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文檔簡介
1、倉庫管理制度一、目的為加強(qiáng)倉庫管理,保證庫房規(guī)范、高效、有序運作,保障公 司財產(chǎn)物資安全,減少不良、呆滯物料損失,降低庫存占用 資金,滿足生產(chǎn)經(jīng)營對物料管理的要求,制定本制度。二、適用范圍 適用于公司所有倉庫,包括原材料倉、零部件半成品倉、成 品倉的管理。工具備件倉、廢品倉、車間倉庫及存放于車間 的物品參照本制度執(zhí)行。三、三、內(nèi)容倉庫管理職責(zé)及目標(biāo)1. 高效有序地進(jìn)行物料、 產(chǎn)品的收發(fā)作業(yè), 保證出入庫數(shù)量 準(zhǔn)確且合乎質(zhì)量管理、訂單管理和財務(wù)管理的要求;2. 庫房管理科學(xué)、有序,貨物擺放整潔、整齊,合乎貨物貯 存和安全管理的要求;3. 單據(jù)、存卡管理有序,登記及時、準(zhǔn)確。電腦入單及時、 準(zhǔn)確;
2、4. 定期和循環(huán)盤點,及時查處差異,保證帳、物、卡一致;5. 與客戶及外協(xié)單位及時對帳, 及時查處差異, 維護(hù)公司利 益;6. 及時反映和跟催不合格品、 呆滯品的處理, 減少不良損失, 降低庫存資金占用;7. 做好防火、放水、防盜等安全防護(hù)工作,保障倉庫財產(chǎn)物 資的安全。四、倉管人員應(yīng)具備的基本技能1. 熟練掌握出入庫作業(yè)及庫房管理的方法、規(guī)范及操作程 序;2. 熟悉倉庫管理制度及相關(guān)管理流程;3. 具備一定的家電產(chǎn)品知識,熟悉經(jīng)管物料、產(chǎn)品;4. 具備一定的質(zhì)量管理知識和財務(wù)知識;5. 懂電腦操作。五、收貨驗收1. 貨物進(jìn)倉,需核對訂單(采購訂單和生產(chǎn)訂單)。待進(jìn)倉 物品料號、名稱、規(guī)格型號
3、、數(shù)量與訂單相符合方可辦理入 倉手續(xù)。 嚴(yán)禁無訂單收貨;因生產(chǎn)緊急、人員外出等特殊情況需 請示上級和訂單管理部門并獲得授權(quán)、同意可變通辦理,但 訂單管理部門必須在一個工作日內(nèi)補(bǔ)下訂單; 嚴(yán)禁超訂單收貨。因合理損耗領(lǐng)料或計量磅差或機(jī)臺最 少生產(chǎn)數(shù)量等原因?qū)е碌纳倭砍唵问肇?,?yīng)在合理范圍內(nèi) 并符合相關(guān)管理規(guī)范或規(guī)定。2. 貨物進(jìn)倉,必須采用合適的方法計量、 清點準(zhǔn)確。 大批量 收貨可采用一定的比例拆包裝抽查,抽查時發(fā)現(xiàn)實際數(shù)量小 于標(biāo)識數(shù)量的,應(yīng)按最小抽查數(shù)計算接收該批貨物。3. 貨物進(jìn)倉,需辦理質(zhì)量檢驗手續(xù),其中: 外協(xié)、外購物料 / 產(chǎn)品必須填報報檢單,檢驗合格后 方可辦理正式入倉手續(xù),打印
4、電腦入庫單;除檢驗合格后用 電腦打印確認(rèn)的“收料單”或“入庫單”(注:暫時沒有采 用電腦管理的倉庫以我司填制的格式單據(jù)為準(zhǔn))可以加蓋代 表我司的“收貨專用章”(或其他指定公章)外,其他供應(yīng) 商提供的送貨憑證或臨時填寫的暫收憑證均只能由倉管員 簽名暫收數(shù)量,且不得加蓋代表公司的任何公章。 特別地,對抽檢不合格而生產(chǎn)部門要求“回用”或“挑 選使用”的物料,必須符合相關(guān)流程和審批手續(xù),而且倉管 員必須在簽收時注明“不合格回用”或“挑選使用”字樣。 對該類業(yè)務(wù),輸單員也應(yīng)及時進(jìn)行電腦處理以保證庫存數(shù)據(jù) 準(zhǔn)確,但打印的電腦“入庫單”不能直接交供應(yīng)商,須待挑 選回用完畢后連同相應(yīng)的電腦 “退貨單” 一起交
5、供應(yīng)商簽收 ; 自產(chǎn)成品、零部件,必須憑當(dāng)批次質(zhì)檢合格文件(或單 證)辦理入倉手續(xù)。部分客戶的產(chǎn)品還需有客戶確認(rèn)合格的 文件; 車間不合格產(chǎn)品、物料需進(jìn)倉或退倉的,需符合相關(guān)制 度、流程規(guī)定并獲物管經(jīng)理批準(zhǔn)。進(jìn)倉后應(yīng)在專門的不良品 區(qū)域單獨存放并做好明顯標(biāo)識。嚴(yán)禁與正常物料、產(chǎn)品混合 堆放。4. 入庫物料、產(chǎn)品,必須采用合適、 規(guī)范的包裝(或裝載物) 。 包裝標(biāo)識清晰且與實際裝載貨物相符。同一包裝裝載數(shù)量統(tǒng) 一,同批次貨物只允許保留一個尾數(shù)。5. 對驗收不合格或未按要求辦理回用或超出訂單的物料、 車 間生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)經(jīng)質(zhì)檢確認(rèn)外協(xié)廠責(zé)任的不合格品,倉庫必須 及時通知采購部門辦理退貨 / 補(bǔ)貨事宜。
