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文檔簡介

1、泓域咨詢 /重慶環(huán)保增塑劑項目商業(yè)計劃書重慶環(huán)保增塑劑項目商業(yè)計劃書xxx有限責任公司目錄第一章 總論10一、 項目名稱及投資人10二、 編制原則10三、 編制依據(jù)11四、 編制范圍及內(nèi)容12五、 項目建設背景12六、 項目建設的可行性13七、 結論分析14主要經(jīng)濟指標一覽表15第二章 行業(yè)發(fā)展分析18第三章 建設單位基本情況20一、 公司基本信息20二、 公司簡介20三、 公司競爭優(yōu)勢21四、 公司主要財務數(shù)據(jù)23公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)23公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)23五、 核心人員介紹24六、 經(jīng)營宗旨25七、 公司發(fā)展規(guī)劃25第四章 選址可行性分析32一、 項目選址原則32二、 建設區(qū)基

2、本情況32三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展38四、 社會經(jīng)濟發(fā)展目標40五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向42六、 項目選址綜合評價43第五章 建設方案與產(chǎn)品規(guī)劃45一、 建設規(guī)模及主要建設內(nèi)容45二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領45產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表45第六章 SWOT分析47一、 優(yōu)勢分析(S)47二、 劣勢分析(W)49三、 機會分析(O)49四、 威脅分析(T)50第七章 運營模式分析58一、 公司經(jīng)營宗旨58二、 公司的目標、主要職責58三、 各部門職責及權限59四、 財務會計制度62第八章 法人治理結構68一、 股東權利及義務68二、 董事70三、 高級管理人員75四、 監(jiān)事77第九章 組織機構、人力資源分析80一

3、、 人力資源配置80勞動定員一覽表80二、 員工技能培訓80第十章 原輔材料供應及成品管理83一、 項目建設期原輔材料供應情況83二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理83第十一章 安全生產(chǎn)分析85一、 編制依據(jù)85二、 防范措施86三、 預期效果評價92第十二章 節(jié)能可行性分析93一、 項目節(jié)能概述93二、 能源消費種類和數(shù)量分析94能耗分析一覽表94三、 項目節(jié)能措施95四、 節(jié)能綜合評價97第十三章 技術方案98一、 企業(yè)技術研發(fā)分析98二、 項目技術工藝分析100三、 質量管理101四、 項目技術流程102五、 設備選型方案102主要設備購置一覽表103第十四章 環(huán)保分析104一、 編

4、制依據(jù)104二、 建設期大氣環(huán)境影響分析104三、 建設期水環(huán)境影響分析108四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析108五、 建設期聲環(huán)境影響分析109六、 營運期大氣環(huán)境影響109七、 營運期水環(huán)境影響110八、 營運期固廢環(huán)境影響111九、 營運期噪聲環(huán)境影響111十、 環(huán)境管理分析112十一、 結論113十二、 建議113第十五章 投資計劃115一、 投資估算的依據(jù)和說明115二、 建設投資估算116建設投資估算表118三、 建設期利息118建設期利息估算表118四、 流動資金119流動資金估算表120五、 總投資121總投資及構成一覽表121六、 資金籌措與投資計劃122項目投資計劃與資

5、金籌措一覽表122第十六章 項目經(jīng)濟效益分析124一、 經(jīng)濟評價財務測算124營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表124綜合總成本費用估算表125固定資產(chǎn)折舊費估算表126無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表127利潤及利潤分配表128二、 項目盈利能力分析129項目投資現(xiàn)金流量表131三、 償債能力分析132借款還本付息計劃表133第十七章 風險風險及應對措施135一、 項目風險分析135二、 項目風險對策137第十八章 項目綜合評價說明140第十九章 附表142主要經(jīng)濟指標一覽表142建設投資估算表143建設期利息估算表144固定資產(chǎn)投資估算表145流動資金估算表145總投資及構成一覽表146項目投

6、資計劃與資金籌措一覽表147營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表148綜合總成本費用估算表149利潤及利潤分配表150項目投資現(xiàn)金流量表151借款還本付息計劃表152報告說明環(huán)保增塑劑是衛(wèi)生、低毒性的塑料助劑。增塑劑是世界產(chǎn)量和消費量最大的塑料助劑之一。我國已成為亞洲地區(qū)增塑劑生產(chǎn)量和消費最多的國家。隨著世界各國環(huán)保意識的提高,醫(yī)藥及食品包裝、日用品、玩具等塑料制品對主增塑劑DOP等提出了更高的純度及衛(wèi)生要求。但國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的主增塑劑在許多性能上特別是衛(wèi)生、低毒性等都難以滿足環(huán)保的要求。歐盟和俄羅斯先后從中國進口的塑料玩具中發(fā)現(xiàn)原產(chǎn)于中國的一些塑料玩具中發(fā)現(xiàn)含有有毒的聚氯乙烯增塑N-一鄰苯二甲酸

7、二異壬酯(DINP)和鄰苯二甲酸二乙基己酯(DEHP,或叫DOP)。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資31958.74萬元,其中:建設投資24908.30萬元,占項目總投資的77.94%;建設期利息699.89萬元,占項目總投資的2.19%;流動資金6350.55萬元,占項目總投資的19.87%。項目正常運營每年營業(yè)收入61200.00萬元,綜合總成本費用52011.26萬元,凈利潤6690.80萬元,財務內(nèi)部收益率14.18%,財務凈現(xiàn)值3935.44萬元,全部投資回收期6.82年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。本項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和行業(yè)技術進步要求,符合

8、市場要求,受到國家技術經(jīng)濟政策的保護和扶持,適應本地區(qū)及臨近地區(qū)的相關產(chǎn)品日益發(fā)展的要求。項目的各項外部條件齊備,交通運輸及水電供應均有充分保證,有優(yōu)越的建設條件。,企業(yè)經(jīng)濟和社會效益較好,能實現(xiàn)技術進步,產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整,提高經(jīng)濟效益的目的。項目建設所采用的技術裝備先進,成熟可靠,可以確保最終產(chǎn)品的質量要求。本報告為模板參考范文,不作為投資建議,僅供參考。報告產(chǎn)業(yè)背景、市場分析、技術方案、風險評估等內(nèi)容基于公開信息;項目建設方案、投資估算、經(jīng)濟效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。第一章 總論一、 項目名稱及投資人(一)項目名稱重慶環(huán)保增塑劑項目(二)項目投資人xx

