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文檔簡介
1、 大額支付系統(tǒng)往來賬業(yè)務操作流程 文件編號:大額支付系統(tǒng)往來賬業(yè)務操作流程1目的本文件規(guī)定了xx農(nóng)村銀行(以下簡稱“本行”)大額支付系統(tǒng)往來賬業(yè)務操作規(guī)范和控制要點,旨在防范風險,控制風險,保證客戶資金安全及時入賬。2適用范圍本文件適用于本行所屬各營業(yè)機構辦理的大額支付系統(tǒng)往來賬業(yè)務。 3定義、縮寫與分類3.1定義大額支付系統(tǒng): 是以電子方式實時處理同城、異地每筆金額在規(guī)定金額起點以上的貸記支付和緊急的金額在規(guī)定金額以下的貸記支付支付的應用系統(tǒng)。大額支付系統(tǒng)逐筆發(fā)送支付指令,全額清算資金。3.2縮寫無3.3分類無4職責與權限部門/崗位職責與權限不相容職責行長/行長負責授權。行長/分管行長負責權
2、限內(nèi)授權。會計結算部/經(jīng)理崗負責權限內(nèi)授權。支行/支行行長負責權限內(nèi)授權。支行/會計經(jīng)理崗負責權限內(nèi)審核授權支行/綜合柜員崗(復核員)復核錄入憑證的戶名、賬號、金額等要素的準確性支行/綜合柜員崗(錄入員)1) 審核憑證,往賬數(shù)據(jù)錄入。2) 打印來賬憑證并及時進行賬務處理。3) 負責監(jiān)控支付系統(tǒng)的營業(yè)狀態(tài)、待處理的往來賬務及事務信息狀態(tài),對異常信息要認真分析檢查并及時處理。4) 負責系統(tǒng)賬務處理完整、正確。5) 及時打印、處理查詢、查復及其他事務類信息,并專夾配對保管事務類信息憑證。6) 對領取的大額支付業(yè)務專用憑證視同重要空白憑證按有關規(guī)定進行登記使用。7)負責大額支付業(yè)務收費及系統(tǒng)規(guī)定應辦理
3、的其他業(yè)務。 5原則與基本規(guī)定5.1原則無5.2基本規(guī)定1) 大額支付系統(tǒng)逐筆實時處理支付業(yè)務,省中心與人民銀行全額清算資金;支行、縣中心、省中心日終清算資金。2) 根據(jù)大額支付系統(tǒng)參與者身份不同,分為直接參與者、間接參與者和特許參與者。本行為間接參與者。3) 大額支付系統(tǒng)運行工作日為國家法定工作日,運行時間由中國人民銀行統(tǒng)一規(guī)定。中國人民銀行根據(jù)管理需要可以調(diào)整運行工作日及運行時間。6流程描述與控制要求階段環(huán)節(jié)風險點6.1.1接收環(huán)節(jié)名稱 : 接收來賬適用部門 : 支行;適用崗位 : 綜合柜員崗;職責要求 : 接收大額支付系統(tǒng)來賬。操作規(guī)范 : 系統(tǒng)自動接收來賬。環(huán)節(jié)名稱 : 是否相符適用部
4、門 : 支行;適用崗位 : 綜合柜員崗;職責要求 : 系統(tǒng)自動判斷。操作規(guī)范 : 系統(tǒng)自動判斷,相符直接入賬,不符入系統(tǒng)待銷賬。環(huán)節(jié)名稱 : 入賬打印適用部門 : 支行;適用崗位 : 綜合柜員崗;職責要求 : 打印來賬憑證。操作規(guī)范 : 審核來賬賬號、戶名相符,根據(jù)系統(tǒng)提示打印憑證。環(huán)節(jié)名稱 : 收妥回執(zhí)適用部門 : 客戶;適用崗位 : 客戶;職責要求 : 收妥回執(zhí)。操作規(guī)范 : 客戶確認并收妥回執(zhí)。6.1.2掛賬核查環(huán)節(jié)名稱 : 發(fā)送查詢適用部門 : 支行;適用崗位 : 綜合柜員崗;職責要求 : 對要素不符業(yè)務發(fā)出查詢申請。操作規(guī)范 : 1)對待銷賬戶名、賬號不符的來賬業(yè)務進行核對,打印出掛
