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1、本文格式為word版,下載可任意編輯關于經(jīng)濟責任審計工作的總結市審計局:領導干部經(jīng)濟責任審計的目的是為了加強對黨政領導干部的管理和監(jiān)督,促進領導干部勤政廉政,全面履行職責,促進領導干部所在黨政機關自覺維護財經(jīng)法規(guī),加強內(nèi)部管理。近年來,我區(qū)的經(jīng)濟責任審計工作在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下,在上級審計機關的指導下,取得了一些成績,現(xiàn)將我們年以來的經(jīng)濟責任審計方面工作情況,總結匯報如下:一、我區(qū)經(jīng)濟責任審計的領導體制、工作機制、制度規(guī)范建設和工作開展情況。年,我們耀州區(qū)審計局,根據(jù)審計法的有關要求和審計實踐,借鑒外地經(jīng)驗,制訂了耀縣離任領導干部任期經(jīng)濟責任審計辦法(試行),并以縣委、縣政府名義向全縣印

2、發(fā)。試行辦法從審計指導思想、審計目的、審計對象、審計內(nèi)容、審計程序、審計方式、處理決定及審計紀律等八方面都做了比較詳細、操作性強的具體規(guī)定。與的中辦、國辦下發(fā)的暫行規(guī)定基本相符。暫行規(guī)定印發(fā)后,我局及時向縣委、縣政府報告,廢止了原試行辦法。根據(jù)新規(guī)定的要求,我們及時向縣委、縣政府提出了貫徹意見,以縣委、縣政府兩辦名義轉發(fā),在全縣貫徹執(zhí)行,并印發(fā)了耀縣審計局關于印發(fā)黨政領導干部、企業(yè)領導人員任期經(jīng)濟責任審計中本人應提供個人經(jīng)濟責任書面材料的通知和耀縣審計局任期經(jīng)濟責任審計事項通知,進一步保證了領導干部任期經(jīng)濟責任審計工作的規(guī)范性開展。隨著經(jīng)濟責任審計工作的進一步深化,在年月,縣委、縣政府批轉了縣

3、紀委等五部門關于我縣經(jīng)濟責任審計工作的意見,進一步落實中央、省委、市委關于進一步做好經(jīng)濟責任審計工作的一系列規(guī)定和指示。我們建立了經(jīng)濟責任審計工作聯(lián)席會議制度,負責協(xié)調(diào)、規(guī)劃、指導全縣的經(jīng)濟責任審計工作.聯(lián)席會議下設辦公室,負責落實聯(lián)席會議的具體事宜,辦公室設在審計局,辦公室主任由審計局長擔任。到年月,為了進一步加強對經(jīng)濟責任審計工作的領導,使經(jīng)濟責任審計工作再上新臺階,縣委、縣政府決定成立耀縣經(jīng)濟責任審計工作領導小組,原耀縣經(jīng)濟責任審計工作聯(lián)席會議隨即撤消。領導小組的主要職責是:領導全縣經(jīng)濟責任審計工作,研究制定經(jīng)濟責任審計的政策措施和工作制度,審定經(jīng)濟責任審計工作中的重大問題,交流審計工作

4、經(jīng)驗。領導小組組長為時任縣人民政府主要領導,副組長為時任縣紀委主要領導,成員有監(jiān)察局、審計局、組織部、人勞局、財政局的負責人??h經(jīng)濟責任審計工作領導小組下設辦公室,設在縣審計局,負責日常工作。年縣上機構改革時,在八月成立了區(qū)經(jīng)濟責任審計局,與區(qū)經(jīng)濟責任審計工作領導小組辦公室合署辦公,副科級建制,行政編制共名,設局長名,其職責、職能、經(jīng)濟責任審計任務的落實暫由區(qū)審計局承擔。二年以來,我局在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下,在市審計局的精心指導下,認真貫徹落實審計法,按照中辦、國辦兩個暫行規(guī)定,認真履行審計監(jiān)督職責,嚴格審計執(zhí)法,團結奮戰(zhàn),在有關部門的大力支持和積極配合下,從年到年完成科級領導干部離任審計

5、個,發(fā)現(xiàn)違規(guī)金額萬元,其中:負主管責任萬元,負直接責任萬元,應糾正金額萬元,其中:負主管責任萬元,負直接責任萬元,應交財政萬元,已交財政萬元。二、經(jīng)濟責任審計的基本經(jīng)驗和取得的主要成效。每年,區(qū)委組織部委托審計后,我們就將離任審計項目列入全年審計計劃,從年初開始,召開局務會、全體干部會重點安排審計工作。在具體審計實踐中,統(tǒng)一安排,在審計中全面審計,突出重點,搞好審前調(diào)查,制定好審計實施方案。在審計實施過程中,主要從以下方面進行審計:一是預算的執(zhí)行情況和決算或者財務收支計劃的執(zhí)行情況和決算;二是預算外資金的收入、支出和管理情況;三是專項基金的管理和使用情況;四是國有資產(chǎn)的管理和使用及保值情況;五

6、是財政收支、財務收支的內(nèi)部控制制度及執(zhí)行情況;六是重大建設投資的決算和對外投資的經(jīng)濟效益情況;七是各項經(jīng)濟指標的完成情況;八是遵守國家有關財經(jīng)法律、法規(guī)和規(guī)章制度情況;九是與財政收支、財務收支相關的工作目標的完成情況;十是重大經(jīng)濟事項的決策的制定和執(zhí)行情況。從年以前的審計情況看,虛列財政支出,虛列財政收入,應繳未繳預算收入,截留基層單位經(jīng)費,擠占挪用???、專項資金,預算外收入未繳專戶,白條入帳、白條抵庫等不符合規(guī)定的票據(jù)入帳,帳務設置不全面、核算不規(guī)范,財務內(nèi)控制度不嚴密,會計、出納一人兼等問題仍舊存在,有待于進一步糾正、規(guī)范。嚴格審計規(guī)范,保證審計質(zhì)量,防止審計風險,搞好審計評價。我們進行離任審計,在要求審計組審深、審透、審全的前提下,每個審計項目結束后,審計報告要經(jīng)過審委會進行集體復評,充分采納正確意見,努力使審計結果,審計對象劃分,審計評價,法律、法規(guī)引用趨于準確。充分調(diào)動全局干部努力完

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