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文檔簡介

1、泓域咨詢 /武漢體外診斷儀器項目申請報告目錄第一章 市場預測7一、 行業(yè)競爭格局7二、 行業(yè)壁壘7三、 市場規(guī)模9第二章 背景、必要性分析11一、 全球市場發(fā)展概況11二、 行業(yè)基本風險特征11三、 項目實施的必要性13第三章 緒論14一、 項目名稱及項目單位14二、 項目建設地點14三、 可行性研究范圍14四、 編制依據和技術原則15五、 建設背景、規(guī)模16六、 項目建設進度17七、 原輔材料及設備17八、 環(huán)境影響18九、 建設投資估算18十、 項目主要技術經濟指標19主要經濟指標一覽表19十一、 主要結論及建議20第四章 項目承辦單位基本情況22一、 公司基本信息22二、 公司簡介22三

2、、 公司競爭優(yōu)勢23四、 公司主要財務數(shù)據24公司合并資產負債表主要數(shù)據24公司合并利潤表主要數(shù)據25五、 核心人員介紹25六、 經營宗旨26七、 公司發(fā)展規(guī)劃27第五章 建筑工程方案33一、 項目工程設計總體要求33二、 建設方案35三、 建筑工程建設指標35建筑工程投資一覽表36第六章 建設方案與產品規(guī)劃38一、 建設規(guī)模及主要建設內容38二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領38產品規(guī)劃方案一覽表38第七章 運營模式41一、 公司經營宗旨41二、 公司的目標、主要職責41三、 各部門職責及權限42四、 財務會計制度45第八章 法人治理52一、 股東權利及義務52二、 董事54三、 高級管理人員59

3、四、 監(jiān)事61第九章 原材料及成品管理63一、 項目建設期原輔材料供應情況63二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理63第十章 進度規(guī)劃方案64一、 項目進度安排64項目實施進度計劃一覽表64二、 項目實施保障措施65第十一章 項目環(huán)境保護66一、 環(huán)境保護綜述66二、 建設期大氣環(huán)境影響分析67三、 建設期水環(huán)境影響分析69四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析69五、 建設期聲環(huán)境影響分析69六、 營運期環(huán)境影響70七、 環(huán)境影響綜合評價71第十二章 工藝技術說明72一、 企業(yè)技術研發(fā)分析72二、 項目技術工藝分析74三、 質量管理76四、 項目技術流程77五、 設備選型方案78主要設備購置一

4、覽表78第十三章 投資計劃方案80一、 投資估算的依據和說明80二、 建設投資估算81建設投資估算表85三、 建設期利息85建設期利息估算表85固定資產投資估算表86四、 流動資金87流動資金估算表88五、 項目總投資89總投資及構成一覽表89六、 資金籌措與投資計劃90項目投資計劃與資金籌措一覽表90第十四章 經濟效益分析92一、 基本假設及基礎參數(shù)選取92二、 經濟評價財務測算92營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表92綜合總成本費用估算表94利潤及利潤分配表96三、 項目盈利能力分析96項目投資現(xiàn)金流量表98四、 財務生存能力分析99五、 償債能力分析99借款還本付息計劃表101六、 經濟

5、評價結論101第十五章 招標及投資方案102一、 項目招標依據102二、 項目招標范圍102三、 招標要求103四、 招標組織方式103五、 招標信息發(fā)布106第十六章 項目總結107第十七章 附表附件109營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表109綜合總成本費用估算表109固定資產折舊費估算表110無形資產和其他資產攤銷估算表111利潤及利潤分配表111項目投資現(xiàn)金流量表112借款還本付息計劃表114建設投資估算表114建設投資估算表115建設期利息估算表115固定資產投資估算表116流動資金估算表117總投資及構成一覽表118項目投資計劃與資金籌措一覽表119本報告基于可信的公開資料,參考行

6、業(yè)研究模型,旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 市場預測一、 行業(yè)競爭格局IVD行業(yè)中,國際品牌產商由于發(fā)展較早,在技術、品牌、產品質量方面競爭優(yōu)勢明顯。2015年,國外企業(yè)占據了我國體外診斷市場56%的份額,其中羅氏以9.8%的份額排在首位,希森美康、西門子、貝克曼分別以8.1%、7.4%、6.1%緊隨其后。經過幾年的并購及發(fā)展,2018年,國際廠商希森美康、斯塔高、沃芬在我國市場份額分別為30%、20%、16%,上海太陽、賽科希德、邁瑞醫(yī)療等國內廠商的市場份額分別為5%、4%、3%。國內廠商起步較晚,在技術、規(guī)模、產品品質方面與跨國巨頭差距

