ISO9000外審檢查表_第1頁(yè)
ISO9000外審檢查表_第2頁(yè)
ISO9000外審檢查表_第3頁(yè)
ISO9000外審檢查表_第4頁(yè)
ISO9000外審檢查表_第5頁(yè)
已閱讀5頁(yè),還剩5頁(yè)未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶(hù)提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

1、條款號(hào)審核內(nèi)容審核方法/抽樣方案4.11)組織對(duì)外包過(guò)程是怎么控制的?2)選擇外包是否有程序文件規(guī)定?1詢(xún)問(wèn)組織方對(duì)外包怎么控制?2.如有外包有沒(méi)有建立程序文件對(duì)其詳細(xì)規(guī) 定?4.2.11)有無(wú)形成質(zhì)量方針、目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)的程序文件?1. 詢(xún)冋組織負(fù)責(zé)人有無(wú)建立適合本組織的質(zhì)量 方針目標(biāo)和程序文件?2. 組織的成員是否清楚?目標(biāo)如何控制,是否實(shí) 現(xiàn)?3. 方針目標(biāo)是否得到審查和批準(zhǔn)?建立了哪些 程序文件?4.2.22 )有無(wú)質(zhì)量手冊(cè)?1.是否就質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效 性進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)價(jià)?4231)文件發(fā)布前是否得到批準(zhǔn)?1.抽5 10份文件批準(zhǔn)的證據(jù),審批權(quán)限是否 2)必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)

2、行評(píng)審與更新,并再次批準(zhǔn)?與規(guī)定相符查。3)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)是否得到識(shí)別?2.抽3 - 5份修改的文件,查看經(jīng)再次批準(zhǔn)的證4 )在使用處可獲得有效版本的適用文件,是否保持清晰、據(jù)。易于識(shí)別?3.抽3 5份文件發(fā)放的范圍,與規(guī)定是否相5)組織所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的外來(lái)文件符,評(píng)價(jià)其是否能確保在使用處獲得適用文件是否得到識(shí)別,并控制其分發(fā) ?的有關(guān)版本。6)防止作廢文件的非預(yù)期使用,如果出于某種目的而保留4.抽3 5份外來(lái)文件,看其分放的控制情況 作廢文件,是否對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)?5.抽查3 5份作廢保留的文件,看其標(biāo)識(shí)與文件規(guī)定是否相符。4.2.41) 了解是否制定有

3、記錄控制的程序文件?文件內(nèi)容如何規(guī) 定?2 ) 了解記錄的控制范圍是否包括質(zhì)量管理體系所要求的全 部記錄?是否納入受控?3 )了解記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限及處置 是否符合要求?4 )所規(guī)定的記錄是否清晰、易于識(shí)別和檢索?1. 查閱程序文件,看其對(duì)記錄的控制是否包括有 標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限及處置。2. 查閱納入受控的證據(jù)。3. 抽8 10份記錄,分別查看其標(biāo)識(shí)、貯存、 保護(hù)、檢索、保存期限及處置的情況;是否清 晰、易于識(shí)別和檢索。4. 查看貯存于計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)記錄,包括軟件、硬件的管理。5.11)最高管理者是否向組織傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的 重要性?2)是否進(jìn)行管

4、理評(píng)審?3)怎么確保資源的獲得?1. 抽查3-5份文件,查看最高管理者是否傳達(dá)滿(mǎn) 足顧客和法律法規(guī)要求的重要性?2. 查閱管理評(píng)審記錄3. 組織所需的資源怎么獲得?5.31)最高管理者是否確保質(zhì)量方針與組織的宗旨相適應(yīng)?2)是否對(duì)滿(mǎn)足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承 諾?3)是否提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架?4)是否在組織內(nèi)得到溝通和理解?1. 詢(xún)問(wèn)最高管理者怎樣確保質(zhì)量方針與組織的 宗旨相適應(yīng)?2. 查閱有關(guān)的書(shū)面通知,是否對(duì)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管 理體系的有效性進(jìn)行承諾?查看管理評(píng)審出席 記錄、會(huì)議記錄。3. 查閱是否制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)框架?4. 詢(xún)問(wèn)3-5名員工是否理解組織的質(zhì)量方針,審核區(qū)

5、域:全部要素依據(jù)準(zhǔn)則:GB/T19001:2008,管理體系文件審核時(shí)間:年 月曰5)是否在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審?是否在持續(xù)適宜性方面有無(wú)得到評(píng)審?5415421 )最高管理者建立的質(zhì)量目標(biāo)是否可測(cè),是否與質(zhì)量方針 保持一致?對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施 時(shí),保持質(zhì)量管理體系的完整性?1.查看質(zhì)量目標(biāo)是否可行、 可測(cè),與組織的質(zhì)量 方針是否保持一致?查看文件變更記錄表,是 否為最新版本。5.5.15.5.31)最高管理者是否確保組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī) 定和溝通?1. 查看崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū),是否明確各自的職責(zé)、 權(quán)限,以及其他有關(guān)職責(zé)的程序文件。2. 查看最高管理者是否參與管理評(píng)審,查閱

