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文檔簡介
1、關(guān)于食品飲料金屬包裝項目申請報告一、建設(shè)背景堅持把創(chuàng)新擺在發(fā)展全局的核心位置,把發(fā)展基點放在創(chuàng)新上,推動科技、要素、產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品、組織、管理、品牌、業(yè)態(tài)、商業(yè)模式全面創(chuàng)新,破除制約創(chuàng)新發(fā)展的體制機制障礙,發(fā)揮創(chuàng)新對拉動經(jīng)濟增長、推進結(jié)構(gòu)優(yōu)化、促進動力轉(zhuǎn)換的乘數(shù)效應(yīng),形成以創(chuàng)新為主要引領(lǐng)和支撐的經(jīng)濟體系和發(fā)展模式。(一)實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。發(fā)揮科技創(chuàng)新在全面創(chuàng)新中的引領(lǐng)作用,促進經(jīng)濟增長由主要依靠物質(zhì)資源消耗向主要依靠科技進步、勞動者素質(zhì)提高、管理創(chuàng)新轉(zhuǎn)變。(二)加強創(chuàng)新能力建設(shè)。堅持以企業(yè)為主體、平臺為支撐、市場為導(dǎo)向、政策為保障,完善產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合的區(qū)域創(chuàng)新體系。(三)拓展發(fā)展新空間。以優(yōu)化
2、空間結(jié)構(gòu)、推進集中發(fā)展、增強承載能力為重點,挖掘區(qū)域發(fā)展?jié)撃?,激發(fā)區(qū)域經(jīng)濟活力。(四)構(gòu)建產(chǎn)業(yè)新體系。緊扣重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié),推進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)新型化、新興產(chǎn)業(yè)規(guī)模化、支柱產(chǎn)業(yè)多元化。(五)推進金融創(chuàng)新。發(fā)展銀行、保險、期貨、證券、基金、信托和租賃等金融業(yè),運用多層次資本市場,提升金融對實體經(jīng)濟的支撐能力。(六)發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟。把握新一代信息技術(shù)創(chuàng)新變革的重大機遇,推動工業(yè)化與信息化深度融合,促進信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)全方位應(yīng)用。(七)構(gòu)建發(fā)展新體制。加快形成有利于經(jīng)濟發(fā)展的市場環(huán)境、產(chǎn)權(quán)制度、投融資體制、分配制度、人才培養(yǎng)引進使用機制。食品飲料金屬包裝具有強固性、阻隔保鮮性、回收再利用性,在當下我國以及全球
3、提倡可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的背景下,其普及率將會持續(xù)上升。我國食品飲料金屬包裝行業(yè)經(jīng)過不斷發(fā)展,實力較強的龍頭企業(yè)在國際市場上的競爭力不斷增強,但行業(yè)整體集中度仍較低,隨著優(yōu)勝劣汰速度的加快,未來我國食品飲料金屬包裝行業(yè)集中度將不斷提升,行業(yè)整體競爭力將持續(xù)提高。金屬包裝是食品飲料行業(yè)廣泛使用的包裝材料之一,隨著我國經(jīng)濟穩(wěn)定增長,居民收入水平不斷提升,對食品飲料的需求持續(xù)擴大,帶動了我國食品飲料金屬包裝行業(yè)的發(fā)展。金屬包裝具有機械性能好、阻隔性優(yōu)異、保質(zhì)期長、易于自動化生產(chǎn)等優(yōu)點,且金屬包裝可以回收再利用,能夠節(jié)約能源避免污染,因此其在食品飲料行業(yè)中的普及率不斷提升。食品飲料金屬包裝主要包括兩片裝、三
4、片裝和雜罐三大類。2017年,我國食品飲料金屬包裝行業(yè)總產(chǎn)量為1012億只,同比增長9.29%。其中,兩片裝產(chǎn)量為450億只,同比增長12.50%,在總產(chǎn)量中的占比為44.47%;三片裝產(chǎn)量為400億只,同比增長6.38%,占比為39.53%;雜罐產(chǎn)量為162億只,同比增長8.00%,占比為16.01%。我國食品飲料金屬包裝市場中,兩片裝產(chǎn)量占比最大,且增速較快,發(fā)展?jié)摿Ω?。由于食品飲料金屬包裝直接接觸食物和飲品,國家對行業(yè)的監(jiān)管較為嚴格,因此食品飲料金屬包裝行業(yè)的進入壁壘相對較高。我國食品飲料金屬包裝企業(yè)主要包括本土龍頭企業(yè)、外資企業(yè)和本土中小型企業(yè)三大類。其中,外資企業(yè)具有技術(shù)、經(jīng)驗和資