7、較大,但隨著國家政策支持以及自身產品性能的提升,具備迎頭趕上的潛力。隨著國際產業(yè)加速轉移,中國將成為全球醫(yī)療器械的重要生產基地,部分原先依賴進口的儀器設備正逐步實現(xiàn)國產替代進口。同時,國內已有不少省市把醫(yī)療器械工業(yè)作為新的經濟增長點,抓緊培育??傮w來看,中國醫(yī)療器械產業(yè)正進入高速發(fā)展階段。二、 行業(yè)壁壘1、技術壁壘醫(yī)療器械是多學科交叉整合的技術密集型產業(yè),體外診斷產品的研發(fā)生產涉及臨床檢驗學、生物化學、免疫學、生物醫(yī)學工程、基因工程、微電子以及機電一體化等眾多學科,是理、工、醫(yī)等學科互相滲透的高科技產品。同時,體外診斷新產品的自主研發(fā)過程周期長、產品認證嚴格,產品的有效性、準確性需要持續(xù)的研究

8、和大規(guī)模臨床數(shù)據的統(tǒng)計分析才能保證。多種原因導致新進入者很難在短期內掌握各種技術并形成競爭力。2、資質壁壘體外診斷行業(yè)具有較高的資質壁壘。我國制定了一系列非常嚴格的法律法規(guī),在行業(yè)準入以及生產經營方面實行嚴格的監(jiān)督管理。目前我國對體外診斷產品的生產經營實行許可證制度,生產企業(yè)必須取得國家食品藥品監(jiān)督管理總局頒發(fā)的醫(yī)療器械生產許可證,同時其所生產的產品取得產品注冊證書方可進行相應生產。經營企業(yè)必須取得國家食品藥品監(jiān)督管理總局頒發(fā)的醫(yī)療器械經營許可證才能開展具體的業(yè)務。體外診斷產品的使用過程中也受到相關部門的監(jiān)督管理。因此,新進入者達到生產經營條件需要較長的資質申請過程,形成了行業(yè)資質壁壘。3、渠

9、道壁壘體外診斷產品的銷售涉及地域廣、專業(yè)性強,行業(yè)內大多采用經銷的模式進行銷售。我國對醫(yī)藥行業(yè)實現(xiàn)嚴格的監(jiān)督管理,經銷商必須具備醫(yī)療器械經營許可證相關資質,并且體外診斷行業(yè)專業(yè)要求較高,下游經銷商必須具備向醫(yī)院提供專業(yè)化技術服務的能力。因此,企業(yè)需要對市場渠道進行有效的開發(fā)、管理與維護。而銷售網絡和售后服務體系的建立和完善,不僅需要大量的資金投入,還需要長期深耕的市場積累,以及良好的口碑和品牌效應,新進入者難以在較短時間內形成完善的渠道建設。4、人才壁壘隨著我國體外診斷行業(yè)的發(fā)展,高端醫(yī)療器械的創(chuàng)新周期在縮短,市場對產品的技術水平要求也在不斷上升。同時,由于監(jiān)管部門對行業(yè)的監(jiān)管日益趨嚴,該行業(yè)

10、對人才的綜合素質要求越來越高,人才競爭日益激烈。成熟企業(yè)擁有經驗豐富的管理和技術人才,能夠跟上甚至帶領產品的技術革新,擁有專業(yè)的營銷團隊,可以維護銷售網絡和售后服務體系。這些因素對新進入者構成了一定的人才壁壘。三、 市場規(guī)模我國IVD市場由生化診斷、免疫診斷、分子診斷、血液學診斷等細分領域構成。其中免疫診斷市場規(guī)模最大,約占據體外診斷整體市場的39%。分子診斷、血液學診斷、即時檢驗(POCT)等近年來發(fā)展迅速,所占據的市場份額分別從2014年的13%、6%及8%增長至2018年的16%、9%及11%。隨著其他細分領域的發(fā)展,生化診斷的市場份額逐漸萎縮,由2014年的26%縮減至2018年的18

11、%,但仍占據體外診斷市場細分領域第二的席位。從IVD產品的結構上來看,低端市場是前期廣泛使用的檢測技術,該類市場發(fā)展空間小,逐步被其他技術所替代;中端市場在近幾年提升迅速,渠道優(yōu)勢明顯,空白市場及進口替代空間廣闊;高端市場則由于技術壁壘高,主要為國外產品,國內廠家目前正處于研發(fā)潛伏期,未來或將迎來增長。在血液學診斷領域,由于人口老齡化的加劇,患心腦血管疾病和慢性病的人群逐年增多,血液學診斷的需求快速增長。2015年,全球血液學診斷市場規(guī)模約為27.3億美元,其中儀器市場規(guī)模占比約為58.6%,試劑及耗材市場規(guī)模占比約為41.4%。預計2020年,血液學診斷市場規(guī)模將達到41.2億美元,2015