6、會(huì)議 記錄、出席記錄,相關(guān)程序文件修改的批準(zhǔn)記錄。每周一次的例會(huì)記錄等。5.5.21)管理者代表是否確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得 到建立、實(shí)施和保持?2)管理者代表是否向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系 的績(jī)效和任何改進(jìn)的需求?3)管理者代表是否確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客 要求的意識(shí)?1. 查閱管理者代表向最高管理者報(bào)告的記錄2. 管理者代表與外方就有關(guān)質(zhì)量體系事宜溝通 的記錄,包括會(huì)議記錄,工作郵件,顧客滿(mǎn)意 度調(diào)查等。3. 查閱有無(wú)管理者代表任命書(shū)。5.6.11)最高管理者是否按間隔的時(shí)間對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性?1.抽查管理評(píng)審記錄, 體系變更記錄,以及質(zhì)量

7、目標(biāo)變更記錄。5.6.21)管理評(píng)審的輸入是否有審核結(jié)果、顧客反饋過(guò)程 的績(jī)效和產(chǎn)品的符合性、預(yù)防措施和糾正措施的狀 況、以往管理評(píng)審的跟蹤措施、可能影響質(zhì)量管理 體系的變更、改進(jìn)的建議?1. 查閱會(huì)議的記錄,出席人簽到表,抽查顧客滿(mǎn) 意度調(diào)查表。2. 查閱預(yù)防措施和糾正措施記錄,以及實(shí) 施跟蹤情況。3. 以往管審記錄以及跟蹤措施。4. 查閱有關(guān)質(zhì)量管理體系變更、改進(jìn)的建議。5.6.31)管理評(píng)審的輸出是否有質(zhì)量管理體系有效性及其 過(guò)程有效性的改進(jìn)、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)、 資源需求?1. 抽3-5份改進(jìn)決定和措施,去相關(guān)部門(mén)核查。2. 查組織年度培訓(xùn)計(jì)劃,投入哪些資源?6.11)是否實(shí)施

8、、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效 性、并通過(guò)滿(mǎn)足顧客要求,增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意?1.查顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表,有無(wú)對(duì)顧客需求進(jìn)仃分 析和改進(jìn)的措施。6.2.16.2.21)從事的人員是否能夠勝任?2)人員所需的能力是否有書(shū)面說(shuō)明?3)是否評(píng)價(jià)所米取措施的有效性?4)組織的人員是否認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重 要性,以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)?5)是否保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄?1. 查有無(wú)培訓(xùn)考核表。2. 查有無(wú)崗位標(biāo)準(zhǔn)書(shū)。3. 查有無(wú)在培訓(xùn)時(shí)對(duì)培訓(xùn)人員進(jìn)仃考核,抽查相 關(guān)的考核表。4. 查有無(wú)人員績(jī)效考核表。5. 抽查人員教育培訓(xùn)的記錄。6.36.41 )組織是否有提供辦公室、倉(cāng)庫(kù)、設(shè)備等

9、符合產(chǎn)品要求所1.查看是否有專(zhuān)門(mén)的倉(cāng)庫(kù)、辦公場(chǎng)地、儀器設(shè)備。 車(chē)間噪聲、溫度、濕度、照明或天氣是否需的基礎(chǔ)設(shè)施?產(chǎn)品所處的環(huán)境是否達(dá)標(biāo)?對(duì)產(chǎn)品有影響,是否達(dá)標(biāo)或適宜?7.11)組織策劃和開(kāi)發(fā)產(chǎn)品時(shí),對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、文件 和資源的需求有哪些?1查產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程中, 是否有適宜的工序、 程序 文件、相關(guān)的設(shè)備操作人員。2抽查3-5份產(chǎn)品出廠(chǎng)前的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、2)組織有無(wú)確認(rèn)產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、 測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng),以及產(chǎn)品接收?測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng),以及接收。7.2.11)組織是否確定顧客規(guī)定的要求,包括對(duì)交付及交付 后活動(dòng)的要求?1. 查看組織有無(wú)滿(mǎn)足顧客規(guī)定的要求,包括售后服務(wù)等

10、。2. 查看產(chǎn)品適不適用法律法規(guī)要求。2)顧客雖然沒(méi)有明示,但規(guī)定用途或已知的預(yù)期用 途所必需的要求?3)是否確定產(chǎn)品的法律法規(guī)要求?4)組織認(rèn)為必要的任何附加要求3查看組織有無(wú)滿(mǎn)足客戶(hù)的隱含要求。7221)組織如何評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求,是否根據(jù)識(shí)別的顧客1.是否有文件規(guī)定,若有,查閱文件。要求及組織的附加要求實(shí)施評(píng)審?2.抽3-5份合冋、訂單或標(biāo)書(shū),對(duì)照評(píng)審記錄查2 )評(píng)審是否在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行?看;3)評(píng)審的內(nèi)容和結(jié)果是否可以表明:產(chǎn)品要求已得到規(guī)定,3.抽8 10份評(píng)審記錄,對(duì)照產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄、組織有能力滿(mǎn)足規(guī)定的要求?交貨記錄等予以核查4)若顧客要求沒(méi)有形成文件,了解組織