5、本優(yōu)勢,產(chǎn)品在生產(chǎn)工藝、節(jié)能環(huán)保、安全性等方面具有較強競爭力。我國本土企業(yè)中,技術(shù)較為成熟、經(jīng)驗較為豐富、品牌知名度較高、實力較強的大型食品飲料金屬包裝企業(yè)具有規(guī)模和成本優(yōu)勢,且對市場了解深入,產(chǎn)業(yè)布局貼近客戶,生產(chǎn)靈活度高,在本土企業(yè)中處于領(lǐng)先地位,部分龍頭企業(yè)的技術(shù)及設(shè)備已達到國際先進水平,具備較強的國際競爭力。我國本土食品飲料金屬包裝企業(yè)中還存在數(shù)量眾多的中小企業(yè),這些企業(yè)不具備規(guī)模經(jīng)濟優(yōu)勢,技術(shù)水平較低,產(chǎn)品主要集中在低端領(lǐng)域,導(dǎo)致我國食品飲料金屬包裝低端產(chǎn)能過剩。隨著我國消費結(jié)構(gòu)升級,市場對中高端產(chǎn)品需求不斷增長,產(chǎn)品檔次較低的中小企業(yè)面臨被淘汰的風險。我國食品飲料市場需求持續(xù)增長,
6、但我國食品飲料金屬包裝使用率僅為15%左右,遠低于發(fā)達國家水平,未來提升空間巨大。我國食品飲料金屬包裝行業(yè)中,優(yōu)勢企業(yè)憑借其自身實力,兼并收購力度逐漸加大,推動行業(yè)整合速度加快,優(yōu)勢企業(yè)的市場占有率不斷擴大,行業(yè)集中度將持續(xù)提升。二、項目名稱及性質(zhì)項目名稱:食品飲料金屬包裝項目項目性質(zhì):新建項目聯(lián)系人:程xx主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積43333.00約65畝1.1總建筑面積70629.95容積率1.631.2基底面積24266.48建筑系數(shù)56.00%1.3投資強度萬元/畝304.872總投資萬元26286.702.1建設(shè)投資萬元20546.412.1.1工程費用萬元17
7、601.492.1.2工程建設(shè)其他費用萬元2399.762.1.3預(yù)備費萬元545.162.2建設(shè)期利息萬元574.312.3流動資金萬元5165.983資金籌措萬元26286.703.1自籌資金萬元14566.273.2銀行貸款萬元11720.434營業(yè)收入萬元54000.00正常運營年份5總成本費用萬元44020.136利潤總額萬元9729.727凈利潤萬元7297.298所得稅萬元2432.439增值稅萬元2084.5110稅金及附加萬元250.1511納稅總額萬元4767.0912工業(yè)增加值萬元16421.2613盈虧平衡點萬元20783.69產(chǎn)值14回收期年5.97含建設(shè)期24個月1
8、5財務(wù)內(nèi)部收益率20.97%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元10827.78所得稅后三、公司簡介公司滿懷信心,發(fā)揚“正直、誠信、務(wù)實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越,回報社會” 的企業(yè)宗旨,以優(yōu)良的產(chǎn)品服務(wù)、可靠的質(zhì)量、一流的服務(wù)為客戶提供更多更好的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù)。企業(yè)履行社會責任,既是實現(xiàn)經(jīng)濟、環(huán)境、社會可持續(xù)發(fā)展的必由之路,也是實現(xiàn)企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇;既是順應(yīng)經(jīng)濟社會發(fā)展趨勢的外在要求,也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內(nèi)在需求;既是企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、實現(xiàn)科學(xué)發(fā)展的重要途徑,也是企業(yè)國際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨,公司積極履行社會責任,依法經(jīng)營、誠實守信,節(jié)約資源、
9、保護環(huán)境,以人為本、構(gòu)建和諧企業(yè),回饋社會、實現(xiàn)價值共享,致力于實現(xiàn)經(jīng)濟、環(huán)境和社會三大責任的有機統(tǒng)一。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎(chǔ),從制度建設(shè)、組織架構(gòu)和能力建設(shè)等方面著手,建立了一套較為完善的社會責任管理機制。公司堅持誠信為本、鑄就品牌,優(yōu)質(zhì)服務(wù)、贏得市場的經(jīng)營理念,秉承以人為本,始終堅持 “服務(wù)為先、品質(zhì)為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經(jīng)營理念,遵循“以客戶需求為中心,堅持高端精品戰(zhàn)略,提高最高的服務(wù)價值”的服務(wù)理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于為客戶量身定制出完美解決方案,滿足高端市場高品質(zhì)的需求。四、項目建設(shè)原則1、因地制宜,特色發(fā)展。緊密
