大興區(qū)流管服務中心2014年收支決算總表_第1頁
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文檔簡介

1、大興區(qū)流管服務中心2014年收支決算總表單位 :萬元收 入支 出備 注項 目決算數(shù)項 目決算數(shù)一、財政撥款收入459.01一、一般公共服務438.70二、專戶核撥的事業(yè)收入二、社會保障和就業(yè)三、上級補助收入三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出16.18四、事業(yè)收入四、教育支出4.13五、事業(yè)單位經(jīng)營收入六、附屬單位上繳收入七、其他收入本年收入合計459.01本年支出合計459.01八、用事業(yè)基金彌補收支差額結轉下年九、使用結余資金收入總計459.01支出總計459.01大興區(qū)流管服務中心2014年財政撥款支出決算表單位:萬元科目編碼單位名稱(科目)總計基本支出項目支出備注總計459.01246.62 2

2、12.39201一般公共服務支出438.70230.44208.2620199其他一般公共服務支出438.70230.44208.262019999其他一般公共服務支出438.70230.44208.26205教育支出4.134.1320508進修及培訓4.134.132050803培訓支出4.134.13210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出16.1816.1821005醫(yī)療保障16.1816.182100502事業(yè)單位醫(yī)療12.5312.532100503公務員醫(yī)療補助3.653.65備注:財政撥款含一般和基金大興區(qū)流管服務中心2014年一般公共預算財政撥款基本支出決算表單位:萬元經(jīng)濟分類科目201

3、4年基本支出科目編碼科目名稱合計人員支出公用支出301工資福利支出201.66201.6630101基本工資19.9319.9330102津貼補貼1.131.1330104社會保障繳費30.1730.1730107績效工資148.75148.7530110其他福利支出1.681.68302商品和服務支出24.0124.0130201辦公費4.554.5530202印刷費11.9511.9530204手續(xù)費0.090.0930207郵電費0.600.6020229福利費0.320.3230231公務用車運行維護費6.506.50303對個人和家庭補助支出20.9520.9530311住房公積金1

4、8.9618.9630312提租補貼1.621.6230399其他對個人和家庭的補助支出0.370.37310其他資本性支出31002辦公設備購置合 計246.62222.6124.01大興區(qū)流管服務中心2014年一般公共預算“三公經(jīng)費”財政撥款支出決算表項 目2014年初預算數(shù)2014年調(diào)整預算數(shù)2014年決算數(shù)合 計6.1821.8621.861因公出國(境)費用0002公務接待費0.58003公務用車費5.6021.8621.86 其中:(1)公務用車運行維護費5.605.605.60 (2)公務用車購置016.2616.26大興區(qū)流管服務中心2014年決算情況說明一、主要職能 大興區(qū)流

5、動人口和出租房屋管理服務中心(以下簡稱“大興區(qū)流管服務中心”)是全額撥款事業(yè)單位,主要職責是組織、協(xié)調(diào)、指導、檢查、考核各鎮(zhèn)、辦事處流動人口管理,制定流動人口和出租房屋管理意見,完成上級交辦的各項管理工作。二、部門決算單位構成我單位決算為大興區(qū)流管服務中心本級決算。三、大興區(qū)流管服務中心2014年收支決算總表的說明2014年收入總計459.01萬元,全部是財政撥款收入;支出總計459.01萬元,其中一般公共服務支出438.70萬元;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出16.18萬元;教育支出(培訓支出)4.13萬元。四、大興區(qū)流管服務中心2014年財政撥款支出決算表的說明2014年財政撥款支出決算數(shù)459.

6、01萬元,其中一般公共服務支出438.70萬元;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出16.18萬元;教育支出(培訓支出)4.13萬元。五、大興區(qū)流管服務中心2014年一般公共預算財政撥款基本支出決算表的說明2014年一般公共預算財政撥款基本支出246.62萬元,其中人員支出222.61萬元,包括基本工資19.93萬元、津貼補貼1.13萬元、社會保障繳費30.17萬元、績效工資148.75萬元、其他福利支出1.68萬元、住房公積金18.96萬元、提租補助1.62萬元、其他對個人和家庭補助支出0.37萬元;公用支出24.01萬元,包括辦公費4.55萬元、印刷費11.95萬元、手續(xù)費0.09萬元、郵電費0.6萬元

7、、福利費0.32萬元、公務用車運行維護費6.5萬元。六、大興區(qū)流管服務中心2014年一般公共預算“三公經(jīng)費”財政撥款支出決算表的說明 2014年三公經(jīng)費決算合計21.86萬元,比預算數(shù)6.18萬元增加了15.68萬元,原因是換購車輛費用增加。其中2014年我單位不涉及因公出國(境)費用;2014年公務接待費決算數(shù)0元,比預算數(shù)0.58萬元,節(jié)約0.58萬元,原因是厲行節(jié)約的原則減少公務接待,降低費用0.58萬元;2014年公務用車費決算數(shù)21.86萬元,預算數(shù)是5.6萬元,增加了16.26萬元,原因是根據(jù)工作需要,更新?lián)Q購車輛,車輛購置費是16.26萬元,公務用車運行維護費5.6萬元主要用于燃油費、維修費、車輛保險費等。七、其他重要事項的情況說明(一)機關運行經(jīng)費我單位為全額撥款事業(yè)單位,不涉及此項內(nèi)容。(二)政府采購情況2014年,

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