6、六、貨物出倉1. 貨物出倉,必須有合法的經(jīng)批準(zhǔn)的憑證、指令,例如: 生產(chǎn)發(fā)料憑生產(chǎn)排產(chǎn)領(lǐng)料單和臨時領(lǐng)料單辦理; 成品出倉憑銷售訂單和經(jīng)營部門下達(dá)的出貨通知 書辦理; 委外加工發(fā)外物料憑外協(xié)采購訂單辦理; 調(diào)讓出倉憑調(diào)讓出倉單; 技術(shù)研發(fā)或其他非生產(chǎn)領(lǐng)料憑非生產(chǎn)領(lǐng)料單辦理。2 所有計劃外發(fā)料和非生產(chǎn)性發(fā)料,需經(jīng)計劃采購經(jīng)理簽 字。3 貨物出倉,需由領(lǐng)料人 / 提貨人在出庫單上簽字確認(rèn)。4 車間領(lǐng)料必須是車間指定人員;本公司送貨的,送貨人/ 提貨人必須是業(yè)務(wù)部門指定人員; 外單位自行提貨, 必須核 對提貨人身份及授權(quán)委托。5 對外送貨發(fā)出,必須在第一時間取得加蓋收貨單位公章 和收貨經(jīng)辦人簽字的簽收
7、回執(zhí)或收貨憑證。6 正常生產(chǎn)發(fā)料和成品出倉,必須是合格物料。不合格物 料和產(chǎn)品發(fā)出,必須符合相關(guān)規(guī)定、流程,有審批手續(xù)。7 所有銷售發(fā)貨,發(fā)貨單據(jù)必須經(jīng)由財務(wù)部門審核并加蓋 發(fā)貨專用章方可辦理出倉放行。如有需要發(fā)外磅量的物 品,需由二人(經(jīng)管倉管員和保安各一人或行政部門指定的 其他人員)陪同辦理并簽字確認(rèn),并在確認(rèn)數(shù)量后及時辦理 繳款、開單手續(xù)。8 公司內(nèi)部單位領(lǐng)用成品或非生產(chǎn)領(lǐng)料或超定額生產(chǎn)領(lǐng) 料,需經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準(zhǔn)后方可到相應(yīng)倉區(qū)辦理領(lǐng)用手續(xù)。9 嚴(yán)禁用白條出倉或擅自從倉庫借用物品。確需借用,需 經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準(zhǔn)并約定歸還日期(一般不超過三 個工作日)。七、貨物堆碼及庫房管
8、理1. 倉庫應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要和庫存周轉(zhuǎn)物品的類別、性 狀、特點等合理規(guī)劃倉區(qū)、庫位。按物品類別劃分待檢區(qū)、 合格品區(qū)、不合格品區(qū)并做好明顯標(biāo)識。2. 所有貨物均必須按倉區(qū)、庫位分類別、 品種、 規(guī)格型號擺 放整齊,小件物料上架定置擺放。堆碼規(guī)整、整齊,同一貨 物僅保留一個包裝尾數(shù)。收發(fā)作業(yè)后按上述要求及時整理。3. 物料、產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識和存卡記錄清晰、準(zhǔn)確且及時更新, 擺放于對應(yīng)貨物當(dāng)眼明顯位置。4. 倉庫設(shè)施、用具、雜物如叉車、地臺板、裝載容器 / 鐵筐、 清潔工具等,在未使用時應(yīng)整齊地擺放于規(guī)定位置,嚴(yán)禁占 用通道或隨意亂丟亂放。5. 現(xiàn)場 (包括辦公場所及庫房 )整潔、干凈,如有廢紙等
9、廢棄 物或發(fā)現(xiàn)較多灰塵時隨時清理、清掃,符合 7S 管理要求。6. 嚴(yán)格按“先進(jìn)先出”原則發(fā)出貨品。八、安全防護(hù)1. 倉庫內(nèi)一律嚴(yán)禁煙火。 工程焊接等需事先報批且做好防范 措施,專人專責(zé)管理。2. 倉庫必須按規(guī)定設(shè)置消防器材并定期檢查、修護(hù)、補(bǔ)充; 嚴(yán)禁堵塞消防通道、設(shè)施及器材。3. 保證庫房通風(fēng)、干燥,做好防盜、防銹、防水、防潮、防 蟲、防塵等工作。4. 嚴(yán)禁將易燃易爆物品帶入倉庫。 對應(yīng)進(jìn)倉管理的易燃易爆 物品應(yīng)放置于符合安全管理要求的獨立的庫區(qū)。5. 不得將物料、產(chǎn)品直接放置于地面。6. 定期巡查保管物資的貯存質(zhì)量, 對超保質(zhì)期物料及時報復(fù) 檢。7. 未經(jīng)許可, 除經(jīng)管倉庫倉管員之外的其
10、他人員不得隨意進(jìn) 出倉庫。 送貨 / 提貨人員需在倉管員的陪侍下進(jìn)出倉庫, 搬運 完畢,不得在倉庫逗留。8. 倉管人員于下班離開前, 應(yīng)巡視倉庫門窗及電源、 水源是 否開閉,確保倉庫的安全。九、單據(jù)、存卡及電腦數(shù)據(jù)處理管理1. 單據(jù)管理 日常進(jìn)出倉等單據(jù)應(yīng)分單據(jù)類別、處理狀態(tài)分別有序夾放; 需遞送其他部門、人員的單據(jù)應(yīng)按規(guī)定時間及時遞送, 不允許隨意押單; 每月一次將單據(jù)分類別按順序進(jìn)行裝訂,在單據(jù)封面、 脊面做好標(biāo)識,分類別、按時間有序地存放在相應(yīng)的箱、柜 內(nèi),并在箱、柜表面做好目錄標(biāo)識。2. 存卡管理 存卡記錄規(guī)范、及時(日清日結(jié)),書寫工整清楚,有合法單據(jù); 用完的存卡應(yīng)分物品類別按月裝