5、賬憑證;2)通過系統(tǒng)發(fā)出包括戶名、賬號等內(nèi)容的查詢申請。環(huán)節(jié)名稱 : 授權適用部門 : 支行;適用崗位 : 會計經(jīng)理崗;職責要求 : 負責審核查詢內(nèi)容授權。操作規(guī)范 : 負責審核查詢內(nèi)容,進行授權。 1)授權人必須親自授權;2)認真審核查詢內(nèi)容;3)登記授權登記簿。環(huán)節(jié)名稱 : 查復適用部門 : 客戶;適用崗位 : 相關部門;職責要求 : 根據(jù)查詢書及時查復。操作規(guī)范 : 及時對查詢業(yè)務進行回復。環(huán)節(jié)名稱 : 是否相符適用部門 : 支行;適用崗位 : 綜合柜員崗;職責要求 : 審核賬號、戶名等是否相符。操作規(guī)范 : 對收到的查復書進行核對后,審查賬號、戶名等內(nèi)容是否相符,進行相關業(yè)務處理。環(huán)節(jié)
6、名稱 : 退匯適用部門 : 支行;適用崗位 : 綜合柜員崗;職責要求 : 負責辦理大額支付系統(tǒng)退匯業(yè)務。操作規(guī)范 : 確定為非本行受理或無法入賬的來賬業(yè)務,作退匯處理。退匯業(yè)務視同往帳進行處理。環(huán)節(jié)名稱 : 入賬打印憑證適用部門 : 支行;適用崗位 : 綜合柜員崗;職責要求 : 負責業(yè)務處理打印憑證。操作規(guī)范 : 確認無誤,辦理入賬,根據(jù)綜合業(yè)務系統(tǒng)提示打印憑證,一聯(lián)做入賬憑證,一聯(lián)做客戶通知單。風險描述:未認真核對戶名、賬號,造成進賬錯誤,引起糾紛。風險等級:中等風險控制措施:認真核對戶名、賬號,確保來賬進賬準確。控制部門:支行;控制崗位:綜合柜員崗;環(huán)節(jié)名稱 : 收妥回執(zhí)適用部門 : 客戶
7、;適用崗位 : 客戶;職責要求 : 收妥回執(zhí)。操作規(guī)范 : 客戶確認并收妥回執(zhí)。階段環(huán)節(jié)風險點6.2.1受理客戶往帳環(huán)節(jié)名稱 : 現(xiàn)金匯款申請適用部門 : 客戶;適用崗位 : 客戶;職責要求 : 提交現(xiàn)金及有效身份證件,填寫申請。操作規(guī)范 : 提交現(xiàn)金及有效身份證件,按匯出銀行要求正確填寫業(yè)務委托書。環(huán)節(jié)名稱 : 受理適用部門 : 支行;適用崗位 : 綜合柜員崗;職責要求 : 負責清點現(xiàn)金、審核憑證。操作規(guī)范 : 清點現(xiàn)金是否相符,驗明真?zhèn)?,審核業(yè)務委托書金額是否一致,填寫是否規(guī)范、準確。環(huán)節(jié)名稱 : 聯(lián)網(wǎng)核查適用部門 : 支行;適用崗位 : 綜合柜員崗;職責要求 : 負責聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息
8、。操作規(guī)范 : 聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息,核查無誤的轉(zhuǎn)入后續(xù)操作。風險描述:未嚴格核算客戶身份,造成客戶信息不真實,導致上級部門處罰。風險等級:中等風險控制措施:根據(jù)相關要求及時進入聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng),聯(lián)網(wǎng)核查客戶身份信息。控制部門:支行;控制崗位:綜合柜員崗;環(huán)節(jié)名稱 : 轉(zhuǎn)賬匯款申請適用部門 : 客戶;適用崗位 : 客戶;職責要求 : 向開戶銀行提出匯款申請。操作規(guī)范 : 按開戶銀行要求填制匯款業(yè)務委托書及結算賬戶憑證。環(huán)節(jié)名稱 : 受理適用部門 : 支行;適用崗位 : 綜合柜員崗;職責要求 : 負責受理客戶提交業(yè)務委托書及結算賬戶憑證。操作規(guī)范 : 1)受理客戶申請,審核業(yè)務委托書日期、金額等要素