9、x有限責任公司(三)建設地點本期項目選址位于xxx(待定)。二、 編制原則本項目從節(jié)約資源、保護環(huán)境的角度出發(fā),遵循創(chuàng)新、先進、可靠、實用、效益的指導方針。保證本項目技術先進、質量優(yōu)良、保證進度、節(jié)省投資、提高效益,充分利用成熟、先進經(jīng)驗,實現(xiàn)降低成本、提高經(jīng)濟效益的目標。1、力求全面、客觀地反映實際情況,采用先進適用的技術,以經(jīng)濟效益為中心,節(jié)約資源,提高資源利用率,做好節(jié)能減排,在采用先進適用技術的同時,做好投資費用的控制。2、根據(jù)市場和所在地區(qū)的實際情況,合理制定產(chǎn)品方案及工藝路線,設計上充分體現(xiàn)設備的技術先進,操作安全穩(wěn)妥,投資經(jīng)濟適度的原則。3、認真貫徹國家產(chǎn)業(yè)政策和企業(yè)節(jié)能設計規(guī)范

10、,努力做到合理利用能源和節(jié)約能源。采用先進工藝和高效設備,加強計量管理,提高裝置自動化控制水平。4、根據(jù)擬建區(qū)域的地理位置、地形、地勢、氣象、交通運輸?shù)葪l件及安全,保護環(huán)境、節(jié)約用地原則進行布置;同時遵循國家安全、消防等有關規(guī)范。5、在環(huán)境保護、安全生產(chǎn)及消防等方面,本著“三同時”原則,設計上充分考慮裝置在上述各方面投資,使得環(huán)境保護、安全生產(chǎn)及消防貫穿工程的全過程。做到以新代勞,統(tǒng)一治理,安全生產(chǎn),文明管理。三、 編制依據(jù)1、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年計劃綱要;2、投資項目可行性研究指南;3、相關財務制度、會計制度;4、投資項目可行性研究指南;5、可行性研究開始前已經(jīng)形成的工作成果及文件

11、;6、根據(jù)項目需要進行調(diào)查和收集的設計基礎資料;7、可行性研究與項目評價;8、建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù);9、項目建設單位提供的有關本項目的各種技術資料、項目方案及基礎材料。四、 編制范圍及內(nèi)容根據(jù)項目的特點,報告的研究范圍主要包括:1、項目單位及項目概況;2、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃及產(chǎn)業(yè)政策;3、資源綜合利用條件;4、建設用地與廠址方案;5、環(huán)境和生態(tài)影響分析;6、投資方案分析;7、經(jīng)濟效益和社會效益分析。通過對以上內(nèi)容的研究,力求提供較準確的資料和數(shù)據(jù),對該項目是否可行做出客觀、科學的結論,作為投資決策的依據(jù)。五、 項目建設背景制造業(yè)是國民經(jīng)濟的主體,是立國之本、興國之器、強國之基。當前,全球制造業(yè)格局

12、正在發(fā)生重大調(diào)整,新一代信息技術與制造業(yè)深度融合,制造業(yè)正加速向數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化、服務化與綠色化演進。搶占現(xiàn)代制造技術及其產(chǎn)業(yè)發(fā)展制高點,已成為許多國家和地區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略的重點。重慶作為國家老工業(yè)基地之一,以制造業(yè)為核心的工業(yè)一直以來在國民經(jīng)濟中處于基礎性地位。六、 項目建設的可行性(一)不斷提升技術研發(fā)實力是鞏固行業(yè)地位的必要措施公司長期積累已取得了較豐富的研發(fā)成果。隨著研究領域的不斷擴大,公司產(chǎn)品不斷往精密化、智能化方向發(fā)展,投資項目的建設,將支持公司在相關領域投入更多的人力、物力和財力,進一步提升公司研發(fā)實力,加快產(chǎn)品開發(fā)速度,持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結構,滿足行業(yè)發(fā)展和市場競爭的需求,鞏固并增強

13、公司在行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢競爭地位,為建設國際一流的研發(fā)平臺提供充實保障。(二)公司行業(yè)地位突出,項目具備實施基礎公司自成立之日起就專注于行業(yè)領域,已形成了包括自主研發(fā)、品牌、質量、管理等在內(nèi)的一系列核心競爭優(yōu)勢,行業(yè)地位突出,為項目的實施提供了良好的條件。在生產(chǎn)方面,公司擁有良好生產(chǎn)管理基礎,并且擁有國際先進的生產(chǎn)、檢測設備;在技術研發(fā)方面,公司系國家高新技術企業(yè),擁有省級企業(yè)技術中心,并與科研院所、高校保持著長期的合作關系,已形成了完善的研發(fā)體系和創(chuàng)新機制,具備進一步升級改造的條件;在營銷網(wǎng)絡建設方面,公司通過多年發(fā)展已建立了良好的營銷服務體系,營銷網(wǎng)絡拓展具備可復制性。七、 結論分析(一)項目選

14、址本期項目選址位于xxx(待定),占地面積約82.00畝。(二)建設規(guī)模與產(chǎn)品方案項目正常運營后,可形成年產(chǎn)xx噸環(huán)保增塑劑的生產(chǎn)能力。(三)項目實施進度本期項目建設期限規(guī)劃24個月。(四)投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資31958.74萬元,其中:建設投資24908.30萬元,占項目總投資的77.94%;建設期利息699.89萬元,占項目總投資的2.19%;流動資金6350.55萬元,占項目總投資的19.87%。(五)資金籌措項目總投資31958.74萬元,根據(jù)資金籌措方案,xxx有限責任公司計劃自籌資金(資本金)17675.07萬元。根

15、據(jù)謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額14283.67萬元。(六)經(jīng)濟評價1、項目達產(chǎn)年預期營業(yè)收入(SP):61200.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):52011.26萬元。3、項目達產(chǎn)年凈利潤(NP):6690.80萬元。4、財務內(nèi)部收益率(FIRR):14.18%。5、全部投資回收期(Pt):6.82年(含建設期24個月)。6、達產(chǎn)年盈虧平衡點(BEP):28313.35萬元(產(chǎn)值)。(七)社會效益此項目建設條件良好,可利用當?shù)刎S富的水、電資源以及便利的生產(chǎn)、生活輔助設施,項目投資省、見效快;此項目貫徹“先進適用、穩(wěn)妥可靠、經(jīng)濟合理、低耗優(yōu)質”的原則,技術先進,成熟可靠,投