11、訂,參照單據(jù)管理要求 歸檔保管; 每年年底,應(yīng)配合財務(wù)扎帳時間統(tǒng)一更換新的存卡。3. 電腦數(shù)據(jù)處理 所有進(jìn)出倉事務(wù)必須以電腦入單并打印電腦單據(jù)為完結(jié) (送貨客戶的還必須以客戶簽收并打印收貨單證為完結(jié)); 當(dāng)天的進(jìn)出倉數(shù)據(jù)必須當(dāng)天處理完畢。特殊情況(如下 班后)需經(jīng)物管經(jīng)理批準(zhǔn)并知會計劃采購。 暫未實施電腦管理的倉庫,也應(yīng)及時且日清日結(jié)地將收 發(fā)情況登記入手工帳。十、 盤點及對帳1. 倉庫需根據(jù)經(jīng)管物品重要程度及價值高低設(shè)定盤點頻度, 進(jìn)行循環(huán)盤點。原則上要求所有庫存物品每兩月至少循環(huán)一 次。2. 物管中心應(yīng)在財務(wù)部的組織下, 每年至少組織一次全面盤 點。3. 盤點后及時將實物數(shù)與電腦數(shù)核對。
12、如有差異應(yīng)查證原因 并及時跟進(jìn)處理。如屬供應(yīng)商原因造成的短少應(yīng)第一時間通 知采購、財務(wù)等相關(guān)部門處理。如屬盤盈或不可避免的虧損 情形時,應(yīng)呈報財務(wù)核準(zhǔn)后作帳務(wù)調(diào)整。相關(guān)損失報總經(jīng)理 審批后處理。若為保管責(zé)任短少時,則由倉庫經(jīng)管人員負(fù)責(zé) 賠償。4. 倉庫應(yīng)及時與供應(yīng)商、客戶進(jìn)行對帳工作,包括: 成品發(fā)貨對帳,由成品倉負(fù)責(zé),每月 4 日前完成; 外協(xié)、 外購收貨對帳, 由各分倉負(fù)責(zé), 每月 10 日前完成; 外協(xié)發(fā)料及核銷對帳,由外協(xié)核算員負(fù)責(zé),每月 10 日前 完成; 客戶供料及核銷對帳,由客戶供料核算員負(fù)責(zé),每月 10 日前完成; 對帳數(shù)據(jù)應(yīng)以電腦記錄為準(zhǔn)(手工管理的倉庫暫以手工 帳為準(zhǔn)) 發(fā)
13、現(xiàn)對帳差異,應(yīng)及時查證原因并予以更正。如有損失 或其他異常情況(如非正常超定額領(lǐng)發(fā)料)應(yīng)及時報告財務(wù) 部門和相關(guān)業(yè)務(wù)部門。十一、 呆滯、不良品處理1. 倉庫應(yīng)隨時關(guān)注呆滯、 不良物料和產(chǎn)品, 至少每月定期填 報一次;2. 對重大質(zhì)量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產(chǎn)品或物 料,應(yīng)隨時填報處理;3. 對已填報的呆滯、不良品應(yīng)及時連續(xù)跟進(jìn)直至處理完畢。十二、 應(yīng)遵循的操作流程及其他制度 倉庫操作,除遵循本制度規(guī)定外,還需遵循以下操作流程及 制度:1. ERP 系統(tǒng)實施方案、操作流程及考核細(xì)則;2. 質(zhì)量控制程序文件,包括: XW-QP4.2.3-01 文件控制程序; XW-QP4.2.4-01記錄控
14、制程序; XW-QP5.4.1-01質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量方針管理程序; XW-QP7.5.3-01標(biāo)識和可追溯性控制程序; XW-QP8.5.2-01糾正措施控制程序 XW-QP8.5.3-01預(yù)防措施控制程序; XW-QP7.5.5-01產(chǎn)品防護(hù)控制程序; XW-QP8.2.2-01內(nèi)部審核管理程序; XW-QP8.3-01不合格品控制程序; XW-QP8.4-01數(shù)據(jù)分析過程控制程序;? XW-QP8.5.1-01持續(xù)改進(jìn)過程控制程序。3. 與物料管理、 資產(chǎn)管理、 安全管理有關(guān)的其他制度、 規(guī)定十三、 溝通協(xié)調(diào)及服務(wù)1. 倉庫及倉管員必須具備良好的服務(wù)意識, 保持良好的服務(wù) 態(tài)度,客戶優(yōu)先,生
15、產(chǎn)為重。當(dāng)服務(wù)對象違規(guī)操作或提出不 合理要求時,應(yīng)不卑不亢、以理服人。2. 對工作中遇到問題、 困難及矛盾應(yīng)及時采取 “溝通三步驟” 進(jìn)行良好溝通直至問題解決。十四、 人員變動及移交1. 倉管人員變動, 必須辦理交接手續(xù)。 移交事項及有關(guān)憑證, 要列出清單,寫明情況,雙方簽字,領(lǐng)導(dǎo)見證。事后發(fā)生糾 葛,仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。對失職造成的虧損,除照價賠 償外,還要給紀(jì)律處分。2. 應(yīng)移交事項包括但不限于: 經(jīng)管的貨物; 單據(jù)、存卡、賬本(必要時)及經(jīng)管的文件、檔案資料; 經(jīng)管的操作設(shè)備、設(shè)施、工具及文具用品等; 未了應(yīng)跟進(jìn)事宜。十五、 檢查、監(jiān)督與考核1. 電腦工程負(fù)責(zé)對倉庫的 ERP 運作實施