9、是否正確完整,收付款人名稱、收付款人賬號、匯入?yún)R出地點、匯入?yún)R出行名是否完整,是否涂改;2)匯款人賬戶內(nèi)是否有足夠支付的余額。3)核對無誤后轉(zhuǎn)入后續(xù)處理。6.2.2業(yè)務處理環(huán)節(jié)名稱 : 錄入往賬適用部門 : 支行;適用崗位 : 綜合柜員崗;職責要求 : 負責大額支付系統(tǒng)往賬錄入。操作規(guī)范 : 依據(jù)業(yè)務委托書,進行往賬信息錄入,提交復核。風險描述:未認真錄入信息,賬號、戶名錄入錯誤,導致客戶糾紛。風險等級:高風險控制措施:加強責任心,認真審核錄入憑證??刂撇块T:支行;控制崗位:綜合柜員崗;環(huán)節(jié)名稱 : 復核適用部門 : 支行;適用崗位 : 綜合柜員崗;職責要求 : 負責大額支付系統(tǒng)往賬信息復核。
10、操作規(guī)范 : 復核員審查匯款憑證使用是否正確、憑證要素是否齊全,審查無誤后,對應復核的要素進行逐項錄入復核,其他項也要目測復核。風險描述:未堅持復核制度,造成往賬錄入信息錯誤,導致資金損失。風險等級:高風險控制措施:1)往賬數(shù)據(jù)必須憑會計賬務處理后的原始記賬憑證逐筆錄入,錄入數(shù)據(jù)必須換人復核,當錄入數(shù)據(jù)與復核數(shù)據(jù)完全一致后,才可發(fā)送往賬數(shù)據(jù)。嚴禁一人操作往賬數(shù)據(jù)錄入和復核交易。 2)嚴禁一人持有錄入卡和復核卡,操作往賬數(shù)據(jù)錄入和復核交易。控制部門:支行;控制崗位:綜合柜員崗;環(huán)節(jié)名稱 : 是否超權限適用部門 : 支行;適用崗位 : 綜合柜員崗;職責要求 : 判斷是否超本崗位權限。操作規(guī)范 :
11、判斷是否超本崗位權限,權限內(nèi)自行辦理,超權限提交授權。環(huán)節(jié)名稱 : 授權適用部門 : 支行;適用崗位 : 會計經(jīng)理崗;職責要求 : 負責審核授權。操作規(guī)范 : 負責審核資料,進行權限內(nèi)授權,超權限提交上級授權。1)授權人必須親自授權;2)認真審查業(yè)務內(nèi)容;3)登記授權登記簿。環(huán)節(jié)名稱 : 是否超權限適用部門 : 支行;適用崗位 : 綜合柜員崗;職責要求 : 超權限范圍提交上級授權。 操作規(guī)范 : 判斷是否在自身權限內(nèi),對超過本崗權限提交上級授權。環(huán)節(jié)名稱 : 授權適用部門 : 支行;適用崗位 : 支行行長;職責要求 : 在權限范圍內(nèi)進行授權。操作規(guī)范 : 1)授權人必須親自授權;2)審查業(yè)務內(nèi)
12、容。環(huán)節(jié)名稱 : 是否超權限適用部門 : 支行;適用崗位 : 支行行長;職責要求 : 超權限范圍提交上級授權。操作規(guī)范 : 判斷是否在自身權限內(nèi),對超過本崗權限提交上級授權。環(huán)節(jié)名稱 : 逐級授權適用部門 : 會計結算部門;行長;適用崗位 : 經(jīng)理崗 ;行長;分管行長;職責要求 : 對大額支付交易進行授權。 操作規(guī)范 : 1)授權人必須親自授權;2)認真審查業(yè)務內(nèi)容;3)登記授權登記簿。環(huán)節(jié)名稱 : 打印憑證適用部門 : 支行;適用崗位 : 綜合柜員崗;職責要求 : 按要求打印大額支付業(yè)務往賬憑證。 操作規(guī)范 : 賬務處理完成后,根據(jù)綜合業(yè)務系統(tǒng)的提示打印大額支付業(yè)務往賬及收費憑證,核對憑條內(nèi)容無誤交客戶簽字確認后,將受理單、收費
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