12、年至2020年的復合增長率為8.6%,高于同期IVD市場的平均增長速度。目前我國血液學診斷市場正處于高速發(fā)展期,2018年市場規(guī)模約55億元,近三年的年復合增長率達25%。第二章 背景、必要性分析一、 全球市場發(fā)展概況隨著各種高新技術的快速發(fā)展,以及大部分國家醫(yī)療保障政策的逐步完善,體外診斷行業(yè)近年來得到了快速的發(fā)展。根據AlliedMarketResearch報告,2017年全球體外診斷市場規(guī)模為648億美元,預計2020年將達到747億美元,期間年復合增長率為4.7%。體外診斷市場與各地區(qū)的人口總數(shù)、醫(yī)療保障水平、醫(yī)療技術及服務水平等因素密切相關,以及醫(yī)療保障和服務水平等因素相關,其中以美

13、國、歐盟、日本為代表的發(fā)達經濟體占據著主要份額。然而,發(fā)達國家的IVD市場經過多年的發(fā)展已相對成熟穩(wěn)定,預計未來將以1-2%的速度增長;而以中國、印度為代表的新興經濟體由于基數(shù)小、彈性大的特點,預計體外診斷市場未來將保持的復合增速。二、 行業(yè)基本風險特征1、行業(yè)監(jiān)管風險醫(yī)療器械行業(yè)實行嚴格的監(jiān)督管理,監(jiān)管體系主要由分類管理制度、生產備案與許可制度、產品備案與注冊管理制度、經營備案與許可管理制度構成,有關部門對行業(yè)的監(jiān)管要求很高。如果企業(yè)在經營發(fā)展中稍有疏忽,出現(xiàn)違法違規(guī)的情形或者沒有對監(jiān)管變化作出及時應對,可能會受到有關部門的處罰,從而對生產經營造成不利影響。2、市場競爭風險體外診斷行業(yè)是國家

14、鼓勵發(fā)展的高新技術產業(yè),目前,我國體外診斷產品生產企業(yè)眾多,除少數(shù)規(guī)模較大的公司外,大多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小,多數(shù)廠家的生產規(guī)模化、集約化程度較低,品種少且同質化現(xiàn)象較為嚴重,但是行業(yè)較高的利潤回報率仍吸引著不少投資者的加入,隨著我國人民生活水平迅速提高,醫(yī)療診斷與疾病預防的需求也越來越高,體外診斷行業(yè)競爭加劇,同時國外企業(yè)依靠產品質量穩(wěn)定、技術含量高的優(yōu)勢,依然占據著我國高端市場,導致競爭更加激烈。3、上游原材料采購風險IVD行業(yè)主要存在風險為上游原材料采購風險,目前的科技發(fā)展是建立在全球供應鏈的基礎之上的,II類醫(yī)療器械,體外診斷(IVD)系統(tǒng)主要是由診斷儀器、設備和診斷試劑組成;目前國內無論是

15、診斷儀器、設備還是試劑,均普遍存在著與通訊行業(yè)類似的核心元器件和原材料嚴重依賴進口的情況。如診斷儀器、設備主要依賴于單光子技術模塊、凹面平像場光柵、激光器、加樣針、柱塞泵、電磁閥、鞘流池等關鍵技術模塊;診斷試劑比設備依賴情況更加嚴重,主要依賴于抗原和抗體、酶、輔酶、酶底物、磁微粒、微球、NC膜等關鍵性原材料;這些技術模塊、原材料是體外診斷技術創(chuàng)新的源頭,下游臨床應用技術的創(chuàng)新往往需要原材料層面作支撐,同時,這些核心技術、原材料對于診斷系統(tǒng)的性能影響極大,綜合這兩方面是IVD體外診斷產業(yè)發(fā)展的風險;目前國內上游原材料發(fā)展雖然有了長足的進步,且已經取得了一定的成績,但是起步晚、基礎弱,較全球發(fā)展優(yōu)

16、質的材料供應企業(yè)相比還存在一定的差距,還需要時間的沉淀和激勵,同時也需要國家政府部門從上到下的推動整個產業(yè)鏈持續(xù)的創(chuàng)新和控制,推動體外診斷產業(yè)走上更加健康的發(fā)展道路。三、 項目實施的必要性(一)提升公司核心競爭力項目的投資,引入資金的到位將改善公司的資產負債結構,補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力,降低公司財務費用水平,提升公司盈利能力,促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業(yè)服務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持,提高公司核心競爭力。第三章 緒論一、 項目名稱及項目單位項目名稱:武漢體外診斷儀器項目項目單位:xx有限責任公司二、 項目建設地點本期項目選址位于x