16、指導(dǎo)、 檢查與考核;2. 品質(zhì)保證負(fù)責(zé)對倉庫的質(zhì)量控制實施審計、監(jiān)督;3. 行政總務(wù)負(fù)責(zé)對倉庫的安全管理、 現(xiàn)場管理實施檢查、 監(jiān) 督與考核;4. 財務(wù)部負(fù)責(zé)對倉庫的整體運作及單據(jù)、 帳卡、 檔案管理實 施指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督與考核。十六、 附則1. 如有與本制度不符的相關(guān)流程、程序文件依下列原則處 理: 本制度公布前發(fā)布的,悉依本制度,并按本制度規(guī)定修 改相關(guān)流程、文件; 本制度公布后發(fā)布且經(jīng)財務(wù)部會簽的,依新流程、文件。2. 本制度由財務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋, 自公布之日起生效、 實 施。倉庫管理制度流程管理 2009-11-06 19:11 閱讀 237 評論 1 字號: 大 中 小一、目的 為
17、了使倉庫納入規(guī)范化、制度化的管理,做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、質(zhì) 量完好、收發(fā)迅速、降低費用、加速資金周轉(zhuǎn),特制定本管 理制度。二、適用范圍適用于公司各個倉庫物料的收發(fā)、 貯存、 搬運、包裝和管理三、職責(zé)1、倉庫組長:(1)在生產(chǎn)部主管的領(lǐng)導(dǎo)下,全面負(fù)責(zé)公司各個倉庫的管 理工作,保證生產(chǎn)物資需求。( 2 )制訂倉庫管理制度及人員分工。( 3 )合理協(xié)調(diào)倉庫收發(fā)貨,確保帳、卡、物一致。(4 )監(jiān)督各倉管員做好倉庫的“ 6S”及防塵、防銹、防盜 工作,物資定置管理工作。( 5 )負(fù)責(zé)各倉庫報表的審核并按時上報生產(chǎn)部主管。 (6)安排各倉庫每月月底盤點,每月自盤一次,每季度專 人普查一次,每季上報盤點報告。2、倉
18、管員:( 1 )負(fù)責(zé)各類材料、半成品、成品的出、入庫管理。( 2 )熟悉所保管的各種物資的特點、性能和保護(hù)、保管方法。( 3 )執(zhí)行倉管制度,做好物資的收發(fā)工作,臺賬清楚、準(zhǔn) 確,賬、物、卡相符。( 4 )做好庫存物資的防火、防銹、防蝕、防水工作,按規(guī) 定進(jìn)行易燃、易爆、易蝕和有毒物品的領(lǐng)發(fā)。( 5 )庫存物資定期盤存、上報,做到同類物資先進(jìn)先出。( 6 )協(xié)助倉庫物品的搬運、卸貨工作。四、倉庫定置管理規(guī)定1.倉庫設(shè)置:根據(jù)我公司的生產(chǎn)需要及廠房條件,設(shè)置五金 倉庫、包裝倉庫、塑料原料倉庫、塑料半成品倉庫、成品倉 庫、凈水器倉庫,由生產(chǎn)部直接管理。( 1 )五金倉庫:儲存從外部購買或委外加工的
19、五金沖壓件、 電子電氣件、標(biāo)準(zhǔn)件、緊固件、輔助材料、零星物料、機(jī)器 配件、工具。( 2 )包裝倉庫:儲存各種產(chǎn)品的印刷包裝件、外購塑料件、 外購橡膠件、裝配車間的半成品。(3)塑料原料倉庫:儲存所有塑料原料及色粉、色母等, 包括 PVC( 聚氯乙烯 )、PE(聚乙烯 )、PP(聚丙烯 )、PS(聚苯乙 烯)、PC(聚碳酸酯 )、POM( 聚甲醛 )、PA(尼龍 )、ABS、PBT、 AS 等。(4 )塑料半成品倉庫:儲存所有公司自己開模(包括客供 模具),注塑車間自己生產(chǎn)或委托外面工廠加工生產(chǎn)的塑料 件。5 )成品倉庫:儲存已經(jīng)全部加工完成等待出貨的產(chǎn)品(6)凈水器倉庫:儲存所有凈水器成品、專
20、用物料及其配 件。2. 料位設(shè)定(1)倉庫區(qū)域劃分以方便物料進(jìn)出為原則,并將劃分區(qū)域 的倉庫定置圖繪出,懸掛于倉庫醒目位置。( 2 )物料定位應(yīng)符合先進(jìn)先出的原則。3. 存儲方式( 1 )立體堆放,盡量利用空間。( 2 )按物料體積大小及重量分別存放在貨架上或周轉(zhuǎn)箱中。4. 物料標(biāo)示( 1 )建立物料位置標(biāo)識牌,在標(biāo)識牌上寫清楚位置代碼、 物料名稱、規(guī)格型號等。(2)建立物料臺帳,明確標(biāo)示出物料名稱、規(guī)格型號、數(shù) 量、進(jìn)出庫日期等。( 3 )物料進(jìn)、出之后,其標(biāo)示的數(shù)量、日期等內(nèi)容應(yīng)及時 變更。(4)應(yīng)保證不同批次的物料具有可追溯性。( 5 )應(yīng)用顏色管理或區(qū)域來區(qū)分不同性質(zhì)的物料,如綠色 區(qū)
21、(或綠色箱子)存放合格品,黃色區(qū)(或黃色箱子)存放 待檢暫存品,紅色區(qū)(或紅色箱子)存放不合格品,配料區(qū) 存放按單配好即將投放生產(chǎn)的物料五、實施1.搬運(1)成品進(jìn)倉搬運中要根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識,按訂單、按品種進(jìn) 行單獨存放, 堆放時各天、 各班組生產(chǎn)的產(chǎn)品有明顯的位置、 空間區(qū)別,以便追溯。(2)搬運時要用專用的搬運車輛搬運,要輕拿輕放,禁止 野蠻操作。(3)搬運中要嚴(yán)防對產(chǎn)品型號及級別的混裝和丟失,做好 防水防潮工作,雨天應(yīng)用防雨蓬布或塑料布遮蓋,以免產(chǎn)品 受潮,影響使用壽命。2.入庫( 1 )外購?fù)鈪f(xié)件入庫暫收作業(yè):a. 供應(yīng)商交貨時憑 送貨單 向倉管人員申請辦理入庫手續(xù), 必要時需提供產(chǎn)品購銷
