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文檔簡(jiǎn)介

1、2016 年度茂名市建設(shè)工程造價(jià)管理站茂南分站部門決算公開第一部分 茂名市建設(shè)工程造價(jià)管理站茂南分 站概況(一)部門主要職責(zé) 茂名市建設(shè)工程造價(jià)管理站茂南分站是主管茂南區(qū)建 設(shè)工程造價(jià)管理工作的職能部門。主要職責(zé)是對(duì)本轄區(qū)內(nèi)工 程造價(jià)管理,負(fù)責(zé)工程建設(shè)定額的補(bǔ)充修訂,解釋和仲裁工 作,發(fā)布本地區(qū)建筑材料價(jià)格信息,參與本轄區(qū)內(nèi)工程招投 標(biāo)工作,對(duì)轄區(qū)內(nèi)工程造價(jià)市場(chǎng)進(jìn)行執(zhí)法檢查等。(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置 茂名市建設(shè)工程造價(jià)管理站茂南分站核定事業(yè)編制 6 名,目前我分站實(shí)有在職人員 6 人,其中管理人員 3 名,高 級(jí)技術(shù)工 1 名,普通工人 2 名。按照部門決算編報(bào)要求,茂 名市建設(shè)工程造價(jià)管理站茂南分站

2、 2016 年部門預(yù)算編報(bào)范 圍的 1 個(gè),包括茂名市建設(shè)工程造價(jià)管理站茂南分站本級(jí) 1 個(gè),并沒(méi)有下屬單位需納入編報(bào)范圍內(nèi)。第二部分 茂名市建設(shè)工程造價(jià)管理站茂南分 站 2016 年部門決算情況說(shuō)明、 2016 年度收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明2016 年收入預(yù)算 51.64 萬(wàn)元,其中:預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款 (補(bǔ)助) 49.07 萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn) 2.57 萬(wàn)元。(一)年度收入總體情況 茂名市建設(shè)工程造價(jià)管理站茂南分站年度總收入 51.64 萬(wàn)元,其中本年收入 49.07 萬(wàn)元。具體情況如下:1財(cái)政撥款收入 49.07 萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加 6.42 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 15%。主要原因:一是人員工資福利增長(zhǎng)

3、,二是 社會(huì)保障繳費(fèi)費(fèi)用增加,三是人員住房公積金增加 .2上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬(wàn)元,相比上年決算數(shù)無(wú)變化。3事業(yè)收入 0 萬(wàn)元,相比上年決算數(shù)無(wú)變化4經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元,相比上年決算無(wú)變化5其他收入 0.01 萬(wàn)元,相比上年決算無(wú)變化。(二)年度支出總體情況茂名市建設(shè)工程造價(jià)管理站茂南分站年度總支出 51.64 萬(wàn)元,其中本年支出 51.64 萬(wàn)元。具體情況如下:1. 醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出 2.26 萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目 為基本支出中人員經(jīng)費(fèi)支出 2.26 萬(wàn)元,用于社會(huì)保障繳費(fèi) 費(fèi)用支出,比上年決算數(shù)增加 0.38 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 20%,主要原 因是社會(huì)保障繳費(fèi)比率增加。2. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 45

4、.08 萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目為基本支出 中人員經(jīng)費(fèi)支出 39.65 ;用于人員工資福利支出,比上年決 算數(shù)增加 10.39 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 36%,主要原因是工資改革提高 人員工資福利支出造成。日常公用經(jīng)費(fèi)支出 0.68 萬(wàn)元;用 于部門正常運(yùn)用的辦公開支,比上年決算數(shù)無(wú)增減;行政事 業(yè)類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出 4.75 萬(wàn)元,主要用于建筑行業(yè)材料等相 關(guān)數(shù)據(jù)調(diào)查采集發(fā)布,比上年決算數(shù)無(wú)增減。3. 住房保障支出 4.30 萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目為基本支出 中人員經(jīng)費(fèi)支出 4.30 萬(wàn)元,用于住房公積金繳費(fèi)費(fèi)用支出, 比上年決算數(shù)增加 0.78 萬(wàn)元, 增長(zhǎng) 22%,主要原因是住房公 積金繳費(fèi)基數(shù)增長(zhǎng)。二、2016

5、 年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明(一) 2016 年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明 茂名市建設(shè)工程造價(jià)管理站茂南分站 2016 年度財(cái)政撥 款收入合計(jì) 49.07 萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 49.07 萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加 0.95 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 2 %;主要 原因是人員福利支出增加。(二) 2016 年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明 茂名市建設(shè)工程造價(jià)管理站茂南分站 2016 年度財(cái)政撥 款支出合計(jì) 51.64 萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 51.64 萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加 3.52 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 7%;主要 原因是上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) 2.57 萬(wàn)元,人員工資福利增加, 社會(huì)保障繳費(fèi)、公積金繳費(fèi)增