16、產(chǎn)后可保證達到預定的設計目標。本項目實施后,可滿足國內(nèi)市場需求,增加國家及地方財政收入,帶動產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展,為社會提供更多的就業(yè)機會。另外,由于本項目環(huán)保治理手段完善,不會對周邊環(huán)境產(chǎn)生不利影響。因此,本項目建設具有良好的社會效益。(八)主要經(jīng)濟技術指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積54667.00約82.00畝1.1總建筑面積103209.551.2基底面積34986.881.3投資強度萬元/畝289.232總投資萬元31958.742.1建設投資萬元24908.302.1.1工程費用萬元21327.712.1.2其他費用萬元2985.852.1.3預備費萬元594.742.

17、2建設期利息萬元699.892.3流動資金萬元6350.553資金籌措萬元31958.743.1自籌資金萬元17675.073.2銀行貸款萬元14283.674營業(yè)收入萬元61200.00正常運營年份5總成本費用萬元52011.26""6利潤總額萬元8921.06""7凈利潤萬元6690.80""8所得稅萬元2230.26""9增值稅萬元2230.69""10稅金及附加萬元267.68""11納稅總額萬元4728.63""12工業(yè)增加值萬元16746.05

18、""13盈虧平衡點萬元28313.35產(chǎn)值14回收期年6.8215內(nèi)部收益率14.18%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元3935.44所得稅后第二章 行業(yè)發(fā)展分析增塑劑的種類繁多,目前工業(yè)上已有應用的品種達到百余種,主要包括鄰苯類、對苯類、偏苯類、環(huán)氧類、檸檬酸脂類等,其中應用最普遍的為鄰苯二甲酸脂類化合物。增塑劑的原料主要是丁辛醇、鄰法苯酐、萘法苯酐等,增塑劑的用途相當廣泛,不僅用于橡膠、塑料薄膜、塑料制品、包裝材料、高分子材料與化學建材、醫(yī)用材料、降解塑料等、汽車制造、電子電氣、納米材料、航空、航天等,在黏合劑、涂料、食品工業(yè)、醫(yī)藥衛(wèi)生、化妝品、皮革、造紙、紡織印染、油墨、清

19、洗劑等眾多行業(yè)都有其相當廣泛的應用。塑料樹脂目前已經(jīng)成為我國較大的通用型合成樹脂材料,由于具有優(yōu)異的阻燃性、耐磨性、抗化學腐蝕性、綜合機械性、制品透明性、電絕緣性及比較容易加工等特點,塑料樹脂制品在我國各個領域獲得了廣泛應用。受益于塑料制品產(chǎn)量上升趨勢,我國增塑劑產(chǎn)品生產(chǎn)也呈現(xiàn)出較快的增長態(tài)勢。我國塑料制品產(chǎn)量近十年來總體呈現(xiàn)上升態(tài)勢,由2007年的3302萬噸增長至2018年的6042萬噸,年均復合增長率為5.65%。目前我國增塑劑產(chǎn)品仍以DOP和DBP為主,其中DOP約占總量的80,2018年DOP產(chǎn)量同比增長率明顯高于其他增塑劑產(chǎn)品,2018年DOP產(chǎn)量較2017年增加20.84萬噸,同

20、比增長17.94%。同時,環(huán)氧大豆油、偏苯三酸酯類、檸檬酸酯類等綠色增塑劑產(chǎn)量均大幅增長。目前我國增塑劑需求集中在江、浙、閩、粵地區(qū),主要消費領域是PVC人造革、電纜料、收縮膜和壓延膜、PVC地板墻壁紙和管材等。近年來隨著公眾安全環(huán)保意識的提高,以及國內(nèi)環(huán)保風暴的推動,傳統(tǒng)鄰苯二甲酸脂類增塑劑廠家已經(jīng)倍感壓力,向綠色環(huán)保無毒增塑劑替代鄰苯二甲酸脂類增塑劑轉型已成為行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。隨著塑料包裝、塑料建材、車用塑料、改性塑料、可降解塑料等市場需求的進一步擴張,PVC塑料制品的應用范圍將不斷增大,從而有利于進一步推動對增塑劑產(chǎn)品的需求。未來,隨著國家對環(huán)保型新材料鼓勵政策的不斷落實,人們對綠色環(huán)

21、保材料的需求會不斷增長,環(huán)保型增塑劑對傳統(tǒng)類增塑劑的替代性也將逐漸凸顯,這都將為環(huán)保型增塑劑行業(yè)帶來更為廣闊的市場空間。第三章 建設單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱:xxx有限責任公司2、法定代表人:夏xx3、注冊資本:870萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2012-11-67、營業(yè)期限:2012-11-6至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營范圍:從事環(huán)保增塑劑相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類

22、項目的經(jīng)營活動。)二、 公司簡介展望未來,公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標的實現(xiàn),在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下,圍繞業(yè)務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑,推動體制機制改革和管理及業(yè)務模式的創(chuàng)新,加強團隊能力建設,提升核心競爭力,努力把公司打造成為國內(nèi)一流的供應鏈管理平臺。公司依據(jù)公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關規(guī)定,制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則,董事會議事規(guī)則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規(guī)范。 三、 公司競爭優(yōu)勢(一)自主研發(fā)優(yōu)勢公司在各個細分領域深入研究的同時,通過整合各平臺優(yōu)勢,構建全產(chǎn)品系列,并不斷進行產(chǎn)品結構升級,

23、順應行業(yè)一體化、集成創(chuàng)新的發(fā)展趨勢。通過多年積累,公司產(chǎn)品性能處于國內(nèi)領先水平。公司多年來堅持技術創(chuàng)新,不斷改進和優(yōu)化產(chǎn)品性能,實現(xiàn)產(chǎn)品結構升級。公司結合國內(nèi)市場客戶的個性化需求,不斷升級技術,充分體現(xiàn)了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。在不斷開發(fā)新產(chǎn)品的過程中,公司已有多項產(chǎn)品均為國內(nèi)領先水平。在注重新產(chǎn)品、新技術研發(fā)的同時,公司還十分重視自主知識產(chǎn)權的保護。(二)工藝和質量控制優(yōu)勢公司進口大量設備和檢測設備,有效提高了精度、生產(chǎn)效率,為產(chǎn)品研發(fā)與確保產(chǎn)品質量奠定了堅實的基礎。此外,公司是行業(yè)內(nèi)較早通過ISO9001質量體系認證的企業(yè)之一,公司產(chǎn)品根據(jù)市場及客戶需要通過了產(chǎn)品認證,表明公司產(chǎn)品不僅滿足國內(nèi)