11、如何對(duì)要求進(jìn)行確4.抽看3-5份確認(rèn)的證據(jù)及評(píng)審記錄進(jìn)行核查。認(rèn)?5.抽3-5份產(chǎn)品要求變更后的評(píng)審、文件修改5)在產(chǎn)品要求發(fā)生變更后,是如何進(jìn)行評(píng)審、文件修改及結(jié)及結(jié)果傳遞的記錄進(jìn)行核查。果傳遞?6)評(píng)審的結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄是否予以保持?6.抽查3-5份評(píng)審及引起措施保持的記錄。7231)組織是否確定了與顧客溝通的有效安排?溝通內(nèi)容是否包1.與主控部門(mén)負(fù)責(zé)人交談。括了產(chǎn)品信息、冋詢(xún)、合同或訂單的處理包括對(duì)其修改、顧2.若有文件規(guī)定,查看文件??头答伆櫩捅г梗繙贤〞r(shí)機(jī)、方式、人員的職責(zé)權(quán)限等3.分別抽3-5份產(chǎn)品售前、售中、售后與顧客溝是否作出規(guī)定?通的有關(guān)證據(jù)查看。2)是否實(shí)施

12、了上述安排?溝通是否順暢?4.抽查3-5份顧客反饋信息包括抱怨的處理情3)溝通的信息是否被有效利用?況,評(píng)價(jià)顧客是否滿(mǎn)意。7.3.11)了解是否對(duì)每項(xiàng)產(chǎn)品進(jìn)行了設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃?是否符1.向設(shè)計(jì)和/或開(kāi)發(fā)部門(mén)的負(fù)責(zé)人索閱有關(guān)控合產(chǎn)品特點(diǎn)?制設(shè)計(jì)和/或開(kāi)發(fā)活動(dòng)的文件,并詢(xún)問(wèn)其實(shí)施2)策劃的輸出是否形成了文件?其內(nèi)容是否確定了設(shè)計(jì)和開(kāi)情況。發(fā)的階段、各階段活動(dòng)是否包括了適合的評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)2.抽查數(shù)份正在進(jìn)行或已完成的設(shè)計(jì)計(jì)劃表,的內(nèi)容及開(kāi)發(fā)人員的職責(zé)和權(quán)限?查看活動(dòng)、職責(zé)、人員、進(jìn)度、資源配備及計(jì)3)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)不冋小組之間接口的管理是否明確了職責(zé)分劃批準(zhǔn)等情況。工?溝通是否有效?3.詢(xún)問(wèn)負(fù)責(zé)人

13、關(guān)于部門(mén)內(nèi)各設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)組(機(jī)械、4)策劃輸出是否隨設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的進(jìn)展作適當(dāng)更新?電器、液壓、自控、工藝等)之間的接口如何 規(guī)定,并核查溝通的有效性。4. 查閱數(shù)份各組間互提條件或溝通信息的文 件,并追溯其評(píng)審記錄。5. 如有其他部門(mén)參與設(shè)計(jì)和/或開(kāi)發(fā)活動(dòng)(如 檢驗(yàn)部門(mén)、組織以外的研究所等),則查閱與這些部門(mén)的接口文件。7.3.21)產(chǎn)品的功能和性能有哪些要求?2)產(chǎn)品適用的法律法規(guī)有哪些要求?3)是否有設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所必需的其他要求?4)設(shè)計(jì)輸入是否進(jìn)行了評(píng)審?1. 查看顧客對(duì)產(chǎn)品有哪些要求?2. 產(chǎn)品適不適用現(xiàn)有法律法規(guī)?3. 有無(wú)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所必需的其他要求4. 查閱設(shè)計(jì)輸入的評(píng)審記錄表。7.3.3

14、1)設(shè)計(jì)和/或開(kāi)發(fā)輸出文件有哪些?2)設(shè)計(jì)和/或開(kāi)發(fā)輸出文件在發(fā)放前是否進(jìn)行了評(píng)審和批準(zhǔn)?3)設(shè)計(jì)和/或開(kāi)發(fā)輸出是否滿(mǎn)足輸入的要求?如何證實(shí)?1. 在設(shè)計(jì)和/或開(kāi)發(fā)部門(mén)查數(shù)套設(shè)計(jì)和/或開(kāi) 發(fā)輸出文件,在發(fā)放前是否進(jìn)行了評(píng)審和批 準(zhǔn)?檢查總目錄中列出文件的完整性是否滿(mǎn)足 規(guī)疋要求,設(shè)計(jì)和/或開(kāi)發(fā)輸入中所規(guī)疋的產(chǎn) 品性能指標(biāo)和有關(guān)法律、法規(guī)要求是否得到滿(mǎn) 足,檢驗(yàn)測(cè)試及監(jiān)控規(guī)程是否齊全,并查設(shè)計(jì) 說(shuō)明書(shū)中是否有安全、操作、維護(hù)等特性的說(shuō) 明。2. 到檢驗(yàn)部門(mén)了解這幾套設(shè)計(jì)和/或開(kāi)發(fā)輸出 規(guī)定的檢驗(yàn)驗(yàn)收規(guī)范是否齊全、合理,是否可 以作為驗(yàn)證和確認(rèn)的依據(jù)。3. 到采購(gòu)部門(mén)了解設(shè)計(jì)和/或開(kāi)發(fā)部門(mén)是否為

