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現場安全監(jiān)督檢查管理臺帳溫州 有限公司特種作業(yè)人員情況表序號姓名性別年齡工 種證書有效期培訓情況1事故隱患排查情況登記表填報部門:安全生產標準化創(chuàng)建領導小組 編號:201101基 本 情 況隱患項目名稱 安全生產責任制、安全管理制度、安全操作規(guī)程等方面安全生產的基礎管理工作不夠完善。隱患部位(地點)廠 部隱 患 情 況隱患類別管理隱患發(fā)現時間201132排查人員簽字隱患的現狀及產生原因公司自從 創(chuàng)建以來,雖然對安全生產工作相當重視,但由于平時對安全生產新的法律、法規(guī)學習不夠、對新的要求不夠清楚的原因,對照浙江省機械制造行業(yè)安全生產基本標準的要求,公司現有安全生產責任制、安全生產管理制度、安全操作規(guī)程等方面存在著很多不夠健全、不夠完善的問題。隱 患 整 改 通 知 單整 改 目 標建立、健全有關制度整改期限20113565整改責任部門安全生產領導小組部門負責人簽字整改措施整改保障措施整改責任機構名稱公司安全生產領導小組辦公室參與整改人員技術部、公司辦公室經 費5000元經費來源安全生產投入經費整改技術措施由技術部門,根據設備使用說明書和其他相關資料整理、完善公司有關設備設施的安全操作規(guī)程。整改管理措施由公司辦公室,根據有關法律、法規(guī)的要求,結合公司實際情況,負責收集整理、提出完善安全生產規(guī)章制度的初稿交安全生產領導小組討論、研究確定。整改期間的應急措施 在組織公司員工學習、貫徹浙江省機械制造行業(yè)安全生產基本標準,動員全公司員工積極投入溫州市級安全生產標準化企業(yè)達標創(chuàng)建活動中、向全體員工提出當前安全生產管理工作方面所存在的問題和應注意的事項,并開展組織、動員職工提安全生產管理合理化建議活動。審批意見 同意上述有關整改的責任分工和整改要求。20 11 年 3 月 5 日隱 患 整 改 驗 收 情 況驗收日期2011年6月8日驗收人員姓 名單 位職 務經理室總經理工 會主席辦公室主任技術部部長隱患整改情況技術部門已在原有設備安全操作規(guī)程的基礎上、對所有設備檔案進行了清理并對不夠的方面作了補充修訂。辦公室根據有關法律、法規(guī)的要求,結合公司實際情況,負責收集整理并提出了完善安全生產規(guī)章制度的初稿。整改驗收意見 根據技術部門、辦公室所提出的有關資料,對照有關法律、法規(guī)的要求,結合公司實際情況,經研究同意公司新制定的有關規(guī)章制度和操作規(guī)程的修改完善版本,并以公司正式文件的形式下發(fā)執(zhí)行,在今后工作中不斷完善。 驗收負責人簽字: 20011年 6 月 8 日事故隱患排查情況登記表填報部門:安全生產標準化創(chuàng)建領導小組 編號:201102基 本 情 況隱患項目名稱生產安全事故應急救援預案不規(guī)范隱患部位(地點)廠 部隱 患 情 況隱患類別管理隱患發(fā)現時間201135排查人員簽字隱患的現狀及產生原因 公司以前雖然也制訂有事故應急救援預案,但是不了解國家新頒布實施的生產經營單位安全生產事故應急預案編制導則和生產安全事故應急預案管理辦法公司現有應急救援預案在內容上還很不完善、在格式上還很不規(guī)范、在應急救援指揮部的組織機構、人中分工上還不明確。隱 患 整 改 通 知 單整 改 目 標健全完善應急救援預案整改期限20113656整改責任部門公司辦公室部門負責人簽字整改措施整改保障措施整改責任機構名稱公司安全生產領導小組辦公室參與整改人員辦公室、技術部經 費1000元經 費 來 源安全生產投入經費整改技術措施技術部根據公司現有安全狀況,提出安全評估整改意見。整改管理措施辦公室根據生產經營單位安全生產事故應急預案編制導則和生產安全事故應急預案管理辦法的要求,結合企業(yè)實際提出公司新的應急救援預案版本交領導小組研究確定。