24、高端客戶的要求,而且部分產(chǎn)品能夠與國際標準接軌,能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產(chǎn)中,公司嚴格按照質量體系管理要求,不斷完善產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、檢驗、客戶服務等流程,保證公司產(chǎn)品質量的穩(wěn)定性。(三)產(chǎn)品種類齊全優(yōu)勢公司不僅能滿足客戶對標準化產(chǎn)品的需求,而且能根據(jù)客戶的個性化要求,定制生產(chǎn)規(guī)格、型號不同的產(chǎn)品。公司齊全的產(chǎn)品系列,完備的產(chǎn)品結構,能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說,實現(xiàn)了對具有多種產(chǎn)品需求客戶的資源共享,拓展了銷售渠道,增加了客戶粘性。公司產(chǎn)品價格與國外同類產(chǎn)品相比有較強性價比優(yōu)勢,在國內(nèi)市場起到了逐步替代進口產(chǎn)品的作用。(四)營銷網(wǎng)絡及服務優(yōu)勢根據(jù)公司產(chǎn)品服務的特點、客戶分布

25、的地域特點,公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區(qū)域,并在歐美、日本、東南亞等國家和地區(qū)初步建立經(jīng)銷商網(wǎng)絡,及時了解客戶需求,為客戶提供貼身服務,達到快速響應的效果。公司擁有一支行業(yè)經(jīng)驗豐富的銷售團隊,在各區(qū)域配備銷售人員,建立從市場調(diào)研、產(chǎn)品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網(wǎng)絡體系。公司的服務覆蓋產(chǎn)品服務整個生命周期,公司多名銷售人員具有研發(fā)背景,可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案,為客戶提供及時、深入的專業(yè)技術服務與支持。公司與經(jīng)銷商互利共贏,結成了長期戰(zhàn)略合作伙伴關系,公司經(jīng)銷網(wǎng)絡較為穩(wěn)定,有利于深耕行業(yè)和區(qū)域市場,帶動經(jīng)銷商共同成長。四、 公司主要

26、財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額10887.078709.668165.30負債總額5981.414785.134486.06股東權益合計4905.663924.533679.24公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入44338.2435470.5933253.68營業(yè)利潤6683.885347.105012.91利潤總額5647.714518.174235.78凈利潤4235.783303.913049.76歸屬于母公司所有者的凈利潤4235.783303.913049.76五、 核心人員介紹1、夏

27、xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。2、李xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、段xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任x

28、xx有限責任公司財務經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)。4、萬xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理;2019年3月至今任公司董事。5、許xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。6、姜xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2

29、015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。7、侯xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。8、雷xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。六、 經(jīng)營宗旨以市場需求為導向;以科研創(chuàng)新求發(fā)展;以質量服務樹品牌;致力于產(chǎn)業(yè)技術進步和行業(yè)發(fā)展,創(chuàng)建國際知名企業(yè)。七、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)發(fā)展計劃1、發(fā)展戰(zhàn)略作

30、為高附加值產(chǎn)業(yè)的重要技術支撐,正在轉變發(fā)展思路,由“高速增長階段”向“高質量發(fā)展”邁進。公司順應產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢,以“科技、創(chuàng)新”為經(jīng)營理念,以技術創(chuàng)新、智能制造、產(chǎn)品升級和節(jié)能環(huán)保為重點,致力于構造技術密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好、品質優(yōu)良、持續(xù)發(fā)展的新型企業(yè),推進公司高質量可持續(xù)發(fā)展。2、經(jīng)營目標目前,行業(yè)正在從粗放式擴張階段轉向高質量發(fā)展階段,公司將進一步擴大高端產(chǎn)品的生產(chǎn)能力,抓住市場機遇,提高市場占有率;進一步加大研發(fā)投入,注重技術創(chuàng)新,提升公司科技研發(fā)能力;進一步加強環(huán)境保護工作,積極開發(fā)應用節(jié)能減排染整技術,保持清潔生產(chǎn)和節(jié)能減排的競爭優(yōu)勢;進一步完善公司內(nèi)部治理機制,按照公司治理準則

31、的要求規(guī)范公司運行,提升運營質量和效益,努力把公司打造成為行業(yè)的標桿企業(yè)。(二)具體發(fā)展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現(xiàn)有市場基礎上,根據(jù)下游行業(yè)個性化、多元化的消費特點,以新技術新產(chǎn)品為支撐,加快市場開拓步伐。主要計劃如下:(1)密切跟蹤市場消費需求的變化,建立市場、技術、生產(chǎn)多部門聯(lián)動機制,提高公司對市場變化的反應能力; (2)進一步完善市場營銷網(wǎng)絡,加強銷售隊伍建設,優(yōu)化以營銷人員為中心的銷售責任制,激發(fā)營銷人員的工作積極性; (3)加強品牌建設,以優(yōu)質的產(chǎn)品和服務贏得客戶,充分利用互聯(lián)網(wǎng)宣傳途徑,擴大公司知名度,增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感; (4)在鞏固現(xiàn)有市場的基礎上,積極開

32、拓新市場,推進省內(nèi)外市場的均衡協(xié)調(diào)發(fā)展,進一步提升公司市場占有率。2、技術開發(fā)計劃公司的技術開發(fā)工作將重點圍繞提升產(chǎn)品品質、節(jié)能環(huán)保、知識產(chǎn)權保護等方面展開。公司將在現(xiàn)有專利、商標等相關知識產(chǎn)權的基礎上,進一步加強知識產(chǎn)權的保護工作,將技術研發(fā)成果整理并進行相應的專利申請,通過對公司無形資產(chǎn)的保護,切實做好知識產(chǎn)權的維護。為保證上述技術開發(fā)計劃的順利實施,公司將加大科研投入,強化研發(fā)隊伍素質,創(chuàng)新管理機制和服務機制,積極參加行業(yè)標準的制定,不斷提高企業(yè)的整體技術開發(fā)能力。3、人力資源發(fā)展計劃培育、擁有一支有事業(yè)心、有創(chuàng)造力的人才隊伍,是企業(yè)核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展的原動力。隨著經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大

