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文檔簡介

1、公 司 項(xiàng) 目 流 程與客戶溝通kny N砧心宀 聯(lián)系的客戶材質(zhì)、交貨時間,確上門客戶定價格,預(yù)收30%確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人員設(shè)計單、借支制造商送貨來時,收貨人驗(yàn)送貨人員撕紅藍(lán)兩聯(lián)單給客戶簽導(dǎo),紅聯(lián)給客戶,藍(lán)聯(lián)拿回給財務(wù)。丿結(jié)客戶在月末一起催帳f日結(jié)客戶在交貨后記要回賬,月確定項(xiàng)目內(nèi)容、所需客戶確認(rèn)設(shè)計師稿件,填寫單子,采購單、報銷聯(lián)系制造商制作VJ貨確認(rèn)簽字,要冋紅聯(lián)單子 丿_郵箱、QQ電話里設(shè)計師簽字1郵箱、QQ電話里聯(lián)系的客戶在郵箱、QQ電話里要問清項(xiàng)目內(nèi)容、所需材質(zhì)、交貨時間,同時要到客戶的手 機(jī)號,方便及時聯(lián)系。日結(jié)客戶要談好價錢,若要打印發(fā)票則須另加勺稅金款(交行除外);月結(jié)客戶或老客戶

2、可以根據(jù)以往大家都接受的價格確認(rèn)價錢。若 是活動等大項(xiàng)目必要簽訂合同,有些大單子必須要求客戶預(yù)付 30%- 50嘛。 2上門客戶有客戶上門要求制作東西,首先給客戶到杯水,接下來再開始交談確定目內(nèi)容、 所需材質(zhì)、交貨時間,以及聯(lián)系方式,首要聯(lián)系方式是手機(jī)號。最后確認(rèn)價格,填寫單子,客戶簽字確認(rèn),紅聯(lián)給客戶,告知客戶下次帶紅聯(lián)來取貨,預(yù)收30%- 50%款o二.溝通1. 公司確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)組(人員)把客戶要求制作的內(nèi)容和資料告知負(fù)責(zé)組成員,若是上門要求制作的,則設(shè)計師在填好的單子上簽字; 若是在郵箱、QQ電話里要求制作的, 在跟客戶確稿后填寫單子,設(shè)計師簽字。2. 設(shè)計師與客戶溝通設(shè)計師根據(jù)客戶要求

3、設(shè)計產(chǎn)品,在設(shè)計途中碰到問題要及時與客戶溝通好,最終目的是客戶對設(shè)計稿滿意,最后確稿。若是 在郵箱、QQ電 話里聯(lián)系制作的,確稿后就要填寫單子,設(shè)計師簽字。有些活動項(xiàng)目需要購買東西的需要填寫采購單, 若情況緊急也可給總經(jīng)理打電話獲得批準(zhǔn),再購買。到時憑購買發(fā)票到財務(wù)處報銷。3. 采購采購單申請人:時間:米購物品單位數(shù)量備注審核意見審核人簽字:4借支單借支單用于工作人員外出辦事需要費(fèi)用向財務(wù)要的備用金。 到財 務(wù)部取得備用金后,財務(wù)應(yīng)做其他應(yīng)收款表示員工暫借公司錢, 等辦 事回來拿費(fèi)用單據(jù)到財務(wù)部清帳(差旅費(fèi))。申請者填借支單總經(jīng)理審核簽字乂到財務(wù)部取備用金借支單時間:職務(wù)借支人姓名借支事由人民

4、幣(大寫)審核意見總經(jīng)理簽字:會計簽字:出納簽字:借支人簽字:5.費(fèi)用報銷單費(fèi)用報銷單報銷部門(人) 20xx 年xx月xx日填單據(jù)及附件共xx頁備注領(lǐng)導(dǎo)審批計 合寫 大 幣 民 人 z( 計 合借 原會計主管復(fù)核出納報銷人領(lǐng)款人6.找制作商制作在正式打印前先試印一次,以檢測色彩真實(shí)度是否忠于原稿,為 防止產(chǎn)成品與原稿有較大偏差,在確保無誤的情況下,可以開始批量 制作。制造商或快遞送貨來時,收貨人驗(yàn)貨確認(rèn)簽字,要回紅聯(lián)單子,交予財務(wù)登帳。四交貨1上門取貨的之前給過紅聯(lián)單子的要求拿紅聯(lián)來取貨, 并把余款結(jié)清;之前沒給紅聯(lián)單的,要 求客戶在單子上簽字,把紅聯(lián)給客戶。2.送貨上門的若是要打印發(fā)票的,把發(fā)票打印好,送貨人員帶著發(fā)票、

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