,需要區(qū)域負(fù)責(zé)人申請交財務(wù)部審核。(6) 員工工資必須由本人簽字確認(rèn),特殊情況員工無法本人簽字確認(rèn)的,可以出書面申請交財務(wù)部審核,原因?qū)賹?shí)的可以由他人代簽。 (7) 臨時工資支付流程同工資支付流程。 (4) 工資核算標(biāo)準(zhǔn)(1)后勤工資核算標(biāo)準(zhǔn), 后勤工資按照考勤機(jī)為準(zhǔn)核對出勤,如因出現(xiàn)特殊原因考勤機(jī)無法使用的,參考店內(nèi)點(diǎn)名手工考勤,;有特殊情況未打卡的,3次內(nèi)以書面形式報區(qū)域經(jīng)理審批,每月超過3次以上的須報公司總負(fù)責(zé)人審批。(2)技師工資核對,財務(wù)按照營業(yè)單核算工資,當(dāng)天的工資在第二天由技師本人核對,如有核對不上的由店內(nèi)負(fù)責(zé)人第一時間通知負(fù)責(zé)會計,3天內(nèi)不核對不通知會計的按照財務(wù)正常核算確定工資。(3)各店崗位工資按照各崗位薪資待遇制定,如有特殊原因需要變動的須書面形式由公司總負(fù)責(zé)人審批,審批通過交于財務(wù)存檔;(五)績效標(biāo)準(zhǔn):各崗位涉及績效分紅的,須按照正??冃?biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,詳細(xì)見績效提成表;如有另行更改會有書面形式通知;(六)福利發(fā)放標(biāo)準(zhǔn):(1) 員工伙食標(biāo)準(zhǔn),每人每天5元原材料標(biāo)準(zhǔn),不包含主食,每月入職不滿15天不算當(dāng)月就餐人數(shù),超過15天按月計算;(2) 節(jié)日福利標(biāo)準(zhǔn):公司對于員工在每年的中秋和春節(jié)會發(fā)放福利禮品,在公司享受福利后,不滿3個月期間離職的,福利費(fèi)用從本人工資內(nèi)扣除。(3) 其他福利費(fèi)費(fèi)用由各店經(jīng)理申請,報區(qū)域經(jīng)理審核,由公司負(fù)責(zé)人審批,審批通過由區(qū)域負(fù)責(zé)人報負(fù)責(zé)會計,會計報出納支取。 (4) 后勤工裝及住宿用品符合公司正常標(biāo)準(zhǔn)的,在公司入職滿3個月公司予以報銷。(七)假期標(biāo)準(zhǔn):參照公司假期標(biāo)準(zhǔn),如有變動公司會以書面形式通知。(八)優(yōu)惠活動標(biāo)準(zhǔn):各店所有優(yōu)惠活動以書面形式由店負(fù)責(zé)人申請,所有活動費(fèi)用須提前上報財務(wù)核算成本,由區(qū)域負(fù)責(zé)人匯報公司總負(fù)責(zé)人審批,審批通過交財務(wù)存檔。(九)打折標(biāo)準(zhǔn):前臺人員嚴(yán)格按照前臺收銀正常標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,不得私自打折,不得私自沖調(diào)賬更改房價,如有因特殊原因需要折扣的必須由書面形式申請,正常填寫打折報表,由當(dāng)?shù)昙皡^(qū)域負(fù)責(zé)人審批;財務(wù)會不定時抽查,如有發(fā)現(xiàn)前臺人員私自操作,由當(dāng)班負(fù)責(zé)人承擔(dān)補(bǔ)償,涉及金額過大必須由公司總負(fù)責(zé)人審批;(十)財務(wù)收賬流程:財務(wù)不定時抽查各店前臺賬目,不定時去各店前臺收取營業(yè)額,各班正常填寫交接班報表八 報銷時間的具體規(guī)定 為了協(xié)調(diào)公司對內(nèi)、對外的業(yè)務(wù)工作安排,方便員工費(fèi)用報銷,財務(wù)部將報銷時間具體安排如下: 1 財務(wù)報銷:公司財務(wù)部每周一為財務(wù)報銷日。若當(dāng)月的最后一個報銷日在該月的28日以后,為了便于財務(wù)部集中時間月末結(jié)賬,該報銷日停止財務(wù)報銷。 2.如有特殊原因急需報銷的費(fèi)用,需有區(qū)域負(fù)責(zé)人以郵件形式報公司總負(fù)責(zé)人審批,公司總負(fù)責(zé)人以郵件回復(fù)區(qū)域負(fù)責(zé)人確認(rèn),確認(rèn)后由區(qū)域負(fù)責(zé)人發(fā)送給區(qū)域會計,由會計打印制作憑證,由財務(wù)出納打款。九費(fèi)用返還標(biāo)準(zhǔn)1. 工資返還標(biāo)準(zhǔn):員工不按正常規(guī)定離職,工資暫存不予發(fā)放的,須入職公司滿 3個月考察期后予以發(fā)放;2. 點(diǎn)鐘罰款返還標(biāo)準(zhǔn):員工因個人原因無法達(dá)到公司點(diǎn)鐘考核標(biāo)準(zhǔn)的,會有相應(yīng)罰款暫存公司,點(diǎn)鐘考核標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)后,會返還前一個月的罰款,罰款返還按季度考核,如3個月均未達(dá)標(biāo),3個月同時扣除;(此項2017年1月實(shí)行)3.曠工罰款返還標(biāo)準(zhǔn):所有曠工罰款金額暫存,根據(jù)曠工天數(shù)定考察天數(shù),曠工1天考察1個月,曠工天數(shù)增加則考察月數(shù)增加,以此類推,如在考察期間無錯誤,則在次月月底返還暫存罰款,對于小錯誤罰款調(diào)整為不罰取現(xiàn)金,以樂捐的方式購買物品供大家享用;十財務(wù)收賬流程及標(biāo)準(zhǔn): 1.財務(wù)不定
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