22、合同。b. 倉管人員將供應(yīng)商提供的 送貨單 與本公司 產(chǎn)品購銷 合同(或采購明細(xì)表)進(jìn)行核對,確認(rèn)供應(yīng)商所送物料的 規(guī)格型號、名稱、數(shù)量等是否與產(chǎn)品購銷合同相符,是 否有超交現(xiàn)象。c. 超交的物料以退回為原則,但可以考慮讓供應(yīng)商寄存于我 公司倉庫,而不作進(jìn)料驗收處理。d. 倉管人員在核對所交物料時,如發(fā)現(xiàn)規(guī)格型號不符,數(shù)量 不符,或混有其他物料,以及其他特殊情況時,必須要求供 應(yīng)商的送貨人員立即修改送貨單,或予以拒收并報采購 員處理。e. 倉管人員核對無誤后,在送貨單上簽名確認(rèn)并通知進(jìn) 料檢驗人員( IQC )進(jìn)行質(zhì)量驗收。 驗收檢查:對倉管人員清點、 核對無誤的來料 ,IQC 接到通知后,
23、依據(jù)外 購?fù)鈪f(xié)件抽樣檢驗管理辦法、來料檢驗管理辦法實施 檢驗,填寫進(jìn)料檢驗記錄,并對來料做好質(zhì)量標(biāo)識。進(jìn) 料檢驗結(jié)果有兩種,即合格(或允收)和不合格(包含挑選 使用、加工后使用、特采使用、退貨)。判定合格時, 由進(jìn)料檢驗人員 (IQC )在送貨單 上蓋“合 格”印章并簽名,并反饋倉管人員辦理入庫手續(xù)。 判定不合格時,應(yīng)隔離堆放,嚴(yán)禁投產(chǎn)使用,同時在進(jìn)料 檢驗記錄上注明不合格項目、數(shù)據(jù)等,并上報技術(shù)品質(zhì)部 主管組織相關(guān)部門 / 人員進(jìn)行不合格評審, 不合格評審的結(jié)果 有四種:挑選使用、加工后使用、特采使用、退貨。a. 最終評審結(jié)論為“挑選使用”或“加工后使用”時: 由采購員聯(lián)系供應(yīng)商(或裝配車間
24、)安排人員挑選或加工, 處理完畢經(jīng)進(jìn)料檢驗人員( IQC )復(fù)檢合格后方可入庫和投 入生產(chǎn),對于挑選或加工產(chǎn)生的額外費用,由供應(yīng)商承擔(dān)或 依據(jù)實際情況做出相應(yīng)的處理。b. 最終評審結(jié)論為“特采處理”時: 特采的物料數(shù)量由技術(shù)品質(zhì)部主管確認(rèn),并提出必要的處理 方式,如需對供應(yīng)商進(jìn)行處罰的,按公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。c. 最終評審結(jié)論為“退貨(拒收)”時: 采購人員及時聯(lián)絡(luò)廠商辦理退貨手續(xù),倉管人員與廠商對清 物料數(shù)量、 品名一致時, 進(jìn)行物料交接, 并做好相應(yīng)的登記。 倉管人員按照公司物品出廠管理規(guī)定,協(xié)助廠商辦理退貨物 料出廠手續(xù)。 入庫作業(yè): 清點核對無誤、 檢驗合格的來料方可安排入庫, 將送貨
25、單中的一聯(lián)交供應(yīng)商,另一聯(lián)交倉管人員作為開 具入庫單的依據(jù),倉管員根據(jù)送貨單填寫的品名、 規(guī)格、數(shù)量、單價等,將實物點檢入庫,并根據(jù)點檢結(jié)果如 實填制入庫單,入庫單一式三聯(lián),交貨人須就貨物 與入庫單 的項目與倉管員核對, 確認(rèn)無誤后在 入庫單 上簽名,做到貨、單相符。同時倉管人員在物料管理明細(xì) 表上注明來料日期、規(guī)格型號、實收數(shù)量、結(jié)余數(shù)量等, 并將產(chǎn)品購銷合同、 送貨單、 入庫單整理齊全, 核對無誤后交采購員,由采購員整理匯總后交財務(wù)部做帳及 安排付款。( 2 )成品入庫a. 成品必須經(jīng)過專職檢驗員檢驗合格后方可入庫。b. 成品進(jìn)倉前倉管員應(yīng)清理場地,做好接收貯存準(zhǔn)備工作。c. 憑裝配車間的
26、入庫單驗收進(jìn)倉,核實入庫產(chǎn)品名稱、 型號、級別及數(shù)量。d. 全都核實無誤后倉管員在 入庫單 上簽名確認(rèn), 并將入 庫單作入庫憑證交財務(wù)部做帳, 同時在 物料管理明細(xì)表 上注明入庫日期、規(guī)格型號、實收數(shù)量、庫存數(shù)量等。( 3 )工裝夾具、工具、機(jī)器配件、計量器具、零星物料入庫 a.新購買的工裝夾具、工具、機(jī)器配件、計量器具、零星物 料等,倉庫管理員仔細(xì)對照零星物品請購單、 送貨單 進(jìn)行物料清點,確認(rèn)所送物料的規(guī)格型號、名稱、數(shù)量等是 否與送貨單相符,確認(rèn)無誤后在送貨單上簽字并安 排入庫,在相應(yīng)的物料臺帳上做好登記。b. 對生產(chǎn)車間暫時不使用的工裝夾具及機(jī)器配件等, 由倉庫 管理員登記后歸類存放,
