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文檔簡介

泓域咨詢MACRO/ 不銹鋼項目投資立項申請報告不銹鋼項目投資立項申請報告一、項目基本信息(一)項目名稱不銹鋼項目(二)項目提出的理由2019年,在國際貿易環(huán)境發(fā)生顯著變化,國家大力推進供給側結構性改革、持續(xù)加大環(huán)保力度的背景下,我國不銹鋼行業(yè)發(fā)展態(tài)勢穩(wěn)中向好,運行質量明顯提升。自2014年開始,我國不銹鋼粗鋼產量整體呈現增長趨勢,但不銹鋼粗鋼產量增速有所減慢。根據中國特鋼企業(yè)協會不銹鋼分會數據顯示,2018年,我國不銹鋼粗鋼產量2671萬噸,同比增加94萬噸,增長3.62%;2019年上半年,全國不銹鋼粗鋼產量達到1435萬噸,同比增長8.51%。根據中國特鋼企業(yè)協會不銹鋼分會數據顯示,2018年,中國不銹鋼表觀消費量為2132萬噸,同比增加139萬噸,增長7.01%。2019年上半年,不銹鋼表觀消費量為1193萬噸,同比增長15.21%,增長率持續(xù)回升。近幾年,我國民營鋼廠發(fā)展突飛猛進,導致200系產能投放快速增長,產量增量較為明顯。根據中國特鋼企業(yè)協會不銹鋼分會數據顯示,2018年,Cr-Mn鋼(200系,包括部分不符合國家標準的產品)826萬噸,同比增加了38萬噸,同比上升了0.34個百分點;400系產量上升趨勢不改,2018年實現產量547萬噸;300系產量增速放緩,2018年實現產量1282萬噸。從鋼種比例上看,300系不銹鋼占據不銹鋼市場份額近一半左右,2018年,300系不銹鋼占比為48.30%;200系市場份額持續(xù)走高,從2014年的27.71%增長至2018年的31.10%;400系不銹鋼市場份額經歷連續(xù)下跌之后在2016年出現回升,到2018年,占比重回20%,達到20.59%。(三)項目建設單位xxx科技公司(四)公司簡介成立以來,公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念,將“誠信為本、合規(guī)經營”作為企業(yè)的核心理念,不斷提升公司資產管理能力和風險控制能力。公司滿懷信心,發(fā)揚“正直、誠信、務實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越,回報社會” 的企業(yè)宗旨,以優(yōu)良的產品、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優(yōu)質產品。公司的能源管理系統經過多年的探索,已經建立了比較完善的能源管理體系,形成了行之有效的公司、車間和班組級能源管理體系,全面推行全員能源管理及全員節(jié)能工作;項目承辦單位成立了由公司董事長及總經理為主要領導的能源管理委員會,能源管理工作小組為公司的常設能源管理機構,全面負責公司日常能源管理的組織、監(jiān)督、檢查和協調工作,下設的能源管理工作室代表管理部門,負責具體開展項目承辦單位能源管理工作;各車間的能源管理機構設在本車間內,由設備管理副總經理、各車間主管及設備管理人為本部門的第一責任人,各部門設立專(兼)職能源管理員,負責現場能源的具體管理工作。公司是強調項目開發(fā)、設計和經營服務的科技型企業(yè),嚴格按照高新技術企業(yè)規(guī)范財務制度。截止2017年底,公司經濟狀況無不良資產發(fā)生,并嚴格控制企業(yè)高速發(fā)展帶來的高資產負債率。同時,為了創(chuàng)新需要及時的資金作保證,公司對研究開發(fā)經費的投入和使用制定了相應制度,每季度審核一次開發(fā)經費支出情況,適時平衡各開發(fā)項目經費使用,最大限度地保證開發(fā)項目的資金落實。公司堅持以市場需求為導向、以科技創(chuàng)新為中心,在品牌建設方面不斷努力。先后獲得國家級高新技術企業(yè)等資質榮。