15、這幾套設(shè)計(jì)產(chǎn)品提供了采購(gòu)材料或元器件的清 單,清單是否與圖紙相符。4. 查這幾套設(shè)計(jì)和/或開(kāi)發(fā)輸出文件發(fā)放前的 評(píng)審記錄。7.3.41 )在設(shè)計(jì)和/或開(kāi)發(fā)過(guò)程中是如何體現(xiàn)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和/或 開(kāi)發(fā)評(píng)審?2)設(shè)計(jì)和/或開(kāi)發(fā)評(píng)審的階段目標(biāo)、參加人員等是否符合 策劃規(guī)定的要求?3) 在評(píng)審中識(shí)別出的問(wèn)題是否得到了解決?評(píng)審記錄是否 包括了評(píng)審結(jié)果和跟蹤措施?1. 在設(shè)計(jì)和/或開(kāi)發(fā)部門(mén)查設(shè)計(jì)和/或開(kāi)發(fā)評(píng) 審記錄的總目錄,判定是否進(jìn)行了各階段的評(píng) 審。2. 索要數(shù)套設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)文件,查看有無(wú)各階段 (方案階段、第一次設(shè)計(jì)階段、樣品試制階段、定型設(shè)計(jì)階段)設(shè)計(jì)評(píng)審計(jì)劃。3. 查這幾套設(shè)計(jì)和/或開(kāi)發(fā)過(guò)程中各階段的

16、評(píng) 審記錄,查看參加會(huì)議的名單,是否有專(zhuān)家和 部門(mén)代表,評(píng)審內(nèi)容是否適當(dāng)。4. 查詢(xún)?cè)u(píng)審結(jié)論是否在下階段設(shè)計(jì)中得到貫徹, 樣品設(shè)計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否在定型設(shè)計(jì)中得到 解決。5. 到銷(xiāo)售、采購(gòu)、檢驗(yàn)、制造等部門(mén)了解是否參 加了這幾套產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段的評(píng)審會(huì)議, 對(duì)設(shè)計(jì)有什么意見(jiàn)。7.3.51)是否實(shí)施了設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證?2)驗(yàn)證活動(dòng)能否確保輸出滿(mǎn)足輸入的要求?3)是否記錄了驗(yàn)證的結(jié)果及跟蹤措施?1. 查數(shù)套產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)各階段(首次設(shè)計(jì)階 段、樣品試制階段和定型設(shè)計(jì)階段)的設(shè)計(jì)驗(yàn) 證記錄。2. 查記錄中是否記載了驗(yàn)證方法(用其他計(jì)算方 法、類(lèi)似設(shè)計(jì)比較、實(shí)驗(yàn)和證實(shí)等)。3. 查驗(yàn)證記錄中的決定是

17、否得到落實(shí)。7.3.61 )是否實(shí)施了設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)?1.查數(shù)個(gè)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)記錄,記錄中是否反2)確認(rèn)的時(shí)間、方法是否符合規(guī)定要求?3)如果實(shí)施局部確認(rèn),局部確認(rèn)的范圍、時(shí)間、方法是否 符合規(guī)定要求?4)是否記錄了確認(rèn)結(jié)果及跟蹤措施?映了滿(mǎn)足顧客要求的冋題(如使用方便、操作 靈活、運(yùn)行可靠、維修方便、美觀(guān)、耐用等),這些問(wèn)題是否得到了解決。2.向檢驗(yàn)、銷(xiāo)售、質(zhì)量管理部門(mén)了解設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 確認(rèn)活動(dòng)進(jìn)行的情況以及顧客的要求和意見(jiàn)。7.3.71) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改是否形成了文件?是否對(duì)更改進(jìn)行了評(píng) 價(jià)?2)如有驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng),米用的方法是否符合規(guī)定要求?實(shí)施更改前是否得到了批準(zhǔn)?是否記錄了更改的結(jié)果

18、及跟蹤措施?1.查數(shù)套產(chǎn)品設(shè)計(jì)和/或開(kāi)發(fā)圖紙中更改的標(biāo) 識(shí)和批準(zhǔn)情況,查看這幾個(gè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)相 關(guān)文件的修改情況。i查閱數(shù)份修改通知單以 及修改后的驗(yàn)證和確認(rèn)記錄,以核實(shí)是否滿(mǎn)足 規(guī)定要求。到相關(guān)部門(mén)查看這幾套產(chǎn)品設(shè)計(jì)和 /或開(kāi)發(fā)文件修改后的下達(dá)情況。1)組織是否確定了產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)的輸入? 2)設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)的輸入是否包括了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的四個(gè)方面 的內(nèi)容? 3)是否對(duì)輸入進(jìn)行了評(píng)審 ? 4)要求 是否完整清楚? 5)所確定的輸入是否有記錄 ? 6)是否有設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū) ?7.4.11)了解是否識(shí)別并確定了采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及最 終產(chǎn)品的影響程度?2)了解是否根據(jù)已確定的采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)