27、需要時憑領(lǐng)料單從倉庫領(lǐng)出。(4 ) 委外加工品入庫規(guī)定 參照“外購?fù)鈪f(xié)件入庫”規(guī)定辦理,需登記每一委外訂單的 入庫數(shù),包括我公司隨同產(chǎn)品一起提供的周轉(zhuǎn)箱的數(shù)量,以 核對廠商從本公司領(lǐng)用的物料是否有缺少現(xiàn)象,如有于廠商 結(jié)帳時進(jìn)行相應(yīng)的扣減。(5 ) 自制塑件半成品入庫 注塑車間生產(chǎn)的產(chǎn)品必須經(jīng)檢驗員檢驗合格并簽字(或蓋合 格印章)后,方可入庫。入庫時由倉管員對入庫產(chǎn)品進(jìn)行入 庫清點,將操作工姓名、產(chǎn)品型號名稱、數(shù)量等準(zhǔn)確填寫在 入庫單上,入庫單一式三聯(lián),一聯(lián)倉庫留存,一聯(lián) 操作工留存、一聯(lián)交財務(wù)部核算工資,同時在物料管理明 細(xì)表 上注明入庫日期、 規(guī)格型號、 實收數(shù)量、 庫存數(shù)量等。3. 貯存
28、保管( 1 )倉庫必須建立外購?fù)鈪f(xié)件、成品、半成品、工具等管 理臺帳(明細(xì)表),做到及時記帳、帳面清楚,帳、物、卡 一致,定期核對賬、卡、物,發(fā)現(xiàn)問題及時查對,憑證要裝 訂成冊,妥善保管,賬目不準(zhǔn)隨意涂改,改正必須蓋章或簽 字。( 2 )原輔材料、成品應(yīng)根據(jù)其品種標(biāo)識,做到分類貯存, 標(biāo)識向外,堆放平穩(wěn)、庫容整齊;物料堆放盡量做到過目點 數(shù)、檢點方便、成行成列、整齊易取。(3)所有原材料及成品應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”的原則,經(jīng)抽樣復(fù)檢被確認(rèn)為不合格的,不得安排出庫。(4)對長期積壓的成品,要經(jīng)常檢查是否超過防銹期,有 無銹蝕現(xiàn)象, 一經(jīng)發(fā)現(xiàn), 要及時清洗、 除油并再次進(jìn)行油封, 以保證產(chǎn)品的防銹質(zhì)量
29、。( 5 )經(jīng)常檢查,掌握記錄在庫的原輔材料、半成品、成品 的質(zhì)量和庫存情況,以及零星物料、常用生產(chǎn)輔助材料、工 具的管理狀態(tài),及時匯報采購員、副總經(jīng)理以便采用相應(yīng)的 處理措施。(6)成品庫保管員有權(quán)不收無計劃、超計劃和不合格產(chǎn)品 入庫,特殊情況憑副總經(jīng)理指令辦理入庫手續(xù)。(7)上班后及下班前認(rèn)真檢查,了解倉庫門道、窗戶及其 它設(shè)施的異常情況,對發(fā)現(xiàn)的不安全隱患及時解決。( 8 )做好倉庫內(nèi)的防潮、防火、防盜工作,倉庫管理員要 做好工裝夾具及機(jī)器配件的防銹工作,經(jīng)常用機(jī)油擦拭工裝 夾具及機(jī)器配件,以防止產(chǎn)品在使用或交付前受到損壞或變 質(zhì)。(9)物料如有損失、報廢、盤盈、盤虧,倉管員應(yīng)如實上 報
30、,由部門主管審批后方可處理,未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自更改帳 目或處理物料。(10 )物料儲存要考慮其特性,注意溫度、濕度、通風(fēng)、照 明、防水等條件,保證物料安全和不變質(zhì)。(11 )倉庫面對生產(chǎn)車間發(fā)放物資,是供應(yīng)服務(wù)重點,要堅 守崗位,改善態(tài)度,為生產(chǎn)做好服務(wù)。(12 )倉庫應(yīng)防衛(wèi)嚴(yán)密,慎防盜竊,其他人員未經(jīng)許可嚴(yán)禁 隨意進(jìn)入庫內(nèi)。4. 領(lǐng)發(fā)料管理規(guī)定:(1 )領(lǐng)料規(guī)定:各車間、部室人員領(lǐng)用物料時,依據(jù)訂單 核定的數(shù)量,開具領(lǐng)料單,領(lǐng)料單上應(yīng)填寫領(lǐng)用物 料的訂單號、物料名稱、規(guī)格型號及領(lǐng)用數(shù)量,并有負(fù)責(zé)人 簽名。大批量的按單領(lǐng)料可憑配料單發(fā)料。( 2 )發(fā)料規(guī)定:按“推陳儲新,先進(jìn)先出,按規(guī)供應(yīng),節(jié)
31、約用料”的原則發(fā)料,倉管人員接到領(lǐng)料單位的領(lǐng)料單 時,仔細(xì)核對手續(xù)是否齊全,與訂單上的訂單號、名稱、規(guī) 格、數(shù)量是否相符,一切出庫物資發(fā)放必須由庫管員驗證領(lǐng) 料單據(jù)是否合法、有效,簽字是否齊全,對不符合規(guī)定的領(lǐng) 料單應(yīng)拒絕發(fā)料。符合時當(dāng)面清點交付物料,領(lǐng)料單一 式三聯(lián),除領(lǐng)料單第一聯(lián)退領(lǐng)料單位外,其中一聯(lián)自存 并登記入帳,另一聯(lián)交財務(wù)部。(3)成品出庫:成品根據(jù)銷售部開具的發(fā)運單發(fā)貨, 經(jīng)復(fù)核無誤后予以出庫,成品出庫必須做到規(guī)格、數(shù)量準(zhǔn)確 無誤、包裝無損,標(biāo)志清晰。成品出庫時由倉管員填寫出 庫單,一式三聯(lián),除出庫單第一聯(lián)倉庫自存并登記入 帳外,其中一聯(lián)交收貨人(可由銷售部代收),另一聯(lián)交財 務(wù)