公司生產運營過程中,始終堅持以效益為中心,突出業(yè)績導向,全面推行內部市場化運作模式,不斷健全完善全面預算管理體系及考評機制,把全面預算管理貫穿于生產經營活動的各個環(huán)節(jié)。通過強化預算執(zhí)行過程管控和績效考核,對生產經營過程實施全方位精細化管理,有效控制了產品生產成本;著力推進生產控制自動化與經營管理信息化的深度融合,提高了生產和管理效率,優(yōu)化了員工配置,降低了人力資源成本;堅持問題導向,不斷優(yōu)化工藝技術指標,強化技術攻關,積極推廣應用新技術、新工藝、新材料、新裝備,原料轉化率穩(wěn)步提高,降低了原料成本及能源消耗,產品成本優(yōu)勢明顯。上一年度,xxx集團實現營業(yè)收入24046.94萬元,同比增長22.24%(4374.81萬元)。其中,主營業(yè)業(yè)務不銹鋼生產及銷售收入為22391.74萬元,占營業(yè)總收入的93.12%。根據初步統計測算,公司實現利潤總額6043.73萬元,較去年同期相比增長1259.21萬元,增長率26.32%;實現凈利潤4532.80萬元,較去年同期相比增長430.76萬元,增長率10.50%。(五)項目選址xx經濟技術開發(fā)區(qū)(六)項目用地規(guī)模項目總用地面積35797.89平方米(折合約53.67畝)。(七)項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數71.80%,建筑容積率1.26,建設區(qū)域綠化覆蓋率5.08%,固定資產投資強度174.45萬元/畝。項目凈用地面積35797.89平方米,建筑物基底占地面積25702.89平方米,總建筑面積45105.34平方米,其中:規(guī)劃建設主體工程32505.91平方米,項目規(guī)劃綠化面積2291.60平方米。(八)設備選型方案項目計劃購置設備共計85臺(套),設備購置費2867.13萬元。(九)節(jié)能分析1、項目年用電量558008.03千瓦時,折合68.58噸標準煤。2、項目年總用水量23216.75立方米,折合1.98噸標準煤。3、“不銹鋼項目投資建設項目”,年用電量558008.03千瓦時,年總用水量23216.75立方米,項目年綜合總耗能量(當量值)70.56噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量23.52噸標準煤/年,項目總節(jié)能率29.16%,能源利用效果良好。(十)項目總投資及資金構成項目預計總投資12992.96萬元,其中:固定資產投資9362.73萬元,占項目總投資的72.06%;流動資金3630.23萬元,占項目總投資的27.94%。(十一)項目預期經濟效益規(guī)劃目標預期達產年營業(yè)收入25894.00萬元,總成本費用19795.86萬元,稅金及附加244.13萬元,利潤總額6098.14萬元,利稅總額7183.39萬元,稅后凈利潤4573.61萬元,達產年納稅總額2609.79萬元;達產年投資利潤率46.93%,投資利稅率55.29%,投資回報率35.20%,全部投資回收期4.34年,提供就業(yè)職位444個。(十二)進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。(十三)項目評價1、項目達產年投資利潤率46.93%,投資利稅率55.29%,全部投資回報率35.20%,全部投資回收期4.34年,固定資產投資回收期4.34年(含建設期),項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。2、提振民營經濟、激發(fā)民間投資已被列入重要清單。民營經濟是經濟和社會發(fā)展的重要組成部分,在壯大區(qū)域經濟、安排勞動就業(yè)、增加城鄉(xiāng)居民收入、維護社會和諧穩(wěn)定以及全面建成小康社會進程中起著不可替代的作用,如何做大做強民營經濟,已成為當前的一項重要課題。統計數據顯示,民營經濟如今已成為中國經濟的中堅力量。