19、品實(shí)現(xiàn)及最 終產(chǎn)品的影響程度制定選擇、評(píng)價(jià)供方并重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則與 方法?準(zhǔn)則是否體現(xiàn)了按滿(mǎn)足要求的能力來(lái)評(píng)價(jià)和選擇供 方?3)了解選擇、評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則和方法是否得以實(shí)施?4)了解是否在選定的供方中采購(gòu)產(chǎn)品?5)了解所采購(gòu)的產(chǎn)品是否符合規(guī)定的采購(gòu)要求?6)是否按規(guī)定的準(zhǔn)則對(duì)供方進(jìn)行再評(píng)價(jià)?7)是否保存了評(píng)價(jià)結(jié)果、評(píng)價(jià)所引起的措施及措施實(shí)施、 驗(yàn)證的記錄?1. 與主控部門(mén)負(fù)責(zé)人交談;2. 查閱選擇、評(píng)價(jià)供方并重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則與方 法。3. 抽5-6個(gè)選定的供方,查看其選定的依據(jù)是否 符合準(zhǔn)則和要求。4. 抽3-4項(xiàng)采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)照查看,看其是否在選定 的供方名單內(nèi)。5. 抽3-4項(xiàng)采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)照檢驗(yàn)結(jié)果查

20、看。6. 抽5-6個(gè)選疋的供方,查看其再評(píng)價(jià)的證據(jù)是 否符合要求。7. 抽5-6份記錄進(jìn)行核查。7.4.21)組織是否編制了采購(gòu)計(jì)劃?2)計(jì)劃中是否明確規(guī)定了擬采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量要求?3)為確保產(chǎn)品質(zhì)量的符合性,組織在采購(gòu)信息中是否還提 出了其它相關(guān)要求,如人員資格、過(guò)程、設(shè)備能力、質(zhì)量體 系有效性等?1. 抽查2-3份采購(gòu)計(jì)劃,驗(yàn)證該計(jì)劃提供信息的 充分性與適宜性。2. 查閱采購(gòu)計(jì)劃是否包含對(duì)人員資格、質(zhì)量體系 等有所要求,驗(yàn)證是否符合?7.4.31)組織是否對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收?2)驗(yàn)證和產(chǎn)品放行是否有規(guī)定?1. 抽查3-5份采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)收記錄。2. 采購(gòu)產(chǎn)品放行是否有文件規(guī)定?是否適宜

21、?7.5.11)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供的全過(guò)程是否進(jìn)行了策劃并確定?2)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程是否獲得了表述產(chǎn)品特性的信息? 如何獲得?1. 與主控部門(mén)負(fù)責(zé)人交談。2. 抽6-8個(gè)過(guò)程核查產(chǎn)品信息是否明晰;查生 產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)流程單等。3 )了解生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程是否制定有作業(yè)指導(dǎo)書(shū)?是否 對(duì)其需求進(jìn)行評(píng)價(jià)?4)過(guò)程所使用的設(shè)備是否適宜,是否滿(mǎn)足需要?5)過(guò)程是否獲得了必需的監(jiān)視和測(cè)量裝置?6 )過(guò)程是否按規(guī)定實(shí)施了監(jiān)視和測(cè)量?7 )了解對(duì)產(chǎn)品放行是否作出規(guī)定,對(duì)交付及交付后的活動(dòng) 如何進(jìn)行?8)評(píng)價(jià)組織的生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程是否在受控條件下進(jìn) 行?3. 抽3-4個(gè)過(guò)程,核查設(shè)備配置是否適宜;有 無(wú)作業(yè)指導(dǎo)

22、書(shū)?4. 抽3-4個(gè)過(guò)程,核查監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的配置 是否適宜;是否配備足夠,有無(wú)校準(zhǔn)?5. 抽3-4個(gè)過(guò)程,核查規(guī)定的監(jiān)視和測(cè)量要求的 實(shí)施情況;查溫度、壓力等監(jiān)視和測(cè)量記錄表。6. 抽查產(chǎn)品放行的規(guī)定。抽2-3件產(chǎn)品在交付現(xiàn)場(chǎng)看其包裝、標(biāo)識(shí)、防護(hù)等是否符合要求。7.5.21 )至頒責(zé)確認(rèn)的部門(mén)了解哪些過(guò)程需要確認(rèn)?2)進(jìn)一步了解對(duì)確認(rèn)的過(guò)程是否規(guī)定了評(píng)審和批準(zhǔn)的準(zhǔn) 則?3 )了解對(duì)評(píng)審和批準(zhǔn)準(zhǔn)則實(shí)施的結(jié)果?4)了解對(duì)需要確認(rèn)的過(guò)程使用的設(shè)備的能力是如何進(jìn)行確 認(rèn)的?5)對(duì)從事需確認(rèn)過(guò)程工作的人員是如何進(jìn)行資格鑒定的?6)了解對(duì)需確認(rèn)過(guò)程的作業(yè)方法和程序是否作出了規(guī)定, 是以什么形式進(jìn)行規(guī)定的

23、?7)了解對(duì)確認(rèn)的過(guò)程規(guī)定了哪些記錄要求?8)了解在什么情況下需對(duì)確認(rèn)的過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn),是否進(jìn) 行了再確認(rèn)?1. 與主控部門(mén)負(fù)責(zé)人交談。2. 若有文件規(guī)定,則抽看 2-3個(gè)確認(rèn)過(guò)程的準(zhǔn) 則規(guī)定,查閱如何對(duì)這些過(guò)程作出評(píng)審和批準(zhǔn) 的規(guī)定的。3. 抽看3-4個(gè)評(píng)審和批準(zhǔn)準(zhǔn)則的證據(jù)。4. 抽查對(duì)設(shè)備能力進(jìn)行確認(rèn)的證據(jù)。5. 抽看3-4個(gè)該岡位的人員,查能力確認(rèn)的證 據(jù)。右有書(shū)面文件規(guī)疋,則查閱規(guī)疋,判疋其 能否滿(mǎn)足能力要求。到確認(rèn)的過(guò)程現(xiàn)場(chǎng)去觀(guān)察, 抽2-3人,看其是否按規(guī)定的方法和程序進(jìn)行 操作,能力是否滿(mǎn)足要求。6. 如果沒(méi)有書(shū)面文件規(guī)定,則了解作業(yè)方法和程序內(nèi)容,判定其能否滿(mǎn)足能力要求。7.