33、,公司對人才的需求將更為迫切,人才對公司發(fā)展的支撐作用將進一步顯現(xiàn)。為此,公司將重點做好以下工作:(1)加強人才的培養(yǎng)與引進工作,培育優(yōu)秀技術人才、管理人才;(2)加強與高校間的校企人才合作,充分利用高校的人才優(yōu)勢和教育資源優(yōu)勢,開展技術合作和人才培養(yǎng),全面提升技術人員的整體素質;(3)加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓,提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力,有效提高勞動效率和產(chǎn)品質量。(4)積極探索員工激勵機制,進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系,充分調(diào)動員工的積極性。4、企業(yè)并購計劃公司將抓住行業(yè)整合機會,根據(jù)自身發(fā)展戰(zhàn)略,充分利用現(xiàn)有的綜合競爭優(yōu)勢,整合有價值的市場資源,推進收購

34、、兼并、控股或參股同行業(yè)具有一定互補優(yōu)勢的公司,實現(xiàn)產(chǎn)品經(jīng)營和資本經(jīng)營、產(chǎn)業(yè)資本與金融資本的有機結合,進一步增強公司的經(jīng)營規(guī)模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發(fā)展期,新生產(chǎn)線建設、技術改造、科技開發(fā)、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據(jù)經(jīng)營發(fā)展計劃和需要,綜合考慮融資成本、資產(chǎn)結構、資金使用時間等多種因素,采取多元化的籌資方式,滿足不同時期的資金需求,推動公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展。積極利用資本市場的直接融資功能,為公司的長遠發(fā)展籌措資金。(三)面臨困難公司資產(chǎn)規(guī)模將進一步增長,業(yè)務將不斷發(fā)展和擴大,但在戰(zhàn)略規(guī)劃、營銷策略、組織設計、資源配置,特別是資金管理和內(nèi)

35、部控制等方面面臨新的挑戰(zhàn)。同時,公司今后發(fā)展中,需要大量的管理、營銷、技術等方面的人才,也使公司面臨較大的人才培養(yǎng)、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現(xiàn)各項業(yè)務發(fā)展目標。1、資金不足發(fā)展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一,所需資金主要通過銀行貸款解決,融資成本較高,還本付息壓力較大,難以滿足公司快速發(fā)展的要求。因此,能否借助資本市場,將成為公司發(fā)展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金,公司的發(fā)展計劃將難以如期實現(xiàn)。2、人才緊缺隨著經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大,公司在新產(chǎn)品新技術開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營管理方面,高級科研人才和管理人才相對

36、缺乏,將影響公司進一步提高研發(fā)能力和管理水平。因此,能否盡快引進、培養(yǎng)這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發(fā)展產(chǎn)生較大的影響。(四)采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系,實現(xiàn)公司經(jīng)營發(fā)展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道,改變?nèi)谫Y渠道單一依賴銀行貸款的現(xiàn)狀,為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金,確保公司經(jīng)營發(fā)展目標的實現(xiàn)。同時,加強與商業(yè)銀行的聯(lián)系,構建良好的銀企合作關系,及時獲得商業(yè)銀行的貸款支持,緩解公司發(fā)展過程中的資金壓力。1、內(nèi)部培養(yǎng)和外部引進高層次人才,應對經(jīng)營規(guī)??焖偬嵘媾R的挑戰(zhàn)公司現(xiàn)有人員在數(shù)量、知識結構和專業(yè)技能等方面將不能完全滿足公司快速發(fā)展的需求,公司需

37、加快內(nèi)部培養(yǎng)和外部引進高層次人才的力度,確保高素質技術人才、經(jīng)營管理人才以及營銷人才滿足公司發(fā)展需要。為此,公司擬采取下列措施:1、加強人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃,通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業(yè)晉升機制,吸引優(yōu)秀的技術、營銷、管理人才加入公司,提升公司綜合競爭力;2、進一步完善以績效為導向的員工激勵與約束機制,努力營造團結和諧的企業(yè)文化,強化員工對企業(yè)的歸屬感和責任感,保持公司人才隊伍的穩(wěn)定性和積極性;3、加強年輕人才的培養(yǎng),建立人才儲備機制,增強公司人才隊伍的深度和厚度,形成完整有序的人才梯隊,實現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。2、以市場需求為驅動,提高公司競爭能力公司將以市場為導向,認真研究市場需

38、求,密切跟蹤印染行業(yè)政策及最新發(fā)展動向,推動科技創(chuàng)新和加大研發(fā)投入,優(yōu)化產(chǎn)品結構,開拓高端市場,不斷提升管理水平和服務質量,豐富服務內(nèi)容,完善和延伸產(chǎn)業(yè)鏈,提升公司的核心競爭力和市場地位,最終實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標。第四章 選址可行性分析一、 項目選址原則1、符合城鄉(xiāng)建設總體規(guī)劃,應符合當?shù)毓I(yè)項目占地使用規(guī)劃的要求,并與大氣污染防治、水資源和自然生態(tài)保護相一致。2、項目選址應避開自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水源地和其它特別需要保護的敏感性目標。3、節(jié)約土地資源,充分利用空閑地、非耕地或荒地,盡可能不占良田或少占耕地。4、項目選址選擇應提供足夠的場地以滿足工藝及輔助生產(chǎn)設施的建設需要。5、

39、項目選址應具備良好的生產(chǎn)基礎條件,水源、電力、運輸?shù)壬a(chǎn)要素供應充裕,能源供應有可靠的保障。6、項目選址應靠近交通主干道,具備便利的交通條件,有利于原料和產(chǎn)成品的運輸。通訊便捷,有利于及時反饋市場信息。7、地勢平緩,便于排除雨水和生產(chǎn)、生活廢水。8、應與居民區(qū)及環(huán)境污染敏感點有足夠的防護距離。二、 建設區(qū)基本情況重慶,簡稱渝,別稱山城,是中華人民共和國省級行政區(qū)、中西部唯一直轄市、國家中心城市、超大城市,國務院批復確定的中國重要的中心城市之一、長江上游地區(qū)經(jīng)濟中心、國家重要的現(xiàn)代制造業(yè)基地、西南地區(qū)綜合交通樞紐。總面積8.24萬平方千米,轄26個區(qū)、8個縣、4個自治縣,2019年建成區(qū)面積13