截至2017年年底,我國實有個體工商戶6579.4萬戶,私營企業(yè)2726.3萬戶,廣義民營企業(yè)合計占全部市場主體的94.8%。而且,民營經濟解決了絕大部分就業(yè),是技術進步和創(chuàng)新的巨大驅動力:創(chuàng)造了60%以上GDP,貢獻了70%以上的技術創(chuàng)新和新產品開發(fā),提供了80%以上的就業(yè)崗位。十九大報告提出,毫不動搖鞏固和發(fā)展公有制經濟,毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發(fā)展。二、項目建設必要性分析(一)項目建設背景1、“十三五”時期我市發(fā)展的機遇和挑戰(zhàn)并存,機遇大于挑戰(zhàn),是我市轉型發(fā)展的關鍵期,是突破各種發(fā)展“瓶頸”制約和體制障礙的攻堅期。我們必須搶抓發(fā)展機遇,積極應對各種挑戰(zhàn),頂住壓力,保持定力,精準發(fā)力,在發(fā)展與改革中解決各種矛盾和問題,努力開啟我市經濟社會發(fā)展的新篇章。undefined2、工業(yè)是經濟發(fā)展的基礎,工業(yè)強則經濟強。緊緊圍繞供給側結構性改革和新舊動能轉換,牢牢把握工業(yè)經濟發(fā)展的重點層面、關鍵環(huán)節(jié)、突出問題,提出激勵性措施,打造政策洼地,催生發(fā)展動力。以提高發(fā)展質量和效益為目標,以發(fā)展高科技、實現產業(yè)化為方向,堅持深化改革、創(chuàng)新引領、綠色集約、開放協同、特色發(fā)展,優(yōu)化全省高新區(qū)布局,創(chuàng)新高新區(qū)發(fā)展體制機制,全力推進產業(yè)轉型升級,全面提升科技創(chuàng)新能力,著力打造國際一流的產業(yè)發(fā)展生態(tài)和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài),努力將高新區(qū)建設成為創(chuàng)新驅動發(fā)展示范區(qū)、新興產業(yè)集聚區(qū)、轉型升級引領區(qū)、高質量發(fā)展先行區(qū),形成區(qū)域經濟新的增長極,為我省構建現代化經濟體系提供有力支撐。3、投資項目建設有利于促進項目承辦單位技術水平提升,有利于促進企業(yè)自主研發(fā)能力提高,堅持重點突破與整體推進有機結合;緊緊圍繞戰(zhàn)略性新興產業(yè)、高技術產業(yè)發(fā)展重點,把有限的科技資源集中到事關戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展的關鍵技術、領域,集中到事關企業(yè)科技創(chuàng)新能力提升的重要環(huán)節(jié),為此,投資項目建設有利于發(fā)揮導向、牽引、輻射和帶動作用,延伸相關產業(yè)鏈,壯大產業(yè)集群,增強相關產業(yè)的發(fā)展水平和競爭能力。2019年是新中國成立70周年,是決勝全面建成小康社會第一個百年奮斗目標的關鍵之年。做好明年經濟工作,統籌推進“五位一體”總體布局,協調推進“四個全面”戰(zhàn)略布局,堅持穩(wěn)中求進工作總基調,堅持新發(fā)展理念,堅持推進高質量發(fā)展,堅持以供給側結構性改革為主線,堅持深化市場化改革、擴大高水平開放,加快建設現代化經濟體系,繼續(xù)打好三大攻堅戰(zhàn),著力激發(fā)微觀主體活力,創(chuàng)新和完善宏觀調控,統籌推進穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險工作,保持經濟運行在合理區(qū)間,進一步穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)外貿、穩(wěn)外資、穩(wěn)投資、穩(wěn)預期,提振市場信心,提高人民群眾獲得感、幸福感、安全感,保持經濟持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定,為全面建成小康社會收官打下決定性基礎,以優(yōu)異成績慶祝中華人民共和國成立70周年。