17、x,占地面積約45.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍根據項目的特點,報告的研究范圍主要包括:1、項目單位及項目概況;2、產業(yè)規(guī)劃及產業(yè)政策;3、資源綜合利用條件;4、建設用地與廠址方案;5、環(huán)境和生態(tài)影響分析;6、投資方案分析;7、經濟效益和社會效益分析。通過對以上內容的研究,力求提供較準確的資料和數(shù)據,對該項目是否可行做出客觀、科學的結論,作為投資決策的依據。四、 編制依據和技術原則(一)編制依據1、中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要;2、中國制造2025;3、建設項目經濟評

18、價方法與參數(shù)及使用手冊(第三版);4、項目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關資料及相關數(shù)據等。(二)技術原則本項目從節(jié)約資源、保護環(huán)境的角度出發(fā),遵循創(chuàng)新、先進、可靠、實用、效益的指導方針。保證本項目技術先進、質量優(yōu)良、保證進度、節(jié)省投資、提高效益,充分利用成熟、先進經驗,實現(xiàn)降低成本、提高經濟效益的目標。1、力求全面、客觀地反映實際情況,采用先進適用的技術,以經濟效益為中心,節(jié)約資源,提高資源利用率,做好節(jié)能減排,在采用先進適用技術的同時,做好投資費用的控制。2、根據市場和所在地區(qū)的實際情況,合理制定產品方案及工藝路線,設計上充分體現(xiàn)設備的技術先進,操作安全穩(wěn)妥,投資經濟適度的原則。3、認真貫徹國家產

19、業(yè)政策和企業(yè)節(jié)能設計規(guī)范,努力做到合理利用能源和節(jié)約能源。采用先進工藝和高效設備,加強計量管理,提高裝置自動化控制水平。4、根據擬建區(qū)域的地理位置、地形、地勢、氣象、交通運輸?shù)葪l件及安全,保護環(huán)境、節(jié)約用地原則進行布置;同時遵循國家安全、消防等有關規(guī)范。5、在環(huán)境保護、安全生產及消防等方面,本著“三同時”原則,設計上充分考慮裝置在上述各方面投資,使得環(huán)境保護、安全生產及消防貫穿工程的全過程。做到以新代勞,統(tǒng)一治理,安全生產,文明管理。五、 建設背景、規(guī)模(一)項目背景在血液學診斷領域,由于人口老齡化的加劇,患心腦血管疾病和慢性病的人群逐年增多,血液學診斷的需求快速增長。2015年,全球血液學診

20、斷市場規(guī)模約為27.3億美元,其中儀器市場規(guī)模占比約為58.6%,試劑及耗材市場規(guī)模占比約為41.4%。預計2020年,血液學診斷市場規(guī)模將達到41.2億美元,2015年至2020年的復合增長率為8.6%,高于同期IVD市場的平均增長速度。目前我國血液學診斷市場正處于高速發(fā)展期,2018年市場規(guī)模約55億元,近三年的年復合增長率達25%。(二)建設規(guī)模及產品方案該項目總占地面積30000.00(折合約45.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積48178.39。其中:生產工程30766.32,倉儲工程6725.43,行政辦公及生活服務設施4975.24,公共工程5711.40。項目建成后,形成年產x

21、x套體外診斷儀器的生產能力。六、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況,xx有限責任公司將項目工程的建設周期確定為12個月,其工作內容包括:項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。七、 原輔材料及設備(一)項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括鋼材、鋁型材、氬弧焊絲、二保焊絲、氬氣、二氧化碳、切削油。(二)主要設備主要設備包括:搖臂鉆、車床、剪板機、萬能銑床、沖床、噴塑設備、烘箱。八、 環(huán)境影響本項目生產過程中產生的“三廢”和產生的噪聲均可得到有效治理和控制,各種污染物排放均滿足國家有關環(huán)保標準。因此在設計和建設中認真按“三同時”落實、執(zhí)行,嚴格遵守

22、國家關于基本建設項目中有關環(huán)境保護的法規(guī)、法令,投產后,在生產中加強管理,不會給周圍生態(tài)環(huán)境帶來顯著影響。九、 建設投資估算(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資15379.55萬元,其中:建設投資12311.81萬元,占項目總投資的80.05%;建設期利息121.19萬元,占項目總投資的0.79%;流動資金2946.55萬元,占項目總投資的19.16%。(二)建設投資構成本期項目建設投資12311.81萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用10362.77萬元,工程建設其他費用1625.09萬元,預備費32

23、3.95萬元。十、 項目主要技術經濟指標(一)財務效益分析根據謹慎財務測算,項目達產后每年營業(yè)收入31500.00萬元,綜合總成本費用27299.00萬元,納稅總額2195.06萬元,凈利潤3056.22萬元,財務內部收益率11.71%,財務凈現(xiàn)值-1944.60萬元,全部投資回收期6.93年。(二)主要數(shù)據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積30000.00約45.00畝1.1總建筑面積48178.391.2基底面積17100.001.3投資強度萬元/畝256.452總投資萬元15379.552.1建設投資萬元12311.812.1.1工程費用萬元10362.772.