24、抽3-4種規(guī)定的記錄要求查看。8. 如有再確認(rèn),抽 3-4份再確認(rèn)的記錄。7.5.31 )組織是否對(duì)需標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品作了規(guī)定?2)組織是否根據(jù)監(jiān)視和測(cè)量的要求,對(duì)產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)做了 規(guī)定?3)當(dāng)有可追溯性要求時(shí),組織是否對(duì)可追溯的程度、場(chǎng)合 和范圍規(guī)定了相應(yīng)的標(biāo)識(shí)方法,這種標(biāo)識(shí)方法是否惟一,是 否對(duì)其進(jìn)行了控制和記錄?1. 查相關(guān)操作人員疋否清疋產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的規(guī)疋, 現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品是否按規(guī)定實(shí)施了標(biāo)識(shí)管理?2. 現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)與規(guī)定是否一致,能否正 確區(qū)分待檢、檢驗(yàn)中、合格、不合格以及已加 工、待加工等產(chǎn)品狀態(tài)?3. 抽查2-3個(gè)產(chǎn)品序列號(hào),追溯到可能涉及的范圍,如米購(gòu)產(chǎn)品的來(lái)源、產(chǎn)品形成過(guò)程的歷 史、最終

25、產(chǎn)品分布及其場(chǎng)所,以及相關(guān)的測(cè)量 和監(jiān)控記錄等7.5.41)組織是否識(shí)別了顧客財(cái)產(chǎn)?2)組織如何驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)顧客財(cái)產(chǎn)?1. 是否有顧客財(cái)產(chǎn)管理制度?2. 是否有顧客財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證記錄、顧客財(cái)產(chǎn)登記表、 顧客樣品登記表?7.5.51)組織是否在產(chǎn)品內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期 間對(duì)其提供防護(hù),以保持縫合要求。1. 在搬運(yùn)產(chǎn)品時(shí)是否按照規(guī)定輕拿輕放,保證是 否完好,標(biāo)識(shí)是否清晰?2. 儲(chǔ)存的產(chǎn)品是否有溫濕度控制要求?若有,查 看溫濕度表,看是否符合要求?3. 產(chǎn)品存放在倉(cāng)庫(kù)是否按照要求堆放?7.61)了解是否對(duì)確定產(chǎn)品符合要求的監(jiān)視和測(cè)量裝置是否進(jìn) 行了識(shí)別并給予配置?2)了解所配置的監(jiān)視和測(cè)量裝置

26、的檢測(cè)能力是否能滿(mǎn)足產(chǎn)1. 從產(chǎn)品接收準(zhǔn)則中抽3-5個(gè)檢驗(yàn)項(xiàng)目,核查裝置配備的滿(mǎn)足情況。2. 從產(chǎn)品接收準(zhǔn)則中抽 3-5個(gè)關(guān)健檢驗(yàn)項(xiàng)目,核品特性的檢驗(yàn)和試驗(yàn)要求?3)了解是否有自制的測(cè)量裝置,是否能滿(mǎn)足要求?4)了解能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量裝置是否按規(guī)定的 時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定?5)對(duì)不能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量裝置是否制定了檢 疋或校準(zhǔn)的依據(jù)并頭施?檢疋或校準(zhǔn)周期是否符合要求;6)了解是否對(duì)測(cè)量設(shè)備進(jìn)行了調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整,如何 防止測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整,在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間如何防 止損壞或失效?7 )了解對(duì)測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)如何得到識(shí)別?8)了解當(dāng)測(cè)量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí),

27、是否評(píng)價(jià)測(cè)量結(jié)果的 有效性,采取了哪些措施?9)了解對(duì)計(jì)算機(jī)軟件在測(cè)量產(chǎn)品前是否予以確認(rèn)或必要時(shí) 予以再確認(rèn)?查裝置的能力滿(mǎn)足情況。3. 如有自制的測(cè)量裝置,抽1-2件,核查其能力滿(mǎn)足情況。4. 抽6-8臺(tái)測(cè)量裝置,查看其在規(guī)定周期內(nèi)檢定 或校準(zhǔn)的證據(jù)。5. 抽3-5件測(cè)量裝置檢定或校準(zhǔn)記錄,核查其依據(jù)。6與主控部門(mén)負(fù)責(zé)人交談,了解如何防止失效調(diào) 整規(guī)疋;如有書(shū)面文件規(guī)疋,查看文件。7. 抽3-5臺(tái)去測(cè)量設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)核查其是否處于有 效狀態(tài)。8. 抽3-5臺(tái)去測(cè)量設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)核查看操作人員的 調(diào)整是否符合規(guī)定要求。9. 抽3-5臺(tái)測(cè)量設(shè)備去搬運(yùn)、維護(hù)和貯存現(xiàn)場(chǎng)核查。10抽3-5臺(tái)去測(cè)量設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)核查其標(biāo)