32、部。5. 退補(bǔ)料管理規(guī)定(1 )退料規(guī)定:a. 余料退庫 :車間余料退庫應(yīng)填寫退料單,在對應(yīng)的欄目 中詳細(xì)填寫品名、規(guī)格、數(shù)量及退料原因等。b.質(zhì)量不良退庫:如果是因為質(zhì)量方面引起的退料,必須經(jīng) 過車間檢驗員檢驗,并注明原因(制程損壞、來料本身不良 等)后方可退料。( 2 )補(bǔ)料規(guī)定:車間損耗超標(biāo)或制程異常,導(dǎo)致物料數(shù)量 不夠需要補(bǔ)料時, 需由車間主任填寫 補(bǔ)料單 ,注明品名、 規(guī)格、數(shù)量、補(bǔ)料原因等,經(jīng)過副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可補(bǔ)料。 如果是因為物料本身不良需要補(bǔ)料時,可憑不良物料以次換 新,按調(diào)換處理,倉管員做好相應(yīng)的登記。6. 呆滯物料處理規(guī)定: 對于呆滯物料,由副總經(jīng)理組織倉庫、生產(chǎn)、采購、
33、品質(zhì)等 相關(guān)人員進(jìn)行評審,做出處理,通常有以下幾種處理方式: (1)將呆滯物料再加工后予以利用。(2)將呆滯物料代用于類似物料,以不影響功能、安全、 及外觀為原則。(3 )將呆滯物料退還供應(yīng)廠商。(4)將呆滯物料轉(zhuǎn)售給其他使用廠商。( 5 )將呆滯物料售與中間商,如廢品回收站。( 6 )暫緩處理,繼續(xù)呆滯,等待時機(jī)。( 7 )將呆滯物料報廢處理。7. 倉庫盤點管理規(guī)定: (1)實行缺料盤點法,當(dāng)某一物料的存量低于一定數(shù)量時, (如體積大的物料低于 100 個,體積小的物料低于 400 個 時),倉管員應(yīng)及時盤點,核對數(shù)量與帳目是否相符。(2)實行循環(huán)盤點法,每月底由倉管員對庫存物料逐一盤 點,
34、核對數(shù)量與帳目是否相符。(3 )實行定期盤點法,每年一次,在年底進(jìn)行,盤點完畢 后在物料管理明細(xì)表(臺帳)上做好相應(yīng)的記錄,并注 明“年底盤點”,經(jīng)過倉庫組長審核簽字后交財務(wù)部和副總 經(jīng)理。8. 倉庫安全管理規(guī)定:( 1 )倉庫嚴(yán)禁吸煙和使用明火。( 2 )物料堆放不得影響照明,不得妨礙機(jī)械設(shè)備的操作, 不得妨礙通道與出入口,不得妨礙消防器具的緊急使用,不 得堵塞電氣開關(guān)及急救設(shè)備。( 3 )物料儲存重量不得超過貨架的安全負(fù)荷量。(4 )有毒有害、易燃易爆物品隔離存放。六、相關(guān)記錄表格物料管理明細(xì)表(臺帳)領(lǐng)料單補(bǔ)料單退料單入庫單出庫單配料單采購明細(xì)表產(chǎn)品購銷合同零星物品請購單合理庫存一覽表1
35、、本制度由副總經(jīng)理負(fù)責(zé)編制、解釋、修訂2、本制度自 * 年* 月*日開始實施。目錄1.目的2.適用范圍3.術(shù)語和縮略語4.工作程序4.1倉庫管理制度4.2商品入庫程序4.3商品出庫程序4.4商品借出程序4.5退貨管理程序4.6庫房盤點程序4.7庫房管理員工作交接程序5.引用文件6.質(zhì)量記錄6.1“成品入庫單”6.2“成品送貨單”6.3“物料入庫單”6.4“物料出庫單”6.5“物料盤點表”6.6“物料退倉單”6.7“借物登記表”1.目的對自制產(chǎn)品及其系統(tǒng)集成物料的存儲進(jìn)行控制。2. 適用范圍適用于本公司自制產(chǎn)品及其系統(tǒng)集成物料的存儲管理。3. 術(shù)語和縮略語3.1 庫區(qū):存放商品的區(qū)域,通常分為:
36、合格品區(qū)、收貨區(qū)、 輔助區(qū)、不合格品區(qū)。3.2 合格品區(qū):存放合格商品的倉儲區(qū)。3.3 收貨區(qū):沒有辦理登記的入庫商品存放的區(qū)域。3.4 輔助區(qū):存放辦公用品,禮品、暫存商品的區(qū)域。3.5 不合格品區(qū):不合格商品的存放的區(qū)域。4. 規(guī)定內(nèi)容4.1 倉庫管理制度4.1.1 商品入庫。根據(jù)檢驗結(jié)果,庫房人員將已有明確標(biāo)識 的合格商品入庫,不合格商品清點后入不合格品區(qū),同時通 知采購部門讓其通知廠商辦理退貨事宜。4.1.2 商品出、入庫房要記帳,實行一物一卡制。記帳要有 原始憑證,無原始單據(jù)一律不能進(jìn)帳,原始單據(jù)必須有各自 的編號。庫房管理員登記“商品增減卡”,堅持每月核對帳 目和抽點商品,做到帳物
37、相符。4.1.3 商品要分類存放。庫房按商品類別及工作流程劃分為 各個存儲區(qū),各類商品要分類存放,同類商品集中存放,不 得混放。4.1.4 商品存放應(yīng)科學(xué)、合理、整齊、有序,嚴(yán)防商品翻倒。4.1.5 庫房內(nèi)要保持衛(wèi)生、整潔。貨區(qū)內(nèi)不得存放任何無標(biāo)記或者“商品增減卡”上無記錄的商品。4.1.6 庫存商品應(yīng)包裝完好,發(fā)現(xiàn)破損及時更換。用防靜電 材料包裝的商品,要按原包裝形式存放。標(biāo)注存放要求的貨 箱,應(yīng)按要求存放,以避免造成商品的損耗與毀壞。4.1.7 庫房內(nèi)要求溫度保持在攝氏 0 40 攝氏度以內(nèi),濕度 在 20 90% 以內(nèi),每天上午記錄一次實際溫、濕度情況。 發(fā)現(xiàn)異?,F(xiàn)象要及時報告。 “溫、