10、結(jié)合區(qū)域發(fā)展要素條件,充分發(fā)揮比較優(yōu)勢,圍繞核心產(chǎn)業(yè),引進培育龍頭企業(yè),形成各具特色、差異發(fā)展的發(fā)展新格局。2、堅持融合發(fā)展。推進業(yè)態(tài)和模式創(chuàng)新,促進信息技術(shù)與產(chǎn)業(yè)深度融合,強化產(chǎn)業(yè)與上下游產(chǎn)業(yè)跨界互動,加快產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展。3、區(qū)域協(xié)同,部門聯(lián)動。深入推進區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)同發(fā)展,在更大區(qū)域范圍內(nèi)打造產(chǎn)業(yè)發(fā)展鏈條,形成錯位發(fā)展、共同發(fā)展格局;加強部門間的統(tǒng)籌協(xié)調(diào),建立聯(lián)動機制,形成合力。4、堅持創(chuàng)新發(fā)展。開發(fā)高效適用新技術(shù),拓展產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域,創(chuàng)新行業(yè)經(jīng)營模式,優(yōu)化資源配置,促進融合,實現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展。5、市場主導(dǎo),政府引導(dǎo)。發(fā)揮市場配置資源的決定性作用,尊重企業(yè)主體地位,激發(fā)企業(yè)活力和創(chuàng)造力,創(chuàng)新經(jīng)營
11、模式和業(yè)態(tài),推動聯(lián)合重組,增加有效供給,促進優(yōu)勝劣汰;健全公平開放透明的市場規(guī)則,完善支持政策,搭建服務(wù)平臺,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。五、項目建設(shè)規(guī)模(一)項目建設(shè)選址本期項目選址位于xxx(以選址意見書為準),占地面積約65畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備,非常適宜本期項目建設(shè)。(二)項目產(chǎn)品及服務(wù)規(guī)模項目建成后,形成年產(chǎn)xx食品飲料金屬包裝的經(jīng)營能力。(三)建筑物建設(shè)規(guī)模本期項目建筑面積70629.95,其中:生產(chǎn)工程46817.31,倉儲工程13089.34,行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施9437.18,公共工程1286.12。六、項目方向及定位從政
12、策法規(guī)、體制機制、規(guī)劃設(shè)計、標準規(guī)范、技術(shù)推廣、建設(shè)運營和產(chǎn)業(yè)支撐等方面努力提高產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平,促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展,加快構(gòu)建優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。七、建設(shè)期安排本期項目按照國家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實施指南要求進行建設(shè),本期項目建設(shè)期限規(guī)劃24個月。八、投資規(guī)劃方案(一)建設(shè)投資估算本期項目建設(shè)投資20546.41萬元,包括:工程建設(shè)費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費三個部分。(二)建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃,本期項目建設(shè)期為24個月,其中申請銀行貸款11720.43萬元,貸款利率按4.9%進行測算,建設(shè)期利息574.31萬元。(三)流動資金流動資金是指項目建成投產(chǎn)后,為進行正常運營,用于購買輔助材料、燃料