28、識(shí)狀態(tài);11. 抽3-5次偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)的處理情況,包括 對(duì)裝置及所測(cè)量產(chǎn)品的處理。12. 與主控部門(mén)負(fù)責(zé)人交談,若有文件規(guī)定,查 看規(guī)定。13. 抽3-5種軟件抽查其確認(rèn)情況,如有再確認(rèn), 核查其再確認(rèn)的情況。8.11)組織是否策劃并實(shí)施以下方面:a)證實(shí)產(chǎn)品要求的符合性;b)確保質(zhì)量管理體系的符合性;c)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。1. 通過(guò)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量、不合格品控制等過(guò) 程,證實(shí)產(chǎn)品的符合性。2. 通過(guò)顧客滿(mǎn)意掉調(diào)查、內(nèi)部審核、過(guò)程的監(jiān) 視和測(cè)量、數(shù)據(jù)分析等過(guò)程,查閱質(zhì)量官理體 系的符合性。3. 是否利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、 數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施以及管理評(píng)審, 持

29、續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性?8211)組織是否有顧客滿(mǎn)意調(diào)查的文件規(guī)定?如何監(jiān)視和測(cè)量 顧客關(guān)于產(chǎn)品的滿(mǎn)意度?1. 查有無(wú)顧客滿(mǎn)意調(diào)查的文件。2. 抽查3-5份顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表, 是否有顧客抱 怨、建議、投訴情況?若有,如何處理?3. 是否有顧客滿(mǎn)意度的分析統(tǒng)計(jì)?與目標(biāo)值比較,相差多少?有無(wú)采取相應(yīng)措施?8221) 了解是否制定有內(nèi)部審核程序??jī)?nèi)容如何規(guī)定?2 )了解對(duì)內(nèi)審是如何進(jìn)行策劃的,是否明確了審核目的、 范圍、頻次和方法?是否考慮了審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況和 重要性以及以往審核的結(jié)果?3)了解內(nèi)審的時(shí)間間隔是如何進(jìn)行策劃的?是否按策劃的 時(shí)間間隔進(jìn)行了內(nèi)部審核?4)了解是否按編制的審核計(jì)

30、劃實(shí)施了內(nèi)部審核??jī)?nèi)審的記 錄是否保持?5 )了解內(nèi)審員審核的客觀(guān)性和公正性.內(nèi)審員有無(wú)審核自1. 與主控部門(mén)負(fù)責(zé)人交談;2. 查看程序文件,看程序文件是如何對(duì)內(nèi)審的 策劃和實(shí)施以及報(bào)告結(jié)果和保持記錄的職責(zé)和 要求作出規(guī)定的?是否明確審核目的、范圍、 頻次和方法?2. 查內(nèi)部審核方案或年度審核計(jì)劃。3. 抽最近二次的內(nèi)審計(jì)劃和實(shí)施記錄,看是否 符合策劃安排。4. 抽最近一次的內(nèi)審計(jì)劃,查實(shí)施內(nèi)審的記錄;己的工作?6 )了解內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)是否分析了原因,制定了糾 正措施并加以實(shí)施?驗(yàn)證是否有效?7) 了解QMS的運(yùn)行是否符合策劃的安排、標(biāo)準(zhǔn)要求及 QMS 文件的要求,是否得到了實(shí)施和保持?

31、8)了解內(nèi)審過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)是否有重復(fù)發(fā)生情況?8231)組織是否采取適宜的方法對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視,并在適宜時(shí)進(jìn)行測(cè)量?8241 ) 了解組織對(duì)產(chǎn)品的特性和接收準(zhǔn)則是否進(jìn)行了規(guī)定?2) 了解對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量是否進(jìn)行了策劃(計(jì)劃)?在 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的哪些階段對(duì)哪些產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè) 量?3 )了解是否按策劃的規(guī)定,在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的適當(dāng)階段進(jìn) 行了監(jiān)視和測(cè)量?4)了解符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)是否形成記錄,記錄是否指明 經(jīng)授權(quán)負(fù)責(zé)放行產(chǎn)品的責(zé)任者?5)在放行產(chǎn)品和交付服務(wù)之前,產(chǎn)品是否已經(jīng)驗(yàn)證并滿(mǎn)足 各項(xiàng)要求?6)了解是否有在策劃的安排未圓滿(mǎn)完成之前放行產(chǎn)品或交 付服務(wù)的情況?如果有,進(jìn)一

