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流程名稱:采購換料流程-無需質(zhì)檢采購換料流程版本:V1.0流程編號:PUR-009修訂日期:2010/02/10修訂者:XXX頁次:1 OF 1無需質(zhì)檢采購換料流程操作說明采購部供應(yīng)商倉庫備注1、不合格料需求生產(chǎn)部門或車間、倉庫 提岀不合格料,通知采 購部。2、雙方協(xié)商采購部與供應(yīng)商協(xié)商, 雙方同意換貨(易 貨),并約定其它條 件。3、生成收料通知單采購部業(yè)務(wù)員根據(jù)協(xié)商 結(jié)果錄入收料通知單, 并審核。4、供應(yīng)商送貨 供應(yīng)商送貨。5、是否一致倉庫根據(jù)供應(yīng)商提供的 收料通知單號,檢查通 知單與實物是否一致。6、實物易貨 倉庫做實物易貨。7、生成紅藍(lán)字入庫單 倉庫根據(jù)收料單生成外 購入庫單,再下推生成 紅字入庫單,打印審核 并簽字。8、單據(jù)流轉(zhuǎn)一式三聯(lián),倉庫留存一 聯(lián),采購留存一聯(lián),采 購交與財務(wù)一聯(lián)。9、對等核銷采購業(yè)務(wù)員收到倉庫送 達(dá)的單據(jù)時,將紅藍(lán)字 入庫單作對等核銷。宀生成收料通知單 雙方協(xié) 丄 商,達(dá)成 -致供應(yīng)商送生成紅藍(lán)字外購入庫單收料通知單類型選擇“采購換料”;業(yè)務(wù)員 將收料通知單傳真給 供應(yīng)商。紅藍(lán)字外購入庫單單 據(jù)類型選擇“采購換 料”。簽字后紅藍(lán)字入庫單倉庫及時將單據(jù)交與 采購部業(yè)務(wù)員,絕不 能跨期。核銷時,要注意各物 料單價是否一致,不 一致的話,月底存貨 核算會有問題。流程名稱:采購換料流程-無需質(zhì)檢采購換料流程版本:V1.0流程編號:PUR-009

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