13、、支付工資或者其他經(jīng)營費用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法,根據(jù)企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)情況及本項目產(chǎn)品生產(chǎn)特點和項目運營特點,該項目流動資金測算參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù),采用分項詳細測算法進行測算。根據(jù)測算,本期項目流動資金為5165.98萬元。(四)項目總投資本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務(wù)估算,項目總投資26286.70萬元,其中:建設(shè)投資20546.41萬元,占項目總投資的78.16%;建設(shè)期利息574.31萬元,占項目總投資的2.18%;流動資金5165.98萬元,占項目總投資的19.65%。(五)資金籌措與投資
14、計劃本期項目總投資26286.70萬元,其中申請銀行長期貸款11720.43萬元,其余部分由企業(yè)自籌。九、財務(wù)分析1、項目達產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入(SP):54000.00萬元(含稅)。2、年綜合總成本費用(TC):44020.13萬元。3、項目達產(chǎn)年凈利潤(NP):7297.29萬元。4、財務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR):20.97%。5、全部投資回收期(Pt):5.97年(含建設(shè)期24個月)。6、達產(chǎn)年盈虧平衡點(BEP):20783.69萬元(產(chǎn)值)。十、實施建議(一)健全組織實施機制加強統(tǒng)籌規(guī)劃和頂層設(shè)計,明確目標責任,加強組織協(xié)調(diào)和檢查指導(dǎo),保證各項政策措施落實到位。做好經(jīng)濟運行監(jiān)測和市場預(yù)警,
15、及時研究解決規(guī)劃實施過程中的全局性重大問題。建立監(jiān)測評估體系,加強重點企業(yè)運行監(jiān)測,完善運行監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)平臺和工業(yè)經(jīng)濟運行聯(lián)席會議機制,強化行業(yè)信息統(tǒng)計和信息發(fā)布,健全規(guī)劃實施動態(tài)評估體系。密切關(guān)注國家宏觀調(diào)控政策和市場變化,及時調(diào)整優(yōu)化規(guī)劃實施方案和實施手段,促進規(guī)劃目標順利實現(xiàn)。加大規(guī)劃落實情況的監(jiān)督檢查,加強考核評價,落實責任,確保實效。(二)推進品牌建設(shè)鼓勵企業(yè)將品牌建設(shè)作為經(jīng)營管理的重要內(nèi)容,加強品牌宣傳與推介,加快推進品牌建設(shè)。建立完善企業(yè)誠信評估指標體系,加強行業(yè)自律和品牌質(zhì)量監(jiān)督。(三)建立多元投融資機制統(tǒng)籌區(qū)域相關(guān)專項資金,積極爭取相關(guān)資金支持,加大產(chǎn)業(yè)建設(shè)資金支持力度。鼓勵產(chǎn)業(yè)
16、建設(shè)項目投入和運營模式創(chuàng)新,采用政府和社會資本合作模式(PPP),聯(lián)合國內(nèi)外知名企業(yè)和各類投資機構(gòu),推動成立產(chǎn)業(yè)建設(shè)投資基金,引導(dǎo)、社會投入的信息化投融資機制。(四)政策法規(guī)鼓勵支持加大財政扶持力度。積極尋求國家支持產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)資金,對于國家級大型產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)、國家積極支持的產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)等,積極申請國家相關(guān)對口資金支援。搭建融資平臺。探索建立產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金,積極發(fā)揮融資平臺的作用,鼓勵社會資本以多種形式進入產(chǎn)業(yè)業(yè)發(fā)展。優(yōu)化產(chǎn)業(yè)用地政策。結(jié)合實際情況,多途徑優(yōu)化產(chǎn)業(yè)用地政策,解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展用地的瓶頸問題。(五)強化知識產(chǎn)權(quán)加強產(chǎn)業(yè)企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、運用、保護和管理能力,支持企業(yè)發(fā)展名牌產(chǎn)品和
