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文檔簡介

1、區(qū)塊鏈(十一郎shiyilang )共享汽車XXXX員工出差管理辦法總則第一條:為統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公出差,特制訂此制度,各部門員工因公出差須按照本制度執(zhí)行;第二條:本制度適用于因公務(wù)上之需要,受命出差國內(nèi)外(包括調(diào)遷)的各級員工;第三條:本制度涉及的“主管領(lǐng)導(dǎo)”指有權(quán)批準員工出差的領(lǐng)導(dǎo);第四條: 本制度涉及主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準的事項中,主管領(lǐng)導(dǎo)因故無法實施的,其指定代理人或指定授權(quán)人可代替實施,未經(jīng)明確指定的人員確認無效;第五條:本制度中所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷;第六條: 本制度中涉及費用的報銷由人力資源部進行初次審核,由出納部進行復(fù)核,對于費用的超標部分不予報銷;第七條: 本制度中涉

2、及報銷的費用,如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準后方可報銷;第八條 :本制度的最終解釋權(quán)歸屬公司人力資本中心;第九條:本制度中的規(guī)定如與國家法律法規(guī)相違背的,以國家法律法規(guī)為準;第四條:本制度經(jīng)董事會批準后公布實施。一、出差分類本公司員工出差分為:1 、本地出差,當(dāng)日可以往返者。2 、遠途出差,必須在外住宿者。二、員工本地出差管理辦法本公司員工因公務(wù)上之需要,辦理在本市及郊區(qū)或其他同日可往返的出差事務(wù),依照以下規(guī)定執(zhí)行。(一)、出差程序(十一郎 shiyilang )區(qū)塊鏈(十一郎shiyilang )共享汽車員工本地外出辦事,須提前報行政部備案,并填寫出門登記后方可外出。(二)、

3、交通方式:1、員工外出可提前向行政部申請用車,行政辦根據(jù)公司車輛情況安排落實;2、如公司不能派車,原則上只允許乘坐公交車及地鐵,外出前可向行政部領(lǐng)用公交卡,辦事完畢再交回行政部;3、特殊情況(時間關(guān)系或無公交、地鐵可乘坐)需要打車,須在的票背面注明詳細情況,報領(lǐng)審批后方可報銷;(三)、用餐:1、普通員工早餐不超過10 元,正餐不超過20 元 / 餐。2、司機如隨同領(lǐng)導(dǎo)一起外出辦差,原則上執(zhí)行此標準,特殊情況(時間關(guān)系、地域關(guān)系或其他因素)超出此費用,須填寫詳細書面報告報領(lǐng)導(dǎo)審批后方可據(jù)實報銷。(四)、報銷流程經(jīng)辦人詳實填寫報銷單并粘貼票據(jù)行政部審核財務(wù)部門復(fù)核總經(jīng)理簽批董事長簽批經(jīng)辦人將報銷單

4、及粘貼好的票據(jù)交財務(wù)部門財務(wù)部按照規(guī)定核審后予以報銷核銷借款三、員工遠途出差管理辦法:(一)出差程序1、員工出差均依各部門主管之命令或指示,視實際情況之需要,確定日期后提前三天填寫“出差申請表”呈請公司領(lǐng)導(dǎo)核準后行之。2出差期間因工作需要而延長出差時限的,須報請主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的,須及時通知主管領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明。3、員工出差前,得按實際需要預(yù)借旅費。其預(yù)借款額,經(jīng)由主管領(lǐng)導(dǎo)初審,呈請公司領(lǐng)導(dǎo)核準后暫時支付。出差完畢后,應(yīng)于三日之內(nèi)呈報核銷。4、出差員工返回公司后,應(yīng)及時向本部門主管領(lǐng)導(dǎo)述職,并上交出差報告。出差報告原則上應(yīng)包括:1、出差地、

5、出差日程和出差單位2、出差處理事項、處理結(jié)果、達到的效果或目標3、出差條件及意見(十一郎 shiyilang )區(qū)塊鏈(十一郎shiyilang )共享汽車5、出差人員預(yù)借差旅費應(yīng)從嚴掌握,出差返回后應(yīng)在3 日內(nèi)報銷差旅費. 并按規(guī)定填寫 費用報銷單 并附上相關(guān)發(fā)票與財經(jīng)中心核銷費用;并將員工出差申請交人力資本中心備案留查。( 二) 、交通方式的選擇交通費包括旅程中必須的舟車等費用,按實際報支。 其他零星費用均在膳雜費內(nèi)開支,不得另行報之。1、標準1.1 公司領(lǐng)導(dǎo)可以乘坐飛機及火車軟席1.2 其余工作人員出差一律乘坐火車硬席, 確實工作需要乘坐火車軟席或飛機者, 必須在事先填寫的 員工出差申請

6、單中報請公司領(lǐng)導(dǎo)批準;備注:現(xiàn)本公司可自行訂、出機票,報銷機票時必須粘帶登機牌和審批單,否則財務(wù)不予報銷。2、相關(guān)規(guī)定2.1 出差人員訂票事宜由行政文化中心負責(zé)辦理。2.2 凡趁出差就近回家或辦私事者,事先須經(jīng)總經(jīng)理批準,其繞道車、船票在扣除直線單程車、船票后,多開支的部分由本人自理,如果繞道車、船票費少于直線單程車、船票費時,其車船費實報實銷,但不發(fā)繞道和在家期間的一切補助費。2.2 超級別標準乘座交通工具者,超出部分費用自理。(三)、住房1、標準1.1 、公司領(lǐng)導(dǎo)住宿費標準為四星級(含四星級)以下飯店的標準客房,不超過300 元 / 日,憑正式住宿發(fā)票報銷。1.2 、其余工作人員住宿費不超