40、79平方千米,常住人口3124.32萬人,城鎮(zhèn)人口2086.99萬人。重慶地處中國內(nèi)陸西南部,是長江上游地區(qū)的經(jīng)濟、金融、科創(chuàng)、航運和商貿(mào)物流中心,國家物流樞紐,西部大開發(fā)重要的戰(zhàn)略支點、一帶一路和長江經(jīng)濟帶重要聯(lián)結點以及內(nèi)陸開放高地、山清水秀美麗之地;既以江城、霧都、橋都著稱,又以山城揚名。重慶以漢族為主,少數(shù)民族主要有土家族、苗族等。旅游資源豐富,有長江三峽、世界文化遺產(chǎn)大足石刻、世界自然遺產(chǎn)武隆喀斯特和南川金佛山等壯麗景觀。重慶是國家歷史文化名城。1189年,宋光宗趙惇先封恭王再即帝位,自詡雙重喜慶,重慶由此得名。重慶是紅巖精神起源地,巴渝文化發(fā)祥地,火鍋、吊腳樓等影響深遠;在文字記載的

41、3000余年中,曾三為國都,四次筑城,史稱巴渝;抗戰(zhàn)時期為國民政府陪都。重慶是西南地區(qū)最大的工商業(yè)城市,國家重要的現(xiàn)代制造業(yè)基地。有國家級重點實驗室10個、國家級工程技術研究中心10個、高校67所,中國(重慶)自由貿(mào)易試驗區(qū)、中新(重慶)戰(zhàn)略性互聯(lián)互通示范項目、兩江新區(qū)、渝新歐國際鐵路等戰(zhàn)略項目。地區(qū)生產(chǎn)總值增速保持在合理區(qū)間,全年增長6.3%、達到2.36萬億元,人均地區(qū)生產(chǎn)總值突破1萬美元。工業(yè)經(jīng)濟逐步回暖,規(guī)上工業(yè)增加值增長6.2%。服務業(yè)支撐力增強,服務業(yè)增加值增長6.4%,對經(jīng)濟增長貢獻率達到51.3%。物價形勢總體穩(wěn)定,居民消費價格上漲2.7%。今年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)

42、劃收官之年,是具有里程碑意義的一年,做好政府工作十分重要。共建“一帶一路”、長江經(jīng)濟帶發(fā)展、新一輪西部大開發(fā)等國家戰(zhàn)略交匯疊加,進一步拓展了重慶的發(fā)展空間。今年經(jīng)濟社會發(fā)展的主要預期目標是:地區(qū)生產(chǎn)總值增長6%;固定資產(chǎn)投資增長6%左右,社會消費品零售總額增長7.5%左右,進出口穩(wěn)中提質;城鎮(zhèn)新增就業(yè)60萬人以上,城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率5.5%左右;居民消費價格漲幅3.5%左右;居民收入增長與經(jīng)濟增長基本同步;現(xiàn)行標準下農(nóng)村貧困人口全部脫貧;節(jié)能減排降碳完成國家下達任務。(一)全球制造業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)新趨勢。新一代信息技術與制造業(yè)深度融合,正在引發(fā)制造模式、生產(chǎn)組織方式和產(chǎn)業(yè)形態(tài)的深刻變革,數(shù)字化、網(wǎng)絡化、

43、智能化、服務化與綠色化成為制造業(yè)發(fā)展新趨勢。泛在連接和普適計算將無所不在,虛擬化技術、3D打印、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術將重構制造業(yè)技術體系,如3D打印將新材料、數(shù)字技術和智能技術植入產(chǎn)品,使產(chǎn)品的功能極大豐富,性能發(fā)生質的變化;在互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算和大數(shù)據(jù)等泛在信息的強力支持下,制造商、生產(chǎn)服務商、用戶在開放、共用的網(wǎng)絡平臺上互動,大規(guī)模個性化訂制生產(chǎn)將逐步取代大批量流水線生產(chǎn);基于信息物理系統(tǒng)的智能工廠將成為未來制造的主要形式,重復和一般技能勞動將不斷被智能裝備和智能生產(chǎn)方式所替代。隨著產(chǎn)業(yè)價值鏈重心由生產(chǎn)端向研發(fā)設計、營銷服務等環(huán)節(jié)的轉移,產(chǎn)業(yè)形態(tài)將從生產(chǎn)型制造向服務型制造轉變。網(wǎng)絡

44、眾包、異地協(xié)同設計、精準供應鏈管理等正在構建企業(yè)新的競爭優(yōu)勢;全生命周期管理、總集成總承包、互聯(lián)網(wǎng)金融、電子商務等加速重構產(chǎn)業(yè)價值鏈新體系。制造業(yè)重新成為全球經(jīng)濟競爭的制高點,各國紛紛制定以重振制造業(yè)為核心的再工業(yè)化戰(zhàn)略。美國從2011年起陸續(xù)出臺美國先進制造業(yè)伙伴關系計劃美國先進制造業(yè)國家戰(zhàn)略計劃美國制造業(yè)創(chuàng)新網(wǎng)絡計劃,力求促進美國先進制造業(yè)的發(fā)展、提高美國制造業(yè)全球競爭力。德國在2013年出臺德國工業(yè)4.0戰(zhàn)略實施建議,力求使德國成為先進智能制造技術的創(chuàng)造者和供應者。日本在2014年出臺日本制造業(yè)白皮書,力求通過重振國內(nèi)制造業(yè)復蘇日本經(jīng)濟。英國在2015年出臺英國制造業(yè)2050,力求重振英