整改期間的應急措施 在整改期間加強員工的安全教育和防范審批意見 同意上述意見20 11 年 3 月 6 日隱 患 整 改 驗 收 情 況驗收日期201158驗 收人 員姓 名單 位職 務經理室經理工 會主席辦公室主任技術部部長隱患整改情況公司辦公室、技術部根據生產經營單位安全生產事故應急預案編制導則和生產安全事故應急預案管理辦法的要求,結合企業(yè)實際,已提出公司新的應急救援預案版本。整改驗收意見對照國家生產經營單位安全生產事故應急預案編制導則和生產安全事故應急預案管理辦法的要求、結合企業(yè)實際,經討論研究同意辦公室所提出的版本并下發(fā)執(zhí)行。 驗收負責人簽字: 20011年 5 月 8 日事故隱患排查情況登記表填報部門:安全生產標準化創(chuàng)建領導小組 編號:2011 03基 本 情 況隱患項目名稱新從業(yè)人員的“三級教育”制度不夠完善隱患部位(地點)廠 部隱 患 情 況隱患類別培訓教育隱患發(fā)現時間201136排查人員簽字隱患的現狀及產生原因 在公司員工的安全生產教育培訓方面,以前雖然做了大量工作,在全體員工中也開展了專題安全培訓,但對新從業(yè)人員的培訓還不規(guī)范,一是三級教育的責任分工不是很明確、二是各級培訓內容不明確,三是培訓的檔案記載不規(guī)范。隱 患 整 改 通 知 單整 改 目 標建立健全新從業(yè)人員三級教育制度整改期限20113646整改責任部門公司辦公室部門負責人簽字整改措施整改保障措施整改責任機構名稱公司安全生產領導小組辦公室參與整改人員辦公室、工會經 費500元經費來源安全生產專項經費整改技術措施根據安全生產法和浙江省安全生產條例的有關規(guī)定,健全新從業(yè)人員的“三級教育”。整改管理措施 根據教育培訓制度,開展新從業(yè)人員的“三級教育”。整改期間的應急措施 審批意見 同意上述意見20 11 年 3 月 6 日隱 患 整 改 驗 收 情 況驗收日期2011年4月8日驗 收人 員姓 名單 位職 務經理室經理工 會主席辦公室主任人事部部長隱患整改情況已根據有關要求和公司實際修改制訂了公司安全生產教育培訓制度和有關培訓檔案格式。整改驗收意見經討論研究同意辦公室所提出的安全教育培訓制度版本并在平時安全生產管理工作中貫徹執(zhí)行。 驗收負責人簽字: 20011年 4 月 8 日事故隱患排查情況登記表填報部門:安全生產標準化創(chuàng)建領導小組 編號:2011 04基 本 情 況隱患項目名稱在役設備傳動外露部分的防護罩、蓋、欄的使用不規(guī)范隱患部位(地點)生產車間隱 患 情 況隱患類別設備管理隱患發(fā)現時間201138排查人員簽字隱患的現狀及產生原因 對照浙江省機械制造行業(yè)安全生產基本標準的要求,在全廠設備檢查中發(fā)現有的設備防護罩、蓋已經找不到,有的雖然防護罩、蓋、欄在設備邊上,但沒有按有關要求在使用。隱 患 整 改 通 知 單整 改 目 標加強檢查和教育整改期限20113848整改責任部門設備管理人員部門負責人簽字整改措施整改保障措施整改責任機構名稱公司安全生產領導小組辦公室參與整改人員技術部、生產部經 費1000元經費來源安全生產專項經費整改技術措施對遺失的防護罩、蓋、欄予以購買配置。整改管理措施加強安全檢查,提出獎罰措施。整改期間的應急措施 加強教育、及時提醒。審批意見 同意上術措施20 11 年 3月 8 日隱 患 整 改 驗 收 情 況驗收日期2011年4月10日驗 收人 員姓 名單 位職 務經理室經理工 會主席車 間主任生產部部長隱患整改情況已在有關車間開展安全教育,向員工講清了防護罩、蓋、欄的安全保護作用及違反的懲罰規(guī)定;對遺失的防護罩、蓋、欄,已予以購買配置。整改驗收意見經討論,予以驗收合格通過。 驗收負責人簽字: 20011年 4 月 10 日事故隱患排查情況登記表填報部門:安全生產標準化創(chuàng)建領導小組 編號:201105基 本 情 況隱患項目名稱設備沒有設置連隊接可靠的PE線隱患部位(地點)各有關車間隱 患 情 況隱患類別設備管理隱患發(fā)現時間2011312排查人員簽字隱患的現狀及產生原因 根據企業(yè)老的做法,有的設備有接零,有的沒有接零,并且基本上都沒有接地。