(二)必要性分析1、經濟新常態(tài)就是在經濟結構對稱態(tài)基礎上的經濟可持續(xù)發(fā)展,包括經濟可持續(xù)穩(wěn)增長。經濟新常態(tài)是強調“調結構穩(wěn)增長”的經濟,而不是總量經濟;著眼于經濟結構的對稱態(tài)及在對稱態(tài)基礎上的可持續(xù)發(fā)展,而不僅僅是GDP、人均GDP增長與經濟規(guī)模最大化。經濟新常態(tài)就是用增長促發(fā)展,用發(fā)展促增長。2、突出自主創(chuàng)新,強化轉型升級。首先是實施傳統產業(yè)信息化改造工程,強力推進“兩化融合”,強化信息技術支撐,實施傳統工業(yè)信息化改造示范工程,實現管理信息化和智能化,扶持工業(yè)生產數字化改造示范企業(yè),打造一批傳統工業(yè)數字化改造示范優(yōu)秀企業(yè)。其次是實施傳統產業(yè)自主創(chuàng)新工程。鼓勵傳統產業(yè)加強企業(yè)技術中心建設,支持技術研發(fā)、設計、試驗、檢測、產業(yè)化等建設,使其成為傳統產業(yè)突破和解決關鍵技術的平臺。加大新產品開發(fā)扶持力度,進一步落實企業(yè)研究開發(fā)費用稅前扣除等優(yōu)惠政策。再次是實施優(yōu)勢傳統產業(yè)轉型升級技改工程。選擇一批優(yōu)勢傳統產業(yè)項目,加大財政資金支持,實現主要行業(yè)的技術裝備達到國內領先水平。針對優(yōu)勢傳統產業(yè)組織投資對接,向金融機構推薦優(yōu)勢傳統產業(yè)項目,鼓勵符合條件的企業(yè)在國內外上市,引導全社會傳統產業(yè)投資導向。3、“十三五”時期是我市深入貫徹落實制造強國戰(zhàn)略,搶抓新一輪科技革命和產業(yè)變革的機遇,創(chuàng)新驅動轉型發(fā)展取得重大突破,產業(yè)發(fā)展邁向中高端,工業(yè)化和信息化融合程度進一步提高,高端制造業(yè)加快發(fā)展,新產業(yè)新業(yè)態(tài)不斷成長的關鍵期,是建設現代化工業(yè)強市和更高標準小康社會的戰(zhàn)略機遇期?!笆濉睍r期是我市深入貫徹落實制造強國戰(zhàn)略,搶抓新一輪科技革命和產業(yè)變革的機遇,創(chuàng)新驅動轉型發(fā)展取得重大突破,產業(yè)發(fā)展邁向中高端,工業(yè)化和信息化融合程度進一步提高,高端制造業(yè)加快發(fā)展,新產業(yè)新業(yè)態(tài)不斷成長的關鍵期,是建設現代化工業(yè)強市和更高標準小康社會的戰(zhàn)略機遇期?!笆濉睍r期我市要以加快工業(yè)轉型升級為主線,推動工業(yè)增長由投資驅動為主向創(chuàng)新驅動為主轉變,落實優(yōu)化產業(yè)空間布局、推進清潔低碳綠色制造、加快“兩化”深度融合、發(fā)揮重大項目引領、促進區(qū)域聯動發(fā)展和優(yōu)化提升產業(yè)發(fā)展平臺六大任務,實施創(chuàng)新工程、軍民融合工程、強基工程、高端人才工程和質量品牌建設工程等五大工程,并制定一系列保障措施。4、目前,項目承辦單位建立了企業(yè)內部研發(fā)中心,可以根據客戶的需求,研制、開發(fā)適應市場需求的產品,并已在材料和設備及制造工藝上取得新的突破,項目承辦單位已取得了豐碩的成果,公司所生產的產品質量指標均已達到國內領先水平,同國際技術水平接軌;通過保持人才、技術、設備、研發(fā)能力、市場營銷、生產材料供應等方面的優(yōu)勢,產、學、研相結合的經營模式,無論是對項目承辦單位自身還是國內相關產業(yè)的發(fā)展都具有深遠的影響。undefined5、近年來,項目承辦單位培養(yǎng)了一大批精通各個工藝流程的優(yōu)秀技術工人;企業(yè)的人才培養(yǎng)和建設始終走在當地相關行業(yè)的前列,具有顯著的人才優(yōu)勢;項目承辦單位還與多家科研院所建立了長期的緊密合作關系,并建立了向科研開發(fā)傾斜的獎勵機制,每年都拿出一定數量的專項資金用于對重點產品及關鍵工藝開發(fā)的獎勵。