45、國制造業(yè)并提升國際競爭力。法國在2013年出臺“新工業(yè)法國”戰(zhàn)略,力求通過創(chuàng)新重塑工業(yè)實力,使法國處于全球工業(yè)競爭力第一梯隊。(二)我國制造業(yè)發(fā)展面臨新形勢。制造業(yè)發(fā)展迎來新機遇。2015年,我國工業(yè)增加值達到22.9萬億元,制造業(yè)產(chǎn)出占世界比重超過20%,在500余種主要工業(yè)產(chǎn)品中,我國有220多種產(chǎn)品產(chǎn)量位居世界第一,是全球第一制造大國。隨著新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化同步推進,國家“一帶一路”和長江經(jīng)濟帶戰(zhàn)略的深入實施,需求潛力加速釋放,為我國制造業(yè)發(fā)展提供了廣闊空間。各行業(yè)新的裝備需求、人民群眾新的消費需求、社會管理和公共服務新的民生需求、國防建設新的安全需求,都要求制造業(yè)在

46、重大技術裝備創(chuàng)新、消費品質量和安全、公共服務設施設備供給和國防裝備保障等方面迅速提升水平和能力。全面深化改革和進一步擴大開放,將不斷激發(fā)制造業(yè)發(fā)展活力和創(chuàng)造力,促進制造業(yè)轉型升級。中國制造2025和“互聯(lián)網(wǎng)+”行動計劃的部署推進,為我國制造業(yè)發(fā)展指明了前進方向。制造業(yè)發(fā)展面臨新挑戰(zhàn)。國內(nèi)部分行業(yè)產(chǎn)能過剩嚴重,供需錯位情況較為突出;勞動力等生產(chǎn)要素成本不斷上升;資源和環(huán)境約束不斷加強;自主創(chuàng)新能力弱,關鍵核心技術與高端裝備對外依存度高,以企業(yè)為主體的制造業(yè)創(chuàng)新體系不完善;發(fā)達國家通過“再工業(yè)化”吸引高端制造業(yè)加速回流,其他發(fā)展中國家利用資源成本要素優(yōu)勢加快承接產(chǎn)業(yè)及資本轉移,對我國制造業(yè)發(fā)展形成

47、“雙向擠壓”。以往依靠資源要素投入、規(guī)模擴張的粗放發(fā)展模式再也難以為繼,調(diào)整結構、轉型升級、提質增效刻不容緩。(三)我市制造業(yè)轉型升級任重道遠。經(jīng)過多年來的快速發(fā)展,我市制造業(yè)已具備一定的基礎和實現(xiàn)更高水平發(fā)展的條件??傮w上看,我市處于工業(yè)化快速發(fā)展階段,但仍屬于欠發(fā)達地區(qū)、仍處于欠發(fā)達階段,制造業(yè)發(fā)展水平與建設國家重要現(xiàn)代制造業(yè)基地的目標仍有較大差距。突出表現(xiàn)為:制造業(yè)創(chuàng)新能力不強,研發(fā)投入不足,中高端人才缺乏,產(chǎn)業(yè)技術對外依存度較高;產(chǎn)品檔次不高,戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)模不大;龍頭企業(yè)和科技型企業(yè)數(shù)量較少、規(guī)模偏小,核心競爭力不強;資源能源價格和物流成本相對較高;等等。這些問題必須引起高度重視,

48、采取切實措施加以解決。建設國家重要現(xiàn)代制造業(yè)基地,必須深刻認識并牢牢把握當前全球制造業(yè)發(fā)展新趨勢和我國制造業(yè)發(fā)展新形勢,化挑戰(zhàn)為機遇,堅持問題導向抓關鍵、重點突破帶全局、結果倒逼求實效,在優(yōu)化空間布局、提高創(chuàng)新能力、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結構、提升開放發(fā)展水平、推動工業(yè)化和信息化深度融合、強化工業(yè)基礎能力、加強質量品牌建設、提高綠色發(fā)展水平、發(fā)展服務型制造及生產(chǎn)性服務業(yè)等方面花大功夫、下大力氣,努力探索符合我市實際的現(xiàn)代制造業(yè)發(fā)展路徑,加快建設國家重要現(xiàn)代制造業(yè)基地,不斷提高制造業(yè)發(fā)展的質量和效益,為我市如期全面建成小康社會和建設統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的國家中心城市提供堅實支撐。三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展(一)提高制造業(yè)創(chuàng)新

49、能力。深入推動以科技創(chuàng)新為核心的全面創(chuàng)新,完善以企業(yè)為主體、市場為導向、產(chǎn)學研資用相結合的制造業(yè)創(chuàng)新體系,圍繞產(chǎn)業(yè)鏈部署創(chuàng)新鏈,圍繞創(chuàng)新鏈配置資源鏈,引導企業(yè)加大研發(fā)投入,加強關鍵核心技術研發(fā),加強研發(fā)機構建設,加速科技成果產(chǎn)業(yè)化,激發(fā)科技型中小企業(yè)創(chuàng)新活力,構建創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng),不斷提高關鍵環(huán)節(jié)和重點領域的創(chuàng)新能力。(二)加快制造業(yè)供給側結構性改革。按照供給側結構性改革整體部署,發(fā)展壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),促進戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)有序銜接、競相發(fā)力,構建多支柱產(chǎn)業(yè)體系,不斷增加有效供給。以市場化、法制化方式加快化解過剩產(chǎn)能,盤活“僵尸企業(yè)”和空殼公司資產(chǎn),積極穩(wěn)妥去除無效供給。

50、(三)推動制造業(yè)開放發(fā)展。發(fā)揮我市西部大開發(fā)的重要戰(zhàn)略支點、“一帶一路”和長江經(jīng)濟帶的聯(lián)接點功能,充分利用國際國內(nèi)兩個市場兩種資源,發(fā)揮重點區(qū)域的引領帶動作用,提高利用內(nèi)外資水平,深化國際產(chǎn)業(yè)合作,推動加工貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展,完善國際物流通道,吸引全球要素集聚我市,促進本地產(chǎn)品分銷全球,打造內(nèi)陸開放高地新優(yōu)勢。(四)推進信息化與工業(yè)化深度融合。加快推動新一代信息技術與制造技術融合發(fā)展,把智能制造作為兩化深度融合的主攻方向,完善智能制造支撐體系,推進制造過程智能化,深化制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合,加強互聯(lián)網(wǎng)基礎設施建設,全面提升企業(yè)信息化智能化水平。(五)強化工業(yè)基礎能力。核心基礎零部件(元器件)、先進基礎工