24、1.2其他費用萬元1625.092.1.3預備費萬元323.952.2建設期利息萬元121.192.3流動資金萬元2946.553資金籌措萬元15379.553.1自籌資金萬元10432.873.2銀行貸款萬元4946.684營業(yè)收入萬元31500.00正常運營年份5總成本費用萬元27299.006利潤總額萬元4074.967凈利潤萬元3056.228所得稅萬元1018.749增值稅萬元1050.2810稅金及附加萬元126.0411納稅總額萬元2195.0612工業(yè)增加值萬元7781.0913盈虧平衡點萬元15469.11產值14回收期年6.9315內部收益率11.71%所得稅后16財務凈現(xiàn)

25、值萬元-1944.60所得稅后十一、 主要結論及建議本期項目技術上可行、經濟上合理,投資方向正確,資本結構合理,技術方案設計優(yōu)良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。第四章 項目承辦單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱:xx有限責任公司2、法定代表人:侯xx3、注冊資本:680萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2013-5-47、營業(yè)期限:2013-5-4至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事體外診斷儀器相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的

26、項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介公司堅持提升企業(yè)素質,即“企業(yè)管理水平進一步提高,人力資源結構進一步優(yōu)化,人員素質進一步提升,安全生產意識和社會責任意識進一步增強,誠信經營水平進一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素質企業(yè)員工,企業(yè)品牌影響力不斷提升。公司自成立以來,堅持“品牌化、規(guī)?;I(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本,強調服務,一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰(zhàn)略轉型和管理變革,實現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一,質量第一,信譽第一”為原則,在產品質量上精益求精,

27、追求完美,對客戶以誠相待,互動雙贏。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)公司具有技術研發(fā)優(yōu)勢,創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高,持續(xù)進行研究開發(fā)與技術成果轉化,形成企業(yè)核心的自主知識產權。公司產品在行業(yè)中的始終保持良好的技術與質量優(yōu)勢。此外,公司目前主要生產線為使用自有技術開發(fā)而成。(二)公司擁有技術研發(fā)、產品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經營管理與市場經驗的資深人士組成,與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協(xié)作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊伍,為公司保持持續(xù)技術創(chuàng)新和不斷擴張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。(三)公司具有優(yōu)質的行業(yè)頭部客戶群體公司憑

28、借出色的技術創(chuàng)新、產品質量和服務,樹立了良好的品牌形象,獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優(yōu)質客戶保持穩(wěn)定的合作關系,對于行業(yè)的核心需求、產品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻,有利于研發(fā)生產更符合市場需求產品,提高公司的核心競爭力。(四)公司在行業(yè)中占據較為有利的競爭地位公司經過多年深耕,已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優(yōu)勢;同時隨著行業(yè)的深度整合,行業(yè)集中度提升,下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩(wěn)定,在現(xiàn)有競爭格局下對于公司產品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。四、 公司主要財務數(shù)據公司合并資產負債表主要數(shù)據項目2020年12月2019年1

29、2月2018年12月資產總額6911.545529.235183.65負債總額3860.623088.502895.47股東權益合計3050.922440.742288.19公司合并利潤表主要數(shù)據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入20943.8516755.0815707.89營業(yè)利潤4802.893842.313602.17利潤總額4339.003471.203254.25凈利潤3254.252538.322343.06歸屬于母公司所有者的凈利潤3254.252538.322343.06五、 核心人員介紹1、侯xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程

30、師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。2、羅xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。3、葉xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。4、鄧xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月

31、至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。5、李xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。6、雷xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。7、武xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任x

32、xx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。8、湯xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。六、 經營宗旨加強經濟合作和技術交流,采用先進適用的科學技術和科學經營管理方法,提高產品質量,發(fā)展新產品,并在質量、價格等方面具有國際市場上的競爭能力,提高經濟效益,使投資者獲得滿意的利益。七、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)發(fā)展計劃1、發(fā)展戰(zhàn)略作為高附加值產業(yè)的重要技術支撐,正在轉變發(fā)展思路,由“高速增長階段”向“高質量發(fā)展”邁進。公司順應