6、加。分功能科目看: 醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育 (類)醫(yī)療保障(款) 2.26 萬(wàn)元,主要用于社會(huì)保障繳費(fèi)費(fèi)用支出; 城鄉(xiāng)社區(qū) (類) 建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督(款) 45.08 萬(wàn)元,主要用于人員工資 福利支出,部門正常運(yùn)用的辦公開支,建筑行業(yè)材料等相關(guān) 數(shù)據(jù)調(diào)查采集發(fā)布; 住房保障 (類)住房改革支出 (款)4.30 萬(wàn)元,主要用于住房公積金繳費(fèi)費(fèi)用支出。三、2015 年度財(cái)政撥款 “三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明 茂名市建設(shè)工程造價(jià)管理站茂南分站 2016 年度“三公” 經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)為 0.73 萬(wàn)元,完成預(yù)算 5 萬(wàn)元的 14%。其中:因公出國(guó)

7、(境)費(fèi)支出決算為0 萬(wàn)元,完成預(yù)算 0 萬(wàn)元的 0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0. 73萬(wàn)元,完成預(yù)算 5 萬(wàn)元的 14%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 0 萬(wàn) 元,完成預(yù)算 0 萬(wàn)元的 0%。2016 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決 算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定” 精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年 實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比, 2016 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算 數(shù)比上年減少 0.738 萬(wàn)元,下降 89 %。其中:因公出國(guó) (境) 費(fèi)支出決算無(wú)增減;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算無(wú) 變化;公務(wù)接待費(fèi)支出決算無(wú)增減。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維

8、 護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是勵(lì)行節(jié)約,減少公務(wù)用車使用。(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明2016 年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中, 因公出國(guó)(境) 費(fèi) 0 萬(wàn)元, 占 0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0.092 萬(wàn) 元,占 6%;公務(wù)接待費(fèi)支出 0 萬(wàn)元,占 0%。具體情況如下:1. 因公出國(guó)(境)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元,全年使用財(cái)政撥款 安排廳機(jī)關(guān)、廳屬 0 單位出國(guó)團(tuán)組 0 個(gè)、0 人次。開支內(nèi)容 包括:(1)參加 0 會(huì)議支出 0 萬(wàn)元;(2)出國(guó)談判、工作磋 商支出 0 萬(wàn)元;(3)境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察 0 萬(wàn)元。 2015 年因 公出國(guó)經(jīng)費(fèi)比 2014 年(上一年)無(wú)增減。

9、 。2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0.73 萬(wàn)元,其中: 公務(wù)用車購(gòu)置支出為 0 萬(wàn)元, 2015 年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù) 0 輛; 公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出 0.73 萬(wàn)元, 2016 年單位公務(wù)用車 保有量為 1 輛,主要用于工程建筑材料價(jià)格調(diào)查。3. 公務(wù)接待費(fèi)支出 0 萬(wàn)元,2016年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 0 批次, 0 人次,外事接待 0 批次, 0 人次。 2016 年公務(wù)接待費(fèi)比 2014 年(上一年)無(wú)增減。四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2016 年造價(jià)站茂南分站機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元,比 2015 年(上一年)增加(減少)了 0 萬(wàn)元,增加(減少) 0%, 主

10、要原因是屬財(cái)政核撥單位,未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支付范 圍。二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明造價(jià)站茂南分站政府采購(gòu)支出總額 0 萬(wàn)元,其中:政府 采購(gòu)貨物支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu) 服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元,占政府采 購(gòu)支出總額的 0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元,占 政府采購(gòu)支出總額的 0%。(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況截至 2016 年 12 月 31 日,造價(jià)站茂南分站共有車輛 1 輛,其中:領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、一般公務(wù)用車 1 輛、其他用 車 0 輛;單位價(jià)值 200 萬(wàn)以上大型設(shè)備 0 臺(tái)(套)。(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。 績(jī)效管理工

11、作總體情況。2016 年,造價(jià)站茂南分站共組織對(duì) 0 個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算 績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款 0 萬(wàn)元,占年初 預(yù)算的 0%。第三部分 名詞解釋 為便于社會(huì)公眾的理解,各部門需對(duì)公開內(nèi)容中涉及的 專業(yè)名詞進(jìn)行解釋,格式如下: (以下專業(yè)名詞解釋供參考, 各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減)一、財(cái)政撥款收入: 指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。二、事業(yè)收入: 指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所 取得的收入。三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的

12、收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入” 不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基 金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以 后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余: 指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本 年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、 事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基 本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、 因客觀

13、條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年 度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。十、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出一、經(jīng)營(yíng)支出: 指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。 十二、“三公”經(jīng)費(fèi): 按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及 部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境) 費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、 伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi), 指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、 燃料費(fèi)、 維修費(fèi)、 過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用

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