因為以前不了解設備一定要接PE線的要求。隱 患 整 改 通 知 單整 改 目 標全部設備接PE線整改期限2011312812整改責任部門生產部部門負責人簽字整改措施整改保障措施整改責任機構名稱公司安全生產領導小組辦公室參與整改人員設備管理員、電工經 費20000元經費來源安全生產專項經費整改技術措施根據有關技術規(guī)范,做好地線的設置和車間設備的布線、連接。整改管理措施把設備必須接PE線作為制度,在今后設備維護和購置中貫徹執(zhí)行。整改期間的應急措施 加強安全教育,注意觸電防范。審批意見 同意上述整改意見20 11 年 3 月 12 日隱 患 整 改 驗 收 情 況驗收日期2011年8月15日驗 收人 員姓 名單 位職 務經理室經理工 會主席辦公室主任生產部部長隱患整改情況根據電器設備接地和接零保護裝置安裝規(guī)范的要求,已做好地線并經測試,接地電阻符合有關要求,各設備已接地,各類插座電源側已配備相應的漏電保護器。整改驗收意見對照設備接地和接零保護裝置安裝規(guī)范的要求,經車間檢查,已符合整改要求,予以驗收通過。 驗收負責人簽字: 20011年 8 月 15 日事故隱患排查情況登記表填報部門:安全生產標準化創(chuàng)建領導小組 編號:201106基 本 情 況隱患項目名稱車間成品、半成品、零部件的堆放不符合安全要求隱患部位(地點)各有關車間隱 患 情 況隱患類別車間管理隱患發(fā)現時間2011315排查人員簽字隱患的現狀及產生原因 各車間及倉庫成成品、半成品和零部件的堆放相當隨意,從而嚴重影響了車間通道的安全暢通,在萬一發(fā)生安全事故時,將給人員的及時撒離造成重大影響。隱 患 整 改 通 知 單整 改 目 標對車間實行定置擺放整改期限2011318518整改責任部門生產部部門負責人簽字整改保障措施整改責任機構名稱公司安全生產領導小組辦公室參與整改人員生產部、車間主任經 費500元經費來源安全生產專項經費整改技術措施根據各車間的具體情況,作出規(guī)劃,用油漆畫出定置線,實行成品、半成品、零部件定置擺放。整改管理措施加強教育培訓、講清道理,提出明確要求,做到成品、半成品、零部件定置擺放。整改期間的應急措施 加強教育培訓、講清道理,提出明確要求。審批意見 同意上述整改措施20 11 年 3月 18 日隱 患 整 改 驗 收 情 況驗收日期2011年5月28日驗收人員姓 名單 位職 務經理室工 會車間主任生產部隱患整改情況已根據各車間的具體情況,作出規(guī)劃,用油漆畫出定置線,實行成品、半成品、零部件定置擺放。并已在車間員工中開展了為什么必須實行定置擺放的教育。整改驗收意見經現場確認,同意通過驗收。 驗收負責人簽字: 20011年 月 日事故隱患排查情況登記表填報部門: 編號:基 本 情 況隱患項目名稱隱患部位(地點)隱 患 情 況隱患類別隱患發(fā)現時間排查人員簽字隱患的現狀及產生原因 隱 患 整 改 通 知 單整 改 目 標整改期限整改責任部門部門負責人簽字整改措施整改保障措施整改責任機構名稱參與整改人員經 費經費來源整改技術措施整改管理措施整改期間的應急措施 審批意見 20 年 月 日隱 患 整 改 驗 收 情 況驗收日期驗收人員姓 名單 位職 務隱患整改情況整改驗收意見 驗收負責人簽字: 20011年 月 日事故隱患排查情況登記表填報部門: 編號:基 本 情 況隱患項目名稱隱患部位(地點)隱 患 情 況隱患類別隱患發(fā)現時間排查人員簽字隱患的現狀及產生原因 隱 患 整 改 通 知 單整 改 目 標整改期限整改責任部門部門負責人簽字整改措施整改保障措施整改責任機構名稱參與整改人員經 費經費來源整改技術措施整改管理措施整改期間的應急措施 審批意見 20 年 月 日隱 患 整 改 驗 收 情 況驗收日期驗收人員姓 名單 位職 務隱患整改情況整改驗收意見 驗收負責人簽字: 20011年 月 日安全生產檢查記錄表時 間負責人檢查人員存在隱患整改內

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