32、步了解放行是否得到了有關(guān)授 權(quán)人員的批準(zhǔn),適用時(shí)得到了顧客批準(zhǔn)?7 )了解對(duì)授權(quán)人員是如何授權(quán)的,包括了哪些人員?8.31) 了解是否制定有不合格品控制程序文件,文件內(nèi)容如何規(guī)定?2)了解是否對(duì)不合格品采取返工等的措施,消除已發(fā)現(xiàn)的 不合格?3)了解對(duì)不合格品得到糾正之后是否對(duì)其進(jìn)行再驗(yàn)證?4)是否對(duì)讓步使用、放行或接收不合格品進(jìn)行了批準(zhǔn),適 用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)?5)了解對(duì)哪些人員規(guī)定了批準(zhǔn)、放行或接收不合格品的權(quán) 限?6)了解不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離等的措施,是否能防 止不合格的非預(yù)期使用或交付?7)了解對(duì)交付及使用后發(fā)現(xiàn)不合格品的處理情況?8)了解不合格的性質(zhì)及隨后所采取任何措施的記錄,

33、包括 所批準(zhǔn)的讓步的記錄是否得到保持?8.41 )了解對(duì)哪些數(shù)據(jù)進(jìn)行了收集與分析?數(shù)據(jù)來(lái)源的渠道和收集方法、頻次等如何確定?2)所收集的數(shù)據(jù)是否包括了來(lái)自監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果以及顧1. 與主控部門(mén)負(fù)責(zé)人交談;如有文件規(guī)定,查 閱相關(guān)文件。2. 抽查5-10份所收集的數(shù)據(jù)資料查看。5. 抽4-5個(gè)部門(mén),核查審核記錄和計(jì)劃的一致 性。6. 查內(nèi)審計(jì)劃、檢查表、審核記錄,抽3-4個(gè)內(nèi) 審員進(jìn)行核查。7. 抽4-5份不符合報(bào)告、原因分析、糾正措施及 實(shí)施、驗(yàn)證的記錄。8. 抽最近的審核報(bào)告,看其審核結(jié)論。1. 是否有對(duì)過(guò)程的設(shè)備能力的評(píng)定和檢查。2人員工作效率、技能和工藝執(zhí)行情況是否有檢 查和考核?3.

34、發(fā)現(xiàn)存在不合格或其它異?,F(xiàn)象時(shí),有無(wú)及 時(shí)采取糾正和糾正措施。1. 與主控部門(mén)負(fù)責(zé)人交談;如有文件規(guī)定,查 閱文件。2. 查質(zhì)量手冊(cè)、產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量策劃或檢 驗(yàn)計(jì)劃等的文件,看其是否規(guī)定了對(duì)進(jìn)貨、過(guò) 程、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的檢驗(yàn)點(diǎn)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢 驗(yàn)方法、接收準(zhǔn)則、記錄等的要求。3. 按階段分別抽5-6份檢驗(yàn)記錄,對(duì)照接收準(zhǔn)則 核查。4. 抽4-5份經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)的放行證據(jù)。5. 抽3-4名被授權(quán)人員,查授權(quán)的證據(jù)。6. 抽3-4個(gè)已檢驗(yàn)放行產(chǎn)品去現(xiàn)場(chǎng)對(duì)照接收準(zhǔn) 則核查1. 與主控部門(mén)負(fù)責(zé)人交談;查看文件,看其是 否規(guī)定了不合格品的識(shí)別、評(píng)審、處置及控制 與處置的職責(zé)和權(quán)限。2. 抽看5-6項(xiàng)不

35、合格品評(píng)審結(jié)果實(shí)施的證據(jù)。3. 抽4-6項(xiàng)經(jīng)糾正的不合格品核查。4. 抽5-6項(xiàng)讓步使用、放行或接收的不合格品, 查看經(jīng)批準(zhǔn)的證據(jù)。5. 查閱授權(quán)的證據(jù)。6. 抽5-6項(xiàng)不合格品去現(xiàn)場(chǎng)核查。7. 抽2-3項(xiàng)交付及使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品,評(píng)價(jià)所采取措施是否與不合格的影響或潛在影響的 程度相適應(yīng)。抽5-6份記錄查看。8.5.1客滿(mǎn)意程度、產(chǎn)品要求的符合性、過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì) 以及供方信息等?3 )了解采用了哪些方法分析收集的數(shù)據(jù),是否應(yīng)用了適用 的統(tǒng)計(jì)技術(shù)?4 )了解如何利用數(shù)據(jù)分析的結(jié)果,結(jié)果是否提供了顧客是 否滿(mǎn)意、產(chǎn)品是否符合要求、過(guò)程的特性及趨勢(shì)是否需采取 糾正和預(yù)防措施、供方是否需要改進(jìn)等的信息?5)對(duì)提出的改進(jìn)需求是否制定有改進(jìn)措施并實(shí)施,是否對(duì) 實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)審?6)改進(jìn)措施的實(shí)施是否有效?1)了解持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)是如何得到識(shí)別的?在哪些方面體 現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)?8.5.21 ) 了解是否制定了糾正措施程序?其內(nèi)容如何規(guī)定?采取糾正措施的原則是否與不合格的影響程度相適應(yīng)?2 )了解是否對(duì)不合格進(jìn)行了評(píng)審,確定了不合格的原因, 評(píng)價(jià)了確保不合格不再發(fā)生的措施的需求?3)進(jìn)一步了解對(duì)需采取糾正措施的不合格是否確定并實(shí)施了 所需的措施?是否對(duì)采取措施的結(jié)果進(jìn)行了記錄?4)了解對(duì)所采取

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶(hù)所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶(hù)上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶(hù)上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶(hù)因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論