51、藝、關鍵基礎材料和產(chǎn)業(yè)技術基礎(以下統(tǒng)稱“四基”)等工業(yè)基礎能力薄弱,是制約制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展和質量提升的癥結所在。要堅持問題導向,聚焦汽車、智能終端、機器人等重點產(chǎn)品,注重需求側激勵,統(tǒng)籌好、引導好、發(fā)揮好整機企業(yè)與基礎企業(yè)雙方積極性,加快破解制約制造業(yè)發(fā)展的瓶頸。(六)加強質量品牌建設。提高企業(yè)質量控制能力,提升產(chǎn)品質量,完善質量管理機制,夯實質量發(fā)展基礎,優(yōu)化質量發(fā)展環(huán)境,努力實現(xiàn)制造業(yè)質量大幅提升。鼓勵企業(yè)追求卓越品質,形成具有自主知識產(chǎn)權的名牌產(chǎn)品,不斷提升企業(yè)品牌價值和重慶制造整體形象。(七)深入推進綠色制造。強化生態(tài)約束,加大先進節(jié)能環(huán)保技術、工藝和裝備的研發(fā)力度,加快制造業(yè)綠色改造

52、升級,推進資源高效循環(huán)利用,努力構建高效、清潔、低碳、循環(huán)的綠色制造體系。(八)大力發(fā)展服務型制造和生產(chǎn)性服務業(yè)。加快制造與服務的協(xié)同發(fā)展,大力發(fā)展與制造業(yè)緊密相關的生產(chǎn)性服務業(yè),開展商業(yè)模式創(chuàng)新和業(yè)態(tài)創(chuàng)新,推動制造業(yè)整體向價值鏈中高端邁進。(九)提高園區(qū)發(fā)展水平。工業(yè)園區(qū)(含各類開發(fā)區(qū)中的工業(yè)集聚區(qū))是建設國家重要現(xiàn)代制造業(yè)基地的關鍵和核心載體。加大特色產(chǎn)業(yè)引進培育力度,加強基礎設施建設,提高土地節(jié)約集約利用能力,提升服務水平,推動園區(qū)集群智能綠色發(fā)展和產(chǎn)城融合發(fā)展。四、 社會經(jīng)濟發(fā)展目標到2020年,國家重要現(xiàn)代制造業(yè)基地建設取得重大進展,實現(xiàn)以下目標:規(guī)模邁上新臺階。工業(yè)總產(chǎn)值4萬億元,

53、年均增長10%左右。工業(yè)增加值1萬億元左右,年均增長10%左右。結構調(diào)整取得新突破。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資占工業(yè)投資的比重提高至30%以上。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占工業(yè)產(chǎn)值的比重提高至25%。創(chuàng)新能力顯著增強。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)研發(fā)投入強度提高至1.6%。規(guī)模以上工業(yè)每億元主營業(yè)務收入有效發(fā)明專利數(shù)提高至0.45件。質量效益明顯提高。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務收入利潤率穩(wěn)定在全國平均水平以上。規(guī)模以上工業(yè)全員勞動生產(chǎn)率提高至35萬元/人年。制造業(yè)質量競爭力指數(shù)提高至86.5。“兩化”融合進一步深入。互聯(lián)網(wǎng)普及率提高至80%。數(shù)字化研發(fā)設計工具普及率提高至75%。關鍵工序數(shù)控化率提高至55%。軟件和信息服務

54、業(yè)銷售收入突破4000億元。制造業(yè)發(fā)展更為綠色。單位規(guī)模以上工業(yè)增加值能耗累計下降18%,單位規(guī)模以上工業(yè)增加值二氧化碳排放量累計下降22%,單位規(guī)模以上工業(yè)增加值用水量累計下降30%,大宗工業(yè)固體廢棄物綜合利用率提高至85%。到2025年,制造業(yè)整體達到國內(nèi)先進水平,建成布局合理、結構優(yōu)化、技術先進、質量效益突出的國家重要現(xiàn)代制造業(yè)基地。五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向(一)發(fā)展壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。立足現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)基礎,著眼國際國內(nèi)兩個市場,緊扣世界科技革命和產(chǎn)業(yè)革命方向,引進和培育并舉,整合各方資源,發(fā)展一批重點產(chǎn)品和關鍵配套,推動戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展。加大全球制造業(yè)前沿技術儲備研發(fā),不斷拓展新的產(chǎn)業(yè)領

55、域。到2020年,戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達到1萬億元以上,增加值占全市工業(yè)增加值的比重提高至30%。(二)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。加大企業(yè)技術改造力度,推動軍民深度融合發(fā)展,促進大中小企業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展,進一步釋放現(xiàn)有體系增長潛力,加快向數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化、服務化與綠色化邁進。(三)積極穩(wěn)妥去除無效供給。去除過剩產(chǎn)能。聚焦煤炭、鋼鐵、船舶等重點領域,嚴格執(zhí)行國家行業(yè)能耗、水耗、生態(tài)環(huán)保、安全生產(chǎn)和技術準入標準,實行有區(qū)別的階梯型、懲罰性水電氣價格,妥善做好職工安置和債務處置,依法依規(guī)淘汰落后產(chǎn)能,支持企業(yè)將富余產(chǎn)能轉產(chǎn)有市場的相關產(chǎn)品或向外轉移,對無法轉產(chǎn)或轉移的,引導企業(yè)通過主動壓減、兼并重組等方式退出,用市場的辦法化解現(xiàn)有過剩產(chǎn)能。實施負面清單管理,嚴控新增過剩產(chǎn)能項目。加強對產(chǎn)業(yè)重點發(fā)展方向的趨勢研究,防范新的產(chǎn)能過剩風險。加快工業(yè)產(chǎn)能交易平臺建設,促進企業(yè)先進生產(chǎn)設備產(chǎn)能的充分利用。加快制定煤炭行業(yè)工效比、采煤機械自動化水平、安全生產(chǎn)管理信息化水平等標準,凡是不符合標準的一律關停,鼓勵煤炭生產(chǎn)企業(yè)通過主動壓減、兼并重組、轉型轉產(chǎn)退出產(chǎn)能。推動鋼鐵行業(yè)加快產(chǎn)品結構調(diào)整,結合危舊房改造、高端商務集聚區(qū)、工業(yè)廠房、城市橋梁等基礎設施建設和汽車、電子等產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求,支持現(xiàn)有企業(yè)將富余煉鋼能力轉產(chǎn)汽車薄板、鋼結構等精品用材

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