38、 濕度登記表” 要妥善保存。 庫房的溫度表、濕度儀,每半年要更換一次。4.1.8 防止商品受潮,雨季尤其要注意,必要時要通風(fēng)。晴 天時要開窗換氣。易受潮商品包裝箱內(nèi)要放防潮劑,并定期 巡查,防潮劑失效應(yīng)及時更換。4.1.9 庫房管理安全第一。4.1.10 出、入庫商品的裝卸搬運應(yīng)由庫房主管負(fù)責(zé)控制, 嚴(yán)禁野蠻操作。4.1.11 庫房保管相關(guān)原始單據(jù)一年。4.2.1 自制產(chǎn)品入庫1)經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品,產(chǎn)品制作部門填寫“成品入庫單”, 經(jīng)檢驗人簽字后交庫房。2)庫房管理員接到“成品入庫單”后,逐項核查商品、產(chǎn) 品編號若無誤簽收, 將“成品入庫單”正本交產(chǎn)品制作部 門(即生產(chǎn)部 ),副本自留,同時登
39、記商品增減卡,將產(chǎn)品分 類存放,若核查商品、產(chǎn)品編號有誤則拒收。4.2.2 外購商品 (物料 )入庫1)庫房管理員根據(jù)采購員填寫的“送貨驗收單”與入庫商 品的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對,若正確就簽收。然后通知檢驗員 對商品進(jìn)行檢驗,檢驗員對商品進(jìn)行檢驗后,在“送貨驗收 單”中驗收情況一欄注明驗收情況并將其交給庫房管理員。2)若“送貨驗收單”與到貨商品不符或檢驗不合格,則在 “送貨驗收單 ”上處理意見一欄注明處理經(jīng)過,然后庫房 管理員將商品放入不合格區(qū),通知采購部門辦理退貨事宜。3)簽收的“送貨驗收單”交采購員一份,自留一份并做好 來貨記錄。4.2.3 生產(chǎn)退料商品入庫1)庫房管理員在接到 “商品退料單
40、” 及商品之后, 核對商品 名稱及數(shù)量,無誤后交給檢驗員進(jìn)行檢驗,檢驗員對商品進(jìn) 行檢驗后,在“商品退料單”備注一欄注明驗收情況并交與 庫房管理員。2)若“商品退料單”與到貨商品不符或檢驗不合格,庫房 管理員將商品放入不合格區(qū),通知調(diào)出庫位換貨。4.2.4 庫房管理員憑上述原始單據(jù)及時填寫 “商品增減卡”4.3 商品出庫程序4.3.1 4.3.1 自用設(shè)備出庫 ( 材料及輔料的領(lǐng)用 )1) 使用部門領(lǐng)用商品時,需填寫“物料領(lǐng)料單”,經(jīng)倉 儲主管及收發(fā)貨人簽字后生效。2) 庫房管理員核實商品后發(fā)給使用部門。4.3.2 合同出庫 (即產(chǎn)品出庫 )1) 發(fā)貨時合同執(zhí)行員填寫“商品送貨單”,經(jīng)主管經(jīng)理
41、 簽字后交合同執(zhí)行部門。2) 庫房與合同執(zhí)行共同清點發(fā)貨商品, 若無誤就發(fā)出商 品,由合同執(zhí)行部門收貨人及庫房管理員在“商品送貨單” 上簽字,庫房留兩份,合同執(zhí)行部門及財務(wù)部門各一份,若 有誤,重新清點正確后再發(fā)貨,由合同執(zhí)行部門負(fù)責(zé)安排運 輸。4.3.3 庫房管理員根據(jù)“物料領(lǐng)料單”、“商品送貨單”及 時填寫“商品增減卡”。4.4 商品借出程序4.4.1 公司內(nèi)部各部門借出商品要填寫 “借物登記表” ,“借 物登記表”應(yīng)填寫完整。4.4.2 整套入庫的商品只能整套借出,不得拆出部件單 獨外借,以免造成庫房管理混亂和發(fā)貨失誤。若大件硬件必 須拆部件外借時,需由借用部門協(xié)同技術(shù)支撐部門一起從庫
42、房整套借出,拆件后單獨辦理暫存手續(xù)暫存庫房,由庫房代 為保管,整個過程必須由技術(shù)支撐部門人員跟蹤并簽字認(rèn) 可。4.4.3 借出商品歸還時, 必須經(jīng)檢驗員檢驗合格后方可入庫。 即:如是整套借出硬件產(chǎn)品必須經(jīng)技術(shù)支撐部門檢驗貼合格 標(biāo)貼;如是拆件借出硬件產(chǎn)品,需先從庫房領(lǐng)出對應(yīng)暫存商 品,組裝成套并經(jīng)技術(shù)支撐部門檢驗貼合格標(biāo)貼; 如是軟件, 必須經(jīng)項目管理部門重新測試、包裝并簽字認(rèn)可。4.4.4 歸還商品入庫后,還貨人應(yīng)在“借物登記表”的歸還 欄上寫明還貨日期并簽字。4.4.5 如借出商品已轉(zhuǎn)售或留作自用 ,相關(guān)部門應(yīng)及時辦理 出庫手續(xù) ,沖消“借物登記”4.4.6 若歸還商品經(jīng)檢驗為不合格品,庫房將拒絕接收。4.4.7 每年年終,庫房填寫“庫房外借未返回商品統(tǒng)計表”, 上報公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門負(fù)責(zé)人。4.5 退貨管理程序4.5.1 領(lǐng)用部門因各種原因需要將已領(lǐng)用商品退回
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