33、產業(yè)的發(fā)展趨勢,以“科技、創(chuàng)新”為經營理念,以技術創(chuàng)新、智能制造、產品升級和節(jié)能環(huán)保為重點,致力于構造技術密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好、品質優(yōu)良、持續(xù)發(fā)展的新型企業(yè),推進公司高質量可持續(xù)發(fā)展。2、經營目標目前,行業(yè)正在從粗放式擴張階段轉向高質量發(fā)展階段,公司將進一步擴大高端產品的生產能力,抓住市場機遇,提高市場占有率;進一步加大研發(fā)投入,注重技術創(chuàng)新,提升公司科技研發(fā)能力;進一步加強環(huán)境保護工作,積極開發(fā)應用節(jié)能減排染整技術,保持清潔生產和節(jié)能減排的競爭優(yōu)勢;進一步完善公司內部治理機制,按照公司治理準則的要求規(guī)范公司運行,提升運營質量和效益,努力把公司打造成為行業(yè)的標桿企業(yè)。(二)具體發(fā)展計劃1、

34、市場開拓計劃公司將在鞏固現(xiàn)有市場基礎上,根據下游行業(yè)個性化、多元化的消費特點,以新技術新產品為支撐,加快市場開拓步伐。主要計劃如下:(1)密切跟蹤市場消費需求的變化,建立市場、技術、生產多部門聯(lián)動機制,提高公司對市場變化的反應能力; (2)進一步完善市場營銷網絡,加強銷售隊伍建設,優(yōu)化以營銷人員為中心的銷售責任制,激發(fā)營銷人員的工作積極性; (3)加強品牌建設,以優(yōu)質的產品和服務贏得客戶,充分利用互聯(lián)網宣傳途徑,擴大公司知名度,增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感; (4)在鞏固現(xiàn)有市場的基礎上,積極開拓新市場,推進省內外市場的均衡協(xié)調發(fā)展,進一步提升公司市場占有率。2、技術開發(fā)計劃公司的技術開發(fā)

35、工作將重點圍繞提升產品品質、節(jié)能環(huán)保、知識產權保護等方面展開。公司將在現(xiàn)有專利、商標等相關知識產權的基礎上,進一步加強知識產權的保護工作,將技術研發(fā)成果整理并進行相應的專利申請,通過對公司無形資產的保護,切實做好知識產權的維護。為保證上述技術開發(fā)計劃的順利實施,公司將加大科研投入,強化研發(fā)隊伍素質,創(chuàng)新管理機制和服務機制,積極參加行業(yè)標準的制定,不斷提高企業(yè)的整體技術開發(fā)能力。3、人力資源發(fā)展計劃培育、擁有一支有事業(yè)心、有創(chuàng)造力的人才隊伍,是企業(yè)核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展的原動力。隨著經營規(guī)模的不斷擴大,公司對人才的需求將更為迫切,人才對公司發(fā)展的支撐作用將進一步顯現(xiàn)。為此,公司將重點做好以下工作

36、:(1)加強人才的培養(yǎng)與引進工作,培育優(yōu)秀技術人才、管理人才;(2)加強與高校間的校企人才合作,充分利用高校的人才優(yōu)勢和教育資源優(yōu)勢,開展技術合作和人才培養(yǎng),全面提升技術人員的整體素質;(3)加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓,提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力,有效提高勞動效率和產品質量。(4)積極探索員工激勵機制,進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系,充分調動員工的積極性。4、企業(yè)并購計劃公司將抓住行業(yè)整合機會,根據自身發(fā)展戰(zhàn)略,充分利用現(xiàn)有的綜合競爭優(yōu)勢,整合有價值的市場資源,推進收購、兼并、控股或參股同行業(yè)具有一定互補優(yōu)勢的公司,實現(xiàn)產品經營和資本經營、產業(yè)資本與金融資本的有機

37、結合,進一步增強公司的經營規(guī)模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發(fā)展期,新生產線建設、技術改造、科技開發(fā)、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據經營發(fā)展計劃和需要,綜合考慮融資成本、資產結構、資金使用時間等多種因素,采取多元化的籌資方式,滿足不同時期的資金需求,推動公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展。積極利用資本市場的直接融資功能,為公司的長遠發(fā)展籌措資金。(三)面臨困難公司資產規(guī)模將進一步增長,業(yè)務將不斷發(fā)展和擴大,但在戰(zhàn)略規(guī)劃、營銷策略、組織設計、資源配置,特別是資金管理和內部控制等方面面臨新的挑戰(zhàn)。同時,公司今后發(fā)展中,需要大量的管理、營銷、技術等方面的人才,也使公司