三、建設規(guī)劃分析(一)產品規(guī)劃項目主要產品為不銹鋼,根據市場情況,預計年產值25894.00萬元。隨著全球經濟一體化格局的形成,相關行業(yè)的市場競爭愈加激烈,要想在市場上站穩(wěn)腳跟、求得突破,就要聘請有營銷經驗的營銷專家領銜組織一定規(guī)模的營銷隊伍,創(chuàng)新機制建立起一套行之有效的營銷策略。(二)用地規(guī)模該項目總征地面積35797.89平方米(折合約53.67畝),其中:凈用地面積35797.89平方米(紅線范圍折合約53.67畝)。項目規(guī)劃總建筑面積45105.34平方米,其中:規(guī)劃建設主體工程32505.91平方米,計容建筑面積45105.34平方米;預計建筑工程投資3186.92萬元。(三)用地總體要求本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數71.80%,建筑容積率1.26,建設區(qū)域綠化覆蓋率5.08%,固定資產投資強度174.45萬元/畝。項目預計總建筑面積45105.34平方米,其中:計容建筑面積45105.34平方米,計劃建筑工程投資3186.92萬元,占項目總投資的24.53%。(四)選址綜合評價綜上所述,項目選址位在項目建設地工業(yè)項目占地規(guī)劃區(qū),該區(qū)域地勢平坦開闊,四周無污染源、自然景觀及保護文物;供電、供水可靠,給、排水方便,而且,交通便利、通訊便捷、遠離居民區(qū);所以,從場址周圍環(huán)境概況、資源和能源的利用情況以及對周圍環(huán)境的影響分析,擬建工程的場址選擇是科學合理的。四、項目風險投資項目涉及的利益群體,從緊密程度講,首先是項目承辦單位的職工,其次是周邊的居民;項目實施后,企業(yè)的經濟效益將大幅度提高,企業(yè)的職工可從投資項目中直接受益;投資項目的建設運營,必將促進當地財政稅收的增長,有利于加快當地的道路、交通、環(huán)境、公益事業(yè)等各個方面的發(fā)展,周邊居民是投資項目的間接受益者。投資項目社會影響評價范圍是以項目建設地為重點,分析項目對節(jié)約能源、減少排放、當地社會就業(yè)、居民收入、生活水平、不同群體、文教衛(wèi)生、弱勢群體、社會服務容量等方面的影響。根據項目建成后對各利益群體影響程度的不同,把影響區(qū)劃分為直接影響區(qū)和間接影響區(qū),其中:直接影響區(qū)為項目的上、下游企業(yè)、同行企業(yè)及附近居民;間接影響區(qū)為直接影響區(qū)域之外的居民、項目周圍的商業(yè)門市、其他商業(yè)以及政府的形象等。項目的實施有利于項目承辦單位的項目產品在中國市場上甚至在世界市場上綜合競爭力和項目產品出口創(chuàng)匯能力;有利于帶動當地相關產業(yè)鏈的發(fā)展;投資項目位于項目建設地,為打造多元化的國家級開發(fā)區(qū)提供發(fā)展元素,有利于項目建設區(qū)的建設和綜合發(fā)展。五、投資估算(一)固定資產投資估算本期項目的固定資產投資9362.73(萬元)。(二)流動資金投資估算預計達產年需用流動資金3630.23萬元。(三)總投資構成分析1、總投資及其構成分析:項目總投資12992.96萬元,其中:固定資產投資9362.73萬元,占項目總投資的72.06%;流動資金3630.23萬元,占項目總投資的27.94%。2、固定資產投資及其構成分析:本期工程項目固定資產投資包括:建筑工程投資3186.92萬元,占項目總投資的24.53%;設備購置費2867.13萬元,占項目總投資的22.07%;其它投資3308.68萬元,占項目總投資的25.47%。3、總投資及其構成估算:總投資=固定資產投資+流動資金。項目總投資=9362.73+3630.23=12992.96(萬元)。(四)資金籌措全部自籌。