17、創(chuàng)品牌活動,進一步加強對產(chǎn)業(yè)企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造和保護的扶持力度。不斷完善知識產(chǎn)權(quán)保護相關(guān)法規(guī),研究制定適合產(chǎn)業(yè)發(fā)展的知識產(chǎn)權(quán)政策。推進高新技術(shù)企業(yè)實施知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略,建立產(chǎn)業(yè)企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)預(yù)警機制,積極開展應(yīng)對知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)、國際知識產(chǎn)權(quán)保護等問題的研究。固定資產(chǎn)投資估算表單位:萬元序號工程費用名稱建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其他費用合計所占比例1工程費用8642.298500.58458.6217601.4988.82%1.1建筑工程費8642.298642.2943.61%1.2設(shè)備購置費8500.588500.5842.90%1.3安裝工程費458.62458.622.31%2固定資產(chǎn)其他費用
18、1095.591095.595.53%3預(yù)備費545.16545.162.75%3.1基本預(yù)備費195.66195.660.99%3.2漲價預(yù)備費349.50349.501.76%4建設(shè)期利息574.31574.312.90%5固定資產(chǎn)投資19816.55100.00%6固定資產(chǎn)投資合計19816.55100.00%綜合總成本費用估算表單位:萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外購原材料、燃料費0.0026895.2128688.2235860.2835860.2835860.2835860.2835860.2835860.282工資及福利費0.0019
19、15.371915.371915.371915.371915.371915.371915.371915.373修理費0.00757.99757.99757.99757.99757.99757.99757.99757.994其他費用0.003802.973802.973802.973802.973802.973802.973802.973802.974.1其他制造費用0.00253.94253.94253.94253.94253.94253.94253.94253.944.2其他管理費用0.00265.01265.01265.01265.01265.01265.01265.01265.014.3
20、其他營業(yè)費用0.003284.023284.023284.023284.023284.023284.023284.023284.025經(jīng)營成本0.0033371.5435164.5542336.6142336.6142336.6142336.6142336.6142336.616折舊費0.001083.141083.141083.141083.141083.141083.141083.141083.147攤銷費0.0026.0826.0826.0826.0826.0826.0826.0826.088利息支出0.00574.30574.30574.30574.30574.30574.30574.
21、30574.309總成本費用0.0035055.0636848.0744020.1344020.1344020.1344020.1344020.1344020.139.1其中:固定成本0.006244.486244.486244.486244.486244.486244.486244.486244.489.2可變成本0.0028810.5830603.5937775.6537775.6537775.6537775.6537775.6537775.65利潤及利潤分配表單位:萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1營業(yè)收入0.0040500.0043200.0054000.0054000.0054000.0054000.0054000.0054000.002稅金及附加0.00212.23226.39250.15250.15250.15250.15250.15250.153總成本費用0.0035055.0636848.0744020.1344020.1344020.1344020.1344020.1344020.134補貼收入5利潤總額0.005232.716125.549729.729729.729729.729729.729729.729729.726彌補以前年度虧損7應(yīng)納所得稅額0.005232.716
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