7、過200 元/ 日,憑正式住宿發(fā)票報銷。備注:因酒店標準間可住兩人,如同性別兩名員工一起出差,則只報銷一個人的住宿費用,(十一郎 shiyilang )區(qū)塊鏈(十一郎shiyilang )共享汽車依此類推。超出級別標準住宿者,超出部分費用自理。2、相關(guān)規(guī)定2.1 到外地學(xué)習(xí)的員工,其食宿標準按接待單位安排實報實銷;(四)、用餐1、標準:1.1 、公司領(lǐng)導(dǎo)餐費不超過75 元 / 日(早餐 15 元,正餐30 元);1.2 、其余工作人員餐費不超過70 元 / 日(早餐 10 元,正餐30 元)。2、相關(guān)規(guī)定:2.1 、出差參加會議或其他任務(wù),接待單位已給予伙食補助或免費餐,則不再報銷本人的伙食補

8、助。2.2 、餐費按實際人數(shù)及用餐次數(shù)報銷。與高一級領(lǐng)導(dǎo)一同出差,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后可按高一級領(lǐng)導(dǎo)標準執(zhí)行。(五)、通訊費標準1、標準: 員工出差除正常通訊補助外,根據(jù)實際出差天數(shù)(出差起始日起)實施補助。1.1 公司領(lǐng)導(dǎo)按照20 元 / 人 . 天標準執(zhí)行;1.2 普通員工按10 元 / 人 . 天標準執(zhí)行。2、相關(guān)規(guī)定:2.1 員工通訊費超出補助標準的部分,超出費用自理;2.2 如確實因工作需要話費超支,須提交詳細書面報告,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)核準后再實報實銷。(六)、個別費用1、在開拓市場中發(fā)生與客戶吃飯或送禮品費用需另行報。2、個別費用不得和差旅費混雜一塊報銷。3、報銷個別費用時需經(jīng)過主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意才能

9、到財務(wù)部提交報銷單。(七)、報銷流程經(jīng)辦人詳實填寫報銷單并粘貼票據(jù)行政部審核財務(wù)部門復(fù)核總經(jīng)理簽批董事長簽批經(jīng)辦人將報銷單及粘貼好的票據(jù)交財務(wù)部門財務(wù)部按照規(guī)定核審后予(十一郎 shiyilang )區(qū)塊鏈(十一郎shiyilang )共享汽車以報銷核銷借款(八)、 其他相關(guān)規(guī)定1、出差返回公司的時間規(guī)定員工出差回來,如到達時間為夜里00:00 前,第二天正常上班;如到達時間為00:00-08 :上午可以休息;如到達時間在08: 00-13 :00,在到達時間的四小時后趕回公司;如到達時間在 13: 00 后,則當(dāng)日可不上班,次日再到公司報到。晚到或逾期不報到者依公司員工手冊 規(guī)定以遲到或曠工

10、論,執(zhí)行相應(yīng)的處罰制度。遇有特殊情況須立即跟公司領(lǐng)導(dǎo)匯報工作的則不執(zhí)行此項規(guī)定。2、凡遇不同級別員工一同出差,其交通工具和住宿標準按出差職員中的最高級別酌情處理;3、員工出差旅費,應(yīng)據(jù)實提出收據(jù),核實支付。但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實的事情,除將員工所領(lǐng)旅費追回外,并視情節(jié)之輕重,酌予懲處。4、凡參加各種會議,交納會務(wù)費,在會議期間原則不再報銷住宿費和差旅費;5、各部門要加強差旅費的管理,嚴格差旅費的審批制度,做到出差有計劃,事前定任務(wù),并盡量壓縮出差人員,控制差旅費的開支。年月日附件一:(十一郎 shiyilang )區(qū)塊鏈(十一郎shiyilang )共享汽車出差管理流程圖:確定出差時間和計劃填寫出

11、差申請表呈請公司領(lǐng)導(dǎo)核按實際需要提交報告經(jīng)準簽字領(lǐng)導(dǎo)批準后預(yù)借差旅字審批費出差中按照計劃和任務(wù)盡量壓縮出差時間出差結(jié)束,向主管領(lǐng)導(dǎo)述職提交出差報告填寫費用報銷單核銷相關(guān)費用將出差申請表交人力資本中心備案。附件二:(十一郎 shiyilang )經(jīng)辦人詳實填寫報銷單并粘貼票據(jù)核銷借款附件三:費用報銷流程行政部審核財務(wù)部按照規(guī)定核審后予以報銷區(qū)塊鏈(十一郎shiyilang )共享汽車財務(wù)部復(fù)核總經(jīng)理簽批經(jīng)辦人將報銷單及粘貼好的 董事長簽批票據(jù)交財務(wù)部()費用報銷單單位:年月日第號摘要人民幣(大寫) :金額¥:付單據(jù)張數(shù)領(lǐng)款人簽字總經(jīng)理:財務(wù)總監(jiān):財務(wù)審核:經(jīng)手人:(十一郎 shiyilang )區(qū)塊鏈(十一郎shiyilang )共享汽

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