六、經營效益分析(一)營業(yè)收入估算該“不銹鋼項目”經營期內不考慮通貨膨脹因素,只考慮不銹鋼行業(yè)設備相對價格變化,假設當年不銹鋼設備產量等于當年產品銷售量。項目達產年預計每年可實現營業(yè)收入25894.00萬元。(二)達產年增值稅估算達產年應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=841.12萬元。(三)綜合總成本費用估算根據謹慎財務測算,當項目達到正常生產年份時,按達產年經營能力計算,本期工程項目綜合總成本費用19795.86萬元,其中:可變成本16909.60萬元,固定成本2886.26萬元,具體測算數據詳見總成本費用估算一覽表所示。(四)利潤總額及企業(yè)所得稅利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=6098.14(萬元)。企業(yè)所得稅=應納稅所得額稅率=6098.1425.00%=1524.54(萬元)。(五)利潤及利潤分配1、本期工程項目達產年利潤總額(PFO):利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=6098.14(萬元)。2、達產年應納企業(yè)所得稅:企業(yè)所得稅=應納稅所得額稅率=6098.1425.00%=1524.54(萬元)。3、本項目達產年可實現利潤總額6098.14萬元,繳納企業(yè)所得稅1524.54萬元,其正常經營年份凈利潤:企業(yè)凈利潤=達產年利潤總額-企業(yè)所得稅=6098.14-1524.54=4573.61(萬元)。4、根據利潤及利潤分配表可以計算出以下經濟指標。(1)達產年投資利潤率=46.93%。(2)達產年投資利稅率=55.29%。(3)達產年投資回報率=35.20%。5、根據經濟測算,本期工程項目投產后,達產年實現營業(yè)收入25894.00萬元,總成本費用19795.86萬元,稅金及附加244.13萬元,利潤總額6098.14萬元,企業(yè)所得稅1524.54萬元,稅后凈利潤4573.61萬元,年納稅總額2609.79萬元。七、綜合結論1、加快創(chuàng)業(yè)板市場建設,完善中小企業(yè)上市育成機制,擴大中小企業(yè)上市規(guī)模,增加直接融資。完善創(chuàng)業(yè)投資和融資租賃政策,大力發(fā)展創(chuàng)業(yè)投資和融資租賃企業(yè)。鼓勵有關部門和地方政府設立創(chuàng)業(yè)投資引導基金,引導社會資金設立主要支持中小企業(yè)的創(chuàng)業(yè)投資企業(yè),積極發(fā)展股權投資基金。發(fā)揮融資租賃、典當、信托等融資方式在中小企業(yè)融資中的作用。穩(wěn)步擴大中小企業(yè)集合債券和短期融資券的發(fā)行規(guī)模,積極培育和規(guī)范發(fā)展產權交易市場,為中小企業(yè)產權和股權交易提供服務。按照“布局合理、產業(yè)協同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)?!钡脑瓌t,加強規(guī)劃引導,改善發(fā)展環(huán)境,推動智慧集群建設,形成一批產業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產業(yè)集群。加強產業(yè)集群對外合作交流,發(fā)揮產業(yè)集群在對外產能合作中的載體作用。2、該項目屬于產業(yè)結構調整指導目錄(2011年本)(2013年修正)鼓勵類發(fā)展項目,符合國家產業(yè)發(fā)展政策導向;項目的實施有利于加速我國產品的國產化進程,推動產品產業(yè)調整和行業(yè)振興;有助于提高項目承辦單位自主創(chuàng)新能力,增強企業(yè)的核心競爭力;因此,投資項目的實施是必要的。投資項目采用

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