38、面臨較大的人才培養(yǎng)、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現(xiàn)各項業(yè)務發(fā)展目標。1、資金不足發(fā)展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一,所需資金主要通過銀行貸款解決,融資成本較高,還本付息壓力較大,難以滿足公司快速發(fā)展的要求。因此,能否借助資本市場,將成為公司發(fā)展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金,公司的發(fā)展計劃將難以如期實現(xiàn)。2、人才緊缺隨著經營規(guī)模的不斷擴大,公司在新產品新技術開發(fā)、生產經營管理方面,高級科研人才和管理人才相對缺乏,將影響公司進一步提高研發(fā)能力和管理水平。因此,能否盡快引進、培養(yǎng)這方面人才將對募投項目的順

39、利實施和公司未來發(fā)展產生較大的影響。(四)采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系,實現(xiàn)公司經營發(fā)展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道,改變融資渠道單一依賴銀行貸款的現(xiàn)狀,為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金,確保公司經營發(fā)展目標的實現(xiàn)。同時,加強與商業(yè)銀行的聯(lián)系,構建良好的銀企合作關系,及時獲得商業(yè)銀行的貸款支持,緩解公司發(fā)展過程中的資金壓力。1、內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才,應對經營規(guī)??焖偬嵘媾R的挑戰(zhàn)公司現(xiàn)有人員在數(shù)量、知識結構和專業(yè)技能等方面將不能完全滿足公司快速發(fā)展的需求,公司需加快內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才的力度,確保高素質技術人才、經營管理人才以及營銷人才滿足公司發(fā)展

40、需要。為此,公司擬采取下列措施:1、加強人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃,通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業(yè)晉升機制,吸引優(yōu)秀的技術、營銷、管理人才加入公司,提升公司綜合競爭力;2、進一步完善以績效為導向的員工激勵與約束機制,努力營造團結和諧的企業(yè)文化,強化員工對企業(yè)的歸屬感和責任感,保持公司人才隊伍的穩(wěn)定性和積極性;3、加強年輕人才的培養(yǎng),建立人才儲備機制,增強公司人才隊伍的深度和厚度,形成完整有序的人才梯隊,實現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。2、以市場需求為驅動,提高公司競爭能力公司將以市場為導向,認真研究市場需求,密切跟蹤印染行業(yè)政策及最新發(fā)展動向,推動科技創(chuàng)新和加大研發(fā)投入,優(yōu)化產品結構,開拓高端市場,

41、不斷提升管理水平和服務質量,豐富服務內容,完善和延伸產業(yè)鏈,提升公司的核心競爭力和市場地位,最終實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標。第五章 建筑工程方案一、 項目工程設計總體要求(一)建筑工程采用的設計標準1、建筑設計防火規(guī)范2、建筑抗震設計規(guī)范3、建筑抗震設防分類標準4、工業(yè)建筑防腐蝕設計規(guī)范5、工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范6、建筑內部裝修設計防火規(guī)范7、建筑地面設計規(guī)范8、廠房建筑模數(shù)協(xié)調標準9、鋼結構設計規(guī)范(二)建筑防火防爆規(guī)范本項目在建筑防火設計中從防止火災發(fā)生和安全疏散兩方面考慮。一是防火。所有建筑均采用一、二級耐火等級,室內裝修均采用不燃或難燃材料,使火災不易發(fā)生,即使發(fā)生也不易迅速蔓延,同時建

42、筑內均設置了消火栓。防火分區(qū)面積滿足建筑設計防火規(guī)范要求。二是疏散。建筑的平面布局、建筑物間距、道路寬度等均應滿足防火疏散的要求,便于人員疏散。建筑物的平面布置、空間尺寸、結構選型及構造處理根據工藝生產特征、操作條件、設備安裝、維修、安全等要求,進行防火、防爆、抗震、防噪聲、防塵、保溫節(jié)能、隔熱等的設計。滿足當?shù)匾?guī)劃部門的要求,并執(zhí)行工程所在地區(qū)的建筑標準。(三)主要車間建筑設計在滿足生產使用要求的前提下,本著“實用、經濟”條件下注意美觀的原則,確定合理的建筑結構方案,立面造型簡潔大方、統(tǒng)一協(xié)調。認真貫徹執(zhí)行“適用、安全、經濟”方針。因地制宜,精心設計,力求作到技術先進、經濟合理、節(jié)約建設資金

43、和勞動力,同時,采用節(jié)能環(huán)保的新結構、新材料和新技術。(四)本項目采用的結構設計標準1、建筑抗震設計規(guī)范2、構筑物抗震設計規(guī)范3、建筑地基基礎設計規(guī)范4、混凝土結構設計規(guī)范5、鋼結構設計規(guī)范6、砌體結構設計規(guī)范7、建筑地基處理技術規(guī)范8、設置鋼筋混凝土構造柱多層磚房抗震技術規(guī)程9、鋼結構高強度螺栓連接的設計、施工及驗收規(guī)程(五)結構選型1、該項目擬選項目選址所在地區(qū)基本地震烈度為7度。根據現(xiàn)行建筑抗震設計規(guī)范的規(guī)定,本項目按當?shù)鼗镜卣鹆叶葓?zhí)行9度抗震設防。2、根據項目建設的自身特點及項目建設地規(guī)劃建設管理部門對該區(qū)域建筑結構的要求,確定本項目生產車間采用鋼結構,采用柱下獨立基礎。3、建筑結構

44、的設計使用年限為50年,安全等級為二級。二、 建設方案主要廠房在滿足工藝使用要求,滿足防火、通風、采光要求的前提下,力求做到布置緊湊、節(jié)省用地。車間立面造型簡潔明快,體現(xiàn)現(xiàn)代化企業(yè)的建筑特色。屋面防水、保溫盡可能采用質量較高、性能可靠的新型建筑材料。本項目中主要生產車間及倉庫均為鋼結構,次建筑為磚混結構??紤]當?shù)氐卣饚У姆植?,工程設計中將加強建筑物抗震結構措施,以增強建筑物的抗震能力。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積48178.39,其中:生產工程30766.32,倉儲工程6725.43,行政辦公及生活服務設施4975.24,公共工程5711.40。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程

45、類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程8892.0030766.324290.121.11#生產車間2667.609229.901287.041.22#生產車間2223.007691.581072.531.33#生產車間2134.087383.921029.631.44#生產車間1867.326460.93900.932倉儲工程3933.006725.43561.042.11#倉庫1179.902017.63168.312.22#倉庫983.251681.36140.262.33#倉庫943.921614.10134.652.44#倉庫825.931412.34117.823辦公生活配套9

46、04.594975.24753.093.1行政辦公樓587.983233.91489.513.2宿舍及食堂316.611741.33263.584公共工程3420.005711.40584.29輔助用房等5綠化工程4095.0072.68綠化率13.65%6其他工程8805.0037.547合計30000.0048178.396298.76第六章 建設方案與產品規(guī)劃一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積30000.00(折合約45.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積48178.39。(二)產能規(guī)模根據國內外市場需求和xx有限責任公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xx套

47、體外診斷儀器,預計年營業(yè)收入31500.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1體外診斷儀器套xx2體外診斷儀器套xx3體外診斷儀器套xx4.套5.套6.套合計xx31500.00IVD行業(yè)主要存在風

48、險為上游原材料采購風險,目前的科技發(fā)展是建立在全球供應鏈的基礎之上的,II類醫(yī)療器械,體外診斷(IVD)系統(tǒng)主要是由診斷儀器、設備和診斷試劑組成;目前國內無論是診斷儀器、設備還是試劑,均普遍存在著與通訊行業(yè)類似的核心元器件和原材料嚴重依賴進口的情況。如診斷儀器、設備主要依賴于單光子技術模塊、凹面平像場光柵、激光器、加樣針、柱塞泵、電磁閥、鞘流池等關鍵技術模塊;診斷試劑比設備依賴情況更加嚴重,主要依賴于抗原和抗體、酶、輔酶、酶底物、磁微粒、微球、NC膜等關鍵性原材料;這些技術模塊、原材料是體外診斷技術創(chuàng)新的源頭,下游臨床應用技術的創(chuàng)新往往需要原材料層面作支撐,同時,這些核心技術、原材料對于診斷系

49、統(tǒng)的性能影響極大,綜合這兩方面是IVD體外診斷產業(yè)發(fā)展的風險;目前國內上游原材料發(fā)展雖然有了長足的進步,且已經取得了一定的成績,但是起步晚、基礎弱,較全球發(fā)展優(yōu)質的材料供應企業(yè)相比還存在一定的差距,還需要時間的沉淀和激勵,同時也需要國家政府部門從上到下的推動整個產業(yè)鏈持續(xù)的創(chuàng)新和控制,推動體外診斷產業(yè)走上更加健康的發(fā)展道路。第七章 運營模式一、 公司經營宗旨加強經濟合作和技術交流,采用先進適用的科學技術和科學經營管理方法,提高產品質量,發(fā)展新產品,并在質量、價格等方面具有國際市場上的競爭能力,提高經濟效益,使投資者獲得滿意的利益。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快

50、結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、體外診斷儀器行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的

51、發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規(guī)和體外診斷儀器行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經營要素,組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)域內體外診斷儀器行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協(xié)助

52、總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數(shù)據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道

53、。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經營目標,擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領

54、導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協(xié)議,組織簽訂供應商合作協(xié)議。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同,按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業(yè)務發(fā)展的需要,制定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據公司管理需要,組織并執(zhí)行內部運行控制工作,協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程,降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)

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